Постановление Администрации города Белогорска Амурской области
от 26 марта 2019 г. N 413
"О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
В соответствии с постановлениями Администрации г. Белогорск от 29.05.2014 N 900 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности" (в редакции от 26.04.2018 N 592), от 04.08.2014 N 1344 "Об утверждении Перечня муниципальных программ г. Белогорск" (в редакции от 26.04.2018 N 593) в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" (в редакции постановления от 29.12.2018 N 2087) внести следующие изменения,
постановляю:
1. В заголовке и далее по тексту постановления и приложениях к нему наименование муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции: "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск".
2. Графу третью строки 8 "Сроки реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: "2015 - 2025 годы".
3. Строку 9 "Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
9 |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 239113,904 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 27345,864 тыс. руб., 2016 г. - 45974,209 тыс. руб., 2017 г. - 20683,499 тыс. руб., 2018 г. - 15090,226 тыс. руб., 2019 г. - 10020,106 тыс. руб., 2020 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2021 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2022 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2023 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2024 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2025 г. - 20000,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 468200,796 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 115641,0 тыс. руб.; 2016 г. - 104857,248 тыс. руб.; 2017 г. - 115357,107 тыс. руб.; 2018 г. - 131963,441 тыс. руб.; 2019 г. - 382,0 тыс. руб. |
4. В графе третьей строки 10 "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" паспорта муниципальной программы слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году", слова "80,5 км" заменить словами "72,7 км".
5. В графе пятой таблицы "Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы" раздела 3 муниципальной программы слова "2015 - 2020 годы" заменить словами "2015 - 2025 годы".
6. В графе шестой таблицы "Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы" раздела 3 муниципальной программы слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году".
7. Абзацы первый, второй раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 239113,904 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 27345,864 тыс. руб.;
2016 г. - 45974,209 тыс. руб.;
2017 г. - 20683,499 тыс. руб.;
2018 г. - 15090,226 тыс. руб.,
2019 г. - 10020,106 тыс. руб.,
2020 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2021 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2022 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2023 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2024 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2025 г. - 20000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 468200,796 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. - 115357,107 тыс. руб.;
2018 г. - 131963,441 тыс. руб.;
2019 г. - 382,0 тыс. руб.".
8. В пункте первом раздела 7 "Планируемые показатели эффективности реализации муниципальной программы" слова "80,6 км к концу 2020 года" заменить словами "72,7 км к концу 2025 года".
9. В пункте втором раздела 7 "Планируемые показатели эффективности реализации муниципальной программы" слова "2020" заменить словами "2025".
10. В подпрограмме 1 "Дорожная деятельность в границах муниципального образования":
- Графу третью строки 6 "Сроки реализации подпрограммы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: "2015 - 2025 годы".
- Строку 7 "Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" программы изложить в следующей редакции:
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 226316,428 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 20716,949 тыс. руб.; 2016 г. - 40705,019 тыс. руб.; 2017 г. - 19966,728 тыс. руб.; 2018 г. - 14907,626 тыс. руб.; 2019 г. - 10020,106 тыс. руб.; 2020 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2021 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2022 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2023 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2024 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2025 г. - 20000,0 тыс. руб.; Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 468200,796 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 115641,0 тыс. руб.; 2016 г. - 104857,248 тыс. руб.; 2017 г. - 115357,107 тыс. руб.; 2018 г. - 131963,441 тыс. руб.; 2019 г. - 382,0 тыс. руб. |
- В графе третьей строки 8 "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году".
- Абзацы первый, второй раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Имеется в виду "Абзацы второй, третий"
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 226316,428 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 20716,949 тыс. руб.;
2016 г. - 40705,019 тыс. руб.;
2017 г. - 19966,728 тыс. руб.;
2018 г. - 14907,626 тыс. руб.;
2019 г. - 10020,106 тыс. руб.;
2020 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2021 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2022 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2023 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2024 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2025 г. - 20000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 468200,796 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. - 115357,107 тыс. руб.;
2018 г. - 131963,441 тыс. руб.;
2019 г. - 382,0 тыс. руб.".
В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий программы слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году".
- Таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
ПП 1 "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
ОМ 1.1. "Развитие улично-дорожной сети" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1 |
М 1.1.1. "Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности" |
0,254 |
0,057 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
М. 1.1.2 "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них" |
0,720 |
0,939 |
0,962 |
0,942 |
0,490 |
0,490 |
0,490 |
0,490 |
0,490 |
0,490 |
1.1.3 |
М 1.1.3. "Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности" |
0,010 |
- |
0,036 |
- |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
1.2. |
ОМ 1.2. "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.1 |
М 1.2.1. "Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города" |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,012 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
1.2.2 |
М 1.2.2. "Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного движения" |
0,015 |
0,003 |
0,001 |
0,008 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
1.2.3 |
М. 1.2.3. "Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области" |
- |
- |
- |
0,038 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. В подпрограмме 2 "Организация транспортного обслуживания населения":
- Графу третью строки 8 "Сроки реализации подпрограммы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: "2015 - 2025 годы".
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Имеется в виду "Графу третью строки 6"
- Строку 7 "Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" программы изложить в следующей редакции:
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 12797,476 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 6628,915 тыс. руб.; 2016 г. - 5269,190 тыс. руб.; 2017 г. - 716,771 тыс. руб.; 2018 г. - 182,6 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.; 2021 г. - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб. |
- Абзац первый раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Имеется в виду "Абзац второй раздела 5"
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 12797,476 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 6628,915 тыс. руб.;
2016 г. - 5269,190 тыс. руб.;
2017 г. - 716,771 тыс. руб.;
2018 г. - 182,6 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
2025 г. - 0,0 тыс. руб.".
- Таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
ПП 2 "Организация транспортного обслуживания населения" |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1 |
ОМ 2.1 "Обеспечение реализации подпрограммы" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1 |
М 1.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" |
0,8 |
0,775 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
М 2.1.2. "Субсидия на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за информационно-технологическое сопровождение операций с использованием транспортных карт" |
0,2 |
0,225 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
М.2.1.3. "Совершенствование материально-технической базы" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.4 |
М 2.1.4 "Расходы, связанные с осуществлением перевозок по регулярным автобусным маршрутам муниципальной сети г. Белогорск по регулируемым тарифам" |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. Приложение N 1 "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
13. Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" к муниципальной программе считать утратившей силу.
14. Приложения N 3, N 4 считать соответственно приложениями N 2, N 3 к муниципальной программе.
15. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
16. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
17. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по ЖКХ А.Н. Башуна.
И.о. Главы Администрации г. Белогорск |
Г.А. Бурмистрова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 26 марта 2019 г. N 413 "О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 4 апреля 2019 г.
Текст постановления опубликован в газете "Белогорский вестник" от 3 апреля 2019 г. N 13
Постановлением Администрации города Белогорска Амурской области от 9 сентября 2024 г. N 2085 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2025 г.