Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации г. Белогорск
14.03.2019 N 357
Строка 8, 9, 10 паспорта муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск"
8 |
Сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
2015 - 2025 годы |
9 |
Объемы ассигнований областного и местного бюджетов программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит - 8 801 242,784 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования: 2015 - 651 112,058 тыс. рублей; 2016 - 627 181,217 тыс. рублей 2017 - 670 349,808 тыс. рублей; 2018 - 815 448,158 тыс. рублей; 2019 - 952 095,722 тыс. рублей; 2020 - 844 873,846 тыс. рублей; 2021 - 848 036,395 тыс. рублей; 2022 - 848 036,395 тыс. рублей; 2023 - 848 036,395 тыс. рублей; 2024 - 848 036,395 тыс. рублей; 2025 - 848 036,395 тыс. рублей. из них: за счет средств федерального бюджета - 9 884,760 тыс. рублей, в том числе: 2015 - 9 884,760 тыс. рублей; 2016 - 0,000 тыс. рублей; 2017 - 0,000 тыс. рублей; 2018 - 0,000 тыс. рублей; 2019 - 0,000 тыс. рублей; 2020 - 0,000 тыс. рублей; 2021 - 0,000 тыс. рублей; 2022 - 0,000 тыс. рублей; 2023 - 0,000 тыс. рублей; 2024 - 0,000 тыс. рублей; 2025 - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 6 331 109,167 тыс. рублей, в том числе: 2015 - 383 755,213 тыс. рублей; 2016 - 393 993,859 тыс. рублей; 2017 - 404 148,902 тыс. рублей; 2018 - 503 025,474 тыс. рублей; 2019 - 743 185,860 тыс. рублей; 2020 - 661 610,334 тыс. рублей; 2021 - 648 277,905 тыс. рублей; 2022 - 648 277,905 тыс. рублей; 2023 - 648 277,905 тыс. рублей; 2024 - 648 277,905 тыс. рублей; 2025 - 648 277,905 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 2 460 248,857 тыс. рублей, в том числе: 2015 - 257 472,085 тыс. рублей; 2016 - 233 187,358 тыс. рублей; 2017 - 266 200,906 тыс. рублей; 2018 - 312 422,684 тыс. рублей; 2019 - 208 909,862 тыс. рублей; 2020 - 183 263,512 тыс. рублей; 2021 - 199 758,490 тыс. рублей; 2022 - 199 758,490 тыс. рублей; 2023 - 199 758,490 тыс. рублей; 2024 - 199 758,490 тыс. рублей; 2025 - 199 758,490 тыс. рублей; |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), составит 100%. 2. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 7 лет охваченных программами предшкольной подготовки к общей численности детей в возрасте 5 - 7 лет, составит 100%. 3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена достигнет 1,5%. 4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составит 100%. 5. Доля обучающихся по новым образовательным стандартам основного общего и дошкольного общего образования, составит 100%. 6. Доля работающих в дошкольных и общеобразовательных организациях прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку по ФГОС, в общей численности работающих граждан, составит 100%. 7. Доля обучающихся, занятых в системе внутришкольного дополнительного образования, составит 93% к 2025 году. 8. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, от общего числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете, составит 75%. 9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, увеличится с 9,5% в 2014 году до 13,5% к 2025 году. |
Строка 6, 7 паспорта подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
7 |
Объемы ассигнований консолидированного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 8 063 255,353 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 585 007,843 тыс. рублей; 2016 год - 556 567,782 тыс. рублей; 2017 год - 601 239,208 тыс. рублей; 2018 год - 745 889,912 тыс. рублей; 2019 год - 885 311,660 тыс. рублей; 2020 год - 777 586,784 тыс. рублей; 2021 год - 782 330,433 тыс. рублей; 2022 год - 782 330,433 тыс. рублей; 2023 год - 782 330,433 тыс. рублей; 2024 год - 782 330,433 тыс. рублей; 2025 год - 782 330,433 тыс. рублей. из них: за счет средств федерального бюджета - 9 884,760 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 9 884,760 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 5 917 596,521 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 348 910,181 тыс. рублей; 2016 год - 352 866,715 тыс. рублей; 2017 год - 364 394,033 тыс. рублей; 2018 год - 463 276,273 тыс. рублей; 2019 год - 705 428,160 тыс. рублей; 2020 год - 623 579,634 тыс. рублей; 2021 год - 611 828,305 тыс. рублей; 2022 год - 611 828,305 тыс. рублей; 2023 год - 611 828,305 тыс. рублей; 2024 год - 611 828,305 тыс. рублей; 2025 год - 611 828,305 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 2 135 774,072 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 226 212,902 тыс. рублей; 2016 год - 203 701,067 тыс. рублей; 2017 год - 236 845,175 тыс. рублей; 2018 год - 282 613,639 тыс. рублей; 2019 год - 179 883,500 тыс. рублей; 2020 год - 154 007,150 тыс. рублей; 2021 год - 170 502,128 тыс. рублей; 2022 год - 170 502,128 тыс. рублей; 2023 год - 170 502,128 тыс. рублей; 2024 год - 170 502,128 тыс. рублей; 2025 год - 170 502,128 тыс. рублей; |
Строка 6, 7 паспорта подпрограммы 2 "Развитие системы защиты прав детей" муниципальной программы
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
7 |
Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) |
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы - 391 123,184 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 33 518,930 тыс. рублей; 2016 год - 39 245,399 тыс. рублей; 2017 год - 37 717,122 тыс. рублей; 2018 год - 37 895,933 тыс. рублей; 2019 год - 35 539,900 тыс. рублей; 2020 год - 35 936,900 тыс. рублей; 2021 год - 34 253,800 тыс. рублей; 2022 год - 34 253,800 тыс. рублей; 2023 год - 34 253,800 тыс. рублей; 2024 год - 34 253,800 тыс. рублей; 2025 год - 34 253,800 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 382 491,097 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 32 243,425 тыс. рублей; 2016 год - 38 525,537 тыс. рублей; 2017 год -37 153,262 тыс. рублей; 2018 год - 37 053,073 тыс. рублей; 2019 год - 34 989,900 тыс. рублей; 2020 год - 35 156,900 тыс. рублей; 2021 год - 33 473,800 тыс. рублей 2022 год - 33 473,800 тыс. рублей 2023 год - 33 473,800 тыс. рублей 2024 год - 33 473,800 тыс. рублей 2025 год - 33 473,800 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 8 632,086 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1 275,505 тыс. рублей; 2016 год - 719,862 тыс. рублей; 2017 год - 563,860 тыс. рублей; 2018 год - 842,859 тыс. рублей; 2019 год - 550,000 тыс. рублей; 2020 год - 780,000 тыс. рублей; 2021 год - 780,000 тыс. рублей 2022 год - 780,000 тыс. рублей 2023 год - 780,000 тыс. рублей 2024 год - 780,000 тыс. рублей 2025 год - 780,000 тыс. рублей |
Строка 6, 7 паспорта подпрограммы 3 "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
7 |
Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 4 633,892 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 933,892 тыс. рублей; 2016 год - 370,000 тыс. рублей; 2017 год - 370,000 тыс. рублей; 2018 год - 370,000 тыс. рублей; 2019 год - 370,000 тыс. рублей; 2020 год - 370,000 тыс. рублей; 2021 год - 370,000 тыс. рублей; 2022 год - 370,000 тыс. рублей; 2023 год - 370,000 тыс. рублей; 2024 год - 370,000 тыс. рублей; 2025 год - 370,000 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 4 633,892 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 933,892 тыс. рублей; 2016 год - 370,000 тыс. рублей; 2017 год - 370,000 тыс. рублей; 2018 год - 370,000 тыс. рублей; 2019 год - 370,000 тыс. рублей; 2020 год - 370,000 тыс. рублей; 2021 год - 370,000 тыс. рублей; 2022 год - 370,000 тыс. рублей; 2023 год - 370,000 тыс. рублей; 2024 год - 370,000 тыс. рублей; 2025 год - 370,000 тыс. рублей. |
Строка 6, 7 паспорта подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 342 230,355 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 31 651,393 тыс. рублей; 2016 год - 30 998,036 тыс. рублей; 2017 год - 31 023,479 тыс. рублей; 2018 год - 31 292,313 тыс. рублей; 2019 год - 30 874,162 тыс. рублей; 2020 год - 30 980,162 тыс. рублей; 2021 год - 31 082,162 тыс. рублей; 2022 год - 31 082,162 тыс. рублей; 2023 год - 31 082,162 тыс. рублей; 2024 год - 31 082,162 тыс. рублей; 2025 год - 31 082,162 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 31 021,549 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2 601,607 тыс. рублей; 2016 год - 2 601,607 тыс. рублей; 2017 год - 2 601,607 тыс. рублей; 2018 год - 2 696,128 тыс. рублей; 2019 год - 2 767,800 тыс. рублей; 2020 год - 2 873,800 тыс. рублей; 2021 год - 2 975,000 тыс. рублей; 2022 год - 2 975,000 тыс. рублей; 2023 год - 2 975,000 тыс. рублей; 2024 год - 2 975,000 тыс. рублей; 2025 год - 2 975,000 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 311 208,806 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 29 049,786 тыс. рублей; 2016 год - 28 396,429 тыс. рублей; 2017 год - 28 421,872 тыс. рублей; 2018 год - 28 596,185 тыс. рублей; 2019 год - 28 106,362 тыс. рублей; 2020 год - 28 106,362 тыс. рублей; 2021 год - 28 106,362 тыс. рублей; 2022 год - 28 106,362 тыс. рублей; 2023 год - 28 106,362 тыс. рублей; 2024 год - 28 106,362 тыс. рублей; 2025 год - 28 106,362 тыс. рублей. |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 14 марта 2019 г. N 357 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.