В соответствии с постановлениями Администрации г. Белогорск от 29.05.2014 N 900 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности" (в редакции от 26.04.2018 N 592), от 04.08.2014 N 1344 "Об утверждении Перечня муниципальных программ г. Белогорск" (в редакции от 26.04.2018 N 593) в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 N 1875 "Об утверждении муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск" (в редакции от 29.12.2018 N 2083) внести следующие изменения,
постановляю:
1. Графу третью строки 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2025 годы".
2. Графу третью строки 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение муниципальной программы в период 2015 - 2025 годов за счет средств местного бюджета составляет 160294,203 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год - 14971,499 тыс. рублей;
- 2016 год - 12162,509 тыс. рублей;
- 2017 год - 13850,099 тыс. рублей;
- 2018 год - 16446,097 тыс. рублей;
- 2019 год - 14694,857 тыс. рублей;
- 2020 год - 14694,857 тыс. рублей;
- 2021 год - 14694,857 тыс. рублей;
- 2022 год - 14694,857 тыс. рублей;
- 2023 год - 14694,857 тыс. рублей;
- 2024 год - 14694,857 тыс. рублей;
- 2025 год - 14694,857 тыс. рублей.".
3. Графу третью строки 10 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Обеспеченность средствами индивидуальной защиты персонала муниципальных организаций, а также оснащенность нештатных аварийно-спасательных формирований, создаваемых муниципальными организациями, на 100%.
Уменьшение количества пожаров на 8,5%.
Увеличение процента информированного населения в вопросах правовой защищенности до 71%.
Обеспечение функционирования постов на водных объектах (100% ежегодно)".
4. Таблицу 1 "Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
5. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение программы за счет средств местного бюджета приводится в приложении N 3 к программе.
Финансовое обеспечение программы в период 2015 - 2025 годов составляет 160294,203 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год - 14971,499 тыс. рублей;
- 2016 год - 12162,509 тыс. рублей;
- 2017 год - 13850,099 тыс. рублей;
- 2018 год - 16446,097 тыс. рублей;
- 2019 год - 14694,857 тыс. рублей;
- 2020 год - 14694,857 тыс. рублей
- 2021 год - 14694,857 тыс. рублей;
- 2022 год - 14694,857 тыс. рублей;
- 2023 год - 14694,857 тыс. рублей;
- 2024 год - 14694,857 тыс. рублей;
- 2025 год - 14694,857 тыс. рублей".
6. Раздел 7 "Планируемые показатели эффективности реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Состав показателей и индикаторов программы определен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий программы.
Для программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации программных мероприятий.
Показатели эффективности программы являются:
- обеспеченность средствами индивидуальной защиты персонала муниципальных организаций, а также оснащенность нештатных аварийно-спасательных формирований, создаваемых муниципальными организациями, на 100%;
- уменьшение количества пожаров на 8,5%;
- увеличение процента информированного населения в вопросах правовой защищенности до 71%;
- обеспечение функционирования постов на водных объектах (100% ежегодно).
Эффективность подпрограмм настоящей программы увязана с эффективностью программы в целом за счет ориентации подпрограмм и их основных мероприятий на решение конкретных задач, обозначенных выше.
Методика расчета индикаторов эффективности приведена в приложении N 4 к муниципальной программе.".
7. Графу третью строки 6 паспорта подпрограммы I изложить в следующей редакции:
"2015 - 2025 годы".
8. Графу третью строки 7 паспорта подпрограммы I изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета в сумме 54,413 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год - 54,413 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей.
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 0,0 тыс. рублей".
9. Графу третью строки 8 паспорта подпрограммы I изложить в следующей редакции:
"Создание запаса материально-технических, медицинских и иных средств защиты городского округа в целях гражданской обороны.".
10. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы I изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы - 54,413 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год - 54,413 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей.
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 0,0 тыс. рублей.
На протяжении всего срока реализации подпрограммы финансирование осуществляется из местного бюджета.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при уточнении бюджета в течение финансового года.".
11. Раздел 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Основным показателем эффективности реализации подпрограммы является создание запаса материально-технических, медицинских и иных средств защиты городского округа в целях гражданской обороны.
В результате реализации подпрограммы к концу 2025 года планируется достичь следующих непосредственных результатов по мероприятию подпрограммы:
- создание запаса средств индивидуальной защиты для обеспечения персонала муниципальных организаций;
- создание запаса средств защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, медицинского имущества для оснащения НАСФ, создаваемых муниципальными организациями.".
12. Таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" в разделе 6 подпрограммы I изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Подпрограмма I "Накопление средств радиационной, химической, биологической и медицинской защиты в запасе города Белогорск" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации подпрограммы" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1. |
Мероприятие 1.1.1 "Накопление индивидуальных средств защиты, приборов специальной обработки, РХР и ДК, медицинского имущества" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13. Графу третью строки 6 паспорта подпрограммы II изложить в следующей редакции:
"2015 - 2025 годы".
14. Графу третью строки 7 паспорта подпрограммы II изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета в сумме 5599,163 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год - 599,163 тыс. рублей;
- 2016 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 500,0 тыс. рублей.
- 2021 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 500,0 тыс. рублей".
15. Графу третью строки 8 паспорта подпрограммы II изложить в следующей редакции:
"Увеличение количества спасенных людей на пожарах на 11%.".
16. В разделе 2 подпрограммы II слова "2015 - 2020 годов" заменить словами "2015 - 2025 годов".
17. Раздел 3 подпрограммы II изложить в следующей редакции:
"Основой для разработки подпрограммы являются следующие нормативно-правовые акты:
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 N 1481 "О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года";
- Закон Амурской области от 08.02.2005 N 432-ОЗ "О пожарной безопасности".
Целью подпрограммы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности в городе Белогорск - обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- реализация требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;
- развитие мероприятий противопожарной пропаганды.
С выполнением поставленных задач будут достигнуты следующие конечные результаты:
- увеличение количества спасенных людей на пожарах на 11%".
18. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы II изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы - 5599,163 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год - 599,163 тыс. рублей;
- 2016 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 500,0 тыс. рублей.
- 2021 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 500,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы осуществляется из местного бюджета.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при уточнении бюджета в течение финансового года".
19. Раздел 6 подпрограммы II изложить в следующей редакции:
"Основными показателями эффективности реализации подпрограммы являются:
- увеличение количества спасенных людей на пожарах на 11%.
В результате реализации подпрограммы к концу 2025 года планируется достичь следующих непосредственных результатов по мероприятию подпрограммы:
"Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального образования":
- проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (не менее 10 в год).
Методика расчета индикаторов эффективности приведена в приложении N 4 к муниципальной программе".
20. Таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" в разделе 6 подпрограммы II изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2. |
Подпрограмма II "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Белогорск" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.1. |
Основное мероприятие 2.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации подпрограммы" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1. |
Мероприятие 2.1.1 "Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального образования" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
21. Графу третью строки 6 паспорта подпрограммы III изложить в следующей редакции:
"2015 - 2025 годы".
22. Графу третью строки 7 паспорта подпрограммы III изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета в сумме 4097,1 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год - 2504,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 10,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 1583,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 0,0 тыс. рублей".
23. Графу третью строки 8 паспорта подпрограммы III изложить в следующей редакции:
"Создание условий, препятствующих совершению актов террористического, иного экстремистского характера и смягчающих их последствий на территории города на 80%".
24. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы III изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при уточнении бюджета в течение финансового года.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы - 4097,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год - 2504,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 10,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 1583,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета по годам ее реализации представлено в приложении N 3 к муниципальной программе".
25. Раздел 6 подпрограммы III изложить в следующей редакции:
"Основными показателями эффективности реализации подпрограммы являются:
- создание условий, препятствующих совершению актов террористического, иного экстремистского характера и смягчающих их последствий на территории города на 80%.
В результате реализации подпрограммы к концу 2025 года планируется достичь следующего непосредственного результата по мероприятию подпрограммы:
- повышение антитеррористической защищенности 14 объектов образовательных организаций с целью пресечения террористических актов, обеспечения безопасности обучающихся во время их учебной деятельности;
- охват правовым информированием, пропагандой здорового и социально активного образа жизни до 6100 человек.
Оценка эффективности реализации подпрограммы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий в зависимости от степени достижения задач, определенных подпрограммой.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основании мониторинга, отчетов исполнителей и результатов проведенных контрольных мероприятий.
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) производится на основании сопоставления фактически достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений показателей эффективности проводится по каждому фактическому (ожидаемому) и базовому (плановому) показателям. На плановый период указываются плановые значения по годам".
26. Таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" в разделе 6 подпрограммы III изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3. |
Подпрограмма III "Профилактика терроризма и экстремизма" |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1. |
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций города" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.1. |
Мероприятие 3.1.1 "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма" |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
27. Графу третью строки 6 паспорта подпрограммы IV изложить в следующей редакции:
"2015 - 2025 годы".
28. Графу третью строки 7 паспорта подпрограммы IV изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета в сумме 150543,528 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год - 11813,823 тыс. рублей;
- 2016 год - 11662,510 тыс. рублей;
- 2017 год - 13340,099 тыс. рублей;
- 2018 год - 14363,097 тыс. рублей;
- 2019 год - 14194,857 тыс. рублей;
- 2020 год - 14194,857 тыс. рублей;
- 2021 год - 14194,857 тыс. рублей;
- 2022 год - 14194,857 тыс. рублей;
- 2023 год - 14194,857 тыс. рублей;
- 2024 год - 14194,857 тыс. рублей;
- 2025 год - 14194,857 тыс. рублей".
29. Графу третью строки 8 подпрограммы IV изложить в следующей редакции:
"Обеспечение выполнения командно-штабных тренировок с составом Белогорского звена АОТП РСЧС (2 тренировки ежегодно)".
30. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы "Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" в 2015 - 2025 гг., составляет - 150543,528 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год - 11813,823 тыс. рублей;
- 2016 год - 11662,510 тыс. рублей;
- 2017 год - 13340,099 тыс. рублей;
- 2018 год - 14363,097 тыс. рублей;
- 2019 год - 14194,857 тыс. рублей;
- 2020 год - 14194,857 тыс. рублей;
- 2021 год - 14194,857 тыс. рублей;
- 2022 год - 14194,857 тыс. рублей;
- 2023 год - 14194,857 тыс. рублей;
- 2024 год - 14194,857 тыс. рублей;
- 2025 год - 14194,857 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы в полном объеме осуществляется из муниципального бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при уточнении бюджета в течение финансового года".
31. Раздел 6 подпрограммы IV изложить в следующей редакции:
"Основным показателем эффективности реализации подпрограммы является:
- уменьшение количества чрезвычайных ситуаций различного характера;
- обеспечение выполнения плана основных мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций.
В результате реализации подпрограммы к концу 2025 года планируется достичь следующих непосредственных результатов по мероприятиям подпрограммы: "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений":
- обеспеченность эффективного функционирования, связанного с выполнением полномочий по безопасности жизнедеятельности населения и территории, на 100% ежегодно.
"Обеспечение безопасности людей на водных объектах":
- проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах (не менее 5 в год).
"Поддержание работоспособности централизованной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях":
- оборудование действующей системой оповещения муниципального образования г. Белогорск о чрезвычайных ситуациях на 100%.
32. Таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" в разделе 6 подпрограммы IV изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4. |
Подпрограмма IV "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.1. |
Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение реализации подпрограммы" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.1. |
Мероприятие 4.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
4.2. |
Основное мероприятие 4.2 "Организация и проведение мероприятий по реализации подпрограммы" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.1. |
Мероприятие 4.2.1 "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
4.2.2. |
Мероприятие 4.2.2 "Поддержание работоспособности централизованной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях" |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
33. Приложение N 1 "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" к муниципальной программе изложить согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
34. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" к муниципальной программе изложить согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
35. Настоящее постановление опубликовать в газете "Белогорский вестник".
36. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
37. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по ЖКХ А.Н. Башуна.
Глава муниципального образования г. Белогорск |
С.Ю. Мелюков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 14 марта 2019 г. N 359 "О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1875 "Об утверждении муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск"
Настоящее постановление вступает в силу с 21 марта 2019 г.
Текст постановления опубликован в газете "Белогорский вестник" от 20 марта 2019 г. N 11