Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к муниципальной программе "Развитие образования
в городе Тынде на 2015 - 2024 годы", утвержденной
постановлением Администрации города Тынды
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы" |
Всего, в том числе: |
Всего |
|
|
04 0 00 00000 |
7,243,956,822.06 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
849,395,635.11 |
858,207,699.93 |
852,853,085.02 |
602,556,911.98 |
602,556,911.98 |
602,853,011.10 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
3,120,585,552.91 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
569,051,210.38 |
647,839,762.54 |
632,404,268.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
3,371,933,853.32 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
219,944,424.73 |
149,967,937.39 |
160,048,816.79 |
542,156,911.98 |
542,156,911.98 |
542,453,011.10 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
751,437,415.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
7,243,956,822.06 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
849,395,635.11 |
858,207,699.93 |
852,853,085.02 |
602,556,911.98 |
602,556,911.98 |
602,853,011.10 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
3,120,585,552.91 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
569,051,210.38 |
647,839,762.54 |
632,404,268.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
3,371,933,853.32 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
219,944,424.73 |
149,967,937.39 |
160,048,816.79 |
542,156,911.98 |
542,156,911.98 |
542,453,011.10 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
751,437,415.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
||||
Образовательные учреждения, МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
|
|
|
7,243,956,822.06 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
849,395,635.11 |
858,207,699.93 |
852,853,085.02 |
602,556,911.98 |
602,556,911.98 |
602,853,011.10 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
3,120,585,552.91 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
569,051,210.38 |
647,839,762.54 |
632,404,268.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
3,371,933,853.32 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
219,944,424.73 |
149,967,937.39 |
160,048,816.79 |
542,156,911.98 |
542,156,911.98 |
542,453,011.10 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
751,437,415.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
||||
1 |
Подпрограмма 1 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 00 00000 |
3,309,796,940.52 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
376,624,694.81 |
383,752,083.01 |
374,689,735.86 |
286,554,615.49 |
286,554,615.49 |
286,687,906.43 |
|
"Развитие дошкольного образования" |
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,250,944,095.96 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
286,697,350.79 |
265,172,454.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
1,514,812,793.49 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
102,481,197.99 |
56,054,732.22 |
68,517,281.40 |
245,554,615.49 |
245,554,615.49 |
245,687,906.43 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
3,309,796,940.52 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
376,624,694.81 |
383,752,083.01 |
374,689,735.86 |
286,554,615.49 |
286,554,615.49 |
286,687,906.43 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
1,250,944,095.96 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
286,697,350.79 |
265,172,454.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
1,514,812,793.49 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
102,481,197.99 |
56,054,732.22 |
68,517,281.40 |
245,554,615.49 |
245,554,615.49 |
245,687,906.43 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
||||
Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
3,309,796,940.52 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
376,624,694.81 |
383,752,083.01 |
374,689,735.86 |
286,554,615.49 |
286,554,615.49 |
286,687,906.43 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
1,250,944,095.96 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
286,697,350.79 |
265,172,454.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
1,514,812,793.49 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
102,481,197.99 |
56,054,732.22 |
68,517,281.40 |
245,554,615.49 |
245,554,615.49 |
245,687,906.43 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
||||
1.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 00000 |
3,209,884,564.47 |
309,686,960.21 |
317,927,336.86 |
279,510,581.34 |
385,908,880.06 |
369,478,581.81 |
379,858,252.18 |
370,680,181.80 |
265,566,833.09 |
265,566,833.09 |
265,700,124.03 |
|
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 87510 04 1 01 88500 |
1,250,944,095.96 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
286,697,350.79 |
265,172,454.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
1,425,548,232.30 |
113,714,406.26 |
123,472,615.96 |
126,444,716.68 |
170,078,989.47 |
96,335,084.99 |
53,160,901.39 |
65,507,727.34 |
225,566,833.09 |
225,566,833.09 |
225,700,124.03 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
533,392,236.21 |
80,347,829.53 |
85,000,000.00 |
40,000,000.00 |
88,044,406.68 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
||||
1.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1,821,411,493.45 |
194,062,235.79 |
208,472,615.96 |
166,444,716.68 |
258,123,396.15 |
95,410,111.26 |
56,652,622.65 |
45,412,004.75 |
265,566,833.09 |
265,566,833.09 |
265,700,124.03 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
1,288,019,257.24 |
113,714,406.26 |
123,472,615.96 |
126,444,716.68 |
170,078,989.47 |
55,410,111.26 |
16,652,622.65 |
5,412,004.75 |
225,566,833.09 |
225,566,833.09 |
225,700,124.03 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
533,392,236.21 |
80,347,829.53 |
85,000,000.00 |
40,000,000.00 |
88,044,406.68 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
||||
1.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
225,079,445.32 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 87510 |
225,079,445.32 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
1.1.3 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
716,685,852.36 |
0.00 |
0.00 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
148,304,913.54 |
158,547,689.79 |
168,981,900.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 88500 |
716,685,852.36 |
0.00 |
0.00 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
148,304,913.54 |
158,547,689.79 |
168,981,900.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
1.1.4 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
446,707,773.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125,763,557.01 |
164,657,939.74 |
156,286,276.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 S7710 |
309,178,798.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84,838,583.28 |
128,149,661.00 |
96,190,554.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 S7710 |
137,528,975.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,924,973.73 |
36,508,278.74 |
60,095,722.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
1.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 00000 |
36,284,289.86 |
1,007,341.86 |
1,059,714.00 |
1,863,250.00 |
3,128,200.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
8,741,928.00 |
8,741,928.00 |
8,741,928.00 |
|
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
25,636,475.00 |
39,427.00 |
59,714.00 |
863,250.00 |
1,448,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,741,928.00 |
7,741,928.00 |
7,741,928.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
10,647,814.86 |
967,914.86 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,679,900.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||
1.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
36,284,289.86 |
1,007,341.86 |
1,059,714.00 |
1,863,250.00 |
3,128,200.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
8,741,928.00 |
8,741,928.00 |
8,741,928.00 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
25,636,475.00 |
39,427.00 |
59,714.00 |
863,250.00 |
1,448,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,741,928.00 |
7,741,928.00 |
7,741,928.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
10,647,814.86 |
967,914.86 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,679,900.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||
1.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
1.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 00000 |
63,628,086.18 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
2,893,830.83 |
3,009,554.06 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
|
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
63,628,086.18 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
2,893,830.83 |
3,009,554.06 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
1.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
63,628,086.18 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
2,893,830.83 |
3,009,554.06 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
63,628,086.18 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
2,893,830.83 |
3,009,554.06 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2. |
Подпрограмма 2 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
2,541,526,554.27 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
320,282,985.86 |
319,549,081.13 |
327,640,168.36 |
165,346,699.57 |
165,346,699.57 |
165,410,281.31 |
|
"Развитие общего образования" |
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,430,140,344.67 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
238,538,971.83 |
257,709,476.37 |
263,844,197.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
948,251,742.94 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
66,744,014.03 |
46,839,604.76 |
48,795,970.71 |
150,346,699.57 |
150,346,699.57 |
150,410,281.31 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
2,541,526,554.26 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
320,282,985.86 |
319,549,081.13 |
327,640,168.36 |
165,346,699.57 |
165,346,699.57 |
165,410,281.31 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
1,430,140,344.67 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
238,538,971.83 |
257,709,476.37 |
263,844,197.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
948,251,742.93 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
66,744,014.03 |
46,839,604.76 |
48,795,970.71 |
150,346,699.57 |
150,346,699.57 |
150,410,281.31 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
||||
Общеобразовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
2,541,526,554.25 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
320,282,985.86 |
319,549,081.13 |
327,640,168.36 |
165,346,699.57 |
165,346,699.57 |
165,410,281.31 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
1,430,140,344.67 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
238,538,971.83 |
257,709,476.37 |
263,844,197.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
948,251,742.92 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
66,744,014.03 |
46,839,604.76 |
48,795,970.71 |
150,346,699.57 |
150,346,699.57 |
150,410,281.31 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
||||
2.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 00000 |
2,442,921,407.20 |
245,288,164.34 |
244,683,721.63 |
256,807,774.87 |
306,198,255.01 |
309,003,714.12 |
314,483,921.29 |
322,348,061.13 |
148,014,737.69 |
148,014,737.69 |
148,078,319.43 |
|
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 87510 04 2 01 88500 |
1,426,471,029.88 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
235,926,609.20 |
257,565,977.52 |
263,652,957.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
856,497,100.65 |
64,916,297.95 |
71,945,295.63 |
74,164,851.81 |
100,872,708.47 |
58,377,104.92 |
42,217,943.77 |
43,995,103.29 |
133,314,737.69 |
133,314,737.69 |
133,378,319.43 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
159,953,276.67 |
19,067,342.27 |
14,000,000.00 |
14,700,000.00 |
23,985,934.40 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
||||
2.1.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
970,875,417.99 |
83,983,640.22 |
85,945,295.63 |
88,864,851.81 |
124,858,642.87 |
60,443,465.25 |
37,721,980.41 |
44,949,746.99 |
148,014,737.69 |
148,014,737.69 |
148,078,319.43 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
810,922,141.32 |
64,916,297.95 |
71,945,295.63 |
74,164,851.81 |
100,872,708.47 |
45,743,465.25 |
23,021,980.41 |
30,249,746.99 |
133,314,737.69 |
133,314,737.69 |
133,378,319.43 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
159,953,276.67 |
19,067,342.27 |
14,000,000.00 |
14,700,000.00 |
23,985,934.40 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
||||
2.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
320,042,950.12 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 87510 |
320,042,950.12 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
940,563,660.81 |
0.00 |
0.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
185,391,790.25 |
197,217,977.52 |
208,671,357.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 88500 |
940,563,660.81 |
0.00 |
0.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
185,391,790.25 |
197,217,977.52 |
208,671,357.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.1.4. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
211,439,378.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,168,458.62 |
79,543,963.36 |
68,726,956.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 S7710 |
165,864,418.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,534,818.95 |
60,348,000.00 |
54,981,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 S7710 |
45,574,959.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,633,639.67 |
19,195,963.36 |
13,745,356.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 00000 |
6,100,408.90 |
535,885.60 |
300,000.00 |
604,372.30 |
514,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,081,987.00 |
1,081,987.00 |
1,081,987.00 |
|
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
2,919,218.90 |
235,885.60 |
0.00 |
304,372.30 |
33,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
781,987.00 |
781,987.00 |
781,987.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
3,181,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
481,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
2.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
6,100,408.90 |
535,885.60 |
300,000.00 |
604,372.30 |
514,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,081,987.00 |
1,081,987.00 |
1,081,987.00 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
2,919,218.90 |
235,885.60 |
0.00 |
304,372.30 |
33,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
781,987.00 |
781,987.00 |
781,987.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
3,181,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
481,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
2.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 00000 |
17,727,454.75 |
1,240,264.00 |
904,080.00 |
1,596,008.00 |
2,004,874.00 |
1,585,710.79 |
1,432,853.41 |
1,526,508.55 |
2,479,052.00 |
2,479,052.00 |
2,479,052.00 |
|
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
1,468,944.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
722,213.50 |
411,992.63 |
143,498.85 |
191,239.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 04 2 03 22960 |
16,258,509.96 |
1,240,264.00 |
904,080.00 |
1,596,008.00 |
1,282,660.50 |
1,173,718.16 |
1,289,354.56 |
1,335,268.74 |
2,479,052.00 |
2,479,052.00 |
2,479,052.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
12,977,805.30 |
640,264.00 |
904,080.00 |
1,248,008.00 |
982,414.00 |
1,050,000.00 |
1,130,854.56 |
1,176,168.74 |
1,948,672.00 |
1,948,672.00 |
1,948,672.00 |
|
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
12,977,805.30 |
640,264.00 |
904,080.00 |
1,248,008.00 |
982,414.00 |
1,050,000.00 |
1,130,854.56 |
1,176,168.74 |
1,948,672.00 |
1,948,672.00 |
1,948,672.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.3.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
2,359,781.20 |
600,000.00 |
0.00 |
348,000.00 |
220,000.00 |
77,941.20 |
0.00 |
0.00 |
371,280.00 |
371,280.00 |
371,280.00 |
|
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
2,359,781.20 |
600,000.00 |
0.00 |
348,000.00 |
220,000.00 |
77,941.20 |
0.00 |
0.00 |
371,280.00 |
371,280.00 |
371,280.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.3.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
2,389,868.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
802,460.00 |
457,769.59 |
301,998.85 |
350,339.81 |
159,100.00 |
159,100.00 |
159,100.00 |
|
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
1,468,944.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
722,213.50 |
411,992.63 |
143,498.85 |
191,239.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
920,923.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,246.50 |
45,776.96 |
158,500.00 |
159,100.00 |
159,100.00 |
159,100.00 |
159,100.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 04 00000 |
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Обеспечение расходов негосударственных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
14 |
0702 |
04 2 04 22970 |
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.4.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 04 22970 |
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.5. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 00000 |
69,378,021.57 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,077,382.00 |
3,332,306.43 |
3,465,598.68 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
|
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
69,378,021.57 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,077,382.00 |
3,332,306.43 |
3,465,598.68 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.5.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
69,378,021.57 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,077,382.00 |
3,332,306.43 |
3,465,598.68 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
69,378,021.57 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,077,382.00 |
3,332,306.43 |
3,465,598.68 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.6. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 Е4 00000 |
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.6.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 Е4 52100 |
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3. |
Подпрограмма 3 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0703 |
04 00 0 00000 |
568,093,080.72 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
55,433,499.24 |
59,249,688.06 |
57,097,372.02 |
80,436,769.52 |
80,436,769.52 |
80,497,906.54 |
|
"Развитие дополнительного образования" |
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
122,798,954.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
42,137,500.00 |
42,523,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
423,123,877.31 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
14,895,744.32 |
14,712,188.06 |
12,173,672.02 |
78,036,769.52 |
78,036,769.52 |
78,097,906.54 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
568,093,080.72 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
55,433,499.24 |
59,249,688.06 |
57,097,372.02 |
80,436,769.52 |
80,436,769.52 |
80,497,906.54 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
122,798,954.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
42,137,500.00 |
42,523,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
423,123,877.31 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
14,895,744.32 |
14,712,188.06 |
12,173,672.02 |
78,036,769.52 |
78,036,769.52 |
78,097,906.54 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
||||
МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
|
|
|
568,093,080.72 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
55,433,499.24 |
59,249,688.06 |
57,097,372.02 |
80,436,769.52 |
80,436,769.52 |
80,497,906.54 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
122,798,954.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
42,137,500.00 |
42,523,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
423,123,877.31 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
14,895,744.32 |
14,712,188.06 |
12,173,672.02 |
78,036,769.52 |
78,036,769.52 |
78,097,906.54 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
||||
3.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 00000 |
542,450,044.25 |
34,748,611.39 |
34,087,198.14 |
34,652,860.70 |
46,897,038.76 |
54,295,953.30 |
58,601,270.44 |
56,431,017.70 |
74,224,985.60 |
74,224,985.60 |
74,286,122.62 |
|
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
122,798,954.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
42,137,500.00 |
42,523,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 01 22840 |
400,010,229.84 |
33,861,836.96 |
33,487,198.14 |
34,052,860.70 |
42,542,953.70 |
13,958,198.38 |
14,263,770.44 |
11,707,317.70 |
72,024,985.60 |
72,024,985.60 |
72,086,122.62 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
19,640,859.49 |
886,774.43 |
600,000.00 |
600,000.00 |
4,354,085.06 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
||||
3.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
365,387,772.55 |
34,748,611.39 |
34,087,198.14 |
34,652,860.70 |
42,458,782.92 |
5,023,808.76 |
4,329,434.29 |
1,676,442.32 |
69,450,822.10 |
69,450,822.10 |
69,508,989.83 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
356,946,913.06 |
33,861,836.96 |
33,487,198.14 |
34,052,860.70 |
39,704,697.86 |
4,423,808.76 |
3,729,434.29 |
1,076,442.32 |
68,850,822.10 |
68,850,822.10 |
68,908,989.83 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
8,440,859.49 |
886,774.43 |
600,000.00 |
600,000.00 |
2,754,085.06 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
||||
3.1.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
23,563,715.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,438,255.84 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
4,774,163.51 |
4,774,163.51 |
4,777,132.79 |
|
Расходы на обеспечение деятельности детского образцового хореографического ансамбля "Россияне" |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
12,363,715.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,838,255.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,174,163.51 |
3,174,163.51 |
3,177,132.79 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
11,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
||||
3.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
153,498,556.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47,672,144.54 |
52,671,836.15 |
53,154,575.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
04 3 01 S7710 |
122,798,954.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
42,137,500.00 |
42,523,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
30,699,601.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,534,389.62 |
10,534,336.15 |
10,630,875.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703 |
|
13,501,657.00 |
236,750.00 |
200,000.00 |
238,930.00 |
1,277,987.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
3,649,330.00 |
3,649,330.00 |
|
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
14 |
702, 0703 |
04 3 02 22940 |
10,972,268.00 |
36,750.00 |
0.00 |
38,930.00 |
548,598.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,449,330.00 |
3,449,330.00 |
3,449,330.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
2,529,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
729,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
3.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
13,501,657.00 |
236,750.00 |
200,000.00 |
238,930.00 |
1,277,987.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
3,649,330.00 |
3,649,330.00 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702, 0703 |
04 3 02 22940 |
10,972,268.00 |
36,750.00 |
0.00 |
38,930.00 |
548,598.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,449,330.00 |
3,449,330.00 |
3,449,330.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
2,529,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
729,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
3.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 02 22940 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702,0703 |
04 3 03 00000 |
3,102,947.31 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
420,000.00 |
137,281.94 |
71,620.28 |
74,485.09 |
637,520.00 |
637,520.00 |
637,520.00 |
|
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702,0703 |
04 3 03 22950 04 3 03 22960 |
3,102,947.31 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
420,000.00 |
137,281.94 |
71,620.28 |
74,485.09 |
637,520.00 |
637,520.00 |
637,520.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1,006,001.63 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
120,000.00 |
15,241.63 |
0.00 |
0.00 |
127,920.00 |
127,920.00 |
127,920.00 |
|
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 03 22950 |
519,001.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
15,241.63 |
0.00 |
0.00 |
127,920.00 |
127,920.00 |
127,920.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3.3.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
2,583,945.68 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
300,000.00 |
122,040.31 |
71,620.28 |
74,485.09 |
509,600.00 |
509,600.00 |
509,600.00 |
|
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 03 22960 |
2,583,945.68 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
300,000.00 |
122,040.31 |
71,620.28 |
74,485.09 |
509,600.00 |
509,600.00 |
509,600.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702,0703,0709 |
04 3 04 00000 |
9,038,432.16 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
376,797.34 |
391,869.23 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
|
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 04 22860 |
9,038,432.16 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
376,797.34 |
391,869.23 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3.4.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
9,038,432.16 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
376,797.34 |
391,869.23 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 04 22860 |
9,038,432.16 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
376,797.34 |
391,869.23 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
4. |
Подпрограмма 4 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0707 |
04 4 00 00000 |
58,887,185.33 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,265,508.02 |
6,773,887.11 |
4,486,071.90 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
|
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
28,508,190.03 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
4,441,621.32 |
2,950,000.00 |
2,300,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
58,887,185.33 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,265,508.02 |
6,773,887.11 |
4,486,071.90 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
28,508,190.03 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
4,441,621.32 |
2,950,000.00 |
2,300,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||
Комитет по делам молодежи Образовательные учреждения МБОУ ДОД "ЦДТ" |
Всего |
|
|
|
58,887,185.33 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,265,508.02 |
6,773,887.11 |
4,486,071.90 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
28,508,190.03 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
4,441,621.32 |
2,950,000.00 |
2,300,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||
4.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 00000 |
58,887,185.33 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,265,508.02 |
6,773,887.11 |
4,486,071.90 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
|
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 22980 04 4 01 23860 04 4 01 S7500 04 4 01 22990 |
28,508,190.03 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
4,441,621.32 |
2,950,000.00 |
2,300,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||
4.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
26,401,471.59 |
3,262,760.00 |
3,922,120.00 |
3,701,900.00 |
2,836,845.88 |
3,523,886.70 |
3,523,887.11 |
1,886,071.90 |
1,248,000.00 |
1,248,000.00 |
1,248,000.00 |
|
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
11,327,684.59 |
1,250,000.00 |
1,250,000.00 |
1,200,000.00 |
283,684.59 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,248,000.00 |
1,248,000.00 |
1,248,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
4.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
20,113,523.71 |
1,705,208.30 |
1,900,000.00 |
1,950,000.00 |
3,366,315.41 |
1,950,000.00 |
1,750,000.00 |
1,600,000.00 |
1,964,000.00 |
1,964,000.00 |
1,964,000.00 |
|
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 22980 04 4 01 23860 04 4 01 S7500 |
4,808,315.41 |
400,000.00 |
400,000.00 |
450,000.00 |
1,366,315.41 |
450,000.00 |
250,000.00 |
100,000.00 |
464,000.00 |
464,000.00 |
464,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||
4.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
12,372,190.03 |
900,000.00 |
900,000.00 |
873,655.64 |
1,406,913.07 |
2,791,621.32 |
1,500,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
012 |
0707 |
04 4 01 22990 |
4,080,568.71 |
900,000.00 |
900,000.00 |
873,655.64 |
1,406,913.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
018 |
0707 |
04 4 01 22990 |
8,291,621.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,791,621.32 |
1,500,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5. |
Подпрограмма 5 |
|
Всего |
014 |
1003 1004 1006 |
04 5 00 00000 |
337,758,207.91 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,721,753.24 |
49,183,318.68 |
49,700,947.81 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
|
Социальная политика в сфере образования |
Всего, в том числе: |
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
244,192,179.46 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
38,734,909.21 |
39,872,948.27 |
40,012,444.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
93,566,028.45 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,986,844.03 |
9,310,370.41 |
9,688,503.59 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
337,758,207.91 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,721,753.24 |
49,183,318.68 |
49,700,947.81 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
244,192,179.46 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
38,734,909.21 |
39,872,948.27 |
40,012,444.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
93,566,028.45 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,986,844.03 |
9,310,370.41 |
9,688,503.59 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
Образовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
337,758,207.91 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,721,753.24 |
49,183,318.68 |
49,700,947.81 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
244,192,179.46 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
38,734,909.21 |
39,872,948.27 |
40,012,444.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
93,566,028.45 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,986,844.03 |
9,310,370.41 |
9,688,503.59 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 1004 1006 |
04 5 01 00000 |
337,758,207.91 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,721,753.24 |
49,183,318.68 |
49,700,947.81 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
|
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
14 |
1003, 1004, 1006 |
04 5 01 11020 04 5 01 70000 04 5 01 87250 04 5 01 87700 04 5 01 87300 |
244,192,179.46 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
38,734,909.21 |
39,872,948.27 |
40,012,444.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
14 |
1003 |
04 5 01 23000 04 5 01 23010 |
93,566,028.45 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,986,844.03 |
9,310,370.41 |
9,688,503.59 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
48,863,174.92 |
3,438,014.22 |
4,484,290.16 |
4,000,000.00 |
5,420,264.25 |
4,146,664.00 |
4,295,943.90 |
4,467,771.66 |
6,203,408.91 |
6,203,408.91 |
6,203,408.91 |
|
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 5 01 23000 |
48,863,174.92 |
3,438,014.22 |
4,484,290.16 |
4,000,000.00 |
5,420,264.25 |
4,146,664.00 |
4,295,943.90 |
4,467,771.66 |
6,203,408.91 |
6,203,408.91 |
6,203,408.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
44,702,853.53 |
1,866,990.27 |
3,010,793.32 |
3,338,136.06 |
3,775,795.41 |
4,840,180.03 |
5,014,426.51 |
5,220,731.93 |
5,878,600.00 |
5,878,600.00 |
5,878,600.00 |
|
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 5 01 23010 |
44,702,853.53 |
1,866,990.27 |
3,010,793.32 |
3,338,136.06 |
3,775,795.41 |
4,840,180.03 |
5,014,426.51 |
5,220,731.93 |
5,878,600.00 |
5,878,600.00 |
5,878,600.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
5,895,598.57 |
1,999,218.00 |
1,429,428.00 |
714,714.00 |
1,249,372.20 |
80,911.72 |
168,781.86 |
253,172.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 11020 |
5,895,598.57 |
1,999,218.00 |
1,429,428.00 |
714,714.00 |
1,249,372.20 |
80,911.72 |
168,781.86 |
253,172.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.4. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
67,644.00 |
60,128.00 |
0.00 |
7,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
67,644.00 |
60,128.00 |
0.00 |
7,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.5. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
252,918.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,894.31 |
67,653.62 |
70,185.47 |
70,185.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
252,918.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,894.31 |
67,653.62 |
70,185.47 |
70,185.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.6. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
158,723,987.27 |
16,868,481.90 |
18,524,763.63 |
17,702,213.26 |
22,883,369.55 |
27,168,555.87 |
27,788,301.53 |
27,788,301.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 87250 |
158,723,987.27 |
16,868,481.90 |
18,524,763.63 |
17,702,213.26 |
22,883,369.55 |
27,168,555.87 |
27,788,301.53 |
27,788,301.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.7 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
28,906,957.07 |
9,526,659.91 |
9,816,748.20 |
9,563,548.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
28,906,957.07 |
9,526,659.91 |
9,816,748.20 |
9,563,548.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.8 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
40,030,879.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,476,448.13 |
9,937,771.07 |
10,308,330.02 |
10,308,330.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
40,030,879.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,476,448.13 |
9,937,771.07 |
10,308,330.02 |
10,308,330.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.9. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
10,314,194.44 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,465,083.37 |
1,480,016.93 |
1,537,349.39 |
1,592,454.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1006 |
04 5 01 87300 |
10,314,194.44 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,465,083.37 |
1,480,016.93 |
1,537,349.39 |
1,592,454.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6. |
Подпрограмма 6 |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 00 00000 |
427,894,853.30 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,067,193.94 |
39,699,641.94 |
39,238,789.07 |
53,924,818.48 |
53,924,818.48 |
53,962,907.91 |
|
Обеспечение эффективного управления отраслью |
Всего, в том числе: |
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
57,436,190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
19,098,600.00 |
20,165,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
363,671,221.10 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
22,395,003.04 |
20,101,041.94 |
18,573,389.07 |
53,424,818.48 |
53,424,818.48 |
53,462,907.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,787,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
427,894,853.31 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,067,193.94 |
39,699,641.94 |
39,238,789.07 |
53,924,818.48 |
53,924,818.48 |
53,962,907.91 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
57,436,190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
19,098,600.00 |
20,165,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
363,671,221.11 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
22,395,003.04 |
20,101,041.94 |
18,573,389.07 |
53,424,818.48 |
53,424,818.48 |
53,462,907.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,787,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
|
|
|
427,894,853.32 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,067,193.94 |
39,699,641.94 |
39,238,789.07 |
53,924,818.48 |
53,924,818.48 |
53,962,907.91 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
57,436,190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
19,098,600.00 |
20,165,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
363,671,221.12 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
22,395,003.04 |
20,101,041.94 |
18,573,389.07 |
53,424,818.48 |
53,424,818.48 |
53,462,907.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,787,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
6.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
|
104,694,904.86 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
9,868,368.74 |
10,270,364.07 |
10,662,871.05 |
11,248,774.39 |
11,248,774.39 |
11,258,498.83 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
104,694,904.86 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
9,868,368.74 |
10,270,364.07 |
10,662,871.05 |
11,248,774.39 |
11,248,774.39 |
11,258,498.83 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
104,694,904.86 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
9,868,368.74 |
10,270,364.07 |
10,662,871.05 |
11,248,774.39 |
11,248,774.39 |
11,258,498.83 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
104,694,904.86 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
9,868,368.74 |
10,270,364.07 |
10,662,871.05 |
11,248,774.39 |
11,248,774.39 |
11,258,498.83 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
|
298,409,693.98 |
23,326,923.05 |
23,431,878.25 |
24,622,637.02 |
29,291,195.18 |
28,193,066.94 |
28,004,654.70 |
27,271,109.92 |
38,079,954.64 |
38,079,954.64 |
38,108,319.64 |
|
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
57,436,190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
19,098,600.00 |
20,165,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
235,072,375.40 |
22,381,180.80 |
23,011,878.25 |
24,202,637.02 |
27,695,809.75 |
9,600,876.04 |
8,486,054.70 |
6,685,709.92 |
37,659,954.64 |
37,659,954.64 |
37,688,319.64 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
5,901,127.68 |
945,742.25 |
420,000.00 |
420,000.00 |
1,595,385.43 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
||||
6.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
226,683,141.33 |
23,326,923.05 |
23,431,878.25 |
24,622,637.02 |
29,291,195.18 |
5,546,445.72 |
4,131,442.53 |
2,064,390.66 |
38,079,954.64 |
38,079,954.64 |
38,108,319.64 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
220,782,013.65 |
22,381,180.80 |
23,011,878.25 |
24,202,637.02 |
27,695,809.75 |
5,126,445.72 |
3,711,442.53 |
1,644,390.66 |
37,659,954.64 |
37,659,954.64 |
37,688,319.64 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
5,901,127.68 |
945,742.25 |
420,000.00 |
420,000.00 |
1,595,385.43 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
||||
6.2.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
14.00 |
709.00 |
04 6 02 00000 |
71,726,552.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,646,621.22 |
23,873,212.17 |
25,206,719.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
04 6 02 S7710 |
57,436,190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
19,098,600.00 |
20,165,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 02 S7710 |
14,290,361.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,474,430.32 |
4,774,612.17 |
5,041,319.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 03 00000 |
1,833,716.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
|
"Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
1,707,216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
126,500.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1,833,716.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
1,707,216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
126,500.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1,111,813.62 |
127,813.62 |
80,000.00 |
382,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
352,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
302,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
759,813.62 |
77,813.62 |
80,000.00 |
80,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||||
6.4.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1,111,813.62 |
127,813.62 |
80,000.00 |
382,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
352,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
302,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
759,813.62 |
77,813.62 |
80,000.00 |
80,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||||
6.5. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 05 00000 |
16,162,984.57 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
744,623.17 |
624,808.10 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
|
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
16,162,984.57 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
744,623.17 |
624,808.10 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.5.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
16,162,984.57 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
744,623.17 |
624,808.10 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
16,162,984.57 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
744,623.17 |
624,808.10 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.6. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 00 00000 |
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
1003 |
04 6 06 23190 |
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.6.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
1003 |
04 6 06 23190 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.7. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 06 00000 |
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.7.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 апреля 2019 г. N 847 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.