Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации г. Шимановска
от 01.04.2019 N 368
Изменения
в постановление администрации города Шимановска от 30.09.2014 г. N 1436 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015 - 2025 годы"
1. В паспорте программы строки муниципальной программ "Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы" изложить в новой редакции:
1. Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 - 2025 годы
2. Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 - 2025 годы
3. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015 - 2025 годы;
2. В паспорте программы строку "Этапы (при их наличии) и срок реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм" изложить в новой редакции 2015 - 2025 годы, этапы не выделяются;
3. В паспорте программы строки "Объемы и источники финансирования программ (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
9 |
Объемы и источники финансирования программ (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет 494010,620 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 24879,121 тыс. рублей; 2016 год - 33824,641 тыс. рублей; 2017 год - 68367,310 тыс. рублей; 2018 год - 66968,475 тыс. рублей; 2019 год - 45110,760 тыс. рублей; 2020 год - 16317,853 тыс. рублей; 2021 год - 10603,620 тыс. рублей; 2022 год - 37703,620 тыс. рублей; 2023 год - 49450,880 тыс. рублей; 2024 год - 68182,820 тыс. рублей; 2025 год - 72601,520 тыс. рублей; |
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 262617,071 тыс. рублей. | ||
Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 231393,549 тыс. рублей. | ||
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. руб. |
4. Таблицу 1 в разделе 3 изложить в новой редакции:
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограмм |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Объекты транспортной инфраструктуры города не соответствуют нормативным требованиям |
Содействие активизации процессов обновления основных фондов пассажирского транспорта |
Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 - 2025 годы |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Реализация программы будет способствовать сохранению муниципальной городской и пригородной маршрутной сети, стабильности, плановости, управляемости в работе специализированного предприятия, обеспечения безопасности в перевозке пассажиров |
2. |
Существующая транспортная инфраструктура не соответствует растущим потребностям населения и экономики |
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям |
Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 - 2025 годы |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием до 43,8 км (до 2014 года - 29,57 км |
3 |
Отсутствие необходимых условий для безопасного движения транспорта и пешеходов на улицах города |
Сокращение количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории города Шимановска |
Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015 - 2025 годы |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Снижение количества ДТП на 8% к концу 2025 года, снижение к концу 2025 года смертности в результате ДТП, в том числе детской смертности |
5. Раздел 4. "Описание системы подпрограмм" изложить в новой редакции:
Структура муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015 - 2025 годы" состоит из трех подпрограмм, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач. На основе этого выделены следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 - 2025 годы".
Основное мероприятие: "Развитие материально-технической базы пассажирского транспорта".
1. Приобретение автобусов.
2. Приобретение диагностического оборудования.
3. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с улучшением материально-технической базы пассажирского транспорта.
Регулирование рынка транспортных услуг на автомобильном транспорте, включает в себя следующие виды поддержки:
- оказание поддержки муниципальному предприятию, связанному с организацией транспортного обслуживания населения;
- оказание муниципальной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами;
- осуществление переданных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом;
- осуществление ремонта участка технического обслуживания и ремонта подвижного состава пассажирского транспорта.
- улучшение материально-технической базы пассажирского транспорта.
2. Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 - 2025 годы".
1. Основное мероприятие: "Организация и проведение ремонтных работ".
Для решения задачи определены следующие мероприятия:
1. Ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц.
3. Восстановление освещения автомобильных дорог.
4. Восстановление тротуаров.
5. Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД.
6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
2. Основное мероприятие: "Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры дорожного хозяйства":
1. Приобретение дорожной техники.
Мероприятия направлены на решение задач - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, для решения которой необходимо:
- обеспечение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности;
- осуществление муниципальным образованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015 - 2025 годы".
1. Основное мероприятие: "Создание условий для безопасного движения в городе Шимановске".
Для решения задачи определены следующие мероприятия:
1. Организация и обустройство автобусных остановок.
2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения.
3. Модернизация светофорного объекта.
4. Организация и обустройство автомобильных стоянок.
5. Проект организации дорожного движения.
6. Комплексная схема организации дорожного движения.
7. Оплата исполнительных документов, предъявленных к бюджету муниципального образования город Шимановск.
8. Расходы на реализацию мероприятий по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области.
Определена задача - сокращение количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории города Шимановска. Для решения которой необходимо:
- предупредить опасное поведение участников дорожного движения;
- совершенствовать организацию движения транспорта и пешеходов;
- развить систему оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествиях.
2. Основное мероприятие: "Участие в конкурсе "Безопасное колесо"".
Для решения задачи определены следующие мероприятия:
1. Расходы на обеспечение участия в конкурсе "Безопасное колесо"".
Программа мероприятия состоит из практических и теоретических знаний, в которую включено 5 основных соревнований:
- "Знатоки правил дорожного движения" индивидуальный теоретический экзамен на знание ПДД РФ;
- "Знание основ оказания первой медицинской помощи" индивидуальный теоретический экзамен на знание основ оказания помощи;
- "Автогородок" индивидуальный практический экзамен по вождению велосипеда на специальной оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, светофорных объектов, пешеходных переходов, перекрестков с круговым и Т-образным движением;
- "Фигурное вождение велосипеда" - индивидуальный практический экзамен по фигурному вождению велосипеда на специальной площадке, оборудовано препятствиями;
- "Основы безопасности жизнедеятельности" - общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасности поведения на дороге и проверки эрудиции участников.
6. В разделе 6. "Ресурсное обеспечение программы"
По тексту:
- цифры "257889,898" заменить цифрами "494010,620"
Таблицу изложить в новой редакции:
7. Раздел 7 "Планируемые показатели эффективности муниципальной программы" изложить в новой редакции:
В результате реализации программы будет:
- отремонтировано 125370 кв м. дорог общей протяженностью 13,93 км.;
- восстановлено освещение на 22,8 км.;
- восстановлено 8,17 км. тротуаров;
- отремонтировано 10130 кв м. дворовых территорий;
- приобретено 4 единиц дорожной техники.
- средняя скорость движения транспортных потоков увеличится на 10 км;
- приобретено 1 автобус;
- снижение количества ДТП на 8%.
Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы, изложена в приложении N 3 к муниципальной программе.
8. В паспорте подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в город Шимановске на 2015 - 2025 годы"
строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
7 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет 16435,247 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 125,247 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 350,000 тыс. рублей; 2023 год - 380,000 тыс. рублей; 2024 год - 15080,000 тыс. рублей; 2025 год - 500,000 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 12200,000 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 4235,247 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. руб. |
9. В разделе 5. "Цель, задачи и этапы реализации подпрограммы" абзац 3, 4 изложить в новой редакции:
Решение указанной задачи будет осуществляться путём поэтапного выполнения комплекса программных мероприятий в течение срока исполнения программы.
В подпрограмму "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 - 2025 годы" входит основное мероприятие: "Развитие материально-технической базы пассажирского транспорта".
- приобретение автобусов;
- приобретение диагностического оборудования;
- субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением ремонтных работ участка технического обслуживания и ремонта подвижного состава пассажирского транспорта;
- улучшение материально-технической базы пассажирского транспорта.
10. В разделе 7. "Ресурсное обеспечение подпрограммы"
Таблицу изложить в новой редакции:
11. В разделе 9. "Коэффициент значимости основных мероприятий"
Таблицу изложить в новой редакции:
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
|||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Шимановске на 2015 - 2025 годы" |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Основное мероприятие: "Развитие материально-технической базы пассажирского транспорта" |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1 Приобретение автобусов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
0 |
|
1.2 Приобретение диагностического оборудования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с улучшением материально-технической базы пассажирского транспорта |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0,2 |
1 |
12. В паспорте подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 - 2025 годы"
строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
7 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 460158,356 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 24323,307 тыс. рублей; 2016 год - 33381,700 тыс. рублей; 2017 год - 67503,824 тыс. рублей; 2018 год - 66193,604 тыс. рублей; 2019 год - 44559,368 тыс. рублей; 2020 год - 15817,853 тыс. рублей; 2021 год - 10103,620 тыс. рублей; 2022 год - 35713,620 тыс. рублей; 2023 год - 44597,120 тыс. рублей; 2024 год - 50262,820 тыс. рублей; 2025 год - 67701,520 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 243898,311 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 216260,045 тыс. рублей. |
13. Раздел 5 "Описание системы основных мероприятий" изложить в новой редакции:
Подпрограмма предусматривает реализацию:
1. Основное мероприятие: "Организация и проведение ремонтных работ".
Данное мероприятие включают в себя:
- ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
- ремонт асфальтобетонного покрытия улиц;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них;
- восстановление освещения автомобильных дорог;
- восстановление тротуаров;
- ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД.
2. Основное мероприятие: "Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры дорожного хозяйства".
- приобретение дорожной техники.
Перечень
объектов на которых планируются дорожные работы
N п/п |
Наименование программы |
Сроки реализации |
1. |
Ремонт улицы Пушкина |
2016 |
2. |
Ремонт улицы Плеханова (от бывшего завода КПО до ул. Новостроящая) |
2016 |
3. |
Ремонт улицы Ремесленная (от ул. Рабочая до д. 63) |
2017 |
4. |
Ремонт улицы Ленина (от ул. Волочаевская до ул. Советская) |
2017 |
5. |
Ремонт улицы Некрасова (от ул. Школьная до ул. Больничная) |
2017 |
6. |
Ремонт улицы Больничная (от ул. Некрасова) |
2017 |
7. |
Ремонт улицы Школьная (от ул. Некрасова) |
2017 |
8. |
Ремонт улицы Новостроящая (от ул. Плеханова до ул. Оранжерейная) |
2017 |
9. |
Ремонт улицы Плеханова (от ул. Ключевая до ул. Молодежная) |
2017 |
10. |
Ремонт улицы Новостроящая (от улицы Плеханова до жилого дома N 50 микрорайон 2, с поворотом на детский сад N 16) |
2018 |
11. |
Ремонт улицы Крупской (от улицы Рабочая до здания ИФНС) |
2018 |
12. |
Ремонт улицы Октябрьская от улицы Советская до жилого дома N 24 по ул. Октябрьская) |
2018 |
13. |
Ремонт улицы Красноармейская (от улицы Рабочая дом МОАУ СОШ N 4). |
2018 |
14. |
Ремонт улицы Орджоникидзе от ул. Красноармейская до ул. Комсомольская |
2018 |
16. |
Ремонт улицы Ключевая (от улицы Плеханова до улицы Южная). |
2018 |
17. |
Ремонт пер. Монтажный |
2018 |
18. |
Ремонт улицы Пограничная (от ул. Заводская до конечной остановки) |
2018 |
18. |
Ремонт улицы Песчаная (от улицы Плеханова до НУЗ "Узловая поликлиника) |
2019 |
19. |
Ремонт улицы Советская от улицы Комсомольская до улицы Чкалова |
2019 |
20. |
Ремонт улицы Ремесленная (от дома N 63 до ул. М-Чесноковская) |
2019 |
21. |
Ремонт улицы Пионерская (от ул. М-Чесноковская до конечной автобусной остановки "Погранотряд") |
2019 |
22. |
Ремонт ул. Ворошилова (от ул. Советская до ул. Орджоникидзе) |
2019 |
23. |
Ремонт улицы Чкалова |
2019 |
24. |
Ремонт дворовых проездов ул. Орджоникидзе, д. 9 |
2020 |
25. |
Ремонт дворовых проездов микрорайон 2, д. 46 |
2020 |
26. |
Ремонт дворовых проездов микрорайон 2, д. 45 - 48 |
2020 |
27. |
Ремонт дворовых проездов микрорайон 2, д. 44 |
2020 |
28. |
Ремонт дворовых проездов микрорайон 2, д. 47 |
2020 |
29. |
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 20 - 25 |
2020 |
30. |
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 16 |
2020 |
31. |
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 17 |
2020 |
32. |
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 28 |
2020 |
33. |
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 27 |
2020 |
34. |
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 26 - 18 |
2020 |
35. |
Ремонт дворовых проездов микрорайон 1, д. 7 - 8 |
2020 |
36. |
Ремонт дворовых проездов ул. Первомайская, д. 11 |
2020 |
37. |
Ремонт дворовых проездов ул. Орджоникидзе, д. 19 - 23 |
2020 |
38. |
Ремонт дворовых проездов ул. Левченко |
2020 |
39. |
Ремонт моста по ул. Орджоникидзе |
2020 |
40. |
Ремонт ул. Орджоникидзе (от ул. Комсомольская до ул. Пограничная) |
2021 |
41. |
Восстановление тротуара ул. Пушкина |
2021 |
42. |
Ремонт улицы Орджоникидзе (от ул. Амурская до ул. Плеханова) |
2022 |
43. |
Ремонт моста ул. Орджоникидзе |
2022 |
44. |
Ремонт улицы Комсомольская (от ул. Советская до ул. Рабочая) |
2022 |
45. |
Восстановление тротуаров ул. Орджоникидзе, ул. Пионерская |
2022 |
46. |
Восстановление тротуара по ул. Октябрьская (от ул. Советская до жилого дома N 24) четная сторона |
2023 |
47. |
Ремонт улицы Рабочая (от ул. Перская до ул. Лазо) |
2023 |
48. |
Ремонт улицы Волочаевская (от ул. Плеханова до ул. Ленина) |
2023 |
49. |
Ремонт улицы Заводская (от ул. Плеханова до ул. Пограничная) |
2023 |
50. |
Ремонт улицы М-Чесноковская (от ул. Пионерская до ул. Чкалова) |
2023 |
51. |
Ремонт улицы Орджоникидзе (от ул. Лазо до конечной автобусной остановки "Аэропорт") |
2024 |
52. |
Восстановление тротуаров улицы Комсомольска (от ул. Рабочая до ул. Орджоникидзе) |
2024 |
53. |
Ремонт улицы Ворошилова (от ул. Волочаевская до ул. М-Чесноковская) |
2024 |
54. |
Ремонт улицы п. Мелиоратор (от ул. Постышева до конечной автобусной остановки) |
2024 |
55. |
Ремонт улицы Плеханова (от ул. Молодежная до конечной автобусной остановки "Дом культуры") |
2024 |
56. |
Ремонт улицы Лесотехническая и продолжение дороги вдоль коммунальных территорий |
2025 |
57. |
Восстановление тротуара ул. Советская (от ул. Красноармейская до ул. Пионерская) |
2025 |
58. |
Ремонт улицы Перская (от ул. Орджоникидзе до ул. Рабочая) |
2025 |
59. |
Восстановление тротуара по улице Ленина (от ул. Орджоникидзе до ул. Рабочая) |
2025 |
60. |
Восстановление тротуара ул. Лесотехническая (от ул. Пограничная до конечной автобусной остановки "Полк") |
2025 |
61. |
Восстановление тротуаров улицы Пограничная (от ул. Орджоникидзе до конечной остановки "Аэропорт") |
2025 |
62. |
Ремонт пер. Монтажный |
2025 |
Перечень мероприятий, объемы работ и финансирования, предусмотренные по периодам реализации программных мероприятий по ремонту и модернизации представлены в таблице N 1.
14. В разделе 7. "Ресурсное обеспечение подпрограммы"
По тексту:
- цифры "214774,608" заменить цифрами "460158,356"
- цифры "23519,608" заменить цифрами "216260,045"
Таблицу N 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Наименование мероприятий |
Сроки реализации |
Объём финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
||
Всего |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
||
Ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |
Всего |
63980,643 |
11652,000 |
52328,643 |
2015 |
20863,019 |
11652,000 |
9211,019 |
|
2016 |
610,445 |
0,000 |
610,445 |
|
2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2018 |
24485,977 |
0,000 |
24485,977 |
|
2019 |
12306,969 |
0,000 |
12306,929 |
|
2020 |
5714,233 |
0,000 |
5714,233 |
|
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц |
Всего |
40717,822 |
0,000 |
40717,822 |
2015 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2016 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2017 |
40717,822 |
0,000 |
40717,822 |
|
2018 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2019 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них |
Всего |
249747,023 |
193522,311 |
56224,712 |
2015 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2016 |
28771,255 |
20771,255 |
8000,000 |
|
2017 |
20682,382 |
16682,382 |
4000,000 |
|
2018 |
35604,007 |
30379,295 |
5224,712 |
|
2019 |
26148,779 |
22148,779 |
4000,000 |
|
2020 |
4000,000 |
0,000 |
4000,000 |
|
2021 |
4000,000 |
0,000 |
4000,000 |
|
2022 |
22520,000 |
18520,000 |
4000,000 |
|
2023 |
34807,500 |
27807,500 |
7000,000 |
|
2024 |
36865,200 |
29865,200 |
7000,000 |
|
2025 |
36347,900 |
27347,900 |
9000,000 |
|
Восстановление освещения автомобильных дорог |
Всего |
9272,182 |
8360,000 |
912,182 |
2015 |
216,182 |
0,000 |
216,182 |
|
2016 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2018 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2019 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2022 |
2090,000 |
2090,000 |
0,000 |
|
2023 |
2322,000 |
2090,000 |
232,000 |
|
2024 |
2322,000 |
2090,000 |
232,000 |
|
2025 |
2322,000 |
2090,000 |
232,000 |
|
Восстановление тротуаров |
Всего |
25315,497 |
22364,000 |
2951,497 |
2015 |
251,497 |
0,000 |
251,497 |
|
2016 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2018 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2019 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2022 |
5000,000 |
4500,000 |
500,000 |
|
2023 |
1364,000 |
1164,000 |
200,000 |
|
2024 |
4972,000 |
4472,000 |
500,000 |
|
2025 |
13728,000 |
12228,000 |
1500,000 |
|
Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |
Всего |
9200,000 |
8000,000 |
1200,000 |
2015 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
|
2017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2018 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2019 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2025 |
9200,000 |
8000,000 |
1200,000 |
|
Приобретение дорожной техники |
Всего |
61925,189 |
0,000 |
61925,189 |
2015 |
2992,609 |
0,000 |
2992,609 |
|
2016 |
4000,000 |
0,000 |
4000,000 |
|
2017 |
6103,620 |
0,000 |
6103,620 |
|
2018 |
6103,620 |
0,000 |
6103,620 |
|
2019 |
6103,620 |
0,000 |
6103,620 |
|
2020 |
6103,620 |
0,000 |
6103,620 |
|
2021 |
6103,620 |
0,000 |
6103,620 |
|
2022 |
6103,620 |
0,000 |
6103,620 |
|
2023 |
6103,620 |
0,000 |
6103,620 |
|
2024 |
6103,620 |
0,000 |
6103,620 |
|
2025 |
6103,620 |
0,000 |
6103,620 |
|
ИТОГО: |
Всего |
460158,356 |
243898,311 |
216260,045 |
2015 |
24323,307 |
11652,000 |
12671,307 |
|
2016 |
33381,700 |
20771,255 |
12610,445 |
|
2017 |
67503,824 |
16682,382 |
50821,442 |
|
2018 |
66193,604 |
30379,295 |
35814,309 |
|
2019 |
44559,368 |
22148,779 |
22410,589 |
|
2020 |
15817,853 |
0,000 |
15817,853 |
|
2021 |
10103,620 |
0,000 |
10103,620 |
|
2022 |
35713,620 |
25110,000 |
10603,620 |
|
2023 |
44597,120 |
31061,500 |
13535,620 |
|
2024 |
50262,820 |
36427,200 |
13835,620 |
|
2025 |
67701,520 |
49665,900 |
18035,620 |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
14. Раздел 8 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
В результате реализации подпрограммы будет:
- отремонтировано 125370 кв м. дорог общей протяженностью 13,93 км.;
- восстановлено освещение на 22,8 км.;
- восстановлено 8,17 км. тротуаров;
- отремонтировано 10130 кв м. дворовых территорий;
- приобретено 4 единиц дорожной техники.
15. В разделе 8 таблицу "Коэффициент значимости основного мероприятия" изложить в новой редакции:
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети города Шимановска на 2015 - 2025 годы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. Основное мероприятие: "Организация и проведение ремонтных работ". |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1. Ремонт, обустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |
0,45 |
0,5 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. Восстановление освещения автомобильных дорог |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,15 |
1.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. Восстановление тротуаров |
0,45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,15 |
1.5. Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
1.6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2. Основное мероприятие: "Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры дорожного хозяйства" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.1. Приобретение дорожной техники |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
16. В паспорте подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015 - 2025 годы"
строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
7 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет 17417,017 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 555,814 тыс. рублей; 2016 год - 442,941 тыс. рублей; 2017 год - 738,239 тыс. рублей; 2018 год - 774,871 тыс. рублей; 2019 год - 551,392 тыс. рублей; 2020 год - 500,000 тыс. рублей; 2021 год - 500,000 тыс. рублей; 2022 год - 1640,000 тыс. рублей; 2023 год - 4473,760 тыс. рублей; 2024 год - 2840,000 тыс. рублей; 2025 год - 4400,000 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 6518,760 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 10898,257 тыс. рублей. |
17. Раздел 4. "Система основных мероприятий" первый абзац изложить в новой редакции:
На решение задачи подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015 - 2025 годы" направлены основные мероприятия:
1. "Создание условий для безопасного движения в городе Шимановске";
2. "Участие в конкурсе "Безопасное колесо".
Мероприятия, реализация которых планируется в рамках подпрограммы в конечном итоге направлены на сокращение количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории города Шимановска и приведены в таблице.
Во втором абзаце слова "основные мероприятия" заменить на слова "мероприятия".
18. В разделе 5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы"
Таблицу N 2 изложить в новой редакции:
Таблица 2
(тыс. руб.) | ||||||||||||
Источники финансирования |
Всего: |
В том числе по годам реализации подпрограммы: |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
Вышестоящие бюджеты |
6518,760 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
35,000 |
0,000 |
0,000 |
400,000 |
2753,760 |
1120,000 |
2210,000 |
Местный бюджет |
10898,257 |
555,814 |
442,941 |
738,239 |
774,871 |
516,392 |
500,000 |
500,000 |
1240,000 |
1720,000 |
1720,000 |
2190,000 |
Итого |
17417,017 |
555,814 |
442,941 |
738,239 |
774,871 |
551,392 |
500,000 |
500,00 |
1640,000 |
4473,760 |
2840,000 |
4400,000 |
* Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможности бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.
19. В разделе 5 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы" таблицу N 3 изложить в новой редакции:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо слов "в разделе 5" следует читать "в разделе 6"
N |
Наименование мероприятий |
Планируемый результат |
Годы реализации подпрограммы |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
Организация и обустройство автобусных остановок |
Снижение количества автобусных остановок, которые несоответствуют нормативным требованиям (%) по сравнению с показателем 2012 года |
2,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
7 |
7,5 |
8 |
2 |
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения |
Снижение количества ДТП с пострадавшими |
24 |
22 |
20 |
17 |
14 |
11 |
- |
11 |
9 |
9 |
7 |
3 |
Модернизация светофорного объекта |
Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
4 |
Организация и обустройство автомобильных стоянок |
Снижение количества правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6,4 |
6,5 |
6,7 |
7 |
5 |
Проект организации дорожного движения |
Распределение средств безопасности дорожного движения (дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений, разметки и пр.) для повышения безопасности дорожного движения, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Комплексная схема организации дорожного движения |
Распределение средств безопасности дорожного движения (дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений, разметки и пр.) для повышения безопасности дорожного движения, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Оплата исполнительных документов, предъявленных к бюджету муниципального образования город Шимановск |
Оплата исполнительных документов, % |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, % |
- |
- |
- |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20. В разделе 6 таблицу "Коэффициент значимости основных мероприятий" изложить в новой редакции:
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015 - 2025 годы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Организация и обустройство автобусных остановок |
0,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения |
0,3 |
1 |
1 |
0,8 |
0,8 |
1 |
1 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,35 |
Модернизация светофорного объекта |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,35 |
Организация и обустройство автомобильных стоянок |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Проект организации дорожного движения |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Комплексная схема организации дорожного движения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Оплата исполнительных документов, предъявленных к бюджету муниципального образования город Шимановск |
- |
- |
- |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 1 к подпрограмме "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Шимановске на 2015 - 2025 годы" изложить в новой редакции.
Приложение N 1
к подпрограмме "Обеспечение безопасности
дорожного движения в городе Шимановске на 2015 - 2025 годы"
N п/п |
Программные мероприятия |
Срок выполнения |
Источники финансирования |
Объёмы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
Основное мероприятие: "Создание условий для безопасного движения в городе Шимановске" |
2015 - 2025 |
Всего |
17417,017 |
555,814 |
442,941 |
738,239 |
774,871 |
551,392 |
500,000 |
500,000 |
1640,000 |
4473,760 |
2840,000 |
4400,000 |
Сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на 5% |
Местный бюджет |
10898,257 |
555,814 |
442,941 |
738,239 |
774,871 |
516,392 |
500,000 |
500,000 |
1240,000 |
1720,000 |
1720,000 |
2190,000 |
||||
Областные средства |
6518,760 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
35,000 |
0,000 |
0,000 |
400,000 |
2753,760 |
1120,000 |
2210,000 |
||||
1.1 |
Организация и обустройство автобусных остановок |
2015 - 2025 |
Всего |
696,000 |
96,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
240,000 |
Будут заменены 6 автобусных остановок |
Местный бюджет |
696,000 |
96,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
240,000 |
||||
Областные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.2 |
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения |
2015 - 2025 |
Всего |
13645,045 |
457,098 |
442,941 |
680,000 |
191,246 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
1000,000 |
3833,760 |
2200,000 |
3340,000 |
Будут выполнены: установка дорожных знаков 235 ед. Барьерное ограждение - 1000 п.м. Пешеходное ограждение - 2500 п.м. Строительство тротуаров - 6000 м, оборудование нерегулируемых пешеходных переходов - 2 шт. |
Местный бюджет |
8171,285 |
457,098 |
442,941 |
680,000 |
191,246 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
1000,000 |
1200,000 |
1200,000 |
1500,000 |
||||
Областные средства |
5473,760 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2633,760 |
1000,000 |
1840,000 |
||||
1.3 |
Модернизация светофорного объекта |
2015 - 2025 |
Всего |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
300,000 |
Будет модернизирован светофорный объект ул. Плеханова-Орджоникидзе, ул. Ленина-Орджоникидзе |
Местный бюджет |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
||||
Областные средства |
250,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
250,000 |
||||
1.4 |
Организация и обустройство автомобильных стоянок |
2015 - 2025 |
Всего |
1600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
Будут организованы автомобильные стоянки по ул. Орджоникидзе - 2 шт.; Новостроящая - 1 шт., Вокзальная - 1 шт., Плеханова -1 шт, Пионерская - 1 шт. |
Местный бюджет |
840,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
280,000 |
280,000 |
280,000 |
||||
Областные средства |
760,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
400,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
||||
1.5 |
Проект организации дорожного движения |
2015 |
Всего |
2,716 |
2,716 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Будет разработан проект организации дорожного движения: дислокация дорожных знаков и дорожной разметки |
Местный бюджет |
2,716 |
2,716 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Областные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.6 |
Комплексная схема организации дорожного движения |
2015 - 2025 |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Будут разработаны комплексные схемы организации дорожного движения на территории города Шимановска |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Областные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.7 |
Оплата исполнительных документов предъявленных к бюджету муниципального образования город Шимановск |
2015 - 2025 |
Всего |
583,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
583,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Оплата исполнительных документов предъявленных к бюджету муниципального образования город Шимановск |
Местный бюджет |
583,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
583,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Областные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.8. |
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области |
2015 - 2025 |
Всего |
51,392 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
51,392 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Будет выполнено обустройство пешеходного перехода |
Местный бюджет |
16,392 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
16,392 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Областные средства |
35,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
35,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2 |
Основное мероприятие: "Участие в конкурсе "Безопасное колесо" |
2015 - 2025 |
Всего |
538,239 |
0,000 |
0,000 |
58,239 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
Повышение уровня знаний у учащихся по безопасности дорожного движения |
Местный бюджет |
538,239 |
0,000 |
0,000 |
58,239 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
||||
Областные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2.1. |
Расходы на обеспечение участие в конкурсе "Безопасное колесо" |
2015 - 2025 |
Всего |
538,239 |
0,000 |
0,000 |
58,239 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
Повышение уровня знаний у учащихся по безопасности дорожного движения |
Местный бюджет |
538,239 |
0,000 |
0,000 |
58,239 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
||||
Областные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
9. Приложение N 1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015 - 2025 годы" "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" изложить в новой редакции.
10. Приложение N 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы города Шимановска на 2015 - 2025 годы" "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" изложить в новой редакции.
По-видимому, в настоящем приложении пропущена часть текста. Имеется в виду "Приложение N 3 к муниципальной программе "Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы" изложить в новой редакции"
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Администрации города Шимановска Амурской области от 1 апреля 2019 г. N 368 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.