Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации Зейского района
от 20.03.2019 N 168
Приложение N 4
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и спорта на территории
Зейского района на 2015 - 2025 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (рублей) |
|||||||||||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и спорта на территории Зейского района на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
1 013 331 331,74 |
83 627 403,93 |
63 007 827,51 |
74 642 323,55 |
97 245 002,07 |
100 865 139,93 |
107 190 073,60 |
111 648 467,07 |
93 776 273,52 |
93 776 273,52 |
93 776 273,52 |
93 776 273,52 |
федеральный бюджет |
3 631 424,93 |
2 686 124,93 |
0,00 |
286 300,00 |
659 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
214 325 839,29 |
14 809 036,20 |
0,00 |
2 059 656,00 |
116 294,14 |
56 524 270,06 |
63 823 528,02 |
76 993 054,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
709 624 674,22 |
33 002 587,15 |
32 931 230,28 |
50 683 227,13 |
96 259 707,93 |
44 340 869,87 |
43 366 545,58 |
34 655 412,20 |
93 596 273,52 |
93 596 273,52 |
93 596 273,52 |
93 596 273,52 |
||
бюджет поселений |
85 749 393,30 |
33 129 655,65 |
30 076 597,23 |
21 613 140,42 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры, искусства, архивного дела и спорта на территории Зейского района" |
Всего |
32 738 777,15 |
19 222 241,22 |
733 380,00 |
4 140 883,98 |
3 552 530,91 |
1 347 659,04 |
663 708,00 |
663 708,00 |
603 666,50 |
603 666,50 |
603 666,50 |
603 666,50 |
федеральный бюджет |
3 631 424,93 |
2 686 124,93 |
0,00 |
286 300,00 |
659 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
16 984 986,34 |
14 809 036,20 |
0,00 |
2 059 656,00 |
116 294,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
12 082 365,88 |
1 687 080,09 |
733 380,00 |
1 794 927,98 |
2 777 236,77 |
1 347 659,04 |
663 708,00 |
663 708,00 |
603 666,50 |
603 666,50 |
603 666,50 |
603 666,50 |
||
бюджет поселений |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1. |
Основное мероприятие "Развитие культуры, искусства, архивного дела" |
Всего |
5 864 001,43 |
70 000,00 |
290 000,00 |
3 055 984,35 |
1 998 767,08 |
449 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
745 300,00 |
0,00 |
0,00 |
286 300,00 |
459 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 866 656,00 |
0,00 |
0,00 |
1 785 656,00 |
81 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
3 252 045,43 |
70 000,00 |
290 000,00 |
984 028,35 |
1 458 767,08 |
449 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.1. |
Развитие инфраструктуры культуры, искусства и архивного дела в целях стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности, обеспечения сохранности и популяризации архивных фондов и историко-культурного наследия, организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
Всего |
2 056 592,00 |
70 000,00 |
290 000,00 |
300 000,00 |
1 396 592,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
2 056 592,00 |
70 000,00 |
290 000,00 |
300 000,00 |
1 396 592,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.2. |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
Всего |
1 051 425,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
602 175,08 |
449 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
459 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
459 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
81 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
511 425,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62 175,08 |
449 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.3 |
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
Всего |
409 151,60 |
0,00 |
0,00 |
409 151,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
286 300,00 |
0,00 |
0,00 |
286 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
85 656,00 |
0,00 |
0,00 |
85 656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
37 195,60 |
0,00 |
0,00 |
37 195,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.4. |
Обеспечение развития и укрепления материально - технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 человек (развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры) |
Всего |
2 346 832,75 |
0,00 |
0,00 |
2 346 832,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
646 832,75 |
0,00 |
0,00 |
646 832,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2. |
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта" |
Всего |
6 593 419,40 |
479 091,98 |
360 200,00 |
713 985,83 |
1 209 351,59 |
578 708,00 |
578 708,00 |
578 708,00 |
523 666,50 |
523 666,50 |
523 666,50 |
523 666,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
6 593 419,40 |
479 091,98 |
360 200,00 |
713 985,83 |
1 209 351,59 |
578 708,00 |
578 708,00 |
578 708,00 |
523 666,50 |
523 666,50 |
523 666,50 |
523 666,50 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1. |
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни |
Всего |
6 593 419,40 |
479 091,98 |
360 200,00 |
713 985,83 |
1 209 351,59 |
578 708,00 |
578 708,00 |
578 708,00 |
523 666,50 |
523 666,50 |
523 666,50 |
523 666,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
6 593 419,40 |
479 091,98 |
360 200,00 |
713 985,83 |
1 209 351,59 |
578 708,00 |
578 708,00 |
578 708,00 |
523 666,50 |
523 666,50 |
523 666,50 |
523 666,50 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3. |
Основное мероприятие "Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию детей и целевую подготовку специалистов. |
Всего |
886 795,29 |
72 244,19 |
83 180,00 |
88 776,00 |
67 595,10 |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
886 795,29 |
72 244,19 |
83 180,00 |
88 776,00 |
67 595,10 |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1. |
Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодёжи, развитие её потенциала и целевая подготовка молодых специалистов |
Всего |
886 795,29 |
72 244,19 |
83 180,00 |
88 776,00 |
67 595,10 |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
886 795,29 |
72 244,19 |
83 180,00 |
88 776,00 |
67 595,10 |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.4. |
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных учреждений культуры, искусства, архивного дела и спорта" |
Всего |
19 394 561,03 |
18 600 905,05 |
0,00 |
282 137,80 |
276 817,14 |
234 701,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
2 886 124,93 |
2 686 124,93 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
15 118 330,34 |
14 809 036,20 |
0,00 |
274 000,00 |
35 294,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
1 350 105,76 |
1 065 743,92 |
0,00 |
8 137,80 |
41 523,00 |
234 701,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.4.1. |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы) |
Всего |
3 565 806,95 |
3 565 806,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
2 586 124,93 |
2 586 124,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
979 682,02 |
979 682,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.4.2. |
Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. |
Всего |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.4.3. |
Мероприятия по восстановлению объектов культуры и материально-технической базы учреждений культуры, спортивных сооружений и материально-технической базы объектов физической культуры и спорта в муниципальных образованиях, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в 2013 году. |
Всего |
14 935 098,10 |
14 935 098,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
14 809 036,20 |
14 809 036,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
86 061,90 |
86 061,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.4.4. |
Мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.4.5. |
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) |
Всего |
553 344,88 |
0,00 |
0,00 |
274 000,00 |
235 294,14 |
44 050,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
309 294,14 |
0,00 |
0,00 |
274 000,00 |
35 294,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
44 050,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 050,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.4.6. |
Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи разрешения информационных технологий и оцифровки) |
Всего |
100 650,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 650,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
100 650,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 650,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.4.7. |
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры) |
Всего |
139 660,80 |
0,00 |
0,00 |
8 137,80 |
41 523,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
139 660,80 |
0,00 |
0,00 |
8 137,80 |
41 523,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Развитие туризма и сохранение этнокультурного наследия в Зейском районе в 2015 - 2025 годах" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1. |
Основное мероприятие "Создание специальных объектов, направленных на сохранение и развитие самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Севера и привлечение туристов" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1.1. |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы |
Всего |
980 592 554,59 |
64 405 162,71 |
62 274 447,51 |
70 501 439,57 |
93 692 471,16 |
99 517 480,89 |
106 526 365,60 |
110 984 759,07 |
93 172 607,02 |
93 172 607,02 |
93 172 607,02 |
93 172 607,02 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
197 340 852,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 524 270,06 |
63 823 528,02 |
76 993 054,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
697 542 308,34 |
31 315 507,06 |
32 197 850,28 |
48 888 299,15 |
93 482 471,16 |
42 993 210,83 |
42 702 837,58 |
33 991 704,20 |
92 992 607,02 |
92 992 607,02 |
92 992 607,02 |
92 992 607,02 |
||
бюджет поселений |
85 709 393,30 |
33 089 655,65 |
30 076 597,23 |
21 613 140,42 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" |
Всего |
71 386 533,84 |
4 339 590,84 |
5 454 079,96 |
5 697 142,99 |
6 446 650,45 |
7 005 142,33 |
7 289 578,49 |
7 563 174,78 |
6 897 793,50 |
6 897 793,50 |
6 897 793,50 |
6 897 793,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
16 432 402,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 808 959,86 |
5 329 401,86 |
6 294 040,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
54 954 131,39 |
4 339 590,84 |
5 454 079,96 |
5 697 142,99 |
6 446 650,45 |
2 196 182,47 |
1 960 176,63 |
1 269 134,05 |
6 897 793,50 |
6 897 793,50 |
6 897 793,50 |
6 897 793,50 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.1.1. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Всего |
50 085 995,53 |
4 339 590,84 |
5 454 079,96 |
5 697 142,99 |
6 446 650,45 |
185 785,75 |
185 785,77 |
185 785,77 |
6 897 793,50 |
6 897 793,50 |
6 897 793,50 |
6 897 793,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
50 085 995,53 |
4 339 590,84 |
5 454 079,96 |
5 697 142,99 |
6 446 650,45 |
185 785,75 |
185 785,77 |
185 785,77 |
6 897 793,50 |
6 897 793,50 |
6 897 793,50 |
6 897 793,50 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.1.2. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления) |
Всего |
21 300 538,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 819 356,58 |
7 103 792,72 |
7 377 389,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
16 432 402,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 808 959,86 |
5 329 401,86 |
6 294 040,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
4 868 135,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 010 396,72 |
1 774 390,86 |
1 083 348,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
Всего |
908 516 268,00 |
60 042 449,84 |
56 772 751,07 |
64 756 680,10 |
87 198 204,23 |
92 464 722,08 |
99 189 170,63 |
103 373 967,81 |
86 179 580,56 |
86 179 580,56 |
86 179 580,56 |
86 179 580,56 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
180 908 450,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 715 310,20 |
58 494 126,16 |
70 699 014,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
641 898 424,20 |
26 952 794,19 |
26 696 153,84 |
43 143 539,68 |
86 988 204,23 |
40 749 411,88 |
40 695 044,47 |
32 674 953,67 |
85 999 580,56 |
85 999 580,56 |
85 999 580,56 |
85 999 580,56 |
||
бюджет поселений |
85 709 393,30 |
33 089 655,65 |
30 076 597,23 |
21 613 140,42 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные) |
Всего |
74 213 582,75 |
9 151 949,29 |
8 630 552,68 |
8 979 749,16 |
11 417 847,62 |
136 780,00 |
136 780,00 |
136 780,00 |
8 905 786,00 |
8 905 786,00 |
8 905 786,00 |
8 905 786,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
74 213 582,75 |
9 151 949,29 |
8 630 552,68 |
8 979 749,16 |
11 417 847,62 |
136 780,00 |
136 780,00 |
136 780,00 |
8 905 786,00 |
8 905 786,00 |
8 905 786,00 |
8 905 786,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2.2. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные) |
Всего |
42 998 280,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 765 877,92 |
14 340 054,29 |
14 892 348,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
33 171 230,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 707 595,36 |
10 758 184,39 |
12 705 450,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
9 827 050,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 058 282,56 |
3 581 869,90 |
2 186 898,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные) |
Всего |
309 420 354,55 |
41 219 642,62 |
31 218 524,50 |
27 889 125,67 |
38 724 129,51 |
7 955 730,39 |
6 688 530,39 |
6 688 530,39 |
37 259 035,27 |
37 259 035,27 |
37 259 035,27 |
37 259 035,27 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации Зейского района Амурской области от 20 марта 2019 г. N 168 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.