В целях уточнения целей и задач муниципальной программы и корректировки объемов финансирования в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск" (в редакции постановления от 26.03.2019 N 413) внести следующие изменения,
постановляю:
1. Строки вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, девятую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
2 |
Координатор муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Белогорск" |
3 |
Координатор подпрограмм |
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Белогорск" |
4 |
Участники муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Белогорск", Муниципальное бюджетное учреждение "Единая диспетчерская служба города Белогорск", организации, выполняющие работы, оказывающие услуги по содержанию дорог муниципального образования г. Белогорск |
5 |
Цель муниципальной программы |
Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса |
6 |
Задачи муниципальной программы |
1. Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, развитие системы безопасности дорожного движения. 2. Создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения на территории города. |
9 |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 239873,347 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 27345,864 тыс. руб., 2016 г. - 45974,209 тыс. руб., 2017 г. - 20683,499 тыс. руб., 2018 г. - 15090,226 тыс. руб., 2019 г. - 10779,549 тыс. руб., 2020 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2021 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2022 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2023 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2024 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2025 г. -20000,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 523641,663 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 115641,0 тыс. руб.; 2016 г. - 104857,248 тыс. руб.; 2017 г. - 115357,107 тыс. руб.; 2018 г. - 131963,441 тыс. руб.; 2019 г. - 55822,867 тыс. руб. |
2. Таблицу раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограмм |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Более 50% автомобильных дорог города находятся в неудовлетворительном состоянии, большое количество ДТП с пострадавшими (за 2013 год - 1484 ДТП) |
Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, развитие системы безопасности дорожного движения. |
Дорожная деятельность в границах муниципального образования |
2015 - 2025 годы |
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, на 3 км ежегодно, снижение количества ДТП к 2025 году на 10% |
2. |
Низкий уровень транспортного обслуживания населения |
Создание условий для предоставления транспортного |
Организация транспортного обслуживания населения |
2015 - 2025 годы |
100% обеспечение транспортного обслуживания населения |
3. Абзац второй раздела 4 "Описание системы подпрограмм" изложить в новой редакции:
"В подпрограмме "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" выделены следующие задачи:
- совершенствование улично-дорожной сети;
- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.".
4. Абзац четвертый раздела 4 "Описание системы подпрограмм" изложить в новой редакции:
"В подпрограмме "Организация транспортного обслуживания населения" выделена следующая задача: "Обеспечение мероприятий по организации перевозки граждан по регулярным автобусным маршрутам в границах муниципального образования.".
5. Абзацы первый, второй раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 239873,347 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 27345,864 тыс. руб.;
2016 г. - 45974,209 тыс. руб.;
2017 г. - 20683,499 тыс. руб.;
2018 г. - 15090,226 тыс. руб.,
2019 г. - 10779,549 тыс. руб.,
2020 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2021 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2022 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2023 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2024 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2025 г. - 20000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 523641,663 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. - 115357,107 тыс. руб.;
2018 г. - 131963,441 тыс. руб.;
2019 г. - 55822,867 тыс. руб.".
6. В подпрограмме 1 "Дорожная деятельность в границах муниципального образования":
- Строки вторую, третью, четвертую, пятую, седьмую паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
2 |
Координатор подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Белогорск" |
3 |
Участник подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Белогорск" |
4 |
Цель подпрограммы |
Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, развитие системы безопасности дорожного движения. |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование улично-дорожной сети. 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. |
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 226781,425 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 20716,949 тыс. руб.; 2016 г. - 40705,019 тыс. руб.; 2017 г. - 19966,728 тыс. руб.; 2018 г. - 14907,626 тыс. руб.; 2019 г. - 10485,103 тыс. руб.; 2020 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2021 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2022 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2023 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2024 г. - 20000,0 тыс. руб.; 2025 г. - 20000,0 тыс. руб.; Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 523641,663 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 115641,0 тыс. руб.; 2016 г. - 104857,248 тыс. руб.; 2017 г. - 115357,107 тыс. руб.; 2018 г. - 131963,441 тыс. руб.; 2019 г. - 55822,867 тыс. руб. |
- Абзац второй раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в новой редакции:
"Целью подпрограммы исходя из перспектив социально-экономического развития города является:
- приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, развитие системы безопасности дорожного движения.".
- Абзац третий раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в новой редакции:
"Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование улично-дорожной сети;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.".
- Абзацы первый, второй раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Имеется в виду "абзацы второй, третий раздела 5"
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 226781,425 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 20716,949 тыс. руб.;
2016 г. - 40705,019 тыс. руб.;
2017 г. - 19966,728 тыс. руб.;
2018 г. - 14907,626 тыс. руб.;
2019 г. - 10485,103 тыс. руб.;
2020 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2021 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2022 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2023 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2024 г. - 20000,0 тыс. руб.;
2025 г. - 20000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 523641,663 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. - 115357,107 тыс. руб.;
2018 г. - 131963,441 тыс. руб.;
2019 г. - 55822,867 тыс. руб.".
- Таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
ПП 1 "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
ОМ 1.1. "Развитие улично-дорожной сети" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1 |
М 1.1.1. "Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности" |
0,254 |
0,057 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
М. 1.1.2 "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них" |
0,720 |
0,939 |
0,962 |
0,984 |
0,490 |
0,490 |
0,490 |
0,490 |
0,490 |
0,490 |
1.1.3 |
М 1.1.3. "Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности" |
0,010 |
- |
0,036 |
0,004 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
1.2. |
ОМ 1.2. "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.1 |
М 1.2.1. "Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города" |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,002 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
1.2.2 |
М 1.2.2. "Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного движения" |
0,015 |
0,003 |
0,001 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
1.2.3 |
М. 1.2.3. "Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области" |
- |
- |
- |
0,006 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. В подпрограмме 2 "Организация транспортного обслуживания населения":
- Строки вторую, третью, четвертую, пятую, седьмую паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
2 |
Координатор подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Белогорск" |
3 |
Участники подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Белогорск" |
4 |
Цель подпрограммы |
Создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения на территории города |
5 |
Задачи подпрограммы |
Обеспечение мероприятий по организации перевозки граждан по регулярным автобусным маршрутам в границах муниципального образования |
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 13091,922 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 6628,915 тыс. руб.; 2016 г. - 5269,190 тыс. руб.; 2017 г. - 716,771 тыс. руб.; 2018 г. - 182,6 тыс. руб.; 2019 г. - 294,446 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.; 2021 г. - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб. |
- Абзацы второй, третий раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции:
"Цель подпрограммы - Создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения на территории города.
Для достижения цели определена задача подпрограммы:
- Обеспечение мероприятий по организации перевозки граждан по регулярным автобусным маршрутам в границах муниципального образования.".
- Абзац первый раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 13091,922 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 6628,915 тыс. руб.;
2016 г. - 5269,190 тыс. руб.;
2017 г. - 716,771 тыс. руб.;
2018 г. -182,6 тыс. руб.;
2019 г. - 294,446 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
2025 г. - 0,0 тыс. руб.".
- Таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
ПП 2 "Организация транспортного обслуживания населения" |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1 |
ОМ 2.1 "Обеспечение реализации подпрограммы" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1 |
М 1.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" |
0,8 |
0,775 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
М 2.1.2. "Субсидия на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за информационно-технологическое сопровождение операций с использованием транспортных карт" |
0,2 |
0,225 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
М.2.1.3. "Совершенствование материально-технической базы" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.4 |
М 2.1.4 "Расходы, связанные с осуществлением перевозок по регулярным автобусным маршрутам муниципальной сети г. Белогорск по регулируемым тарифам" |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
9. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
10. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по ЖКХ А.Н. Башуна.
Глава муниципального образования г. Белогорск |
С.Ю. Мелюков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 11 июня 2019 г. N 875 "О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск"
Настоящее постановление вступает в силу с 4 июля 2019 г.
Текст постановления опубликован в газете "Белогорский вестник" от 3 июля 2019 г. N 27