Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации Зейского района
от 28.05.2019 N 381
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы Зейского района на 2015 - 2025 годы"
1. Паспорт муниципальной программы
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития государства и общества.
В последние годы значительно возросла системообразующая роль транспорта и повысилась взаимосвязь задач его развития с приоритетами социально-экономических преобразований района.
Зейский район входит в состав Амурской области, которая входит в состав Дальневосточного экономического района.
Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин.
Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте.
Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать.
В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях не всегда представляется возможным.
Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:
- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;
- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
- повышение комфорта и удобства поездок.
Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.
В целом улучшение и развитие дорожной сети способствует:
- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);
- развитию туризма;
- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;
- повышению транспортной доступности;
- снижению последствий стихийных бедствий;
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них;
- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).
Таким образом, улучшение и развитие дорожной сети оказывает влияние на все важные показатели экономического развития района в целом. Во многих странах мира выход из кризисных экономических ситуаций начинается с развитием дорожного строительства. Это объясняется также и тем, что около 35 - 40 процентов средств, направляемых на дорожное хозяйство, возвращается в бюджеты всех уровней в форме соответствующих налоговых платежей организаций дорожного хозяйства.
Обеспечение финансирования дорожного хозяйства является одной из важнейших задач государства, от успешного решения которой зависит успех развития экономики регионов и страны в целом. Расчеты показывают, что эффективность работы экономики регионов и всей страны во многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках.
Автомобильные дороги имеют важное значение для Зейского района. Они обеспечивают связь населённых пунктов, входящих в состав Зейского района с районным центром, центрами муниципальных образований поселений и между собой.
Зейский район расположен на северо-востоке Амурской области.
В районе 31 населенный пункт. Наиболее крупные из них - с. Овсянка, п. Береговой, п. Верхнезейск, с. Октябрьский, п. Горный.
Учитывая указанные тенденции в работе автомобильного транспорта, следует отметить, что транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Зейского района.
Оценивая состояние транспортной системы, в настоящее время нельзя считать его оптимальным, а уровень ее развития достаточным.
Анализ текущего состояния транспортной системы Зейского района выявил следующие основные проблемы, определяющие актуальность деятельности по развитию транспортной системы.
Во-первых, характеристики объектов транспортной инфраструктуры района не соответствуют нормативным требованиям.
На сегодняшний день 50% автомобильных дорог общего пользования находятся в неудовлетворительном состоянии. Высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования в связи с увеличением движения по ним также является существенной проблемой развития транспортной системы Зейского района.
Во-вторых, серьезные проблемы существуют в сфере водного транспорта. На водных путях реки Зея недостаточное проведение работ, по их дноуглублению создающее угрозу обмеления рек, что приводит к снижению грузопотока на водном виде транспорта.
На побережье Зейского водохранилища проживает 6049 человек, в том числе коренные малочисленные народы Севера.
На сегодняшний день они не имеют круглогодичной устойчивой транспортной связи с районным центром г. Зея в связи с отсутствием судоходной обстановки на водохранилище.
Состояние железнодорожной инфраструктуры не отвечает потребностям роста рынка грузовых перевозок, коэффициент использования производственных мощностей превышает предельно допустимые значения. Текущее состояние Байкало-Амурской магистрали характеризуется наличием однопутных перегонов и тепловозной тягой. С учетом роста объемов перевозок подобная тенденция сохранится.
В-третьих, возрастает угроза выбытия существующих основных фондов в сфере транспорта, происходит моральное и физическое старение основных фондов на всех видах транспорта. Степень износа основных фондов предприятий в сфере автотранспорта составляет 87%, что негативно сказывается на качестве транспортного обслуживания населения.
Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни граждан и качества социальной среды требуют качественно нового уровня обеспечения общей транспортной подвижности населения района.
Актуальной проблемой является низкий уровень внедрения инновационных технологий и материалов при осуществлении дорожной и транспортной деятельности.
В настоящее время разрабатывается много инноваций, направленных на повышение экологической безопасности, эффективности управления на транспорте, на совершенствование транспортно-эксплуатационных характеристик дорожных покрытий и повышение их долговечности.
Имеющиеся на сегодняшний день проблемы развития транспортной системы носят системный характер и требуют комплексного подхода к их решению.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетом муниципальной политики Зейского района в сфере реализации муниципальной программы является создание условий для повышения транспортной доступности в Зейском районе.
Целью настоящей муниципальной программы являются обеспечение транспортной доступности населенных пунктов района, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и потребностям населения и экономики Зейского района в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте и создание комплексной системы муниципального управления различными отраслями экономики и инфраструктурой безопасности жизнедеятельности территорий, объектов и граждан района.
Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению представлены в таблице 1.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования с грунтовым покрытием - 22 км - к 2025 году;
2. Устройство асфальтобетонных пешеходных тротуаров с установкой бортовых камней -1,45 км;
3. Ремонт искусственных сооружений - 49 шт. - к 2025 году;
4. Оформление бесхозяйных дорог в муниципальную собственность 254 км - к 2025 году;
5. Пополнение дорожного фонда района за счет средств, полученных от выдачи разрешений на проезд по дорогам района большегрузного транспорта, а также за счет взимания штрафов за проезд без наличия разрешения - к 2025 году не менее 1500 000,00 рублей.
Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограмм |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Отсутствие круглогодичной устойчивой транспортной связи на территории Зейского района, высокий износ (старение) основных фондов организаций транспорта |
Содействие активизации процессов обновления основных фондов и повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного транспорта. |
Развитие транспортного комплекса Зейского района на 2015 - 2025 годы |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
1. Обновление подвижного состава транспортных предприятий путем приобретения автобусов малой и средней вместимости на основе договора безвозмездного пользования - количество приобретенных автобусов малой и средней вместимости - 5 единиц к 2025 году. 2. Возмещение части затрат по осуществлению транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - количество сохраненных автобусных маршрутов межмуниципальной маршрутной сети Амурской области, закрепленных за Зейским районом в 2025 г. - 7 единиц. |
2. |
50% автомобильных дорог Зейского района находится в неудовлетворительном состоянии |
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям. |
Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Зейского района Амурской области в 2015 - 2025 годы |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
1. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 57,4% к концу 2025 года (в 2013 году этот показатель равен 50%). 2. Доля автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям увеличится на 4,2% к концу 2025 года (в 2013 году увеличение на 0,9%). 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям на 2 км ежегодно. |
4. Описание системы подпрограмм
Структура муниципальной программы состоит из трех подпрограмм, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.
4.1. Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Зейского района на 2015 - 2025 годы"
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения и отраслей экономики района.
4.1.1. Задачами подпрограммы являются:
- "регулирование рынка транспортных услуг на автомобильном транспорте".
Для ее выполнения реализуются следующие основные мероприятия:
1. Обновление подвижного состава транспортных предприятий путем приобретения автобусов малой и средней вместимости и передача их юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основе договора безвозмездного пользования;
2. Возмещение части затрат по осуществлению транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
3. Реализация переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Зейского района.
- "предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока".
Для ее выполнения реализуются следующие основные мероприятия
- методическое обеспечение обучения детей основам безопасности дорожного движения;
- организация и проведение районного конкурса-соревнования "Безопасное колесо";
- строительство автоплощадок в п. Верхнезейск, с. Овсянка Зейского района;
- оказание содействия в укреплении материальной базы ГУ МО МВД России "Зейский" путем передачи технических комплексов выявления правонарушений на основе договора безвозмездного пользования;
- устройство остановок общественного транспорта.
- совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Зейского района.
- обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Зейского района.
4.2. Подпрограмма 2. "Развитие сети автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Зейского района Амурской области в 2015 - 2025 годы" направлена на решение задачи по обеспечению транспортной доступности населенных пунктов района и увеличению доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.
Для решения задачи определены следующие основные мероприятия:
- текущий ремонт и содержание автомобильных дорог находящихся в собственности муниципального образования и искусственных сооружений на них;
- строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод в с. Ивановка, Зейского района;
- проведение текущего ремонта и восстановление дорожных покрытий улиц сельских населенных пунктов планируется реализовывать за счет средств бюджетов сельских поселений по переданным полномочиям;
- текущий ремонт автомобильных дорог, и искусственных сооружений на них;
- оформление бесхозяйных дорог в муниципальную собственность;
- проведение мероприятий по осуществлению весового и габаритного контроля, в том числе приобретение передвижного пункта весового контроля.
4.3. Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" направлена на расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования и повышение их качества, а также повышение эффективности и результативности расходования средств бюджета Зейского района.
Цель подпрограммы - повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий муниципального района в сфере строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения цели определена задача подпрограммы - обеспечение функций отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района для реализации мероприятий муниципальных программ
Для решения задачи определены следующие основные мероприятия:
- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления;
- доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района;
- осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения сельсовета в сфере градостроения, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства;
- компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
- достижение уровня показателя комплексной оценки финансового менеджмента ежегодно, не ниже среднего балла;
- обеспечение выполнения государственных полномочий в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение выполнения части полномочий в сфере строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, переданных сельским поселениям в соответствии с соглашениями.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана на основе следующих нормативных правовых актов:
1. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
2. Постановление Правительства Амурской области от 15.07.2010 N 383 "О Концепции инновационного развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Амурской области на 2010 - 2020 годы";
3. Постановление Правительства Амурской области от 24.05.2013 N 240 "Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Амурской области";
4. Закон Амурской области от 07.09.2011 N 527-ОЗ "О дорожном фонде Амурской области";
5. Решение Зейского районного Совета народных депутатов от 21.11.2013 N 64-Р "О создании муниципального дорожного фонда Зейского района";
6. "Положение об отделе строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Зейского района Амурской области", утвержденное решением Зейского районного Совета народных депутатов от 05.06.2018 N 95-Р.
Для реализации муниципальной программы разработка и принятие других нормативных актов не требуется.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 361 064 204,77 рублей, в том числе:
2015 год - 20 109 760,90 рублей;
2016 год - 25 659 820,98 рублей;
2017 год - 29 120 026,73 рублей;
2018 год - 36 614 313,60 рублей;
2019 год - 40 750 634,34 рублей;
2020 год - 36 816 979,02 рублей;
2021 год - 37 055 527,36 рублей;
2022 год - 33 677 785,46 рублей;
2023 год - 33 589 785,46 рублей;
2024 год - 33 591 785,46 рублей;
2025 год - 34 077 785,46 рублей.
Планируется привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 00,00 рублей;
- средств областного бюджета в сумме 1 067 745 118,89 рублей;
- средств бюджетов поселений в сумме 7 891 096,66 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 2, N 3 к муниципальной программе.
7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Оценка достижения целей муниципальной программы производится посредством достижения следующих показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы:
- Количество приобретенных автобусов малой и средней вместимости - 5 ед. к 2025 г.
- количество сохраненных автобусных маршрутов межмуниципальной маршрутной сети Амурской области, закрепленных за Зейским районом в 2025 г. - 7 ед.;
- количество пассажиров, перевезенных автомобильным пассажирским транспортом по социально значимым направлениям к концу 2025 г. сохранить на уровне не менее 40 тыс. пассажиров в год;
- приобретение для образовательных учреждений Зейского района комплекса учебно-методических материалов, тренажеров, оборудования, велосипедов в количестве 193 ед. к 2025 г.;
- количество построенных автогородков - в количестве 1 ед. к 2025 г.;
- количество приобретенных технических комплексов выявления правонарушений к 2025 г. - 13 ед.;
- устройство остановок общественного транспорта - 4 ед. к 2025 г.
- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования с грунтовым покрытием - 22 км к 2025 г.;
- ремонт искусственных сооружений - 49 ед. к 2025 г.;
- оформление бесхозяйных дорог в муниципальную собственность 254 км к 2025 г.
8. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:
1. Макроэкономические риски обусловлены неблагоприятным изменением макроэкономической ситуации, что может привести к серьезному снижению объема инвестиций и недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий по развитию транспортной системы. Такой сценарий развития будет характеризоваться отказом от реализации новых долгосрочных проектов и может привести к нарастанию объемов незавершенного строительства и невыполнению поставленных целей;
2. Риск недостаточной гибкости и адаптивности муниципальной программы к изменениям внешних условий. Указанный риск может быть вызван, в частности, излишней бюрократизацией процедур актуализации и корректировки муниципальной программы. Он может быть минимизирован путем организации контроля результатов по основным направлениям реализации муниципальной программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей муниципальной программы. Это позволит обеспечить своевременное выявление сбоев в достижении запланированных результатов и осуществить оперативную корректировку задач и конкретных механизмов достижения целей муниципальной программы;
3. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:
- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, а также совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;
- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);
- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей эффективности муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).
Подпрограмма 2
"Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Зейского района Амурской области на 2015 - 2025 годы"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Зейского района Амурской области в 2015 - 2025 годы |
Координатор подпрограммы |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
Участники муниципальной программы |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района; Отдел образования администрации Зейского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом Зейского района. |
Цель (цели) подпрограммы |
- увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; - улучшение транспортной связи с сельскими населенными пунктами района; - повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности, устойчивости автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, снижение дорожно-транспортных происшествий; - улучшение качества жизни населения. |
Задачи подпрограммы |
- развитие сети автомобильных дорог местного значения; - повышение уровня безопасности движения; - восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района; - текущий ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования и искусственных сооружений на них; - содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования; -приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования. |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составляет 280 826 368,33 рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 13 696 119,74 рублей; 2016 г. - 19 158 133,19 рублей; 2017 г. - 22 866 990,23 рублей; 2018 г. - 30 379 964,98 рублей; 2019 г. - 33 490 583,51 рублей; 2020 г. - 30 337 982,16 рублей; 2021 г. - 30 337 982,16 рублей; 2022 г. - 25 139 653,09 рублей; 2023 г. - 25 139 653,09 рублей; 2024 г. - 25 139 653,09 рублей; 2025 г. - 25 139 653,09 рублей. Прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников: Федерального бюджета - 0,00 рублей Областного бюджета - 76 877 829,00 рублей, в том числе: 2015 г. - 24 578 895,00 рублей; 2016 г. - 12 982 708,00 рублей; 2017 г. - 12 512 558,00 рублей; 2018 г. - 12 308 525,00 рублей; 2019 г. - 14 495 143,00 рублей; 2020 г. - 0,00 рублей; 2021 г. - 0,00 рублей; 2022 г. - 0,00 рублей; 2023 г. - 0,00 рублей; 2024 г. - 0,00 рублей; 2025 г. - 0,00 рублей. Бюджетов поселений - 0,00 рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования с грунтовым покрытием - 22 км - к 2025 году; 2. Текущий ремонт искусственных сооружений - 49 шт. - к 2025 году. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.
Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях не всегда представляется возможным.
Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:
- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;
- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
- повышение комфорта и удобства поездок.
Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.
В целом улучшение и развитие дорожной сети способствует:
- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);
- развитию туризма;
- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;
- повышению транспортной доступности;
- снижению последствий стихийных бедствий;
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них;
- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).
Таким образом, улучшение и развитие дорожной сети оказывает влияние на все важные показатели экономического развития района в целом. Во многих странах мира выход из кризисных экономических ситуаций начинается с развитием дорожного строительства. Это объясняется также и тем, что около 35 - 40 процентов средств, направляемых на дорожное хозяйство, возвращается в бюджеты всех уровней в форме соответствующих налоговых платежей организаций дорожного хозяйства.
Обеспечение финансирования дорожного хозяйства является одной из важнейших задач государства, от успешного решения которой зависит успех развития экономики регионов и страны в целом. Расчеты показывают, что эффективность работы экономики регионов и всей страны во многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках.
Автомобильные дороги имеют важное значение для Зейского района, они обеспечивают связь населённых пунктов, входящих в состав Зейского района с районным центром, центрами муниципальных образований поселений и между собой.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в перечне муниципального образования Зейский район и поселений Зейского района, составляет по состоянию на 01.01.2019 - 1022,7 километра, в том числе автомобильные дороги муниципального района:
N п/п |
Наименование дорог |
Протяженность (км) |
Тип покрытия |
Кол-во и протяженность мостов |
Кол-во и протяженность водопропускных труб |
Право собственности |
Не оформлено право собственности |
1 |
Зея ПК20 - Снежногорск |
87,5 |
грунтовое |
62/683 |
35/267 |
+ |
- |
2 |
Юбилейный - Октябрьский |
138 |
грунтовое |
12/123 |
11/88 |
+ |
- |
3 |
от 60 км автодороги Зея-Снежногорск до п. Огорон |
105 |
грунтовое |
23/210 |
4/48 |
+ |
- |
4 |
Береговой-Кировский-Золотая Гора |
78,1575 |
грунтовое |
7/83 |
6/48 |
+ |
- |
5 |
Верхнезейск-Огорон |
89,0 |
грунтовое |
26/564 |
42/424 |
- |
+ |
6 |
Хвойный-Милько |
34,0 |
грунтовое |
7/75 |
6/60 |
+ |
- |
7 |
Николаевка-Александровка |
5 |
гравий |
0/0 |
1/17 |
+ |
- |
8 |
Подъезд к с. Николаевка |
0,4 |
Грунтовое, асфальто-бетонная смесь |
1/12,54 |
0/0 |
+ |
- |
9 |
Подъезд к с. Амуро-Балтийск |
0,3 |
гравий |
0/0 |
0/0 |
+ |
- |
|
ВСЕГО |
537,3575 |
|
137/1738 |
104/935 |
|
|
в том числе улично-дорожная сеть поселений в границах населенных пунктов - 484,153 километров, в том числе по поселениям:
N п/п |
Наименование населенного пункта |
Протяженность, км |
Право собственности |
Не оформлено право собственности |
1 |
Алгач |
25,366 |
10,766 |
14,6 |
2 |
Амуро-Балтийск |
3,009 |
3,009 |
- |
3 |
Береговой |
30,248 |
19,898 |
10,35 |
4 |
Бомнак |
38,142 |
8,142 |
30,00 |
5 |
Верхнезейск |
37,0 |
3,188 |
33,812 |
6 |
Горный |
23,509 |
11,509 |
12,0 |
7 |
Дугда |
12,904 |
9,199 |
3,705 |
8 |
Ивановка |
12,303 |
12,183 |
0,12 |
9 |
Николаевка |
16,208 |
16,208 |
- |
10 |
Овсянка |
68,347 |
23,153 |
44,759 |
11 |
Огорон |
10,404 |
3,904 |
6,5 |
12 |
Октябрьский |
72,74 |
20,624 |
52,116 |
13 |
Поляковский |
22,0 |
9,59 |
12,41 |
14 |
Сиан |
4,073 |
4,073 |
- |
15 |
Сосновый Бор |
43,679 |
41,969 |
1,71 |
16 |
Снежногорск |
6,644 |
6,644 |
- |
17 |
Тунгала |
7,308 |
4,204 |
3,104 |
18 |
Умлекан |
7,103 |
7,103 |
- |
19 |
Хвойный |
4,909 |
4,709 |
0,2 |
20 |
Чалбачи |
8,257 |
8,257 |
- |
21 |
Юбилейный |
30,0 |
12,942 |
17,058 |
|
ИТОГО |
452,016 |
216,678 |
235,338 |
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в районе, не отвечающих нормативным требованиям, по состоянию на 01.01.2014 составляла - 100 процентов, улично-дорожной сети - 100 процентов. Таким образом, местные дороги с твердым покрытием, проезжая часть улично-дорожной сети населенных пунктов, мостов, дворовых территорий имеют неудовлетворительное состояние и не отвечают установленным нормативным требованиям.
Вместе с тем, с учетом принятого в 2014 году норматива на содержание автомобильных дорог местного значения Зейского района объём средств на данный вид работ не должен составлять менее 42036,018 руб./км дороги.
Для улучшения показателей по Зейскому району необходимо увеличение средств, выделяемых на содержание, текущий ремонт и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети.
Для обеспечения существующих и прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуются реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию. В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в Зейском районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Настоящая подпрограмма разработана в рамках реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы Зейского района на период 2015 - 2025 годы".
Реализация мероприятий подпрограммы сопряжена со следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в районе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации подпрограммы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в подпрограмме величин показателей.
3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Основной целью подпрограммы является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог района в соответствии с потребностями экономики района, а также:
- развитие экономики района и увеличение налоговых поступлений;
- улучшение транспортной связи с сельскими населенными пунктами района;
- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;
- повышение комплексной безопасности, устойчивости автомобильных дорог местного значения находящихся в собственности муниципального образования Зейский район, снижение дорожно-транспортных происшествий;
- улучшение экологической ситуации в районе, улучшение качества жизни населения.
Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- развитие сети автомобильных дорог местного значения;
- повышение уровня безопасности движения;
- восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог Зейского района.
Реализацию подпрограммы планируется осуществить в 2015 - 2025 годах.
4. Описание системы основных мероприятий
Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
- текущий ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования Зейский район;
- разработка комплексной схемы организации дорожного движения Зейского района Амурской области;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям Зейского района.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
Сроки и очередность мероприятий по реализации подпрограммы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных муниципальными и областными целевыми программами.
Мероприятия по ремонтным работам автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования Зейский район, и проведения обсуждения плана ремонтных работ с жителями Зейского района и согласования с органами ГИБДД.
Система основных мероприятий подпрограммы приведена в Приложении N 1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства областного и районного бюджетов. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2025 годы - 357 704 197,33 рублей из них средства районного бюджета - 280 826 368,33 рублей, в том числе:
2015 г. - 13 696 119,74 рублей;
2016 г. - 19 158 133,19 рублей;
2017 г. - 22 866 990,23 рублей;
2018 г. - 30 379 964,98 рублей;
2019 г. - 33 490 583,51 рублей;
2020 г. - 30 337 982,16 рублей;
2021 г. - 30 337 982,16 рублей;
2022 г. - 25 139 653,09 рублей;
2023 г. - 25 139 653,09 рублей;
2024 г. - 25 139 653,09 рублей;
2025 г. - 25 139 653,09 рублей.
Планируется привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 76 877 829,00 рублей, в том числе:
2015 г. - 24 578 895,00 рублей;
2016 г. - 12 982 708,00 рублей;
2017 г. - 12 512 558,00 рублей;
2018 г. - 12 308 525,00 рублей;
2019 г. - 14 495 143,00 рублей;
2020 г. - 0,00 рублей;
2021 г. - 0,00 рублей;
2022 г. - 0,00 рублей;
2023 г. - 0,00 рублей;
2024 г. - 0,00 рублей;
2025 г. - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях N 2, N 3 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.
"Транспортный эффект" заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. "Транспортный эффект" включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования.
"Внетранспортный эффект" связан с влиянием совершенствования и развития сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения на социально-экономическое развитие района и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий, сохранения развития сети автомобильных дорог общего пользования, местного значения относятся:
1) повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
2) улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения района за счет содержания автомобильных дорог муниципального образования.
Общественная эффективность подпрограммы связана с совокупностью "транспортного эффекта" и "внетранспортного эффекта" с учетом последствий реализации программы, как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса района в целом.
Последовательная реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов:
Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования с грунтовым покрытием - 12 км - к 2025 году;
Текущий ремонт искусственных сооружений - 18 шт. - к 2025 году.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице.
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Таблица
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Зейского района Амурской области в 2015 - 2020 годы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
Текущий ремонт и содержание дорог, и искусственных сооружений на них |
1,0 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
1.2 |
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3 |
разработка комплексной схемы организации дорожного движения Зейского района Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям Зейского района |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"
1. Паспорт подпрограммы
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма разработана в рамках реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы Зейского района на период 2015 - 2025 годы" (далее - соответственно подпрограмма и муниципальная программа).
Реализация подпрограммы направлена на обеспечение достижения цели и задач, определенных муниципальными программами в сфере градостроительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Наибольший удельный вес в данном направлении занимает дорожная деятельность.
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района Амурской области (далее - Отдел) является структурным подразделением администрации Зейского района, осуществляющим руководство работой по проведению единой муниципальной политики в области градостроительства, нового строительства, капитального строительства, реконструкции объектов жилищного строительства и соцкультбыта, в области жилищно-коммунального хозяйства, выполняемых за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов и координирует деятельность в этих направлениях на территории района.
В рамках реализации муниципальной политики в сфере градостроительной деятельности Отдел осуществляет следующие полномочия:
- регламентирование градостроительной деятельности на подведомственной району территории;
- подготовка документов территориального планирования района;
- разработка местных нормативов градостроительного проектирования;
- разработка правил землепользования и застройки района;
- оформление разрешений на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории района;
- ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории района;
- оформление, систематизация, учёт и хранение в течение установленного срока градостроительной документации;
- выдача архитектурно-планировочных заданий на разработку архитектурно-строительной документации, согласование градостроительной и архитектурно - строительной документации на подведомственных району территориях;
- осуществляет на территории района контроль за проектированием и строительством объектов, соблюдением градостроительного законодательства и установления санкций за его нарушение;
- участие в работе комиссий по приёмке в эксплуатацию объектов после завершения строительства, реконструкции и капитального ремонта;
- осуществление на подведомственной району территории контроля за индивидуальным жилищным строительством, организация работы по ведению учёта и отчётности по индивидуальному жилищному строительству на территории района;
- работа с секретными документами при разработке планов по гражданской обороне, мобилизационной работе, относящихся к компетенции отдела.
В области капитального строительства:
- участие в разработке планов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, осуществляемых за счёт средств местного бюджета;
- оформление в установленные сроки договоров, календарных графиков и дополнительных соглашений с проектными организациями и генеральными подрядчиками. Осуществление контроля за выполнением проектными и строительными организациями договорных обязательств;
- координация деятельности подрядных организаций по непосредственному выполнению работ по капитальному строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов;
- обеспечение целевого рационального использования финансовых средств для осуществления капитальных вложений и повышения их эффективности;
- своевременная выдача проектно-сметной и технической документации для производства строительных работ, а также осуществление технического надзора за сроками и качеством выполнения работ, за их соответствием утверждённой проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам, стандартам, нормам технической безопасности, производственной санитарии;
- организация работы по ведению учёта и отчётности по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений;
- согласование с органами госнадзора, другими организациями, осуществляющими технический надзор, вопросов, связанных с производством строительных работ и вводом в эксплуатацию;
- приёмка выполненных объёмов работ у подрядных организаций, оформление их актами по формам КС-2, КС-3;
- участие в комплектации объектов строительства необходимыми материалами, оборудованием, размещении заказов, заключении договоров с поставщиками.
В рамках реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Зейского района осуществляет следующие полномочия:
- по регулированию и координации вопросов жилищно-коммунального хозяйства, содержания жилищного фонда с электро- и теплоснабжением, водообеспечения и водоотведения, инженерной защиты, внешнего благоустройства, сбора и переработки твёрдых бытовых отходов;
- по организации природоохранных мероприятий, обеспечению контроля за их исполнением, участию в ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий, обеспечению разработки и утверждения нормативных документов по вопросам использования и сохранности жилых и нежилых зданий, и объектов муниципальных предприятий;
- участвует в рассмотрении и обсуждении отдельных проектов генерального плана района, объектов, схем инженерного обеспечения и даёт по ним замечания, предложения;
- способствует созданию совместных производств, деятельность которых направлена на улучшение жилищно-коммунального хозяйства района, участвует в разработке мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период и контролирует их выполнение;
- осуществляет руководство по вопросам учёта и отчётности по жилищно-коммунальному хозяйству, обрабатывает и представляет статистическую отчётность в курирующие ЖКХ структуры Правительства Амурской области и другие контролирующие органы;
- создаёт и организует работу комиссий по осуществлению контроля за техническим состоянием жилищного фонда и его инженерного оборудования, признании жилых помещении непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых в жилые, по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.
В рамках отраслевого управления в сферах строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами власти Амурской области, органами местного самоуправления других муниципальных образований области и поселений, входящих в состав Зейского района, юридическими и физическими лицами.
Объективными факторами для разработки и реализации подпрограммы являются:
- необходимость выполнения действующих норм и требований законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Правительства Амурской области;
- необходимость безусловного выполнения принятых бюджетных обязательств и обеспечение выполнения функций и полномочий Отдела.
Оптимальной формой выполнения комплекса мероприятий по решению целей и задач, определенных муниципальными программами в сфере градостроительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, является подпрограмма.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, ожидаемые конечные результаты
Основными приоритетами в рамках реализации подпрограммы в сферах строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства являются расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования и повышение их качества, а также повышение эффективности и результативности расходования средств бюджета Зейского района.
Цель подпрограммы - повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий муниципального района в сфере строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а также государственных полномочий и части полномочий поселений Зейского района, переданных в соответствии с Соглашениями.
Для достижения цели определена задача подпрограммы - обеспечение функций отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района для реализации мероприятий муниципальных программ, координатором которых является Отдел.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
- достижение уровня показателя комплексной оценки финансового менеджмента ежегодно не ниже среднего бала;
- обеспечение выполнения государственных полномочий в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение выполнения части полномочий в сфере строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, переданных сельскими поселениями в соответствии с Соглашениями.
4. Описание системы основных мероприятий
Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления;
- доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района;
- осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения сельсовета в сфере градостроения, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства;
- компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы представлена в Приложении N 1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
В рамках подпрограммы финансируется содержание отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Зейского района.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета (для осуществления руководства и управления в сфере установленных функций Отдела) в 2015 - 2025 годах составит 61306762,72 рублей, в том числе по годам реализации:
2015 г. - 5 413 641,16 рублей;
2016 г. - 5 485 987,11 рублей;
2017 г. - 5 477 474,11 рублей;
2018 г. - 5 432 537,97 рублей;
2019 г. - 5 844 050,83 рублей;
2020 г. - 5 662 996,86 рублей;
2021 г. - 5 901 545,20 рублей;
2022 г. - 5 522 132,37 рублей;
2023 г. - 5 522 132,37 рублей;
2024 г. - 5 522 132,37 рублей;
2025 г. - 5 522 132,37 рублей.
- средств федерального бюджета в сумме 0,00 рублей;
- средств областного бюджета в сумме 983 643 429,23 рублей, в том числе:
2015 г. - 91 524 452,86 рублей;
2016 г. - 110 031 214,31 рублей;
2017 г. - 106 175 262,98 рублей;
2018 г. - 97 784 774,35 рублей;
2019 г. - 64 317 228,27 рублей;
2020 г. - 73 856 342,51 рублей
2021 г. - 73 856 342,51 рублей;
2022 г. - 91 524 452,86 рублей;
2023 г. - 91 524 452,86 рублей;
2024 г. - 91 524 452,86 рублей;
2025 г. - 91 524 452,86 рублей.
- средств бюджетов поселений в сумме 7 891 096,66 рублей, в том числе:
2015 год - 694 916,61 рублей;
2016 год - 694 916,61 рублей;
2017 год - 864 505,43 рублей;
2018 год - 862 714,16 рублей;
2019 год - 860 787,51 рублей;
2020 год - 236 683,47 рублей;
2021 год - 236 683,47 рублей;
2022 год - 859 972,35 рублей;
2023 год - 859 972,35 рублей;
2024 год - 859 972,35 рублей;
2025 год - 859 972,35 рублей.
Ресурсное обеспечение на реализацию основных мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Зейского района, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложениях N 2, N 3 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы планируется достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей муниципальных программ, координатором которых является Отдел.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 1.
Таблица 1
Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1.2 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.3 |
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения сельсовета в сфере градостроения, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.4 |
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы будут способствовать повышению эффективности выполнения функций Отдела при осуществлении полномочий муниципального района в сфере строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а также государственных полномочий и части полномочий поселений Зейского района, переданных в соответствии с Соглашениями, в том числе:
- повышению качества финансового менеджмента Отдела, как ГРБС района;
- обеспечению эффективного выполнения государственных полномочий в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечению качественного выполнения части полномочий в сфере строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, переданных сельскими поселениями.
Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы Зейского района
на 2015 - 2025 годы"
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы Зейского района
на 2015 - 2025 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы |
Код бюджетной классификации |
Всего |
Расходы (руб.) годы |
|||||||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Зейского района на 2015 - 2025 годы" |
Координатор: Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
000 |
0000 |
0400000000 |
000 |
361 064 204,77 |
20 109 760,90 |
25 659 820,98 |
29 120 026,73 |
36 614 313,60 |
40 750 634,34 |
36 816 979,02 |
37 055 527,36 |
33 677 785,46 |
33 589 785,46 |
33 591 785,46 |
34 077 785,46 |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Зейского района на период 2015 - 2025 годы" |
Отдел экономики и социального развития администрации Зейского района |
002 |
0408 |
041000000 |
800 |
9 185 073,72 |
1 000 000,00 |
1 015 700,68 |
655 562,39 |
801 810,65 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
Комитет по управлению имуществом Зейского района |
037 |
0113 |
041000000 |
300 |
7 370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 750 000,00 |
1 750 000,00 |
1 750 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Отдел образования администрации Зейского района |
004 |
0709 |
041000000 |
600 |
526 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
112 000,00 |
114 000,00 |
100 000,00 |
|
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
097 |
0000 |
041000000 |
000 |
1 850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
18 931 073,72 |
1 000 000,00 |
1 015 700,68 |
775 562,39 |
801 810,65 |
1 416 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
3 016 000,00 |
2 928 000,00 |
2 930 000,00 |
3 416 000,00 |
|
1.1. Основное мероприятие "Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения района" |
|
|
|
04.1.02.00000 |
|
18 331 073,72 |
1 000 000,00 |
1 015 700,68 |
775 562,39 |
801 810,65 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
3 016 000,00 |
2 928 000,00 |
2 930 000,00 |
3 416 000,00 |
1.1.1. Обновление подвижного состава транспортных предприятий путем приобретения автобусов малой и средней вместимости на основе договора безвозмездного пользования |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Зейского района |
037 |
0113 |
041029104 |
300 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1.1.2. Возмещение части затрат по осуществлению транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
Администрация Зейского района отдел экономики и социального развития |
002 |
0408 |
0410280010 |
800 |
9 185 073,72 |
1 000 000,00 |
1 015 700,68 |
655 562,39 |
801 810,65 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
1.1.3 Реализация переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Зейского района |
Администрация Зейского района отдел экономики и социального развития |
002 |
0408 |
9998744 |
000000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.4. Методическое обеспечение обучения детей основам безопасности дорожного движения |
Отдел образования администрации Зейского района |
004 |
0702 |
0410141220 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
1.1.5 Организация и проведение районного конкурса-соревнования "Безопасное колесо" |
Отдел образования администрации Зейского района |
004 |
0702 |
0410141230 |
600 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
1.1.6 Строительство автоплощадок в п. Верхнезейск, с. Овсянка Зейского района |
Отдел образования администрации Зейского района |
004 |
0702 |
0410191050 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.7 Оказание содействия в укреплении материальной базы ГУ МО МВД России "Зейский" путем передачи технических комплексов выявления правонарушений на основе договора безвозмездного пользования |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Зейского района |
037 |
0113 |
0410241240 |
300 |
1 370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
1.1.8 Устройство остановок общественного транспорта |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
097 |
0000 |
0410141250 |
200 |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
1.2. Основное мероприятие: "Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Зейского района" |
|
|
|
04.1.03.00000 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1. Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасности дорожного движения на территории Зейского района |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
097 |
|
04103S0180 |
200 |
600 000,00 |
|
|
|
|
600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Зейского района Амурской области в 2015 - 2025 годы" |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
097 |
0400 |
0420000000 |
000 |
280 826 368,33 |
13 696 119,74 |
19 158 133,19 |
22 866 990,23 |
30 379 964,98 |
33 490 583,51 |
30 337 982,16 |
30 337 982,16 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования" |
|
|
|
04.2.00.00000 |
|
178 535 486,71 |
13 696 119,74 |
19 158 133,19 |
16 600 110,42 |
20 645 308,15 |
22 008 191,97 |
15 979 072,18 |
15 979 072,18 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
2.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, и искусственных сооружений на них, в том числе |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
097 |
0409 |
0420100000 |
000 |
175 462 559,16 |
13 696 119,74 |
16 235 205,64 |
16 600 110,42 |
20 645 308,15 |
21 858 191,97 |
15 979 072,18 |
15 979 072,18 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
2.1.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, и искусственных сооружений на них |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
097 |
0409 |
0420141260 |
200 |
171 829 606,39 |
13 327 697,74 |
15 551 904,90 |
15 893 521,89 |
19 770 666,65 |
20 858 191,97 |
15 979 072,18 |
15 979 072,18 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
097 |
0409 |
04 2 01 S7480 |
200 |
3 604 535,77 |
368 422,00 |
654 883,74 |
706 588,53 |
874 641,50 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
097 |
0409 |
04 2 01 S748 |
500 |
28 417,00 |
0,00 |
28 417,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1.2 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
097 |
0409 |
0420141760 |
200 |
2 922 927,55 |
0,00 |
2 922 927,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3.Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Зейского района Амурской области |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
097 |
0409 |
0420141830 |
200 |
150 000,00 |
|
|
|
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2. Основное мероприятие "Иные межбюджетные трансферты целевого назначения" |
|
|
|
04.2.02.00000 |
|
102 290 881,62 |
0,00 |
0,00 |
6 266 879,81 |
9 734 656,83 |
11 482 391,54 |
14 358 909,98 |
14 358 909,98 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
2.2.1 Осуществление муниципальными образованиями Зейского района вопросов муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
097 |
0409 |
0420260230 |
500 |
102 290 881,62 |
0,00 |
0,00 |
6 266 879,81 |
9 734 656,83 |
11 482 391,54 |
14 358 909,98 |
14 358 909,98 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы". |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
097 |
0000 |
0430000000 |
000 |
61 306 762,72 |
5 413 641,16 |
5 485 987,11 |
5 477 474,11 |
5 432 537,97 |
5 844 050,83 |
5 662 996,86 |
5 901 545,20 |
5 522 132,37 |
5 522 132,37 |
5 522 132,37 |
5 522 132,37 |
3.1. Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" |
|
|
|
04.3.01.00000 |
|
60 127 591,12 |
5 306 885,56 |
5 378 745,51 |
5 370 232,51 |
5 325 296,37 |
5 736 809,23 |
5 555 755,26 |
5 794 303,60 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
3.1.1 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
097 |
0505 |
0430110190 |
000 |
60 127 591,12 |
5 306 885,56 |
5 378 745,51 |
5 370 232,51 |
5 325 296,37 |
5 736 809,23 |
5 555 755,26 |
5 794 303,60 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
3.2. Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" |
|
|
|
04.3.02.00000 |
|
1 179 171,60 |
106 755,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
3.2.1 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Зейского района |
097 |
1001 |
0430240200 |
300 |
1 179 171,60 |
106 755,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы Зейского района
на 2015 - 2025 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Зейского района из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (рублей) |
|||||||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Зейского района на 2015 - 2025 годы" |
Всего |
1 436 700 420,32 |
137 537 169,03 |
149 997 803,56 |
149 301 496,80 |
148 222 784,40 |
121 118 159,67 |
111 587 713,98 |
111 850 621,04 |
126 714 667,96 |
126 626 667,96 |
126 628 667,96 |
127 114 667,96 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
1 067 745 118,89 |
116 732 491,52 |
123 643 065,97 |
119 316 964,64 |
110 745 756,64 |
79 506 737,82 |
74 534 051,49 |
74 558 410,21 |
92 176 910,15 |
92 176 910,15 |
92 176 910,15 |
92 176 910,15 |
||
Районный бюджет |
361 064 204,77 |
20 109 760,90 |
25 659 820,98 |
29 120 026,73 |
36 614 313,60 |
40 750 634,34 |
36 816 979,02 |
37 055 527,36 |
33 677 785,46 |
33 589 785,46 |
33 591 785,46 |
34 077 785,46 |
||
Бюджеты сельсоветов |
7 891 096,66 |
694 916,61 |
694 916,61 |
864 505,43 |
862 714,16 |
860 787,51 |
236 683,47 |
236 683,47 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
||
1. |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Зейского района на период 2015 - 2025 годы" |
Всего |
26 154 934,38 |
1 629 143,66 |
1 644 844,34 |
1 404 706,05 |
1 454 267,94 |
2 110 366,55 |
1 493 708,98 |
1 518 067,70 |
3 668 457,29 |
3 580 457,29 |
3 582 457,29 |
4 068 457,29 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
7 223 860,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
652 457,29 |
694 366,55 |
677 708,98 |
702 067,70 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
||
Районный бюджет |
18 931 073,72 |
1 000 000,00 |
1 015 700,68 |
775 562,39 |
801 810,65 |
1 416 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
3 016 000,00 |
2 928 000,00 |
2 930 000,00 |
3 416 000,00 |
||
1.1. |
Основное мероприятие "Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения района" |
Всего |
25 512 934,38 |
1 629 143,66 |
1 644 844,34 |
1 404 706,05 |
1 454 267,94 |
1 468 366,55 |
1 493 708,98 |
1 518 067,70 |
3 668 457,29 |
3 580 457,29 |
3 582 457,29 |
4 068 457,29 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
7 181 860,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
652 457,29 |
652 366,55 |
677 708,98 |
702 067,70 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
||
Районный бюджет |
18 331 073,72 |
1 000 000,00 |
1 015 700,68 |
775 562,39 |
801 810,65 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
3 016 000,00 |
2 928 000,00 |
2 930 000,00 |
3 416 000,00 |
||
1.1.1 |
Обновление подвижного состава транспортных предприятий путем приобретения автобусов малой и средней вместимости на основе договора безвозмездного пользования |
Всего |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
1.1.2 |
Возмещение части затрат по осуществлению транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
Всего |
9 185 073,72 |
1 000 000,00 |
1 015 700,68 |
655 562,39 |
801 810,65 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
9 185 073,72 |
1 000 000,00 |
1 015 700,68 |
655 562,39 |
801 810,65 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
||
1.1.3 |
Реализация переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Зейского района |
Всего |
7 181 860,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
652 457,29 |
652 366,55 |
677 708,98 |
702 067,70 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
7 181 860,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
652 457,29 |
652 366,55 |
677 708,98 |
702 067,70 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
||
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.4 |
Методическое обеспечение обучения детей основам безопасности дорожного движения |
Всего |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||
1.1.5 |
Организация и проведение районного конкурса-соревнования "Безопасное колесо" |
Всего |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
||
1.1.6 |
Строительство автоплощадок в п. Верхнезейск, с. Овсянка Зейского района |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.7 |
Оказание содействия в укреплении материальной базы ГУ МО МВД России "Зейский" путем передачи технических комплексов выявления правонарушений на основе договора безвозмездного пользования |
Всего |
1 370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
1 370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
||
1.1.8 |
Устройство остановок общественного транспорта |
Всего |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
||
1.2. |
Основное мероприятие: "Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Зейского района" |
Всего |
642 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
642 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1. |
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасности дорожного движения на территории Зейского района |
Всего |
642 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
642 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Зейского района Амурской области в 2015 - 2025 годы" |
Всего |
357 704 197,33 |
38 275 014,74 |
32 140 841,19 |
35 379 548,23 |
42 688 489,98 |
47 985 726,51 |
30 337 982,16 |
30 337 982,16 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
76 877 829,00 |
24 578 895,00 |
12 982 708,00 |
12 512 558,00 |
12 308 525,00 |
14 495 143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
280 826 368,33 |
13 696 119,74 |
19 158 133,19 |
22 866 990,23 |
30 379 964,98 |
33 490 583,51 |
30 337 982,16 |
30 337 982,16 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
||
2.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования" |
Всего |
254 901 815,71 |
38 275 014,74 |
31 629 341,19 |
29 112 668,42 |
32 953 833,15 |
36 503 334,97 |
15 979 072,18 |
15 979 072,18 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
76 366 329,00 |
24 578 895,00 |
12 471 208,00 |
12 512 558,00 |
12 308 525,00 |
14 495 143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
178 535 486,71 |
13 696 119,74 |
19 158 133,19 |
16 600 110,42 |
20 645 308,15 |
22 008 191,97 |
15 979 072,18 |
15 979 072,18 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
||
2.1.1. |
Текущий ремонт и содержание дорог, и искусственных сооружений на них |
Всего |
251 828 888,16 |
38 275 014,74 |
28 706 413,64 |
29 112 668,42 |
32 953 833,15 |
36 353 334,97 |
15 979 072,18 |
15 979 072,18 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
76 366 329,00 |
24 578 895,00 |
12 471 208,00 |
12 512 558,00 |
12 308 525,00 |
14 495 143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
175 462 559,16 |
13 696 119,74 |
16 235 205,64 |
16 600 110,42 |
20 645 308,15 |
21 858 191,97 |
15 979 072,18 |
15 979 072,18 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
||
2.1.2. |
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог |
Всего |
2 922 927,55 |
0,00 |
2 922 927,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
2 922 927,55 |
0,00 |
2 922 927,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1.3. |
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Зейского района Амурской области |
Всего |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.2. |
Основное мероприятие "Иные межбюджетные трансферты целевого назначения" |
Всего |
102 802 381,62 |
0,00 |
511 500,00 |
6 266 879,81 |
9 734 656,83 |
11 482 391,54 |
14 358 909,98 |
14 358 909,98 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
511 500,00 |
0,00 |
511 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
102 290 881,62 |
0,00 |
0,00 |
6 266 879,81 |
9 734 656,83 |
11 482 391,54 |
14 358 909,98 |
14 358 909,98 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
||
2.2.1. |
Осуществление муниципальными образованиями Зейского района вопросов муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них |
Всего |
102 802 381,62 |
0,00 |
511 500,00 |
6 266 879,81 |
9 734 656,83 |
11 482 391,54 |
14 358 909,98 |
14 358 909,98 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
511 500,00 |
0,00 |
511 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
102 290 881,62 |
0,00 |
0,00 |
6 266 879,81 |
9 734 656,83 |
11 482 391,54 |
14 358 909,98 |
14 358 909,98 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
||
3. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы". |
Всего |
1 052 841 288,61 |
97 633 010,63 |
116 212 118,03 |
112 517 242,52 |
104 080 026,48 |
71 022 066,61 |
79 756 022,84 |
79 994 571,18 |
97 906 557,58 |
97 906 557,58 |
97 906 557,58 |
97 906 557,58 |
Бюджет сельсоветов |
7 891 096,66 |
694 916,61 |
694 916,61 |
864 505,43 |
862 714,16 |
860 787,51 |
236 683,47 |
236 683,47 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
||
Областной бюджет |
983 643 429,23 |
91 524 452,86 |
110 031 214,31 |
106 175 262,98 |
97 784 774,35 |
64 317 228,27 |
73 856 342,51 |
73 856 342,51 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
||
Районный бюджет |
61 306 762,72 |
5 413 641,16 |
5 485 987,11 |
5 477 474,11 |
5 432 537,97 |
5 844 050,83 |
5 662 996,86 |
5 901 545,20 |
5 522 132,37 |
5 522 132,37 |
5 522 132,37 |
5 522 132,37 |
||
3.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" |
Всего |
68 018 687,78 |
6 001 802,17 |
6 073 662,12 |
6 234 737,94 |
6 188 010,53 |
6 597 596,74 |
5 792 438,73 |
6 030 987,07 |
6 274 863,12 |
6 274 863,12 |
6 274 863,12 |
6 274 863,12 |
Бюджет сельсоветов |
7 891 096,66 |
694 916,61 |
694 916,61 |
864 505,43 |
862 714,16 |
860 787,51 |
236 683,47 |
236 683,47 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
60 127 591,12 |
5 306 885,56 |
5 378 745,51 |
5 370 232,51 |
5 325 296,37 |
5 736 809,23 |
5 555 755,26 |
5 794 303,60 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
||
3.1.1. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Всего |
60 127 591,12 |
5 306 885,56 |
5 378 745,51 |
5 370 232,51 |
5 325 296,37 |
5 736 809,23 |
5 555 755,26 |
5 794 303,60 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
Бюджет сельсоветов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
60 127 591,12 |
5 306 885,56 |
5 378 745,51 |
5 370 232,51 |
5 325 296,37 |
5 736 809,23 |
5 555 755,26 |
5 794 303,60 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
||
3.1.2. |
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения сельсовета в сфере градостроения, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
7 891 096,66 |
694 916,61 |
694 916,61 |
864 505,43 |
862 714,16 |
860 787,51 |
236 683,47 |
236 683,47 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
Бюджет сельсоветов |
7 891 096,66 |
694 916,61 |
694 916,61 |
864 505,43 |
862 714,16 |
860 787,51 |
236 683,47 |
236 683,47 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" |
Всего |
1 179 171,60 |
106 755,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
Бюджет сельсоветов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
1 179 171,60 |
106 755,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
||
3.2.1 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района |
Всего |
1 179 171,60 |
106 755,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
Бюджет сельсоветов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
1 179 171,60 |
106 755,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
||
3.3. |
Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций, осуществляющих оказание жилищно-коммунальных услуг населению" |
Всего |
983 643 429,23 |
91 524 452,86 |
110 031 214,31 |
106 175 262,98 |
97 784 774,35 |
64 317 228,27 |
73 856 342,51 |
73 856 342,51 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
Бюджет сельсоветов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
983 643 429,23 |
91 524 452,86 |
110 031 214,31 |
106 175 262,98 |
97 784 774,35 |
64 317 228,27 |
73 856 342,51 |
73 856 342,51 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
||
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.3.1. |
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области |
Всего |
983 643 429,23 |
91 524 452,86 |
110 031 214,31 |
106 175 262,98 |
97 784 774,35 |
64 317 228,27 |
73 856 342,51 |
73 856 342,51 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
Бюджет сельсоветов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
983 643 429,23 |
91 524 452,86 |
110 031 214,31 |
106 175 262,98 |
97 784 774,35 |
64 317 228,27 |
73 856 342,51 |
73 856 342,51 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
||
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы Зейского района
на 2015 - 2025 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Зейского района из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (рублей) |
|||||||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Зейского района на 2015 - 2025 годы" |
Всего |
1 436 700 420,32 |
137 537 169,03 |
149 997 803,56 |
149 301 496,80 |
148 222 784,40 |
121 118 159,67 |
111 587 713,98 |
111 850 621,04 |
126 714 667,96 |
126 626 667,96 |
126 628 667,96 |
127 114 667,96 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
1 067 745 118,89 |
116 732 491,52 |
123 643 065,97 |
119 316 964,64 |
110 745 756,64 |
79 506 737,82 |
74 534 051,49 |
74 558 410,21 |
92 176 910,15 |
92 176 910,15 |
92 176 910,15 |
92 176 910,15 |
||
Районный бюджет |
361 064 204,77 |
20 109 760,90 |
25 659 820,98 |
29 120 026,73 |
36 614 313,60 |
40 750 634,34 |
36 816 979,02 |
37 055 527,36 |
33 677 785,46 |
33 589 785,46 |
33 591 785,46 |
34 077 785,46 |
||
Бюджеты сельсоветов |
7 891 096,66 |
694 916,61 |
694 916,61 |
864 505,43 |
862 714,16 |
860 787,51 |
236 683,47 |
236 683,47 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
||
1. |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Зейского района на период 2015 - 2025 годы" |
Всего |
26 154 934,38 |
1 629 143,66 |
1 644 844,34 |
1 404 706,05 |
1 454 267,94 |
2 110 366,55 |
1 493 708,98 |
1 518 067,70 |
3 668 457,29 |
3 580 457,29 |
3 582 457,29 |
4 068 457,29 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
7 223 860,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
652 457,29 |
694 366,55 |
677 708,98 |
702 067,70 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
||
Районный бюджет |
18 931 073,72 |
1 000 000,00 |
1 015 700,68 |
775 562,39 |
801 810,65 |
1 416 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
3 016 000,00 |
2 928 000,00 |
2 930 000,00 |
3 416 000,00 |
||
1.1. |
Основное мероприятие "Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения района" |
Всего |
25 512 934,38 |
1 629 143,66 |
1 644 844,34 |
1 404 706,05 |
1 454 267,94 |
1 468 366,55 |
1 493 708,98 |
1 518 067,70 |
3 668 457,29 |
3 580 457,29 |
3 582 457,29 |
4 068 457,29 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
7 181 860,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
652 457,29 |
652 366,55 |
677 708,98 |
702 067,70 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
||
Районный бюджет |
18 331 073,72 |
1 000 000,00 |
1 015 700,68 |
775 562,39 |
801 810,65 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
3 016 000,00 |
2 928 000,00 |
2 930 000,00 |
3 416 000,00 |
||
1.1.1 |
Обновление подвижного состава транспортных предприятий путем приобретения автобусов малой и средней вместимости на основе договора безвозмездного пользования |
Всего |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
1.1.2 |
Возмещение части затрат по осуществлению транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
Всего |
9 185 073,72 |
1 000 000,00 |
1 015 700,68 |
655 562,39 |
801 810,65 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
9 185 073,72 |
1 000 000,00 |
1 015 700,68 |
655 562,39 |
801 810,65 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
816 000,00 |
||
1.1.3 |
Реализация переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Зейского района |
Всего |
7 181 860,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
652 457,29 |
652 366,55 |
677 708,98 |
702 067,70 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
7 181 860,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
629 143,66 |
652 457,29 |
652 366,55 |
677 708,98 |
702 067,70 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
652 457,29 |
||
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.4 |
Методическое обеспечение обучения детей основам безопасности дорожного движения |
Всего |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||
1.1.5 |
Организация и проведение районного конкурса-соревнования "Безопасное колесо" |
Всего |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
||
1.1.6 |
Строительство автоплощадок в п. Верхнезейск, с. Овсянка Зейского района |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.7 |
Оказание содействия в укреплении материальной базы ГУ МО МВД России "Зейский" путем передачи технических комплексов выявления правонарушений на основе договора безвозмездного пользования |
Всего |
1 370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
1 370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
||
1.1.8 |
Устройство остановок общественного транспорта |
Всего |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
||
1.2. |
Основное мероприятие: "Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Зейского района" |
Всего |
642 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
642 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1. |
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасности дорожного движения на территории Зейского района |
Всего |
642 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
642 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Зейского района Амурской области в 2015 - 2025 годы" |
Всего |
357 704 197,33 |
38 275 014,74 |
32 140 841,19 |
35 379 548,23 |
42 688 489,98 |
47 985 726,51 |
30 337 982,16 |
30 337 982,16 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
76 877 829,00 |
24 578 895,00 |
12 982 708,00 |
12 512 558,00 |
12 308 525,00 |
14 495 143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
280 826 368,33 |
13 696 119,74 |
19 158 133,19 |
22 866 990,23 |
30 379 964,98 |
33 490 583,51 |
30 337 982,16 |
30 337 982,16 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
25 139 653,09 |
||
2.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования" |
Всего |
254 901 815,71 |
38 275 014,74 |
31 629 341,19 |
29 112 668,42 |
32 953 833,15 |
36 503 334,97 |
15 979 072,18 |
15 979 072,18 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
76 366 329,00 |
24 578 895,00 |
12 471 208,00 |
12 512 558,00 |
12 308 525,00 |
14 495 143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
178 535 486,71 |
13 696 119,74 |
19 158 133,19 |
16 600 110,42 |
20 645 308,15 |
22 008 191,97 |
15 979 072,18 |
15 979 072,18 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
||
2.1.1. |
Текущий ремонт и содержание дорог, и искусственных сооружений на них |
Всего |
251 828 888,16 |
38 275 014,74 |
28 706 413,64 |
29 112 668,42 |
32 953 833,15 |
36 353 334,97 |
15 979 072,18 |
15 979 072,18 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
76 366 329,00 |
24 578 895,00 |
12 471 208,00 |
12 512 558,00 |
12 308 525,00 |
14 495 143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
175 462 559,16 |
13 696 119,74 |
16 235 205,64 |
16 600 110,42 |
20 645 308,15 |
21 858 191,97 |
15 979 072,18 |
15 979 072,18 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
13 617 369,72 |
||
2.1.2. |
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог |
Всего |
2 922 927,55 |
0,00 |
2 922 927,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
2 922 927,55 |
0,00 |
2 922 927,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1.3. |
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Зейского района Амурской области |
Всего |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.2. |
Основное мероприятие "Иные межбюджетные трансферты целевого назначения" |
Всего |
102 802 381,62 |
0,00 |
511 500,00 |
6 266 879,81 |
9 734 656,83 |
11 482 391,54 |
14 358 909,98 |
14 358 909,98 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
511 500,00 |
0,00 |
511 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
102 290 881,62 |
0,00 |
0,00 |
6 266 879,81 |
9 734 656,83 |
11 482 391,54 |
14 358 909,98 |
14 358 909,98 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
||
2.2.1. |
Осуществление муниципальными образованиями Зейского района вопросов муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них |
Всего |
102 802 381,62 |
0,00 |
511 500,00 |
6 266 879,81 |
9 734 656,83 |
11 482 391,54 |
14 358 909,98 |
14 358 909,98 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
511 500,00 |
0,00 |
511 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
102 290 881,62 |
0,00 |
0,00 |
6 266 879,81 |
9 734 656,83 |
11 482 391,54 |
14 358 909,98 |
14 358 909,98 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
11 522 283,37 |
||
3. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы". |
Всего |
1 052 841 288,61 |
97 633 010,63 |
116 212 118,03 |
112 517 242,52 |
104 080 026,48 |
71 022 066,61 |
79 756 022,84 |
79 994 571,18 |
97 906 557,58 |
97 906 557,58 |
97 906 557,58 |
97 906 557,58 |
Бюджет сельсоветов |
7 891 096,66 |
694 916,61 |
694 916,61 |
864 505,43 |
862 714,16 |
860 787,51 |
236 683,47 |
236 683,47 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
||
Областной бюджет |
983 643 429,23 |
91 524 452,86 |
110 031 214,31 |
106 175 262,98 |
97 784 774,35 |
64 317 228,27 |
73 856 342,51 |
73 856 342,51 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
||
Районный бюджет |
61 306 762,72 |
5 413 641,16 |
5 485 987,11 |
5 477 474,11 |
5 432 537,97 |
5 844 050,83 |
5 662 996,86 |
5 901 545,20 |
5 522 132,37 |
5 522 132,37 |
5 522 132,37 |
5 522 132,37 |
||
3.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" |
Всего |
68 018 687,78 |
6 001 802,17 |
6 073 662,12 |
6 234 737,94 |
6 188 010,53 |
6 597 596,74 |
5 792 438,73 |
6 030 987,07 |
6 274 863,12 |
6 274 863,12 |
6 274 863,12 |
6 274 863,12 |
Бюджет сельсоветов |
7 891 096,66 |
694 916,61 |
694 916,61 |
864 505,43 |
862 714,16 |
860 787,51 |
236 683,47 |
236 683,47 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
60 127 591,12 |
5 306 885,56 |
5 378 745,51 |
5 370 232,51 |
5 325 296,37 |
5 736 809,23 |
5 555 755,26 |
5 794 303,60 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
||
3.1.1. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Всего |
60 127 591,12 |
5 306 885,56 |
5 378 745,51 |
5 370 232,51 |
5 325 296,37 |
5 736 809,23 |
5 555 755,26 |
5 794 303,60 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
Бюджет сельсоветов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
60 127 591,12 |
5 306 885,56 |
5 378 745,51 |
5 370 232,51 |
5 325 296,37 |
5 736 809,23 |
5 555 755,26 |
5 794 303,60 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
5 414 890,77 |
||
3.1.2. |
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения сельсовета в сфере градостроения, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
7 891 096,66 |
694 916,61 |
694 916,61 |
864 505,43 |
862 714,16 |
860 787,51 |
236 683,47 |
236 683,47 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
Бюджет сельсоветов |
7 891 096,66 |
694 916,61 |
694 916,61 |
864 505,43 |
862 714,16 |
860 787,51 |
236 683,47 |
236 683,47 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
859 972,35 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" |
Всего |
1 179 171,60 |
106 755,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
Бюджет сельсоветов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
1 179 171,60 |
106 755,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
||
3.2.1 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района |
Всего |
1 179 171,60 |
106 755,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
Бюджет сельсоветов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Районный бюджет |
1 179 171,60 |
106 755,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
107 241,60 |
||
3.3. |
Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций, осуществляющих оказание жилищно-коммунальных услуг населению" |
Всего |
983 643 429,23 |
91 524 452,86 |
110 031 214,31 |
106 175 262,98 |
97 784 774,35 |
64 317 228,27 |
73 856 342,51 |
73 856 342,51 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
Бюджет сельсоветов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
983 643 429,23 |
91 524 452,86 |
110 031 214,31 |
106 175 262,98 |
97 784 774,35 |
64 317 228,27 |
73 856 342,51 |
73 856 342,51 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
||
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.3.1. |
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области |
Всего |
983 643 429,23 |
91 524 452,86 |
110 031 214,31 |
106 175 262,98 |
97 784 774,35 |
64 317 228,27 |
73 856 342,51 |
73 856 342,51 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
Бюджет сельсоветов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Областной бюджет |
983 643 429,23 |
91 524 452,86 |
110 031 214,31 |
106 175 262,98 |
97 784 774,35 |
64 317 228,27 |
73 856 342,51 |
73 856 342,51 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
91 524 452,86 |
||
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Зейского района Амурской области от 28 мая 2019 г. N 381 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.