Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области
от 4 марта 2019 г. N
"О внесении изменений в постановление администрации района от 12.09.2014 N 1212"
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 25.12.2018 N 161 "О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 08.02.2019 N 173)
постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от 12.09.2014 N 1212 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Сковородинского района" следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел "Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета 2 347 074,42922 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год - 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год - 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год - 248 765,99635 тыс. рублей;
2019 год - 257 091,53168 тыс. рублей;
2020 год - 229 306,50791 тыс. рублей;
2021 год - 239 292,17037 тыс. рублей;
2022 год - 187 022 тыс. рублей;
2023 год - 187 022 тыс. рублей;
2024 год - 187 022 тыс. рублей;
2025 год - 187 022 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 126 940,65997 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы:
абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 2 347 074,42922 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год - 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год - 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год - 248 765,99635 тыс. рублей;
2019 год - 257 091,53168 тыс. рублей;
2020 год - 229 306,50791 тыс. рублей;
2021 год - 239 292,17037 тыс. рублей;
2022 год - 187 022 тыс. рублей;
2023 год - 187 022 тыс. рублей;
2024 год - 187 022 тыс. рублей;
2025 год - 187 022 тыс. рублей.";
абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 676,73292 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 1 126 940,65997 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.3. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 041 231,42204 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год - 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год - 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год - 219 185,79447 тыс. рублей;
2019 год - 224 964,05642 тыс. рублей;
2020 год - 201 153,07195 тыс. рублей;
2021 год - 212 347,9509 тыс. рублей;
2022 год - 159 650 тыс. рублей;
2023 год - 159 650 тыс. рублей;
2024 год - 159 650 тыс. рублей;
2025 год - 159 650 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 006 583,70672 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.4. Раздел 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17. Основное мероприятие 1.17. "Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков".
Основное мероприятие предусматривает расходы на создание 2 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей на основе предметной области "Технология", "Информатика" на базе МБОУ СОШ с. Талдан, МБОУ СОШ п. г. т. Уруша.".
1.5. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей":
абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 2 041 231,42204 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год - 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год - 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год - 219 185,79447 тыс. рублей;
2019 год - 224 964,05642 тыс. рублей;
2020 год - 201 153,07195 тыс. рублей;
2021 год - 212 347,9509 тыс. рублей;
2022 год - 159 650 тыс. рублей;
2023 год - 159 650 тыс. рублей;
2024 год - 159 650 тыс. рублей;
2025 год - 159 650 тыс. рублей.";
абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 676,73292 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 1 006 583,70672 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.6. Таблицу 2 изложить в новой редакции:
Таблица 2
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Модернизация муниципальных систем общего образования |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Выявление и поддержка одаренных детей |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Мероприятия по внешкольной работе с детьми |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1.7. В паспорте подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 26 991,44729 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1 996,71654 тыс. рублей;
2016 год - 2 499,41213 тыс. рублей;
2017 год - 2 495,31862 тыс. рублей;
2018 год - 2 500 тыс. рублей;
2019 год - 2 500 тыс. рублей;
2020 год - 2 500 тыс. рублей;
2021 год - 2 500 тыс. рублей;
2022 год - 2 500 тыс. рублей;
2023 год - 2 500 тыс. рублей;
2024 год - 2 500 тыс. рублей;
2025 год - 2 500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 4 439,82183 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.8. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 4 439,82183 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.9. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 276 174,98748 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 23 553,25816 тыс. рублей;
2016 год - 24 206,13766 тыс. рублей;
2017 год - 23 970,8571 тыс. рублей;
2018 год - 26 781,60387 тыс. рублей;
2019 год - 29 377,47526 тыс. рублей;
2020 год - 25 603,43596 тыс. рублей;
2021 год - 24 394,21947 тыс. рублей;
2022 год - 24 572 тыс. рублей;
2023 год - 24 572 тыс. рублей;
2024 год - 24 572 тыс. рублей;
2025 год - 24 572 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.10. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 276 174,98748 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 23 553,25816 тыс. рублей;
2016 год - 24 206,13766 тыс. рублей;
2017 год - 23 970,8571 тыс. рублей;
2018 год - 26 781,60387 тыс. рублей;
2019 год - 29 377,47526 тыс. рублей;
2020 год - 25 603,43596 тыс. рублей;
2021 год - 24 394,21947 тыс. рублей;
2022 год - 24 572 тыс. рублей;
2023 год - 24 572 тыс. рублей;
2024 год - 24 572 тыс. рублей;
2025 год - 24 572 тыс. рублей.".
1.11. В паспорте подпрограммы "Охрана семьи и детства" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 86 037,59186 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.12. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Охрана семьи и детства" абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 86 037,59186 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.13. Приложение N 1 изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение N 2 изложить в новой редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение N 3 изложить в новой редакции, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Е.В. Коновалову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании "Информационный бюллетень Сковородинского района".
Глава района |
А.В. Прохоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 4 марта 2019 г. N 147 "О внесении изменений в постановление администрации района от 12.09.2014 N 1212"
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
Текст постановления опубликован не был
Настоящий документ фактически прекратил действие в связи с принятием постановления Администрации Сковородинского района Амурской области от 14 ноября 2022 г. N 988, признавшего утратившим силу постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 12 сентября 2014 г. N 1212