Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1 изменено с 16 марта 2020 г. - Постановление администрации г.Иркутска от 16 марта 2020 г. N 031-06-138/0
Приложение N 1
"Развитие транспортной системы"
Основные мероприятия Программы
16 марта 2020 г.
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники Программы |
||||||
Всего, по источникам финансирования |
по годам реализации: |
|
|
|||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
Итого по Программе: |
Всего, в том числе: |
2 618 645,5 |
1 860 987,0 |
1867179,0 |
2 784 024,7 |
2 033 774,0 |
2 137 000,0 |
x |
x |
|
бюджет города |
2 326 990,3 |
1 860 987,0 |
1867179,0 |
1 938 946,0 |
2 033 774,0 |
2 137 000,0 |
||||
федеральный бюджет |
248 000,0 |
|
|
845 078,7 |
|
|
||||
областной бюджет |
43 655,2 |
|
|
|
|
|
||||
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по Подпрограмме 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
Всего, в том числе: |
2 291 453,5 |
1 852 769,0 |
1858961,0 |
2 775 806,7 |
2 025 556,0 |
2 128 782,0 |
x |
x |
|
бюджет города |
1 999 798,3 |
1 852 769,0 |
1858961,0 |
1 930 728,0 |
2 025 556,0 |
2 128 782,0 |
||||
федеральный бюджет |
248 000,0 |
|
|
845 078,7 |
|
|
||||
областной бюджет |
43 655,2 |
|
|
|
|
|
||||
Задача 1 |
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
|||||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть" |
Всего, в том числе: |
718 463,2 |
289 488,0 |
227 699,0 |
1 070 034,7 |
289 401,0 |
322 134,0 |
Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог |
КГО, КУМИ |
бюджет города |
426 808,0 |
289 488,0 |
227 699,0 |
224 956,0 |
289 401,0 |
322 134,0 |
||||
федеральный бюджет |
248 000,0 |
|
|
845 078,7 |
|
|
||||
областной бюджет |
43 655,2 |
|
|
|
|
|
||||
2. |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Всего, в том числе: |
1 531 731,3 |
1 522 022,0 |
1 590 003,0 |
1 667 513,0 |
1 697 896,0 |
1 768 389,0 |
Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог |
КГО, КУМИ, МКУ г.Иркутска "Безопасный город" |
бюджет города |
1 531 731,3 |
1 522 022,0 |
1 590 003,0 |
1 667 513,0 |
1 697 896,0 |
1 768 389,0 |
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
Задача 2 |
Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог |
|||||||||
3 |
Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения" |
Всего, в том числе: |
41 259,0 |
41 259,0 |
41 259,0 |
38 259,0 |
38 259,0 |
38 259,0 |
Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий |
КГО |
бюджет города |
41 259,0 |
41 259,0 |
41 259,0 |
38 259,0 |
38 259,0 |
38 259,0 |
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по Подпрограмме 2 "Транспорт" |
|
327 192,0 |
8 218,0, |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
x |
x |
|
Задача 1. |
Повышение качества организации транспортного обслуживания населения |
|||||||||
4 |
Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению" |
Всего, в том числе: |
327 192,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта |
КГО |
бюджет города |
327 192,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||
5 |
Основное мероприятие 2.2 "Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
КГО |
|
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
Заместитель мэра - председатель комитета |
М.В.Цыренова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.