Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1 изменено с 22 апреля 2020 г. - Постановление администрации города Иркутска от 22 апреля 2020 г. N 031-06-221/0
Приложение N 1
"Развитие инженерной инфраструктуры.
Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21.01.2020 N 031-06-23/0
Основные мероприятия Программы
22 апреля 2020 г.
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники программы |
||||||
Всего по источникам финансирования |
по годам реализации: |
|||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
Итого по Программе: |
Всего, в том числе: |
2 125 875,3 |
442 170,0 |
451 988,0 |
372 137,0 |
361 578,0 |
322 178,0 |
х |
х |
|
бюджет города |
133 809,1 |
134 270,0 |
144 088,0 |
64 237,0 |
53 678,0 |
14 278,0 |
||||
областной бюджет |
34 325,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
310 136,1 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
||||
Итого по Подпрограмме 1 "Системы инженерной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
1 817 012,3 |
133 307,0 |
143 125,0 |
63 274,0 |
52 715,0 |
13 315,0 |
х |
х |
|
бюджет города |
132 846,1 |
133 307,0 |
143 125,0 |
63 274,0 |
52 715,0 |
13 315,0 |
||||
областной бюджет |
34 325,1 |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
2 236,1 |
|
|
|
|
|
||||
Задача 1 |
Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения |
|||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" |
Всего, в том числе: |
1 771 124,2 |
105 619,0 |
130 437,0 |
50 512,0 |
39 932,0 |
532,0 |
Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой |
КГО, КУМИ |
бюджет города |
89 194,1 |
105 619,0 |
130 437,0 |
50 512,0 |
39 932,0 |
532,0 |
||||
областной бюджет |
34 325,1 |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
1 647 605,0 |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||
Задача 2 |
Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением |
|||||||||
| ||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения" |
Всего, в том числе: |
18 171,0 |
10 438,0 |
10 438,0 |
10 512,0 |
10 533,0 |
10 533,0 |
Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения |
КГО, КУМИ |
бюджет города |
18 171,0 |
10 438,0 |
10 438,0 |
10 512,0 |
10 533,0 |
10 533,0 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||
Задача 3 |
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
|||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" |
Всего, в том числе: |
27 717,1 |
17 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
КГСП, комитеты по управлению округами администрации города Иркутска |
бюджет города |
25 481,0 |
17 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники финансирования |
2 236,1 |
|
|
|
|
|
||||
Итого по Подпрограмме 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
Всего, в том числе: |
308 863,0 |
308 863,0 |
308 863,0 |
308 863,0 |
308 863,0 |
308 863,0 |
х |
х |
|
бюджет города |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
||||
Задача 1 |
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения |
|||||||||
1. |
Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
|
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
||||
Задача 2. |
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов |
|||||||||
1. |
Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда" |
Всего, в том числе: |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов |
|
бюджет города |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
Заместитель мэра - председатель комитета |
М.В.Цыренова |
Заместитель председателя комитета - начальник |
Д.В.Анчутин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.