Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1 изменено с 20 ноября 2020 г. - Постановление администрации г.Иркутска от 20 ноября 2020 г. N 031-06-763/0
Приложение N 1
"Развитие транспортной системы"
Основные мероприятия Программы
16 марта, 15 апреля, 2, 17 июля, 20 ноября 2020 г.
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники Программы |
|
|||||||
Всего, по источникам финансирования |
по годам реализации: |
|
|
|
||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
||||
Итого по Программе: |
Всего, в том числе: |
3 840 941,0 |
2 651 566,0 |
2 037 179,0 |
2 389 271,5 |
2 033 774,0 |
2 137 000,0 |
x |
x |
|
||
бюджет города |
2 619 741,0 |
1 881 566,0 |
1 867 179,0 |
1 938 946,0 |
2 033 774,0 |
2 137 000,0 |
|
|||||
федеральный бюджет |
1 050 000,0 |
600 000,0 |
|
450 325,5 |
|
|
|
|||||
областной бюджет |
171 200,0 |
170 000,0 |
170 000,0 |
|
|
|
|
|||||
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого по Подпрограмме 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
Всего, в том числе: |
3 384 780,0 |
2 643 348,0 |
2 028 961,0 |
2 381 053,5 |
2 025 556,0 |
2 128 782,0 |
x |
x |
|
||
бюджет города |
2 164 780,0 |
1 873 348,0 |
1 858 961,0 |
1 930 728,0 |
2 025 556,0 |
2 128 782,0 |
|
|||||
федеральный бюджет |
1 050 000,0 |
600 000,0 |
|
450 325,5 |
|
|
|
|||||
областной бюджет |
170 000,0 |
170 000,0 |
170 000,0 |
|
|
|
|
|||||
Задача 1 |
|
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
||||||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть" |
Всего, в том числе: |
1 726 174,2 |
1 238 446,5 |
625 166,0 |
675 281,5 |
289 401,0 |
322 134,0 |
Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог |
КГО, КУМИ |
|
|
бюджет города |
506 174,2 |
468 446,5 |
455 166,0 |
224 956,0 |
289 401,0 |
322 134,0 |
|
|||||
федеральный бюджет |
1 050 000,0 |
600 000,0 |
|
450 325,5 |
|
|
|
|||||
областной бюджет |
170 000,0 |
170 000,0 |
170 000,0 |
|
|
|
|
|||||
2. |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Всего, в том числе: |
1 624 246,8 |
1 363 642,5 |
1 362 536,0 |
1 667 513,0 |
1 697 896,0 |
1 768 389,0 |
Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог |
КГО, КУМИ, МКУ г.Иркутска "Безопасный город" |
|
|
бюджет города |
1 624 246,8 |
1 363 642,5 |
1 362 536,0 |
1 667 513,0 |
1 697 896,0 |
1 768 389,0 |
|
|||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Задача 2 |
|
Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог |
||||||||||
3 |
Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения" |
Всего, в том числе: |
34 359,0 |
41 259,0 |
41 259,0 |
38 259,0 |
38 259,0 |
38 259,0 |
Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий |
КГО |
|
|
бюджет города |
34 359,0 |
41 259,0 |
41 259,0 |
38 259,0 |
38 259,0 |
38 259,0 |
|
|||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого по Подпрограмме 2 "Транспорт" |
Всего, в том числе: |
456 161,0 |
8 218,0, |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
x |
x |
|
||
бюджет города |
454 961,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
|
|
|
|||
областной бюджет |
1 200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 1. |
|
Повышение качества организации транспортного обслуживания населения |
||||||||||
4 |
Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению" |
Всего, в том числе: |
456 161,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта |
КГО |
|
|
бюджет города |
454 961,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
|
|||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
1 200,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
Основное мероприятие 2.2 "Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
КГО |
|
||
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель мэра - председатель комитета |
М.В.Цыренова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.