Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 1 января 2021 г. - Постановление администрации г.Иркутска от 30 ноября 2020 г. N 031-06-788/0
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета г.Иркутска на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг., за исключением правоотношений, возникших при составлении и исполнении бюджета г.Иркутска на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг., которые вступают с момента подписания названного постановления
См. предыдущую редакцию
"Развитие инженерной инфраструктуры.
N п/п
|
Наименование основного мероприятия
|
Финансирование, тыс. руб.
|
Ожидаемый результат
|
Участники программы
|
Всего по источникам финансирования
|
по годам реализации:
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Итого по Программе:
|
Всего, в том числе:
|
2 100 812,70
|
385 348,0
|
536 994,0
|
373 964,0
|
361 578,0
|
322 178,0
|
х
|
х
|
бюджет города
|
108 746,5
|
77 448,0
|
229 094,0
|
66 064,0
|
53 678,0
|
14 278,0
|
областной бюджет
|
34 325,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
1 647 605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники финансирования
|
310 136,1
|
307 900,0
|
307 900,0
|
307 900,0
|
307 900,0
|
307 900,0
|
Итого по Подпрограмме 1 "Системы инженерной инфраструктуры"
|
Всего, в том числе:
|
1 792 254,1
|
76 667,0
|
228 313,0
|
65 283,0
|
52 715,0
|
13 315,0
|
х
|
х
|
бюджет города
|
108 087,9
|
76 667,0
|
228 313,0
|
65 283,0
|
52 715,0
|
13 315,0
|
областной бюджет
|
34 325,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
1 647 605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники финансирования
|
2 236,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Задача 1
|
Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения
|
1.
|
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"
|
Всего, в том числе:
|
1 755 330,3
|
28 676,0
|
215 631,0
|
52 584,0
|
39 932,0
|
532,0
|
Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой
|
КГО, КУМИ
|
бюджет города
|
73 400,2
|
28 676,0
|
215 631,0
|
52 584,0
|
39 932,0
|
532,0
|
областной бюджет
|
34 325,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
1 647 605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники финансирования
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Задача 2
|
Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением
|
|
1.
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"
|
Всего, в том числе:
|
12 461,5
|
15 444,0
|
10 432,0
|
10 449,0
|
10 533,0
|
10 533,0
|
Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения
|
КГО, КУМИ
|
бюджет города
|
12 461,50
|
15 444,00
|
10 432,00
|
10 449,00
|
10 533,00
|
10 533,00
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники финансирования
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3
|
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод
|
1.
|
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"
|
Всего, в том числе:
|
24 462,3
|
32 547,0
|
2 250,0
|
2 250,0
|
2 250,0
|
2 250,0
|
Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления
|
КГСП, комитеты по управлению округами администрации города Иркутска
|
бюджет города
|
22 226,2
|
32 547,0
|
2 250,0
|
2 250,0
|
2 250,0
|
2 250,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники финансирования
|
2 236,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по Подпрограмме 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
|
Всего, в том числе:
|
308 558,6
|
308 681,0
|
308 681,0
|
308 681,0
|
308 863,0
|
308 863,0
|
х
|
х
|
бюджет города
|
658,6
|
781,0
|
781,0
|
781,0
|
963,0
|
963,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники финансирования
|
307 900,0
|
307 900,0
|
307 900,0
|
307 900,0
|
307 900,0
|
307 900,0
|
Задача 1
|
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения
|
1.
|
Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"
|
Всего, в том числе:
|
307900,0
|
307900,0
|
307900,0
|
307900,0
|
307900,0
|
307900,0
|
Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
|
|
бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники финансирования
|
307900,0
|
307900,0
|
307900,0
|
307900,0
|
307900,0
|
307900,0
|
Задача 2.
|
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов
|
1.
|
Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"
|
Всего, в том числе:
|
658,6
|
781,0
|
781,0
|
781,0
|
963,0
|
963,0
|
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов
|
КГО, комитеты по управлению округами администрации города Иркутска, КУМИ
|
бюджет города
|
658,6
|
781
|
781
|
781
|
963
|
963
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные источники финансирования
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|