С изменениями и дополнениями от:
16 марта, 15 апреля, 2, 17 июля, 20 ноября, 18 декабря 2020 г.
N п/п
|
Наименование основного мероприятия
|
Финансирование, тыс. руб.
|
Ожидаемый результат
|
Участники Программы
|
|
Всего, по источникам финансирования
|
по годам реализации:
|
|
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|
|
|
Итого по Программе:
|
Всего,
в том числе:
|
3 840 941,0
|
3 256 005,0
|
2 049 100,0
|
1 803 753,0
|
2 065 997,0
|
2 087 000,0
|
x
|
x
|
|
бюджет города
|
2 619 741,0
|
2 486 005,0
|
1 879 100,0
|
1 803 753,0
|
2 065 997,0
|
2 087 000,0
|
|
федеральный бюджет
|
1 050 000,0
|
600 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
171 200,0
|
170 000,0
|
170 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники финансирования
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
|
Всего,
в том числе:
|
3 384 780,0
|
2 719 225,0
|
2 025 048,0
|
1 795 635,0
|
2 057 779,0
|
2 078 782,0
|
x
|
x
|
|
бюджет города
|
2 164 780,0
|
1 949 225,0
|
1 855 048,0
|
1 795 635,0
|
2 057 779,0
|
2 078 782,0
|
|
федеральный бюджет
|
1 050 000,0
|
600 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
170 000,0
|
170 000,0
|
170 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Задача 1
|
|
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
|
|
1
|
Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть"
|
Всего,
в том числе:
|
1 726 174,2
|
1 231 456,0
|
615 840,3
|
863 788,9
|
271 624,0
|
272 134,0
|
Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог
|
КГО, КУМИ
|
|
бюджет города
|
506 174,2
|
461 456,0
|
445 840,3
|
863 788,9
|
271 624,0
|
272 134,0
|
|
федеральный бюджет
|
1 050 000,0
|
600 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
170 000,0
|
170 000,0
|
170 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
Всего,
в том числе:
|
1 624 246,8
|
1 423 036,0
|
1 370 694,7
|
893 333,1
|
1 747 896,0
|
1 768 389,0
|
Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог
|
КГО, КУМИ, МКУ г.Иркутска "Безопасный город"
|
|
бюджет города
|
1 624 246,8
|
1 423 036,0
|
1 370 694,7
|
893 333,1
|
1 747 896,0
|
1 768 389,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Задача 2
|
|
Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог
|
|
3
|
Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения"
|
Всего,
в том числе:
|
34 359,0
|
64 733,0
|
38 513,0
|
38 513,0
|
38 259,0
|
38 259,0
|
Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий
|
КГО
|
|
бюджет города
|
34 359,0
|
64 733,0
|
38 513,0
|
38 513,0
|
38 259,0
|
38 259,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники финансирования
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме 2 "Транспорт"
|
Всего, в том числе:
|
456 161,0
|
536 780,0
|
24 052,0
|
8 118,0
|
8 218,0
|
8 218,0
|
x
|
x
|
|
бюджет города
|
454 961,0
|
536 780,0
|
24 052,0
|
8 118,0
|
8 218,0
|
8 218,0
|
|
|
|
областной бюджет
|
1 200,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.
|
|
Повышение качества организации транспортного обслуживания населения
|
|
4
|
Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению"
|
Всего,
в том числе:
|
456 161,0
|
536 780,0
|
24 052,0
|
8 118,0
|
8 218,0
|
8 218,0
|
Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта
|
КГО
|
|
бюджет города
|
454 961,0
|
536 780,0
|
24 052,0
|
8 118,0
|
8 218,0
|
8 218,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
1 200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники финансирования
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
5
|
Основное мероприятие 2.2 "Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети"
|
Всего,
в том числе:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
КГО
|
|
бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники финансирования
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|