Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Вводная часть акта проверки
1. Основание для проведения проверки:
1.1. _______________________________________________________________
(пункт Плана проверок, осуществляемых в целях обеспечения ведомственного
контроля в сфере закупок, на 20__ год или основание, предусмотренное
пунктом 2.11 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города
Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы
от 27 августа 2014 г. N 488-ПП)
1.2. _______________________________________________________________
(реквизиты приказа органа ведомственного контроля
о проведении проверки)
2. Предмет проверки ________________________________________________
(из преамбулы программы проверки)
3.* Проверяемый период _____________________________________________
(из пункта 4 программы проверки)
4. Вопросы проверки:
4.1. _______________________________________________________________
4.2. _______________________________________________________________
(из пункта 3 программы проверки)
5. Состав инспекции, проводившей проверку:
Руководитель инспекции: ____________________________________________
Члены инспекции: ___________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц органа ведомственного контроля,
Ф.И.О. иных должностных лиц органа ведомственного контроля, обладающих
специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки)
6. Проверка начата "__" __________ 20__ г. и окончена
"__" __________ 20__ г.
7. Краткая информация о подведомственном заказчике:
_________________________________________________________________________
(юридический, фактический адреса, почтовый индекс подведомственного
заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, в ведомственном подчинении какого органа
находится)
При проведении проверки присутствовали:
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., контактные телефоны сотрудников (представителей)
подведомственного заказчика, непосредственно присутствовавших при
проведении проверки)
Ответственными лицами за ___________________________________________
(предмет ответственности в деятельности
подведомственного заказчика в соответствии
с вопросами программы проверки)**
в проверенном периоде являлись:
___________________ __________________________ с __________ по __________
(должность) (фамилия, имя, отчество) (период ответственности)
________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на
должность ответственного лица, правового акта подведомственного
заказчика, которым установлены вопросы компетенции)
8. Ранее проверка по предмету и вопросам настоящей проверки
_________________________________________________________________________
(наименование органа ведомственного контроля)
проводилась (не проводилась)
________________________________________________________________________.
(даты срока проведения аналогичной проверки и при проведении плановой
проверки - проверяемый период)
9. Настоящая проверка проводилась _________________________________.
(метод проведения проверки первичных документов по степени охвата
(сплошной, выборочный) и виды документов, подвергшихся сплошной и (или)
выборочной проверке)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.