Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 9
к Стандартам внутреннего контроля
и внутреннего аудита Федерального
казначейства, применяемым контрольно-
аудиторскими подразделениями
при осуществлении контрольной
и аудиторской деятельности
Форма "Справка по результатам проверки Федеральным казначейством деятельности объекта проверки"
24 апреля 2015 г.
Справка
по результатам проверки деятельности
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта проверки)
_________________________________________________________________________
(тема проверки)
_________________________________________________________________________
(проверяемый период)
___________________________ ________________
(место составления справки) (дата)
Во исполнение приказа _____________________________________________
в соответствии с Программой проверки ____________________________________
Фамилия, инициалы участника группы проверки (в творительном падеже) |
- должность члена аудиторской группы, |
Фамилия, инициалы участника группы проверки (в творительном падеже) |
- должность члена аудиторской группы, |
и т.д. |
|
проведена проверка деятельности _________________________________________
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта проверки)
по вопросу(ам):
_________________________________________________________________________
(проверяемое направление деятельности объекта проверки
(вопрос программы проверки)
за ______________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид проверки: ____________
Срок проведения проверки: ______________
Цель проверки: установление соответствия деятельности
_________________________________________________________________________
(наименование объекта проверки)
по исполнению государственных функций и полномочий, по обеспечению его текущей деятельности требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, а также иных документов и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности, а также оценка надежности внутреннего контроля; подтверждение достоверности документов, в том числе бюджетной отчетности, и соответствия порядка их формирования нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации, в части:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предмет проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Метод проведения проверки: ________________________________________
Способ проведения проверки: _______________________________________
Краткая информация об объекте проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов по вопросам осуществления структурным подразделением ЦАФК (ТОФК, ФКУ "ЦОКР") установленных полномочий, соблюдение которых проверено при осуществлении аудиторской проверки деятельности объекта проверки представлен в приложении N 1 к настоящей Справке.
В ходе проверки установлено следующее.
Краткое изложение результатов проверки в разрезе вопросов Программы проверки со ссылкой на прилагаемые к Справке документы последовательно по итогам осуществления контроля по уровню подведомственности и по итогам внутреннего аудита.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предложения по выводам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предложения и рекомендации:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения: _______________________________________________________
(указывается перечень приложений к Справке)
Член аудиторской группы
_______________________ _____________ ______________________
должность подпись инициалы, фамилия
___._____.______
дата
Один экземпляр Справки получен:
Руководитель объекта
внутреннего аудита
(иное уполномоченное лицо)
_______________________ _____________ ______________________
должность подпись инициалы, фамилия
___._____.______
дата
Заполняется в случае отказа руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица) от подписи
От ознакомления с настоящей Справкой под роспись (получения
экземпляра Справки) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(должность руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица)
отказался.
Член аудиторской группы
_______________________ _____________ ______________________
должность подпись инициалы, фамилия
___._____.______
дата
Указания
по заполнению формы "Справка по результатам проверки Федеральным казначейством деятельности объекта проверки"
1. В заголовочной части формы последовательно указываются:
полное наименование объекта проверки;
тема аудиторской проверки в соответствии с приказом о назначении проверки;
проверяемый период;
место составления Справки по результатам проверки деятельности объекта проверки (далее - Справка);
дата составления Справки.
Приказом Казначейства России от 24 апреля 2015 г. N 76 в пункт 2 внесены изменения
2. Во вводной части формы последовательно указываются:
реквизиты приказа Федерального казначейства о назначении проверки (дата, номер, наименование соответствующего приказа);
реквизиты Программы проверки;
фамилии, инициалы и наименования должностей членов аудиторской группы, осуществляющих проверку;
полное наименование объекта проверки;
перечень проверенных направлений деятельности объекта проверки (вопросов Программы проверки);
проверяемый период;
вид проверки в соответствии с Программой проверки;
срок проведения проверки в соответствии с приказом Федерального казначейства о назначении проверки;
цель проверки в соответствии с Программой проверки и с указанием наименования объекта проверки.
3. В пункте "Предмет проверки" формы обобщенно указываются операции, совершаемые объектами проверки, документы, формируемые в процессе осуществления указанных операций, в отношении которых, а также внутреннего контроля в отношении которых, осуществляется аудиторская проверка, с учетом Программы проверки.
Приказом Казначейства России от 24 апреля 2015 г. N 76 в пункт 4 внесены изменения
4. В пункте "Метод проведения проверки" формы указывается метод проведения проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности, Стандартом внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства, Стандартов.
Приказом Казначейства России от 24 апреля 2015 г. N 76 в пункт 5 внесены изменения
5. В пункте "Способ проведения проверки" формы указывается способ проведения проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности, Стандартом внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства, Стандартов.
6. В пункте "Краткая информация об объекте проверки" формы указываются:
дата создания объекта проверки;
штатная и фактическая численность объекта проверки;
иная информация об объекте проверки, имеющая существенное значение для получения результатов внутреннего контроля (внутреннего аудита).
7. В случае необходимости во вводной части формы указывается перечень непредставленных объектом проверки документов и сведений из числа затребованных с указанием причин, по которым проверяющим было отказано в предоставлении документов и сведений, а также информация о фактах создания препятствий при проведении проверки с указанием, в чем конкретно они выражались.
Приказом Казначейства России от 24 апреля 2015 г. N 76 в пункт 8 внесены изменения
8. В описательной части формы приводится информация по каждому вопросу, указанному в Программе проверки, сформированная в соответствии со Стандартом внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства, Стандартов.
9. В пункте "Предложения по выводам" формы указываются предложения по выводам:
о качестве деятельности объекта проверки по направлению деятельности (вопросу Программы проверки);
о степени надежности внутреннего контроля и достоверности представленной объектом внутреннего аудита бюджетной и иной отчетности;
о соответствии ведения бюджетного учета объектами внутреннего аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации (в случае проверки соответствующего направления деятельности объекта внутреннего аудита (вопроса Программы проверки);
об устранении ранее выявленных нарушений (недостатков), принятию мер по минимизации казначейских рисков, в том числе бюджетных, внесению изменений в карты внутреннего контроля объекта внутреннего контроля;
об экономности и результативности использования средств федерального бюджета на объекте внутреннего аудита.
10. В пункте "Предложения и рекомендации" формы указываются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений (недостатков), принятию мер, направленных на минимизацию казначейских рисков, в том числе бюджетных, по внесению изменений в карты внутреннего контроля объекта внутреннего контроля, а также по повышению экономности и результативности использования средств федерального бюджета объектом внутреннего аудита.
Приказом Казначейства России от 24 апреля 2015 г. N 76 в пункт 11 внесены изменения
11. В пункте "Приложения" формы приводится перечень приложений к Справке, сформированный в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности, Стандартом внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства, Стандартов с указанием для каждой позиции реквизитов документов (копий документов), позволяющих их однозначно идентифицировать, а также количества листов в каждом приложении.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.