Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 11
к Стандартам внутреннего контроля
и внутреннего аудита Федерального
казначейства, применяемым контрольно-
аудиторскими подразделениями
при осуществлении контрольной
и аудиторской деятельности
Форма "Акт проверки Федерального казначейства"
АКТ
проверки
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта проверки)
_________________________________________________________________________
(тема проверки)
_________________________________________________________________________
(проверяемый период)
________________________________ ______________________
(место составления Акта) (дата)
Во исполнение приказа _____________________________________________
в соответствии с Программой проверки ____________________________________
аудиторской группой в составе:
Фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы (в творительном падеже) |
- должность руководителя аудиторской группы, |
Фамилия, инициалы члена аудиторской группы (в творительном падеже) |
- должность члена аудиторской группы, |
и т.д. |
|
В случае проведения проверки ответственным работником, в Акте указывается фамилия, инициалы и наименование должности ответственного работника.
проведена проверка деятельности _________________________________________
(полное наименование объекта проверки)
_________________________________________________________________________
(тема проверки)
за ______________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид проверки: ___________
Срок проведения проверки: _____________
Цель проверки: установление соответствия деятельности
_________________________________________________________________________
(наименование объекта проверки)
по исполнению государственных функций и полномочий, по обеспечению его текущей деятельности требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, а также иных документов и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности, а также оценка надежности внутреннего контроля; подтверждение достоверности документов, в том числе бюджетной отчетности, и соответствия порядка их формирования нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации, в части:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предмет проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Метод проведения проверки: ________________________________________
Способ проведения проверки: _______________________________________
Краткая информация об объекте проверки: ___________________________
Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов по вопросам осуществления Федеральным казначейством (ТОФК, ФКУ "ЦОКР") установленных полномочий, соблюдение которых проверено при осуществлении аудиторской проверки деятельности объекта проверки приведен в приложении N ___ к настоящему Акту.
В ходе проведения проверки установлено следующее.
Краткое изложение результатов проверки в разрезе направлений деятельности объекта проверки (вопросов Программы проверки) со ссылкой на прилагаемые к Акту документы, последовательно по итогам осуществления контроля по уровню подведомственности и по итогам внутреннего аудита.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предложения по выводам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предложения и рекомендации:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения: _______________________________________________________
(указывается перечень приложений к Акту)
Руководитель аудиторской
группы
_______________________ _____________ ______________________
должность подпись инициалы, фамилия
___._____.______
дата
Член аудиторской группы
(для формы Акта аудиторской проверки по вопросам,
содержащим сведения, составляющие
государственную тайну)
_______________________ _____________ ______________________
должность подпись инициалы, фамилия
___._____.______
дата
Начальник Управления режима секретности и
безопасности информации объекта проверки (иное
уполномоченное лицо) (для формы Акта аудиторской проверки
по вопросам, содержащим сведения, составляющие
государственную тайну)
_______________________ _____________ ______________________
должность подпись инициалы, фамилия
___._____.______
дата
Один экземпляр Акта получен для ознакомления:
Руководитель
объекта проверки
(иное уполномоченное лицо)
_______________________ _____________ ______________________
должность подпись инициалы, фамилия
___._____.______
дата
"Ознакомлен":
Руководитель
объекта проверки
(иное уполномоченное лицо)
_______________________ _____________ ______________________
должность подпись инициалы, фамилия
___._____.______
дата
Один экземпляр Акта получен:
Руководитель
объекта проверки
(иное уполномоченное лицо)
_______________________ _____________ ______________________
должность подпись инициалы, фамилия
___._____.______
дата
Заполняется в случае отказа руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица) от подписи
От ознакомления с настоящим Актом под роспись (получения экземпляра
Акта) ___________________________________________________________________
(должность руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица)
отказался.
Руководитель
аудиторской группы
_______________________ _____________ ______________________
должность подпись инициалы, фамилия
___._____.______
дата
Указания
по заполнению формы "Акт проверки Федерального казначейства"
1. В заголовочной части формы последовательно указываются:
полное наименование объекта проверки;
тема аудиторской проверки в соответствии с приказом о назначении проверки;
проверяемый период;
место составления Акта проверки (далее - Акт);
дата составления Акта.
2. Во вводной части формы последовательно указываются:
реквизиты приказа о назначении проверки (дата, номер, наименование соответствующего приказа Федерального казначейства);
реквизиты Программы проверки;
фамилии, инициалы и наименования должностей руководителя, членов аудиторской группы, осуществляющих проверку;
полное наименование объекта проверки;
тема проверки в соответствии с приказом Федерального казначейства о назначении проверки;
проверяемый период;
вид проверки в соответствии с Программой проверки;
срок проведения проверки в соответствии с приказом Федерального казначейства о назначении проверки;
цель проверки в соответствии с Программой проверки и с указанием наименования объекта проверки.
3. В пункте "Предмет проверки" формы обобщенно указываются операции, совершаемые объектами проверки, действия по формированию документов, в отношении которых, а также внутреннего контроля в отношении которых, осуществляется проверка, с учетом Программы проверки.
4. В пункте "Метод проведения проверки" формы указывается метод проведения проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности, Стандартом внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства, Стандартов.
5. В пункте "Способ проведения проверки" формы указывается способ проведения проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности, Стандартом внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства, Стандартов.
6. В пункте "Краткая информация об объекте проверки" формы указываются:
дата создания объекта проверки;
штатная и фактическая численность объекта проверки;
иная информация об объекте проверки, имеющая существенное значение для получения результатов проверки.
7. В описательной части формы приводится информация по каждому направлению деятельности объекта проверки (вопросу Программы проверки), указанному в Программе проверки, сформированная в соответствии со Стандартом внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства.
8. В пункте "Предложения по выводам" формы указываются предложения по выводам:
о качестве деятельности объекта проверки по направлению деятельности (вопросу Программы проверки);
о степени надежности внутреннего контроля и достоверности представленной объектом внутреннего аудита бюджетной и иной отчетности;
о соответствии ведения бюджетного учета объектами внутреннего аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации (в случае проверки соответствующего направления деятельности объекта внутреннего аудита (вопроса Программы проверки);
об устранении ранее выявленных нарушений (недостатков), принятию мер по минимизации казначейских рисков, в том числе бюджетных, внесению изменений в карты внутреннего контроля объекта внутреннего контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования средств федерального бюджета.
9. В пункте "Предложения и рекомендации" формы указываются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений (недостатков), принятию мер по минимизации казначейских рисков, в том числе бюджетных, внесению изменений в карты внутреннего контроля объекта внутреннего контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования средств федерального бюджета.
10. В пункте "Приложения" формы приводится перечень приложений к Акту, сформированный в соответствии со Стандартом внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства, Стандартов с указанием для каждой позиции реквизитов документов (копий документов), позволяющих их однозначно идентифицировать, а также количества листов в каждом приложении.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.