Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 12
к Стандартам внутреннего контроля
и внутреннего аудита Федерального
казначейства, применяемым контрольно-
аудиторскими подразделениями
при осуществлении контрольной
и аудиторской деятельности
Форма "Отчет о результатах проверки Федерального казначейства"
ОТЧЕТ
о результатах проверки
___________________________________________________________________
(полное наименование объекта проверки)
1. Основание для проведения проверки: ___________________________________
2. Проверяемый период: __________________________________________________
3. Срок проведения проверки: ____________________________________________
4. Цель проверки: _______________________________________________________
5. Предмет проверки: ____________________________________________________
6. По результатам проверки установлено следующее:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Возражения (замечания) руководителя (иного уполномоченного лица)
объекта проверки, изложенные по результатам проверки:
_________________________________________________________________________
8. Выводы: ______________________________________________________________
9. Предложения и рекомендации: __________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения: 1. Акт проверки _____________________________________________
(полное наименование объекта внутреннего аудита)
с приложениями к нему, всего на ____ л. в 1 экз.
2. Возражения к Акту проверки _______________________________
(полное наименование объекта
внутреннего аудита)
на ____ л. в 1 экз.
Начальник контрольно-аудиторского
подразделения Федерального
казначейства
_______________________ _____________ ______________________
подпись инициалы, фамилия
___._____.______
дата
Указания
по заполнению формы "Отчет о результатах проверки Федерального казначейства"
1. В заголовочной части формы указывается полное наименование объекта проверки.
2. В пункте 1 формы указываются реквизиты приказа о назначении проверки (дата, номер, наименование соответствующего приказа Федерального казначейства).
3. В пункте 2 формы указывается проверяемый период в соответствии с приказом о назначении проверки.
4. В пункте 3 формы указывается срок проведения проверки в соответствии с приказом о назначении проверки.
5. В пункте 4 формы указывается цель проверки в соответствии с Программой проверки.
6. В пункте 5 формы указывается предмет проверки в соответствии с Программой проверки.
7. В пункте 6 формы последовательно указываются результаты контрольного мероприятия, аудиторской проверки в соответствии со Стандартом внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства.
8. В пункте 7 формы указывается:
при наличии возражений (замечаний) со стороны объекта проверки, поступивших в установленные сроки - реквизиты таких возражений (замечаний) с указанием общего количества листов;
при наличии возражений (замечаний) со стороны объекта проверки, поступивших позже установленных сроков - реквизиты таких возражений (замечаний) с указанием общего количества листов, с отметкой "получены позже установленного срока";
при непредставлении объектом проверки возражений (замечаний), несмотря на соответствующую отметку в акте аудиторской проверки, проставляется отметка "возражения (замечания) не представлены".
при отсутствии возражений (замечаний) со стороны объекта проверки проставляется отметка "возражения (замечания) отсутствуют".
9. В пункте 8 формы указываются выводы:
о качестве деятельности объекта проверки;
о степени надежности внутреннего контроля и достоверности представленной объектом внутреннего аудита бюджетной и иной отчетности;
о соответствии ведения бюджетного учета объектами внутреннего аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации (в случае проверки соответствующего направления деятельности объекта внутреннего аудита (вопроса Программы проверки);
об устранении ранее выявленных нарушений (недостатков), принятию мер, направленных на минимизацию казначейских рисков, в том числе бюджетных, по внесению изменений в карты внутреннего контроля объекта внутреннего контроля;
об экономности и результативности использования средств федерального бюджета на объекте внутреннего аудита.
10. В пункте 9 формы указываются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений (недостатков), принятию мер, направленных на минимизацию казначейских рисков, в том числе бюджетных, по внесению изменений в карты внутреннего контроля объекта внутреннего контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования средств федерального бюджета.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.