Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к Регламенту осуществления
внутреннего финансового аудита
в Федеральной службе судебных приставов
Отчет
о результатах аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки_________________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана
внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки_____________________________________________
3. Проверяемый период____________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки__________________________________
5. Цель аудиторской проверки_____________________________________________
6. Вид аудиторской проверки______________________________________________
7. Перечень вопросов изученных в ходе аудиторской проверки
7.1._____________________________________________________________________
7.2._____________________________________________________________________
7.3._____________________________________________________________________
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),
об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых
бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов
Программы проверки)
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки,
изложенные по результатам проверки
_________________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии
возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата,
количество листов приложенных к Отчету возражений))
10. Выводы:
11.1.____________________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля
и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной
отчетности)
12.2.____________________________________________________________________
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами
аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным
Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом))
13. Предложения и
рекомендации_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению
изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения
по повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств)
Приложения:
1. Акт проверки__________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на______листах в 1 экз.
2. Возражения к акту проверки
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на_____листах в 1 экз.
Руководитель субъекта аудита
(иное уполномоченное лицо)
_________________________ ________________________ ______________________
(должность) (подпись) Ф.И.О.
_______________
(дата)
Образец формы отчета о результатах аудиторской проверки
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.