Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 7
к п. 43 Положения
Начальнику Главного управления
специальных программ Президента
Российской Федерации
______________________________
(инициалы и фамилия)
ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки
________________________________________________________________________
(наименование объекта проверки)
В соответствии с пунктом Плана внутреннего финансового аудита на 20_____
год, распоряжением ГУСПа от "___" _________ 20__ г. N___ и программой
проверки, утвержденной "___" _____________ 20__ г., аудиторской группой
в составе: руководитель
________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
члены __________________________________________________________________
(наименование должностей, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________
проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности и
надежности внутреннего финансового контроля ____________________________
(наименование объекта проверки)
По результатам проверки установлено следующее.
1. Общая оценка.
2. Информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках
и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о
причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках.
3. Информация о наличии или об отсутствии возражений со стороны
объектов аудита.
4. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и
достоверности представленной бюджетной отчетности.
5. Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита
методологии и стандартам бюджетного учета, установленными Министерством
финансов Российской Федерации.
6. Выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков,
внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также
предложения по повышению экономности и результативности использования
средств федерального бюджета.
Приложения: на ____ л., в ____ экз.
Руководитель субъекта аудита
_____________________________ ______________ ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.