Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к Положению
Руководителю ФАС России
И.Ю. Артемьеву
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
Я, _________________________________, руководитель аудиторской группы при
ФИО руководителя аудиторской
группы
проведении аудиторской проверки _________________________________________
наименование объекта аудита
установил:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
указывается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),
об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных
рисках
Со стороны ________________________________ возражения на акт аудиторской
Объект аудита
проверки представлены/не представлены (ненужное зачеркнуть).
Выводы по итогам аудиторской проверки:
1. Степень надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности ___________________________;
2. Бюджетный учет объекта аудита соответствует/не соответствует (не нужное зачеркнуть) методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
По итогам аудиторской проверки __________________________________________
объект аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
для устранения выявленных недостатков рекомендовано: ____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
указать предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению
изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения
по повышению экономности и результативности использования средств
федерального бюджета.
По итогам аудиторской проверки прошу Вас принять решение в соответствии с пунктом 54 Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2014 N 193
Руководитель аудиторской группы _____________________________________
ФИО, подпись
"___" _______________ 201__
<< Приложение N 3. Акт аудиторской проверки |
||
Содержание Приказ Федеральной антимонопольной службы от 25 марта 2015 г. N 193/15 "Об утверждении положения о внутреннем финансовом... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.