Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение N 2. Акт

Приложение N 2
к Порядку осуществления внутреннего
финансового аудита в Федеральной
службе по финансовому мониторингу

 

АКТ

 

Вид аудиторской проверки

__________________________

Форма по

ОКУД

 

Тип проверки (плановая/ внеплановая)

__________________________

Дата

 

 

 

Номер

документа

 

Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств

__________________________

Код по

Сводному

реестру

 

Наименование бюджета

__________________________

Код по ОКТМО

 

Реквизиты приказа

Росфинмониторинга

__________________________

Номер/Дата

 

 

     Во исполнение ______________________________________________________
                    (реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,
                                       N пункта Плана)
в соответствии с Программой _____________________________________________
                             (реквизиты Программы аудиторской проверки)
группой в  составе  (Ф.И.О.  руководителя  аудиторской  группы  и  членов
аудиторской группы  и  их  должности)  проведена   аудиторская   проверка
_________________________________________________________________________
                      (тема аудиторской проверки)
_________________________________________________________________________
                          (проверяемый период)

 

                            1. Вводная часть
     Сведения о проверяемом  объекте  финансового  аудита,  установленные
пунктом 4.17. Порядка  осуществления  внутреннего  финансового   аудита в
Федеральной службе по финансовому мониторингу.

 

                          2. Описательная часть
     Описание проведенной работы с указанием методов, способов проведения
аудиторской проверки, перечня вопросов,  изученных  в  ходе  контрольного
мероприятия и выявленных нарушений по каждому вопросу

 

                         3. Заключительная часть
     Обобщенная информация и выводы о результатах проверки.

 

     Приложение: Всего на ____ листах.

 

     Подписи руководителя мероприятия внутреннего  финансового   аудита и
членов аудиторской группы:
     _____________
     _____________
     _____________
     _____________

 

     Подпись объекта внутреннего финансового аудита:
     _____________

 

     Дата ознакомления с Актом
     объекта внутреннего финансового аудита      ___________