Приложение N 2
к Порядку осуществления внутреннего
финансового аудита в Федеральной
службе по финансовому мониторингу
АКТ
Вид аудиторской проверки |
__________________________ |
Форма по |
|
Тип проверки (плановая/ внеплановая) |
__________________________ |
Дата |
|
|
|
Номер документа |
|
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств |
__________________________ |
Код по Сводному реестру |
|
Наименование бюджета |
__________________________ |
Код по ОКТМО |
|
Реквизиты приказа Росфинмониторинга |
__________________________ |
Номер/Дата |
|
Во исполнение ______________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,
N пункта Плана)
в соответствии с Программой _____________________________________________
(реквизиты Программы аудиторской проверки)
группой в составе (Ф.И.О. руководителя аудиторской группы и членов
аудиторской группы и их должности) проведена аудиторская проверка
_________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
_________________________________________________________________________
(проверяемый период)
1. Вводная часть
Сведения о проверяемом объекте финансового аудита, установленные
пунктом 4.17. Порядка осуществления внутреннего финансового аудита в
Федеральной службе по финансовому мониторингу.
2. Описательная часть
Описание проведенной работы с указанием методов, способов проведения
аудиторской проверки, перечня вопросов, изученных в ходе контрольного
мероприятия и выявленных нарушений по каждому вопросу
3. Заключительная часть
Обобщенная информация и выводы о результатах проверки.
Приложение: Всего на ____ листах.
Подписи руководителя мероприятия внутреннего финансового аудита и
членов аудиторской группы:
_____________
_____________
_____________
_____________
Подпись объекта внутреннего финансового аудита:
_____________
Дата ознакомления с Актом
объекта внутреннего финансового аудита ___________