Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к Регламенту осуществления
внутреннего финансового
аудита в системе МВД России
Рекомендуемый образец
ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки ________________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, пункт Плана по
внутреннему финансовому аудиту)
2. Тема аудиторской проверки ____________________________________________
3. Проверяемый период ___________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки _________________________________
5. Цель аудиторской проверки ____________________________________________
6. Вид аудиторской проверки _____________________________________________
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1. ____________________________________________________________________
7.2. ____________________________________________________________________
7.3. ____________________________________________________________________
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
_________________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об
условиях и о причинах таких нарушений (по порядку в соответствии с
нумерацией вопросов программы аудиторской проверки)
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта
аудиторской проверки по результатам аудиторской проверки:
_________________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений, при наличии
возражений указываются их реквизиты (номер, дата, количество листов)
10. Выводы:
10.1. ___________________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля
и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной
отчетности)
10.2. ___________________________________________________________________
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами
аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным
Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом)
11. Предложения и рекомендации __________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению
изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения
по повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств)
Приложения:
1. Акт аудиторской проверки _____________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на _____ листах в 1 экз.
2. Возражения к Акту аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на _____ листах в 1 экз.
Руководитель субъекта аудита
(иное уполномоченное лицо)
_____________________ ____________________ __________________________
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)
" "__________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.