Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Государственной программе
города Москвы "Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
(с изменениями от 26 ноября 2013 г.)
Таблица 1
Паспорт
подпрограммы "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
"Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" |
|||||||||||||
Цели подпрограммы |
Устойчивое и эффективное развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, предоставления полного спектра качественных услуг. |
|||||||||||||
Задачи подпрограммы |
Развитие разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей. |
|||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||||
Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб |
|
|
|
|
|
|
||||||||
13А0000.01. Посещаемость парков культуры и отдыха |
Количество посещений на 1 тыс. жителей в год |
1685 |
1988 |
2286 |
2583 |
2880 |
||||||||
13А0000.03. Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы на текущее содержание в парках культуры и отдыха |
Процент |
40 |
48 |
60 |
78 |
85 |
||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ |
|||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, |
|||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Итоги |
|||||||||
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб |
056, 075, 148 |
Всего |
6 976 850,90 |
6 619 230,00 |
6 981 762,50 |
7 350 091,50 |
7 772 771,90 |
35 700 706,80 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
6 641 553,60 |
5 624 333,00 |
5 877 427,50 |
6 124 280,50 |
6 412 121,70 |
30 679 716,30 |
||||||||
Средства юридических и физических лиц |
335 297,30 |
994 897,00 |
1 104 335,00 |
1 225 811,00 |
1 360 650,20 |
5 020 990,50 |
||||||||
Мероприятие 13А0100. Оказание парками культуры и отдыха, музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
056, 075 |
Всего |
1 603 307,80 |
2 127 708,40 |
2 288 122,90 |
2 459 318,00 |
2 652 132,00 |
11 130 589,10 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
1 268 010,50 |
1 132 811,40 |
1 183 787,90 |
1 233 507,00 |
1 291 481,80 |
6 109 598,60 |
||||||||
Средства юридических и физических лиц |
335 297,30 |
994 897,00 |
1 104 335,00 |
1 225 811,00 |
1 360 650,20 |
5 020 990,50 |
||||||||
Мероприятие 13А0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
056 |
Всего |
1 327 598,80 |
2 088 808,40 |
2 247 472,40 |
2 416 960,20 |
2 607 783,40 |
10 688 623,20 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
992 301,50 |
1 093 911,40 |
1 143 137,40 |
1 191 149,20 |
1 247 133,20 |
5 667 632,70 |
||||||||
Средства юридических и физических лиц |
335 297,30 |
994 897,00 |
1 104 335,00 |
1 225 811,00 |
1 360 650,20 |
5 020 990,50 |
||||||||
Мероприятие 13А0185. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха |
056, 075 |
Всего |
275 709,00 |
38 900,00 |
40 650,50 |
42 357,80 |
44 348,60 |
441 965,90 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
275 709,00 |
38 900,00 |
40 650,50 |
42 357,80 |
44 348,60 |
441 965,90 |
||||||||
Мероприятие 13А0200. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев и скверов |
056 |
Всего |
2 258 262,90 |
1 914 878,00 |
2 001 047,50 |
2 085 091,50 |
2 183 090,80 |
10 442 370,70 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
2 258 262,90 |
1 914 878,00 |
2 001 047,50 |
2 085 091,50 |
2 183 090,80 |
10 442 370,70 |
||||||||
Мероприятие 13А0285. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев и скверов |
056 |
Всего |
2 258 262,90 |
1 914 878,00 |
2 001 047,50 |
2 085 091,50 |
2 183 090,80 |
10 442 370,70 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
2 258 262,90 |
1 914 878,00 |
2 001 047,50 |
2 085 091,50 |
2 183 090,80 |
10 442 370,70 |
||||||||
Мероприятие 13А0300. Текущий и капитальный ремонты объектов и территорий парков культуры и отдыха и музеев |
056 |
Всего |
562 793,70 |
457 027,00 |
477 593,20 |
497 652,10 |
521 041,70 |
2 516 107,70 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
562 793,70 |
457 027,00 |
477 593,20 |
497 652,10 |
521 041,70 |
2 516 107,70 |
||||||||
Мероприятие 13А0383. Капитальный ремонт объектов и территорий парков культуры и отдыха и музеев |
056 |
Всего |
562 793,70 |
319 918,90 |
382 074,60 |
398 121,70 |
416 833,40 |
2 079 742,30 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
562 793,70 |
319 918,90 |
382 074,60 |
398 121,70 |
416 833,40 |
2 079 742,30 |
||||||||
Мероприятие 13А0384. Текущий ремонт объектов и территорий парков культуры и отдыха и музеев |
056 |
Всего |
0 |
137 108,10 |
95 518,60 |
99 530,40 |
104 208,30 |
436 365,40 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
0 |
137 108,10 |
95 518,60 |
99 530,40 |
104 208,30 |
436 365,40 |
||||||||
Мероприятие 13А0400. Текущий и капитальный ремонты инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев |
056 |
Всего |
497 075,10 |
400 112,00 |
418 117,00 |
435 677,90 |
456 154,80 |
2 207 136,80 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
497 075,10 |
400 112,00 |
418 117,00 |
435 677,90 |
456 154,80 |
2 207 136,80 |
||||||||
Мероприятие 13А0483. Капитальный ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев |
056 |
Всего |
497 075,10 |
320 089,60 |
376 305,30 |
392 110,10 |
410 539,30 |
1 996 119,40 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
497 075,10 |
320 089,60 |
376 305,30 |
392 110,10 |
410 539,30 |
1 996 119,40 |
||||||||
Мероприятие 13А0484. Текущий ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев |
056 |
Всего |
0 |
80 022,40 |
41 811,70 |
43 567,80 |
45 615,50 |
211 017,40 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
0 |
80 022,40 |
41 811,70 |
43 567,80 |
45 615,50 |
211 017,40 |
||||||||
Мероприятие 13А0500. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий |
056, 075 |
Всего |
1 441 794,60 |
473 521,60 |
494 829,60 |
515 613,50 |
539 847,30 |
3 465 606,60 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
1 441 794,60 |
473 521,60 |
494 829,60 |
515 613,50 |
539 847,30 |
3 465 606,60 |
||||||||
Мероприятие 13А0586. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий |
056, 075 |
Всего |
1 441 794,60 |
473 521,60 |
494 829,60 |
515 613,50 |
539 847,30 |
3 465 606,60 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
1 441 794,60 |
473 521,60 |
494 829,60 |
515 613,50 |
539 847,30 |
3 465 606,60 |
||||||||
Мероприятие 13А0600. Текущий и капитальный ремонты (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев |
056 |
Всего |
247 223,70 |
665 283,00 |
695 220,70 |
724 420,00 |
758 467,70 |
3 090 615,10 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
247 223,70 |
665 283,00 |
695 220,70 |
724 420,00 |
758 467,70 |
3 090 615,10 |
||||||||
Мероприятие 13А0683. Капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев |
056 |
Всего |
247 223,70 |
465 698,10 |
486 654,50 |
507 094,00 |
530 927,40 |
2 237 597,70 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
247 223,70 |
465 698,10 |
486 654,50 |
507 094,00 |
530 927,40 |
2 237 597,70 |
||||||||
Мероприятие 13А0684. Текущий ремонт зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев |
056 |
Всего |
0 |
199 584,90 |
208 566,20 |
217 326,00 |
227 540,30 |
853 017,40 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
0 |
199 584,90 |
208 566,20 |
217 326,00 |
227 540,30 |
853 017,40 |
||||||||
Мероприятие 13А0700. Текущий и капитальный ремонты зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха и музеев |
056 |
Всего |
274 673,10 |
384 000,00 |
401 280,00 |
418 133,80 |
437 786,10 |
1 915 873,00 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
274 673,10 |
384 000,00 |
401 280,00 |
418 133,80 |
437 786,10 |
1 915 873,00 |
||||||||
Мероприятие 13А0783. Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха и музеев |
056 |
Всего |
274 673,10 |
384 000,00 |
401 280,00 |
418 133,80 |
437 786,10 |
1 915 873,00 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
274 673,10 |
384 000,00 |
401 280,00 |
418 133,80 |
437 786,10 |
1 915 873,00 |
||||||||
Мероприятие 13А0900. Текущий и капитальный ремонты объектов и территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование) |
056 |
Всего |
51 560,00 |
129 800,00 |
135 641,00 |
141 337,90 |
147 980,80 |
606 319,70 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
51 560,00 |
129 800,00 |
135 641,00 |
141 337,90 |
147 980,80 |
606 319,70 |
||||||||
Мероприятие 13А0983. Капитальный ремонт объектов и территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование) |
056 |
Всего |
51 560,00 |
116 820,00 |
122 076,90 |
127 204,10 |
133 182,70 |
550 843,70 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
51 560,00 |
116 820,00 |
122 076,90 |
127 204,10 |
133 182,70 |
550 843,70 |
||||||||
Мероприятие 13А0984. Текущий ремонт объектов и территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников |
056 |
Всего |
0 |
12 980,00 |
13 564,10 |
14 133,80 |
14 798,10 |
55 476,00 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
0 |
12 980,00 |
13 564,10 |
14 133,80 |
14 798,10 |
55 476,00 |
||||||||
Мероприятие 13А1000. Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников |
056 |
Всего |
20 160,00 |
48 900,00 |
51 100,60 |
53 246,80 |
55 749,40 |
229 156,80 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
20 160,00 |
48 900,00 |
51 100,60 |
53 246,80 |
55 749,40 |
229 156,80 |
||||||||
Мероприятие 13А1085. Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников |
056 |
Всего |
20 160,00 |
48 900,00 |
51 100,60 |
53 246,80 |
55 749,40 |
229 156,80 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
20 160,00 |
48 900,00 |
51 100,60 |
53 246,80 |
55 749,40 |
229 156,80 |
||||||||
Мероприятие 13А1300. Благоустройство территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка |
148 |
Всего |
14 000,00 |
0 |
14 734,50 |
15 353,30 |
16 074,90 |
60 162,70 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
14 000,00 |
0 |
14 734,50 |
15 353,30 |
16 074,90 |
60 162,70 |
||||||||
Мероприятие 13А1385. Благоустройство территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка |
148 |
Всего |
14 000,00 |
0 |
14 734,50 |
15 353,30 |
16 074,90 |
60 162,70 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
14 000,00 |
0 |
14 734,50 |
15 353,30 |
16 074,90 |
60 162,70 |
||||||||
Мероприятие 13А1400. Приобретение оборудования для объектов Екатерининского парка |
148 |
Всего |
5 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 141,00 |
17 141,00 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
5 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 141,00 |
17 141,00 |
||||||||
Мероприятие 13А1482. Приобретение оборудования для объектов Екатерининского парка |
148 |
Всего |
5 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 141,00 |
17 141,00 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
5 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 141,00 |
17 141,00 |
||||||||
Мероприятие 13А1500. Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка |
148 |
Всего |
1 000,00 |
15 000,00 |
1 075,50 |
1 246,70 |
1 305,30 |
19 627,50 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
1 000,00 |
15 000,00 |
1 075,50 |
1 246,70 |
1 305,30 |
19 627,50 |
||||||||
Мероприятие 13А1583. Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка |
148 |
Всего |
1 000,00 |
15 000,00 |
1 075,50 |
1 246,70 |
1 305,30 |
19 627,50 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
1 000,00 |
15 000,00 |
1 075,50 |
1 246,70 |
1 305,30 |
19 627,50 |
||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 |
Таблица 2
Паспорт
подпрограммы "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
"Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования" |
|||||||||||||
Цели подпрограммы |
Повышение уровня благоустройства городских озелененных территорий I и II категорий. Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга жителей и гостей города Москвы. Повышение привлекательности парков, парковых зон, скверов и бульваров для инвесторов в целях организации в них комплекса услуг для развития индустрии отдыха. |
|||||||||||||
Задачи подпрограммы |
Обеспечить благоустройство парков и парковых зон, скверов и бульваров города Москвы, развитие их инфраструктуры в целях создания условий для повышения привлекательности в качестве объектов досуга и отдыха жителей и гостей города Москвы |
|||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||||
Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования |
|
|
|
|
|
|
||||||||
13Б0000.01. Количество новых элементов отдыха и досуга, размещенных на территориях парков (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты) |
Штука |
302 |
612 |
862 |
1042 |
1237 |
||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ |
|||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ |
|||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Итоги |
|||||||||
Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования |
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Всего |
7 217 898,3 |
5 771 538,0 |
6 042 795,0 |
6 296 592,3 |
6 592 532,1 |
31 921 355,7 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
7 217 898,3 |
5 771 538,0 |
6 042 795,0 |
6 296 592,3 |
6 592 532,1 |
31 921 355,7 |
||||||||
Мероприятие 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения |
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Всего |
6 282 231,2 |
4 041 200,0 |
4 223 054,0 |
4 400 422,2 |
4 607 242,0 |
23 554 149,4 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
6 282 231,2 |
4 041 200,0 |
4 223 054,0 |
4 400 422,2 |
4 607 242,0 |
23 554 149,4 |
||||||||
Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города |
778 |
Всего |
645 096,6 |
574 580,9 |
600 437,0 |
625 655,4 |
655 061,2 |
3 100 831,1 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
645 096,6 |
574 580,9 |
600 437,0 |
625 655,4 |
655 061,2 |
3 100 831,1 |
||||||||
Мероприятие 13Б0300. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков |
778, 901, 911, 931, 941, 971, 981, 991 |
Всего |
35 472,6 |
302 226,0 |
327 364,0 |
341 113,3 |
357 145,6 |
1 363 321,5 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
35 472,6 |
302 226,0 |
327 364,0 |
341 113,3 |
357 145,6 |
1 363 321,5 |
||||||||
Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы |
971 |
Всего |
0,0 |
121 700,0 |
127 176,5 |
132 517,9 |
138 746,2 |
520 140,6 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
0,0 |
121 700,0 |
127 176,5 |
132 517,9 |
138 746,2 |
520 140,6 |
||||||||
Мероприятие 13Б0500. Содержание зеленых насаждений и цветочное оформление парковых территорий |
971 |
Всего |
66 730,0 |
56 200,0 |
58 729,0 |
61 195,6 |
64 071,8 |
306 926,4 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
66 730,0 |
56 200,0 |
58 729,0 |
61 195,6 |
64 071,8 |
306 926,4 |
||||||||
Мероприятие 13Б0581. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений |
971 |
Всего |
66 730,0 |
56 200,0 |
58 729,0 |
61 195,6 |
64 071,8 |
306 926,4 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
66 730,0 |
56 200,0 |
58 729,0 |
61 195,6 |
64 071,8 |
306 926,4 |
||||||||
Мероприятие 13Б0600. Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов |
778 |
Всего |
188 367,9 |
169 531,1 |
177 160,0 |
184 600,7 |
193 276,9 |
912 936,6 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
188 367,9 |
169 531,1 |
177 160,0 |
184 600,7 |
193 276,9 |
912 936,6 |
||||||||
Мероприятие 13Б0700. Содержание и эксплуатация катков с искусственным льдом |
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991 |
Всего |
0,0 |
506 100,0 |
528 874,5 |
551 087,2 |
576 988,3 |
2 163 050,0 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
0,0 |
506 100,0 |
528 874,5 |
551 087,2 |
576 988,3 |
2 163 050,0 |
||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 |
Таблица 3
Паспорт
подпрограммы "Развитие объектов в жилом секторе" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
"Развитие объектов в жилом секторе" |
||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Создание условий организации современного и комфортного отдыха населения города Москвы по месту жительства |
||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
Увеличение количества и улучшение качественного состояния дворовых территорий, включая детские площадки, площадки для выгула домашних животных и тихого отдыха, используемых для отдыха населения города Москвы по месту жительства |
||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
||||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||||||||
Развитие объектов в жилом секторе |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
13В0000.01 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам |
Процент |
49 |
62 |
74 |
87 |
100 |
|||||||||
13В0000.02 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам |
Процент |
49 |
62 |
74 |
87 |
100 |
|||||||||
13В0000.03 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам |
Процент |
49 |
62 |
74 |
87 |
100 |
|||||||||
13В0000.04 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам |
Процент |
49 |
62 |
74 |
87 |
100 |
|||||||||
13В0000.05 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам |
Процент |
49 |
62 |
74 |
87 |
100 |
|||||||||
13В0000.06 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам |
Процент |
49 |
62 |
74 |
87 |
100 |
|||||||||
13В0000.07 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам |
Процент |
49 |
62 |
74 |
87 |
100 |
|||||||||
13В0000.08 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам |
Процент |
49 |
62 |
74 |
87 |
100 |
|||||||||
13В0000.09 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам |
Процент |
49 |
62 |
74 |
87 |
100 |
|||||||||
13В0000.10 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам |
Процент |
49 |
62 |
74 |
87 |
100 |
|||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы |
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ |
||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
|
||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Итоги |
||||||||||
Подпрограмма 13В. Развитие объектов в жилом секторе |
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Всего |
3 194 646,2 |
106 493,2 |
111 285,4 |
115 959,5 |
121 409,6 |
3 649 793,9 |
|||||||
Расходы бюджета города Москвы |
3 194 646,2 |
106 493,2 |
111 285,4 |
115 959,5 |
121 409,6 |
3 649 793,9 |
|||||||||
Мероприятие 13В0100. Обустройство дворовых территорий |
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Всего |
3 093 308,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 093 308,0 |
|||||||
Расходы бюджета города Москвы |
3 093 308,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 093 308,0 |
|||||||||
Мероприятие 13В0200. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству |
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Всего |
101 338,2 |
106 493,2 |
111 285,4 |
115 959,5 |
121 409,6 |
556 485,9 |
|||||||
Расходы бюджета города Москвы |
101 338,2 |
106 493,2 |
111 285,4 |
115 959,5 |
121 409,6 |
556 485,9 |
|||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 |
Постановлением Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 758-ПП в таблицу 4 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 4
Паспорт
подпрограммы "Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
"Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах" |
|||||||||||||
Цели подпрограммы |
Формирование осознанной необходимости у населения заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья и реализации себя как личности. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления физического и нравственного здоровья жителей города Москвы. Расширение возможностей для физкультурно-оздоровительных занятий населения города Москвы по месту жительства. |
|||||||||||||
Задачи подпрограммы |
Развитие спортивных сооружений Москомспорта на территории жилых микрорайонов. Развитие спортивных объектов Москомспорта, находящихся в непосредственной близости к территориям парков, лесопарков, зон отдыха. Развитие материально-технической базы организаций Москомспорта. Укрепление материально-технической базы и улучшение качества спортивных площадок, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства. |
|||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||||
Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах |
|
|
|
|
|
|
||||||||
13Г0000.01. Количество обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных городков, тренажерных комплексов, расположенных на уличных площадках |
Единица |
30 |
36 |
47 |
57 |
65 |
||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ |
|||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ |
|||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Итоги |
|||||||||
Подпрограмма 13Г. Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах |
164, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Всего |
1 244 435,9 |
1 009 961,8 |
1 043 872,2 |
1 087 714,6 |
1 138 837,2 |
5 524 821,7 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
1 244 435,9 |
1 009 961,8 |
1 043 872,2 |
1 087 714,6 |
1 138 837,2 |
5 524 821,7 |
||||||||
Мероприятие 13Г0100. Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений |
164 |
Всего |
290 961,8 |
306 000,0 |
319 770,0 |
333 200,3 |
348 860,7 |
1 598 792,8 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
290 961,8 |
306 000,0 |
319 770,0 |
333 200,3 |
348 860,7 |
1 598 792,8 |
||||||||
Мероприятие 13Г0200. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок |
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Всего |
42 385,7 |
25 769,6 |
26 230,6 |
27 417,5 |
28 706,1 |
150 509,5 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
42 385,7 |
25 769,6 |
26 230,6 |
27 417,5 |
28 706,1 |
150 509,5 |
||||||||
Мероприятие 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту |
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Всего |
911 088,4 |
678 192,2 |
697 871,6 |
727 096,8 |
761 270,3 |
3 775 519,3 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
911 088,4 |
678 192,2 |
697 871,6 |
727 096,8 |
761 270,3 |
3 775 519,3 |
||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 |
Таблица 5
Паспорт
подпрограммы "Развитие туризма" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
"Развитие туризма" |
|||||||||||||
Цели подпрограммы |
Создание благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с туристскими целями. Повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы. |
|||||||||||||
Задачи подпрограммы |
Совершенствование нормативной правовой базы в области развития туризма. Развитие туристской инфраструктуры. Повышение качества обслуживания. Расширение ассортимента туристского продукта. Совершенствование подготовки кадров. Обеспечение безопасности туризма. Продвижение туристского продукта города Москвы на внутреннем и внешнем рынках. Мониторинг развития туристского рынка города Москвы и эффективности его регулирования. |
|||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||||
Развитие туризма |
|
|
|
|
|
|
||||||||
13Д0000.01. Число международных прибытий, в том числе |
Млн. прибытий |
4,8 |
5,2 |
5,7 |
6,2 |
6,8 |
||||||||
13Д0000.02. Число международных прибытий из государств-участников СНГ |
Млн. прибытий |
2,3 |
2,5 |
2,7 |
3,0 |
3,3 |
||||||||
13Д0000.03. Число международных прибытий из других иностранных государств |
Млн. прибытий |
2,5 |
2,7 |
3,0 |
3,2 |
3,5 |
||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ |
|||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
|
|||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Итоги |
|||||||||
Подпрограмма 13Д. Развитие туризма |
768 |
Всего |
1 196 710,6 |
827 680,0 |
795 268,0 |
816 534,3 |
842 569,7 |
4 478 762,6 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
290 907,1 |
356 800,0 |
310 888,0 |
323 944,3 |
339 169,7 |
1 621 709,1 |
||||||||
Средства юридических и физических лиц |
905 803,5 |
470 880,0 |
484 380,0 |
492 590,0 |
503 400,0 |
2 857 053,5 |
||||||||
Мероприятие 13Д0100. Развитие туристической инфраструктуры |
768 |
Всего |
860 206,5 |
503 820,0 |
503 606,5 |
512 224,5 |
523 641,0 |
2 903 498,5 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
33 232,5 |
58 000,0 |
45 666,5 |
47 584,5 |
49 821,0 |
234 304,5 |
||||||||
Средства юридических и физических лиц |
826 974,0 |
445 820,0 |
457 940,0 |
464 640,0 |
473 820,0 |
2 669 194,0 |
||||||||
Мероприятие 13Д0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий |
768 |
Всего |
165 323,6 |
129 840,0 |
135 066,6 |
140 906,5 |
147 634,3 |
718 771,0 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
135 334,6 |
122 440,0 |
127 166,6 |
132 506,5 |
138 734,3 |
656 182,0 |
||||||||
Средства юридических и физических лиц |
29 989,0 |
7 400,0 |
7 900,0 |
8 400,0 |
8 900,0 |
62 589,0 |
||||||||
Мероприятие 13Д0300. Повышение качества туристического обслуживания |
768 |
Всего |
65 398,2 |
24 960,0 |
26 177,0 |
27 403,4 |
28 785,3 |
172 723,9 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
17 398,2 |
18 600,0 |
19 437,0 |
20 253,4 |
21 205,3 |
96 893,9 |
||||||||
Средства юридических и физических лиц |
48 000,0 |
6 360,0 |
6 740,0 |
7 150,0 |
7 580,0 |
75 830,0 |
||||||||
Мероприятие 13Д0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг |
768 |
Всего |
105 782,3 |
169 060,0 |
130 417,9 |
135 999,9 |
142 509,1 |
683 769,2 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
104 941,8 |
157 760,0 |
118 617,9 |
123 599,9 |
129 409,1 |
634 328,7 |
||||||||
Средства юридических и физических лиц |
840,5 |
11 300,0 |
11 800,0 |
12 400,0 |
13 100,0 |
49 440,5 |
||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.