Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Государственной программе
города Москвы "Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Таблица 1
Паспорт
подпрограммы "Развитие электроснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Таблица 2
Паспорт
подпрограммы "Развитие теплоснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Таблица 3
Паспорт
подпрограммы "Развитие газоснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Развитие газоснабжения города Москвы |
|||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы; 2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города; 3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы |
|||||||||||||
Задачи подпрограммы |
- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы; - сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации; - сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии; - повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы; - снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы. |
|||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||||
Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы" |
|
|
|
|
|
|
||||||||
06В0000.01. Снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода |
ед/100 км сети |
0,71 |
0,71 |
0,7 |
0,7 |
0,69 |
||||||||
06В0000.02. Протяженность подземных газопроводов не защищенных от коррозии |
Километр; тысяча метров |
242 |
242 |
184 |
184 |
184 |
||||||||
06В0000.03. Сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со сверхнормативным сроком службы |
шт. |
175 |
178 |
185 |
191 |
189 |
||||||||
06В0000.04. Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы |
шт. |
997 |
1064 |
1037 |
982 |
911 |
||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент городского имущества города Москвы, Департамент строительства города Москвы |
|||||||||||||
Этапы и сроки реализации Государственной программы города Москвы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 |
|||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Итого |
|||||||||
Подпрограмма 06В. Развитие газоснабжения города Москвы |
020, 163, 806 |
Всего |
3 493 765,9 |
2 619 178,0 |
2 728 822,5 |
2 811 428,5 |
2 821 637,2 |
14 474 832,1 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
1 143 765,9 |
157 920,0 |
158 276,4 |
123 944,2 |
9 029,0 |
1 592 935,5 |
||||||||
Средства юридических и физических лиц |
2 350 000,0 |
2 461 258,0 |
2 570 546,1 |
2 687 484,3 |
2 812 608,2 |
12 881 896,6 |
||||||||
Мероприятие 06В0100. Актуализация Генеральной схемы газоснабжения |
020 |
Всего |
7 508,6 |
7 920,0 |
8 276,4 |
8 624,0 |
9 029,0 |
41 358,00 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
7 508,6 |
7 920,0 |
8 276,4 |
8 624,0 |
9 029,0 |
41 358,00 |
||||||||
Мероприятие 06В0200. Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы |
163, 806 |
Всего |
1 136 257,3 |
150 000,0 |
150 000,0 |
115 320,2 |
0,0 |
1 551 577,50 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
1 136 257,3 |
150 000,0 |
150 000,0 |
115 320,2 |
0,0 |
1 551 577,50 |
||||||||
Мероприятие 06В0300. Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз". |
000 |
Всего |
2 350 000,0 |
2 461 258,0 |
2 570 546,1 |
2 687 484,3 |
2 812 608,2 |
12 881 896,5 |
||||||
Средства юридических и физических лиц |
2 350 000,0 |
2 461 258,0 |
2 570 546,1 |
2 687 484,3 |
2 812 608,2 |
12 881 896,5 |
Таблица 4
Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы "Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Таблица 5
Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы "Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Таблица 6
Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Таблица 7
Паспорт
подпрограммы "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Развитие единой светоцветовой среды города Москвы |
|||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями. 2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы. 3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий. 4. Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов. |
|||||||||||||
Задачи подпрограммы |
- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями; - сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы; - улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды; - модернизация оборудования на основе современных технологий. |
|||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||||
Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" |
|
|
|
|
|
|
||||||||
06Ж0000.01. Снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы |
Процент |
34,11 |
29,87 |
27,41 |
25,31 |
21,35 |
||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
|||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы |
|||||||||||||
Этапы и сроки реализации Государственной программы города Москвы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 |
|||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Итого |
|||||||||
Подпрограмма 06Ж. Развитие единой светоцветовой среды города Москвы |
020, 813 |
Всего |
10 313 669,0 |
10 700 610,0 |
10 381 076,5 |
10 825 039,3 |
10 899 572,0 |
53 119 966,8 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
10 313 669,0 |
10 700 610,0 |
10 381 076,5 |
10 825 039,3 |
10 899 572,0 |
53 119 966,8 |
||||||||
Мероприятие 06Ж0100. Содержание объектов наружного освещения |
020 |
Всего |
3 049 745,9 |
3 820 506,1 |
4 195 144,0 |
4 371 340,0 |
4 576 793,0 |
20 013 529,00 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
3 049 745,9 |
3 820 506,1 |
4 195 144,0 |
4 371 340,0 |
4 576 793,0 |
20 013 529,00 |
||||||||
Мероприятие 06Ж0200. Ремонт объектов наружного освещения |
020 |
Всего |
942 391,3 |
620 293,9 |
648 207,1 |
675 431,8 |
707 177,1 |
3 593 501,20 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
942 391,3 |
620 293,9 |
648 207,1 |
675 431,8 |
707 177,1 |
3 593 501,20 |
||||||||
Мероприятие 06Ж0300. Содержание объектов архитектурно-художественного освещения |
020 |
Всего |
410 017,8 |
647 920,0 |
932 245,0 |
971 399,3 |
1 017 055,1 |
3 978 637,20 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
410 017,8 |
647 920,0 |
932 245,0 |
971 399,3 |
1 017 055,1 |
3 978 637,20 |
||||||||
Мероприятие 06Ж0400. Ремонт объектов архитектурно-художественного освещения |
020 |
Всего |
12 566,2 |
15 200,0 |
15 884,0 |
16 551,1 |
17 329,0 |
77 530,30 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
12 566,2 |
15 200,0 |
15 884,0 |
16 551,1 |
17 329,0 |
77 530,30 |
||||||||
Мероприятие 06Ж0500. Реализация комплекса мер по совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно-художественной подсветки города Москвы |
020 |
Всего |
4 864 966,4 |
4 002 000,0 |
3 257 200,0 |
3 401 960,0 |
3 561 852,1 |
19 087 978,50 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
4 864 966,4 |
4 002 000,0 |
3 257 200,0 |
3 401 960,0 |
3 561 852,1 |
19 087 978,50 |
||||||||
Мероприятие 06Ж0600. Праздничное световое оформление города |
813 |
Всего |
720 227,3 |
1 006 720,0 |
713 547,0 |
743 516,0 |
778 461,3 |
3 962 471,60 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
720 227,3 |
1 006 720,0 |
713 547,0 |
743 516,0 |
778 461,3 |
3 962 471,60 |
||||||||
Мероприятие 06Ж0700. Проведение Московского фестиваля света |
813 |
Всего |
198 041,5 |
448 400,0 |
468 578,0 |
488 258,3 |
240 904,4 |
1 844 182,20 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
198 041,5 |
448 400,0 |
468 578,0 |
488 258,3 |
240 904,4 |
1 844 182,20 |
||||||||
Мероприятие 06Ж0800. Возмещение затрат ГУП "Моссвет" по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки |
020 |
Всего |
115 712,6 |
139 570,0 |
150 271,4 |
156 582,8 |
0,0 |
562 136,80 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы |
115 712,6 |
139 570,0 |
150 271,4 |
156 582,8 |
0,0 |
562 136,80 |
Таблица 8
Паспорт
подпрограммы "Развитие сети общественных туалетов города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Таблица 9
Паспорт
подпрограммы "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.