Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
на среднесрочный период (2012-2016 годы)
"Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)"
Таблица 1
Паспорт
подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Формирование эффективной системы организации медицинской помощи |
||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Формирование эффективной системы организации и управления здравоохранением города Москвы, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению |
||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Оптимизация многоуровневой системы оказания медицинской помощи. |
||||||||||||||
2. Поэтапная реструктуризация медицинских учреждений различного типа. | |||||||||||||||
3. Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи. | |||||||||||||||
4. Создание единого электронного информационного пространства, объединяющего все звенья оказания медицинской помощи. | |||||||||||||||
5. Создание равных возможностей для участия негосударственных медицинских организаций в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. | |||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. измерения |
Значения |
||||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||||||||
Подпрограмма Формирование эффективной системы организации медицинской помощи |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
02А0000.01 |
на 100 человек |
16 |
15,6 |
15,4 |
15,1 |
14,7 |
|||||||||
Уровень госпитализации в государственные учреждения здравоохранения | |||||||||||||||
02А0000.02 |
дней |
12,8 |
11,8 |
11,1 |
9,4 |
6,9 |
|||||||||
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных учреждениях здравоохранения | |||||||||||||||
02А0000.03 |
дней |
320 |
325 |
328 |
335 |
340 |
|||||||||
Среднегодовая занятость койки в государственных учреждениях здравоохранения для взрослого населения | |||||||||||||||
02А0000.04 |
дней |
260 |
263 |
276 |
288 |
300 |
|||||||||
Среднегодовая занятость койки в государственных учреждениях здравоохранения для детского населения | |||||||||||||||
02А0000.05 |
% от общего числа пролеченных |
82 |
84,9 |
89,8 |
94,6 |
100 |
|||||||||
Доля пациентов, пролеченных в соответствии со стандартами | |||||||||||||||
02А0000.06 |
% |
15,1 |
16,6 |
18,2 |
19,9 |
21,7 |
|||||||||
Доля выездов бригад неотложной помощи в общем объеме оказанной скорой и неотложной помощи | |||||||||||||||
02А0000.07 |
дней |
7 |
5 |
5 |
4 |
3 |
|||||||||
Средние сроки ожидания приема врачом - терапевтом участковым в плановом порядке (врачом - педиатром участковым) | |||||||||||||||
02А0000.08 |
дней |
14 |
12 |
10 |
9 |
7 |
|||||||||
Средние сроки ожидания приема врачом-специалистом в плановом порядке | |||||||||||||||
02А0000.9 |
минут |
17 |
16 |
15 |
14,5 |
14 |
|||||||||
Среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи (от момента поступления вызова) | |||||||||||||||
02А0000.10 |
минут |
12 |
11 |
10 |
9,5 |
9 |
|||||||||
Среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия (от момента поступления вызова) | |||||||||||||||
02А0000.11 |
дней |
10 |
8 |
7 |
6 |
5 |
|||||||||
Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов терапевтического профиля. | |||||||||||||||
02А0000.12 |
дней |
10 |
9 |
8 |
7 |
7 |
|||||||||
Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов хирургического профиля. | |||||||||||||||
02А0000.13 |
дней |
25 |
16 |
10 |
7 |
7 |
|||||||||
Среднее время ожидания диагностических исследований (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) в плановом порядке (дней). | |||||||||||||||
02А0000.14 |
% |
7 |
25 |
50 |
75 |
90 |
|||||||||
Доля пациентов, ведение которых осуществляется с использованием электронной карты | |||||||||||||||
02А0000.15 |
% |
30 |
70 |
80 |
90 |
95 |
|||||||||
Доля пациентов, записавшихся на прием к врачу с использованием информационной системы | |||||||||||||||
02А0000.16 |
% |
70 |
74 |
78 |
82 |
85 |
|||||||||
Доля жителей, удовлетворенных качеством пребывания в стационаре | |||||||||||||||
02А0000.17 |
% |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
|||||||||
Доля жителей, удовлетворенных работой поликлиник | |||||||||||||||
02А0000.18 |
% |
80 |
82 |
85 |
87 |
90 |
|||||||||
Доля жителей, удовлетворенных работой скорой помощи | |||||||||||||||
02А0000.19 |
% |
64 |
70 |
80 |
85 |
100 |
|||||||||
Доля поликлиник, оснащенных диагностическим оборудованием экспертного класса | |||||||||||||||
02А0000.20 |
ед. |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
|||||||||
Востребованность услуг медицинских организаций со стороны ведущих мировых страховых компаний | |||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент капитального ремонта города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент развития новых территорий города Москвы |
||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Итого |
||||||||||
|
Подпрограмма Формирование эффективной системы организации медицинской помощи |
054, 509, 806, 814 |
Всего: |
175 116 717,4 |
122 855 009,0 |
127 766 455,2 |
138 474 735,8 |
145 398 472,8 |
709 611 390,2 |
||||||
В т.ч.: | |||||||||||||||
054, 509, 806, 814 |
- бюджет города Москвы |
134 117 051,1 |
122 855 009,0 |
127 766 455,2 |
138 474 735,8 |
145 398 472,8 |
668 611 723,9 |
||||||||
054 |
- средства федерального бюджета |
40 999 666,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 999 666,3 |
||||||||
054 |
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.1. |
054 |
Всего: |
1 291 937,5 |
1 205 878,7 |
1 260 143,4 |
1 313 069,3 |
1 378 722,8 |
6 449 751,7 |
|||||||
Перераспределение управленческих функций, структурное и функциональное оформление окружных систем централизованных бухгалтерий |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
1 291 937,5 |
1 205 878,7 |
1 260 143,4 |
1 313 069,3 |
1 378 722,8 |
6 449 751,7 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.2. |
054 |
Всего: |
1 046 237,5 |
1 052 111,5 |
1 099 456,5 |
1 145 633,9 |
1 202 915,5 |
5 546 354,9 |
|||||||
Проведение работ и оказание услуг по научному обеспечению оказания медицинской помощи |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
1 046 237,5 |
1 052 111,5 |
1 099 456,5 |
1 145 633,9 |
1 202 915,5 |
5 546 354,9 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.3. |
054 |
Всего: |
19 379 414,8 |
476 683,2 |
393 965,0 |
410 511,5 |
431 037,1 |
21 091 611,6 |
|||||||
Оказание услуг скорой и неотложной медицинской помощи |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
18 762 500,8 |
476 683,2 |
393 965,0 |
410 511,5 |
431 037,1 |
20 474 697,6 |
||||||||
054 |
- средства федерального бюджета |
616 914,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
616 914,0 |
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.4. |
054 |
Всего: |
1 771 207,6 |
1 557 305,2 |
1 627 384,0 |
1 695 734,3 |
1 780 521,1 |
8 432 152,2 |
|||||||
Оказание услуг по забору, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
1 771 207,6 |
1 557 305,2 |
1 627 384,0 |
1 695 734,3 |
1 780 521,1 |
8 432 152,2 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.5. |
054 |
Всего: |
21 320 361,2 |
12 210 034,9 |
14 257 923,1 |
16 394 748,1 |
17 214 485,5 |
81 397 552,8 |
|||||||
В т.ч.: | |||||||||||||||
Предоставление услуг в сфере здравоохранения другими учреждениями, обеспечивающими функционирование отрасли здравоохранения (Бюро медицинской статистики, Бюро судебно-медицинской экспертизы, Центральный объединенный архив, Банк стволовых клеток, и др.) |
054 |
- бюджет города Москвы |
12 614 279,2 |
12 210 034,9 |
14 257 923,1 |
16 394 748,1 |
17 214 485,5 |
72 691 470,8 |
|||||||
054 |
- средства федерального бюджета |
8 706 082,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 706 082,0 |
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.6. |
054 |
Всего: |
38 739 921,2 |
7 133 775,7 |
7 424 795,6 |
6 531 451,9 |
6 858 024,5 |
66 687 968,9 |
|||||||
Медицинские услуги, предоставляемые гражданам больницами, клиниками, медико-санитарными частями города Москвы, участвующими в программе обязательного медицинского страхования |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
17 885 740,0 |
7 133 775,7 |
7 424 795,6 |
6 531 451,9 |
6 858 024,5 |
45 833 787,7 |
||||||||
054 |
- средства федерального бюджета |
20 854 181,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 854 181,2 |
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.7. |
054 |
Всего: |
24 057 087,8 |
3 935 807,0 |
4 112 918,3 |
4 285 660,9 |
4 499 944,0 |
40 891 418,0 |
|||||||
Амбулаторно-поликлинические медицинские услуги, предоставляемые гражданам поликлиниками, амбулаториями, диагностическими центрами города Москвы, участвующими в программе обязательного медицинского страхования |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
13 234 598,7 |
3 935 807,0 |
4 112 918,3 |
4 285 660,9 |
4 499 944,0 |
30 068 928,9 |
||||||||
054 |
- средства федерального бюджета |
10 822 489,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 822 489,1 |
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.8. |
054 |
Всего: |
971 426,0 |
1 245 644,0 |
1 301 697,5 |
1 356 368,9 |
1 424 187,3 |
6 299 323,7 |
|||||||
Предоставление услуг гемодиализа для населения по договорам с ООО "Центр Диализа" и ООО "Компания "Фесфарм" |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
971 426,0 |
1 245 644,0 |
1 301 697,5 |
1 356 368,9 |
1 424 187,3 |
6 299 323,7 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.9. |
054 |
Всего: |
84 693,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 693,0 |
|||||||
Оказание медицинских услуг гражданам в рамках договора с АНО ЦКБ Святителя Алексия* |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
84 693,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 693,0 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
* С 2013 года средства на выделение субсидии не предусмотрены в связи с переходом на одноканальную систему финансирования в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Мероприятие 1.10. |
054, 509, 806 |
Всего: |
1 510 017,0 |
2 553 319,8 |
2 159 222,7 |
1 799 303,0 |
1 889 268,2 |
9 911 130,7 |
|||||||
Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических учреждений города Москвы и станции скорой и неотложной медицинской помощи |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054, 509, 806 |
- бюджет города Москвы |
1 510 017,0 |
2 553 319,8 |
2 159 222,7 |
1 799 303,0 |
1 889 268,2 |
9 911 130,7 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.11. |
054 |
Всего: |
509 540,7 |
524 999,0 |
548 623,9 |
571 666,1 |
600 249,4 |
2 755 079,1 |
|||||||
Проведение мероприятий по совершенствованию внутрибольничной системы обращения с медицинским отходами |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
509 540,7 |
524 999,0 |
548 623,9 |
571 666,1 |
600 249,4 |
2 755 079,1 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.12. |
054 |
Всего: |
43 261 757,8 |
46 118 300,0 |
48 094 580,0 |
50 022 059,7 |
52 523 162,7 |
240 019 860,2 |
|||||||
Сохранение городского уровня оплаты труда в лечебно-профилактических учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы, участвующих в программе обязательного медицинского страхования |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
43 261 757,8 |
46 118 300,0 |
48 094 580,0 |
50 022 059,7 |
52 523 162,7 |
240 019 860,2 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.13. |
054 |
Всего: |
18 148 833,1 |
20 153 282,5 |
22 850 423,7 |
28 386 183,2 |
29 805 492,4 |
119 344 214,9 |
|||||||
Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
18 148 833,1 |
20 153 282,5 |
22 850 423,7 |
28 386 183,2 |
29 805 492,4 |
119 344 214,9 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.14. |
054 |
Всего: |
96 546,7 |
387 867,5 |
405 321,5 |
422 345,0 |
443 462,3 |
1 755 543,0 |
|||||||
Выполнение работ по техническому сопровождению поставки и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования по договору с Государственным унитарным предприятием города Москвы "Гормедтехника" |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
96 546,7 |
387 867,5 |
405 321,5 |
422 345,0 |
443 462,3 |
1 755 543,0 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.15. |
054 |
Всего: |
2 927 735,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 927 735,5 |
|||||||
Выполнение работ по ремонту объектов здравоохранения по договору с Государственным унитарным производственным строительно-монтажным предприятием "Медпроектремстрой" |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
2 927 735,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 927 735,5 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.16. |
054 |
Всего: |
0,0 |
21 300 000,0 |
22 230 000,0 |
24 140 000,0 |
25 347 000,0 |
93 017 000,0 |
|||||||
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
0,0 |
21 3000 00,0 |
22 230 000,0 |
24 140 000,0 |
25 347 000,0 |
93 017 000,0 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.17. |
054 |
Всего: |
0,0 |
3 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000 000,0 |
|||||||
Укрепление материально-технической базы медицинского учреждения в целях организации медицинского обслуживания сотрудников Инновационного центра "Сколково" |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
0,0 |
3 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000 000,0 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012 |
||||||||||||||
2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015 | |||||||||||||||
3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
Таблица 2
Паспорт
подпрограммы "Специализированная медицинская помощь" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Специализированная медицинская помощь |
||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Обеспечение доступности, качества и экономической эффективности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. |
||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Оптимизация системы оказания специализированной медицинской помощи. |
||||||||||||||
2 Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью. | |||||||||||||||
3. Снижение смертности от социально-значимых заболеваний | |||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. измерения |
Значения |
||||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||||||||
Подпрограмма Специализированная медицинская помощь |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
02Б0000.01 |
на 100 тыс. населения |
1 764,3 |
1 720 |
1 668 |
1 590 |
1 574,2 |
|||||||||
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения | |||||||||||||||
02Б0000.02 |
на 100 тыс. населения |
552,6 |
547,0 |
542,0 |
532,0 |
527,0 |
|||||||||
Смертность населения от болезней системы кровообращения | |||||||||||||||
02Б0000.03 |
% |
68,3 |
74,8 |
75 |
75,2 |
75,5 |
|||||||||
Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | |||||||||||||||
02Б0000.04 |
на 100 тыс. населения |
206,7 |
196,6 |
192,8 |
189 |
185,0 |
|||||||||
Смертность от злокачественных новообразований | |||||||||||||||
02Б0000.05 |
% |
28,25 |
24,6 |
24,1 |
23,6 |
23,1 |
|||||||||
Одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях | |||||||||||||||
02Б0000.06 |
% |
57,0 |
57,5 |
58,2 |
59,1 |
60,0 |
|||||||||
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями | |||||||||||||||
02Б0000.07 |
на 100 тыс. населения |
57,5 |
56,5 |
56,1 |
55,8 |
55,5 |
|||||||||
Смертность населения от внешних причин | |||||||||||||||
02Б0000.08 |
на 100 тыс. населения |
41,1 |
38,6 |
37,2 |
35,9 |
33,8 |
|||||||||
Территориальная заболеваемость населения туберкулезом | |||||||||||||||
02Б0000.09 |
на 100 тыс. населения |
22,3 |
26,4 |
26 |
25,6 |
25 |
|||||||||
Заболеваемость постоянного населения туберкулезом | |||||||||||||||
02Б0000.10 |
на 100 тыс. населения |
3,7 |
4,1 |
4,1 |
3,9 |
3,8 |
|||||||||
Территориальная смертность населения от туберкулеза | |||||||||||||||
02Б0000.11 |
на 100 тыс. населения |
2 |
2,9 |
2,9 |
2,8 |
2,7 |
|||||||||
Смертность постоянного населения от туберкулеза | |||||||||||||||
02Б0000.12 |
% |
93,8 |
92,5 |
93 |
93,5 |
94 |
|||||||||
Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом | |||||||||||||||
02Б0000.13 |
% |
95 |
95,5 |
96 |
96,5 |
97 |
|||||||||
Полнота охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных | |||||||||||||||
02Б0000.14 |
на 100 тыс. населения |
33,3 |
32,4 |
31,3 |
31,2 |
30,1 |
|||||||||
Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя | |||||||||||||||
02Б0000.15 |
ед. |
1 490 |
1 750 |
2 010 |
2 290 |
2 580 |
|||||||||
Количество трудовых и учебных коллективов, охваченных профилактическими программами наркологического профиля | |||||||||||||||
02Б0000.16 |
% |
17 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|||||||||
Удельный вес пациентов наркологического профиля с годовой ремиссией из числа прошедших полный курс лечебно-реабилитационных мероприятий | |||||||||||||||
02Б0000.17 |
% |
21,3 |
20,1 |
19 |
18,5 |
18 |
|||||||||
Удельный вес повторных госпитализаций в психиатрический стационар от общего числа поступивших в стационар, находящихся в диспансерной группе (в течение года) | |||||||||||||||
02Б0000.18 |
% |
81 |
84 |
90 |
93 |
95 |
|||||||||
Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью | |||||||||||||||
02Б0000.19 |
дней |
23 |
22 |
21 |
20 |
20 |
|||||||||
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистая хирургия | |||||||||||||||
02Б0000.20 |
дней |
24 |
23 |
22 |
22 |
21 |
|||||||||
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю нейрохирургия | |||||||||||||||
02Б0000.21 |
дней |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
|||||||||
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю онкология | |||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент строительства города Москвы, |
||||||||||||||
Департамент развития новых территорий города Москвы | |||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Итого |
||||||||||
|
Подпрограмма Специализированная медицинская помощь |
054, 509, 806 |
Всего: |
41 060 659,7 |
45 780 542,7 |
46 412 532,2 |
48 321 665,1 |
50 737 748,7 |
232 313 148,4 |
||||||
В т.ч.: | |||||||||||||||
054, 509, 806 |
- бюджет города Москвы |
40 308 526,9 |
44 474 098,2 |
46 412 532,2 |
48 321 665,1 |
50 737 748,7 |
230 254 571,1 |
||||||||
054 |
- средства федерального бюджета |
752 132,8 |
1 306 444,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 058 577,3 |
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 2.1. |
054 |
Всего: |
29 812 197,5 |
30 939 207,5 |
32 566 924,7 |
33 755 375,5 |
35 443 144,3 |
162 516 849,5 |
|||||||
Оказание специализированной медицинской помощи в условиях стационаров |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
29 812 197,5 |
30 939 207,5 |
32 566 924,7 |
33 755 375,5 |
35 443 144,3 |
162 516 849,5 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 2.2 |
054 |
Всего: |
7 117 986,4 |
6 867 066,5 |
7 176 084,4 |
7 477 480,0 |
7 851 354,0 |
36 489 971,3 |
|||||||
Предоставление специализированной амбулаторной медицинской помощи |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
7 117 986,4 |
6 867 066,5 |
7 176 084,4 |
7 477 480,0 |
7 851 354,0 |
36 489 971,3 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 2.3 |
054 |
Всего: |
759 337,8 |
812 435,2 |
848 994,8 |
884 652,7 |
928 885,4 |
4 234 305,9 |
|||||||
Предоставление услуг по санаторному лечению больным туберкулезом |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
759 337,8 |
812 435,2 |
848 994,8 |
884 652,7 |
928 885,4 |
4 234 305,9 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 2.4 |
054 |
Всего: |
304 753,8 |
100 605,0 |
105 132,2 |
109 547,8 |
115 025,2 |
735 064,0 |
|||||||
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
31 482,1 |
100 605,0 |
105 132,2 |
109 547,8 |
115 025,2 |
461 792,3 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
273 271,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
273 271,7 |
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 2.5 |
054 |
Всего: |
1 269 713,8 |
1 212 841,9 |
1 023 778,1 |
0,0 |
0,0 |
3 506 333,8 |
|||||||
Оказание услуг по предоставлению специализированной высокотехнологичной медицинской помощи |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
979 692,0 |
979 692,0 |
1 023 778,1 |
0,0 |
0,0 |
2 983 162,1 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
290 021,8 |
233 149,9 |
|
|
|
523 171,7 |
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 2.6 |
054 |
Всего: |
169 983,1 |
644 421,0 |
673 419,9 |
701 703,6 |
736 788,8 |
2 926 316,4 |
|||||||
Мероприятия по развитию донорства крови и ее компонентов |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
169 983,1 |
644 421,0 |
673 419,9 |
701 703,6 |
736 788,8 |
2 926 316,4 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 2.7 |
054 |
Всего: |
794 135,7 |
2 131 626,6 |
1 105 956,9 |
1 152 407,0 |
1 210 027,3 |
6 394 153,5 |
|||||||
Профилактика и предупреждение распространения в городе Москве заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД), предоставление медицинских услуг по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
605 296,4 |
1 058 332,0 |
1 105 956,9 |
1 152 407,0 |
1 210 027,3 |
5 132 019,6 |
||||||||
054 |
- средства федерального бюджета |
188 839,3 |
1 073 294,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 262 133,9 |
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 2.8 |
509, 806 |
Всего: |
521 330,2 |
2 809 584,6 |
2 637 663,1 |
3 954 388,0 |
4 152 107,4 |
14 075 073,3 |
|||||||
Реализация комплекса мер по развитию стационарных учреждений здравоохранения города Москвы |
В т.ч.: |
||||||||||||||
509, 806 |
- бюджет города Москвы |
521 330,2 |
2 809 584,6 |
2 637 663,1 |
3 954 388,0 |
4 152 107,4 |
14 075 073,3 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 2.9 |
054 |
Всего: |
205 691,7 |
262 754,4 |
274 578,1 |
286 110,5 |
300 416,3 |
1 329 551,0 |
|||||||
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Департамента здравоохранения города Москвы |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
205 691,7 |
262 754,4 |
274 578,1 |
286 110,5 |
300 416,3 |
1 329 551,0 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 2.10 |
806 |
Всего: |
105 529,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105 529,7 |
|||||||
Укрепление материально-технической базы в части строительства стационарных учреждений здравоохранения в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения города Москвы |
В т.ч.: |
||||||||||||||
806 |
- бюджет города Москвы |
105 529,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105 529,7 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012 |
||||||||||||||
2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015 | |||||||||||||||
3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
Таблица 3
Паспорт
подпрограммы "Материнство и детство" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Материнство и детство |
||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Повышение доступности и качества медицинской помощи детям и женщинам в городе Москве. |
||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Развитие учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям, в том числе перинатальных центров, в соответствии с утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи, с учетом условий совместного пребывания матери и ребенка. |
||||||||||||||
2. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям и женщинам. | |||||||||||||||
3. Развитие системы реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов. | |||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. измерения |
Значения |
||||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||||||||
Подпрограмма Материнство и детство |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
02В0000.01 |
на 1000 родившимися живыми |
7,9 |
7,5 |
7 |
6,5 |
5,8 |
|||||||||
Показатель младенческой смертности | |||||||||||||||
02В0000.02 |
на 100 000 родившихся живыми |
16,0 |
15,9 |
15,8 |
15,7 |
15,6 |
|||||||||
Показатель материнской смертности | |||||||||||||||
02В0000.03 |
на 1000 женщин фертильного возраста |
8,9 |
8,7 |
8,4 |
8,2 |
7,9 |
|||||||||
Число абортов у женщин фертильного возраста | |||||||||||||||
02В0000.04 |
% от числа подлежащих вакцинации |
96 |
97 |
97,5 |
98 |
98,5 |
|||||||||
Охват вакцинацией детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок | |||||||||||||||
02В0000.05 |
% |
91 |
92 |
94 |
96 |
98 |
|||||||||
Охват полным курсом химиопрофилактики беременных ВИЧ-позитивных женщин | |||||||||||||||
02В0000.06 |
% |
95,5 |
96 |
96,5 |
97 |
98 |
|||||||||
Охват патронажем детей первого года жизни | |||||||||||||||
02В0000.07 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
Охват детского населения аудиологическим скринингом | |||||||||||||||
02В0000.08 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
Охват детского населения неонатальным скринингом | |||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент строительства города Москвы |
||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Итого |
||||||||||
|
Подпрограмма Материнство и детство |
054, 806 |
Всего: |
16 051 945,5 |
15 547 693,3 |
17 123 307,5 |
17 177 640,5 |
18 036 522,7 |
83 937 109,5 |
||||||
В т.ч.: | |||||||||||||||
054, 806 |
- бюджет города Москвы |
16 048 270,5 |
15 432 591,6 |
17 123 307,5 |
17 177 640,5 |
18 036 522,7 |
83 818 332,8 |
||||||||
054 |
- средства федерального бюджета |
3 675,0 |
115 101,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
118 776,7 |
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 3.1. |
054 |
Всего: |
548,3 |
4 935,0 |
5 157,1 |
5 373,7 |
5 642,4 |
21 656,5 |
|||||||
Реализация мероприятий по преодолению социального сиротства в г. Москве |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
548,3 |
4 935,0 |
5 157,1 |
5 373,7 |
5 642,4 |
21 656,5 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 3.2 |
054 |
Всего: |
784 943,9 |
874 367,3 |
913 714,0 |
952 089,9 |
999 694,4 |
4 524 809,5 |
|||||||
Оказание медицинских услуг в области женского здоровья и материнства |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
784 943,9 |
874 367,3 |
913 714,0 |
952 089,9 |
999 694,4 |
4 524 809,5 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 3.3 |
054 |
Всего: |
5 514 952,1 |
4 470 253,7 |
4 671 414,9 |
4 867 614,3 |
5 110 995,0 |
24 635 230,0 |
|||||||
Оказание медицинских услуг по родовспоможению |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
5 514 952,1 |
4 470 253,7 |
4 671 414,9 |
4 867 614,3 |
5 110 995,0 |
24 635 230,0 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 3.4 |
054 |
Всего: |
1 943 137,2 |
1 940 670,3 |
2 028 000,5 |
2 113 176,6 |
2 218 835,5 |
10 243 820,1 |
|||||||
Предоставление услуг по содержанию детей в возрасте до 3 лет, оставшихся без опеки родителей |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
1 943 137,2 |
1 940 670,3 |
2 028 000,5 |
2 113 176,6 |
2 218 835,5 |
10 243 820,1 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 3.5. |
054 |
Всего: |
81 400,8 |
157 101,7 |
43 890,0 |
45 733,4 |
48 020,1 |
376 146,0 |
|||||||
Оказание услуг неонатального и аудиологического скрининга |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
77 725,8 |
42 000,0 |
43 890,0 |
45 733,4 |
48 020,1 |
257 369,3 |
||||||||
054 |
- средства федерального бюджета |
3 675,0 |
115 101,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
118 776,7 |
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 3.6. |
054 |
Всего: |
1 724 460,3 |
1 894 360,6 |
1 979 606,8 |
2 062 750,3 |
2 165 887,8 |
9 827 065,8 |
|||||||
Оказание медицинских услуг по санаторному лечению детей |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
1 724 460,3 |
1 894 360,6 |
1 979 606,8 |
2 062 750,3 |
2 165 887,8 |
9 827 065,8 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 3.7. |
054 |
Всего: |
3 077,5 |
15 819,0 |
16 530,9 |
17 225,2 |
18 086,5 |
70 739,1 |
|||||||
Обеспечение бесплатными медикаментами детей до трех лет, до 18 лет - из многодетных семей, многодетных матерей |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
3 077,5 |
15 819,0 |
16 530,9 |
17 225,2 |
18 086,5 |
70 739,1 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 3.8. |
054 |
Всего: |
1 758 740,8 |
684 053,2 |
714 835,6 |
744 858,7 |
782 101,6 |
4 684 589,9 |
|||||||
Медицинские услуги, предоставляемые детям стационарами, участвующими в программе обязательного медицинского страхования |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
1 758 740,8 |
684 053,2 |
714 835,6 |
744 858,7 |
782 101,6 |
4 684 589,9 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 3.9. |
054 |
Всего: |
3 410 215,9 |
2 319 036,9 |
2 422 043,5 |
2 522 509,4 |
2 648 634,9 |
13 322 440,6 |
|||||||
Медицинские услуги, предоставляемые детям специализированными стационарами города Москвы |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054 |
- бюджет города Москвы |
3 410 215,9 |
2 319 036,9 |
2 422 043,5 |
2 522 509,4 |
2 648 634,9 |
13 322 440,6 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 3.10. |
054, 806 |
Всего: |
830 468,7 |
3 187 095,6 |
4 328 114,2 |
3 846 309,0 |
4 038 624,5 |
16 230 612,0 |
|||||||
Реализация комплекса мер по развитию учреждений здравоохранения в области материнства и детства |
В т.ч.: |
||||||||||||||
054, 806 |
- бюджет города Москвы |
830 468,7 |
3 187 095,6 |
4 328 114,2 |
3 846 309,0 |
4 038 624,5 |
16 230 612,0 |
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012 |
||||||||||||||
2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015 | |||||||||||||||
3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
Таблица 4
Паспорт
подпрограммы "Здоровье старшего поколения" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Таблица 5
Паспорт
подпрограммы "Медицинское обеспечение инвалидов" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Таблица 6
Паспорт
подпрограммы "Здоровый образ жизни" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Таблица 7
Паспорт
подпрограммы "Развитие кадрового потенциала" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Таблица 8
Паспорт
подпрограммы "Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования здравоохранения. Развитие государственно-частного партнерства" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования здравоохранения. Развитие государственно-частного партнерства |
||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Развитие государственно-частного партнерства как эффективного механизма, обеспечивающего повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению города Москвы |
||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Формирование отраслевых организационно-правовых механизмов, обеспечивающих долгосрочное взаимодействие в рамках хозяйственных взаимоотношений между государственной властью и частным сектором в целях финансирования, строительства и эксплуатации объектов медицинской инфраструктуры |
||||||||||||||
2. Привлечение внебюджетных инвестиций для развития объектов медицинского назначения | |||||||||||||||
3. Развитие конкурентной среды среди медицинских организаций различных организационно-правовых форм собственности | |||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. измерения |
Значения |
||||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||||||||
Подпрограмма Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования здравоохранения. Развитие государственно-частного партнерства |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
02З0000.01 |
% |
1,8 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
|||||||||
Доля объема медицинской помощи оказываемой в рамках программы обязательного медицинского страхования медицинскими организациями негосударственной формы собственности в общем объеме медицинской помощи | |||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств. |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Итого |
||||||||||
|
Подпрограмма Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования здравоохранения. Развитие государственно-частного партнерства |
|
Всего: |
3 667 000,0 |
7 700 000,0 |
9 200 000,0 |
10 700 000,0 |
11 200 000,0 |
42 467 000,0 |
||||||
В т.ч.: | |||||||||||||||
|
- бюджет города Москвы |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
3 667 000,0 |
7 700 000,0 |
9 200 000,0 |
10 700 000,0 |
11 200 000,0 |
42 467 000,0 |
||||||||
Мероприятие 8.1. |
|
Всего: |
3 667 000,0 |
7 700 000,0 |
9 200 000,0 |
10 700 000,0 |
11 200 000,0 |
42 467 000,0 |
|||||||
Развитие городских медицинских организаций за счет внебюджетных источников финансирования |
В т.ч.: |
||||||||||||||
|
- бюджет города Москвы |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- средства юридических и физических лиц |
3 667 000,0 |
7 700 000,0 |
9 200 000,0 |
10 700 000,0 |
11 200 000,0 |
42 467 000,0 |
||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012 |
||||||||||||||
2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015 | |||||||||||||||
3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.