Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы
и на перспективу до 2020 года
(с изменениями от 24 декабря 2014 г.)
Таблица 1
Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Метрополитен" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2014 г. N 821-ПП в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 2
Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
24 декабря 2014 г.
Таблица 3
Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" |
|||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Увеличение провозной мощности, пассажиропотока и частоты движения пригородного железнодорожного транспорт |
|||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Строительство дополнительных главных путей на пригородных участках всех направлений. 2. Строительство и реконструкция Московской кольцевой железной дороги для организации пассажирских перевозок. 3. Повышение качества пригородных и городских перевозок за счет увеличения интенсивности движения, организации тактового движения и экспрессов на всех радиальных направлениях, применения более совершенного подвижного состава. 4. Повышение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта пригородного сообщения и дальнего следования за счет реконструкции и строительства новых вокзалов и пассажирских технических станций с ремонтно-экипировочными депо и вагоно-моечными комплексами. 5. Перенаправление транзитных потоков грузов от Московского железнодорожного узла. 6. Реконструкция зданий московских железнодорожных вокзалов и станций. |
|||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Количество жлезнодорожных# станций с пересадкой на метрополитен |
единиц |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
||||||||||||||
Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы пик |
минут |
7 |
6,9 |
5,9 |
5,9 |
5,6 |
5,4 |
5,3 |
4,7 |
4,7 |
4 |
3,8 |
||||||||||||||
Суммарная вместимость железнодорожного транпсорта# |
млн. мест в сутки |
X |
X |
X |
X |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3 |
||||||||||||||
Годовой объем пассажирских перевозок (городское и пригородное сообщение) |
млрд. пассажиров в год |
0,48 |
0,55 |
0,63 |
0,67 |
0,68 |
0,73 |
1 |
1,1 |
1,13 |
1,2 |
1,32 |
||||||||||||||
Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов |
штук |
X |
X |
X |
X |
X |
5 |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы |
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы |
|||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент строительства города Москвы Департамент экономической политики и развития города Москвы |
|||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||||
2010 Факт |
2011 Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" |
163, 780, 806 |
Всего: |
X |
X |
45 982 034,0 |
54 867 419,0 |
32 389 192,1 |
42 608 496,6 |
31 808 839,0 |
23 702 139,0 |
21 360 639,0 |
28 810 339,0 |
41 252 739,0 |
322781836,70 |
||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
450 000,0 |
3 439 500,0 |
15 050 600,0 |
5 424 700,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
34265300,00 |
||||||||||||||
Средства федерального бюджета |
X |
X |
43 245 400,0 |
34 904 200,0 |
1 583 800,0 |
23 695 200,0 |
11 425 100,0 |
3 700 800,0 |
4 620 800,0 |
12 070 500,0 |
24 512 900,0 |
159758700,00 |
||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
2 286 634,0 |
16 523 719,0 |
15 754 792,1 |
13 488 596,6 |
18 403 639,0 |
18 021 239,0 |
14 759 739,0 |
14 759 739,0 |
14 759 739,0 |
128757836,70 |
||||||||||||||
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня |
780 |
Всего: |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
13860700,00 |
||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
13860700,00 |
||||||||||||||
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла |
163, 780 |
Всего: |
X |
X |
44 652 400,0 |
50 100 000,0 |
15 582 000,0 |
30 643 800,0 |
24 769 800,0 |
16 663 100,0 |
14 321 600,0 |
21 771 300,0 |
34 213 700,0 |
252717700,00 |
||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
450 000,0 |
3 439 500,0 |
12 070 500,0 |
1 944 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17904600,00 |
||||||||||||||
Средства федерального бюджета |
X |
X |
43 245 400,0 |
34 904 200,0 |
1 583 800,0 |
23 695 200,0 |
11 425 100,0 |
3 700 800,0 |
4 620 800,0 |
12 070 500,0 |
24 512 900,0 |
159758700,00 |
||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
957 000,0 |
11 756 300,0 |
1 927 700,0 |
5 004 000,0 |
13 344 700,0 |
12 962 300,0 |
9 700 800,0 |
9 700 800,0 |
9 700 800,0 |
75054400,00 |
||||||||||||||
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" |
|
Всего: |
X |
X |
880 000,0 |
1 888 725,0 |
7 100 000,0 |
2 100 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
26968725,00 |
||||||||||||
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
880 000,0 |
1 888 725,0 |
7 100 000,0 |
2 100 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
26968725,00 |
||||||||||||||
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Аэроэкспресс" |
|
Всего: |
X |
X |
433 300,0 |
2 871 100,0 |
6 383 345,1 |
6 384 596,6 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
21367036,70 |
||||||||||||
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
433 300,0 |
2 871 100,0 |
6 383 345,1 |
6 384 596,6 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
21367036,70 |
||||||||||||||
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" |
|
Всего: |
X |
X |
16 334,0 |
7 594,0 |
343 747,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
5367675,00 |
||||||||||||
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
16 334,0 |
7 594,0 |
343 747,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
5367675,00 |
||||||||||||||
Субсидия на возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дороги |
780, 806 |
Всего: |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2500000,00 |
||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2500000,00 |
||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019 Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 |
Таблица 4
Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Постановлением Правительства Москвы от 18 марта 2015 г. N 128-ПП в таблицу 5 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 5
Паспорт
подпрограммы "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
24 декабря 2014 г., 18 марта 2015 г.
Таблица 6
Паспорт
подпрограммы "Грузовой транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Таблица 7
Паспорт
подпрограммы "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Таблица 8
Паспорт
подпрограммы "Создание единого парковочного пространства" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства" |
|||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автотранспорте в центральную часть города |
|||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Сокращение количества нарушений Правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки за счет применения мер администрирования. 2. Обеспечение жителей города Москвы местами хранения автомобильного транспорта. 3. Формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта. 4. Формирование единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством. |
|||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Процент заполняемости перехватывающих парковок |
процентов |
X |
X |
X |
X |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
90 |
90 |
||||||||||||||
Количество введенных в эксплуатацию машиномест |
тыс. машиномест |
107,3 |
630,07 |
238,31 |
63,97 |
144,05 |
209,31 |
224 |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы |
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы |
|||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент строительства города Москвы Департамент капитального ремонта города Москвы Департамент градостроительной политики города Москвы Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Департамент экономической политики и развития города Москвы |
|||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||||
2010 Факт |
2011 Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства" |
778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Всего: |
X |
X |
29 877 723,7 |
2 952 267,4 |
36 220 202,2 |
38 265 292,2 |
38 846 112,2 |
32 736 112,2 |
29 365 112,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
219479846,50 |
||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
2 248 611,0 |
2 490 836,4 |
6 197 962,2 |
6 308 092,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
45288062,80 |
||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
27 629 112,7 |
461 431,0 |
30 022 240,0 |
31 957 200,0 |
33 237 600,0 |
27 127 600,0 |
23 756 600,0 |
0,0 |
0,0 |
174191783,70 |
||||||||||||||
Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети |
778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Всего: |
X |
X |
29 868 839,0 |
2 313 064,5 |
33 198 835,0 |
35 306 033,6 |
35851 624,3 |
29741 624,3 |
26370 624,3 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
197878693,60 |
||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
2 239 726,3 |
1 851 633,5 |
3 176 595,0 |
3 348 833,6 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
23686909,90 |
||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
27 629 112,7 |
461 431,0 |
30 022 240,0 |
31 957 200,0 |
33 237 600,0 |
27 127 600,0 |
23 756 600,0 |
0,0 |
0,0 |
174191783,70 |
||||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений |
778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Всего: |
X |
X |
8 884,7 |
639 202,9 |
3 021 367,2 |
2 959 258,6 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
21601152,90 |
||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
8 884,7 |
639 202,9 |
3 021 367,2 |
2 959 258,6 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
21601152,90 |
||||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
780, 931 |
Всего: |
X |
X |
8 884,7 |
639 202,9 |
3 021 367,2 |
2 959 258,6 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
21601152,90 |
||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
8 884,7 |
639 202,9 |
3 021 367,2 |
2 959 258,6 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
21601152,90 |
||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019 Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 |
Таблица 9
Паспорт
подпрограммы "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Таблица 10
Паспорт
подпрограммы "Развитие новых видов транспорта" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.