Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)"
на 2012-2020 годы
Таблица 1
Паспорт
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения посредством снижения распространенности и уровней факторов риска развития заболеваний, обеспечения условий для оздоровления, просвещения в области принципов здорового образа жизни и профилактики заболеваний |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Построение и развитие системы профилактики заболеваний и их последствий 2. Инициирование законодательного и иного нормативного правового регулирования условий физической и социальной среды, способствующей сохранению здоровья, формированию и соблюдению основ здорового образа жизни населением 3. Развитие мер по профилактике инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику 4. Развитие мер по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения 5. Организации в рамках первичной медико-санитарной помощи системы профилактических осмотров и диспансеризации населения как основы мониторинга состояния здоровья населения, распространенности важнейших факторов риска, оценку эффективности профилактических мероприятий 6. Разработка и проведение среди населения города Москвы информационных и коммуникационных кампаний по формированию и сохранению приверженности здоровому образу жизни, профилактике заболеваний 7. Интеграция города Москвы в международные сообщества городов мира, ориентированные на оценку безопасности, перспективности, здоровья населения урбанизированных территорий |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
||||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
% |
98,1 |
97,8 |
98 |
98 |
98,2 |
98,4 |
98,5 |
98,6 |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
|||||||||||||
Охват диспансеризацией детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и иных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
% |
100,0 |
97,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
Распространённость ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м.) |
% |
х |
х |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||||||||||
Распространённость повышенного артериального давления среди взрослого населения |
% |
х |
х |
38,0 |
38,0 |
36,5 |
35,7 |
34,0 |
33,0 |
32,5 |
31,0 |
30,0 |
|||||||||||||
Распространённость повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения |
% |
х |
х |
50,0 |
50,0 |
49,0 |
47,5 |
46,0 |
44,5 |
43,5 |
42,0 |
40,0 |
|||||||||||||
Распространённость низкой физической активности среди взрослого населения |
% |
х |
х |
40,0 |
40,0 |
39,6 |
38,8 |
38,3 |
37,5 |
37,0 |
36,5 |
36,0 |
|||||||||||||
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на стадии |
% |
51,5 |
52,2 |
53,7 |
55,6 |
56,0 |
56,7 |
58,0 |
59,2 |
60,8 |
61,3 |
62,0 |
|||||||||||||
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз |
% |
57,8 |
60,0 |
61,7 |
63,9 |
70,9 |
71,1 |
71,3 |
71,5 |
72,0 |
72,5 |
73,0 |
|||||||||||||
Удельный вес пациентов, вакцинированных в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям |
% |
95,1 |
95,3 |
95,5 |
96,7 |
96,8 |
96,9 |
97,0 |
97,2 |
97,3 |
97,4 |
97,5 |
|||||||||||||
Заболеваемость дифтерией |
на 100 тыс. населения |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
Заболеваемость корью |
на 100 тыс. населения |
0,15 |
1,32 |
3,5 |
4,36 |
3,5 |
3 |
2,5 |
2 |
1,5 |
1 |
1 |
|||||||||||||
Заболеваемость краснухой |
на 100 тыс. населения |
1,79 |
0,95 |
2,14 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,14 |
0,13 |
0,13 |
0,1 |
0,08 |
|||||||||||||
Заболеваемость эпидемическим паротитом |
на 100 тыс. населения |
1,29 |
1,35 |
0,87 |
0,86 |
0,8 |
0,75 |
0,7 |
0,65 |
0,6 |
0,55 |
0,5 |
|||||||||||||
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
на 100 тыс. населения |
3,87 |
3,38 |
2,76 |
2,62 |
2,6 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|||||||||||||
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки |
% |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|||||||||||||
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
% |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|||||||||||||
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки |
% |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|||||||||||||
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки |
% |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|||||||||||||
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки |
% |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|||||||||||||
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных |
% |
76,3 |
85,9 |
86,3 |
86,5 |
86,8 |
87,0 |
87,3 |
87,5 |
87,7 |
87,9 |
88,0 |
|||||||||||||
Смертность от самоубийств |
на 100 тыс. населения |
5,5 |
5,4 |
5,2 |
4,5 |
4,5 |
4,4 |
4,4 |
4,3 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
|||||||||||||
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год) |
литров |
х |
х |
17,5 |
17,0 |
13,1 |
13,0 |
12,9 |
12,8 |
12,7 |
12,5 |
12,0 |
|||||||||||||
Распространённость потребления табака среди взрослого населения |
% |
х |
х |
50,0 |
48,0 |
46,0 |
45,0 |
42,0 |
40,0 |
38,0 |
36,4 |
35,0 |
|||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования |
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи" |
054 |
Всего |
х |
х |
21 165 068,2 |
9 539 050,7 |
9 271 611,1 |
8 324 338,4 |
8 324 338,4 |
8 324 338,4 |
8 324 338,4 |
8 324 338,4 |
8 324 338,4 |
89 921 760,4 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
20 180 800,2 |
9 539 050,7 |
9 224 338,4 |
8 324 338,4 |
8 324 338,4 |
8 324 338,4 |
8 324 338,4 |
8 324 338,4 |
8 324 338,4 |
88 890 219,7 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
984 268,0 |
0,0 |
47 272,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 031 540,7 |
||||||||||||
054 |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
27 099,9 |
13 883,7 |
49 472,7 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
103 656,3 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
27 099,9 |
13 883,7 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
56 383,6 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
55 254,5 |
57 520,7 |
59 392,4 |
59 392,4 |
59 392,4 |
59 392,4 |
59 392,4 |
59 392,4 |
59 392,4 |
528 522,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
55 254,5 |
57 520,7 |
59 392,4 |
59 392,4 |
59 392,4 |
59 392,4 |
59 392,4 |
59 392,4 |
59 392,4 |
528 522,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний |
054 |
Всего |
х |
х |
49 842,0 |
49 841,9 |
52 084,9 |
52 084,9 |
52 084,9 |
52 084,9 |
52 084,9 |
52 084,9 |
52 084,9 |
464 278,2 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
49 842,0 |
49 841,9 |
52 084,9 |
52 084,9 |
52 084,9 |
52 084,9 |
52 084,9 |
52 084,9 |
52 084,9 |
464 278,2 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
21 032 871,8 |
9 417 804,4 |
9 110 661,1 |
8 210 661,1 |
8 210 661,1 |
8 210 661,1 |
8 210 661,1 |
8 210 661,1 |
8 210 661,1 |
88 825 303,9 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
20 048 603,8 |
9 417 804,4 |
9 110 661,1 |
8 210 661,1 |
8 210 661,1 |
8 210 661,1 |
8 210 661,1 |
8 210 661,1 |
8 210 661,1 |
87 841 035,9 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
984 268,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
984 268,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 2012-2016 год Этап 2: 2017-2018 год Этап 3: 2019-2020 год |
Таблица 2
Паспорт
подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Формирование эффективной системы организации и управления государственной системы здравоохранением города Москвы, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению |
||||||||||||||||||||||||
Задачи |
1. Оптимизация многоуровневой системы оказания медицинской помощи. Поэтапная реструктуризация сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы. 2. Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи. 3. Создание равных возможностей для участия негосударственных медицинских организаций в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве. |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
||||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
поргноз# |
|||||||||||||||
Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Уровень госпитализации в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы |
на 100 человек |
15,9 |
15,7 |
16 |
15,6 |
15,5 |
15,3 |
15,2 |
15 |
14,9 |
14,8 |
14,7 |
|||||||||||||
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы |
дней |
13,9 |
13,7 |
13 |
12,2 |
12 |
11,7 |
11,6 |
11,6 |
11,5 |
11,4 |
11,3 |
|||||||||||||
Среднегодовая занятость койки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы для взрослого населения |
дней |
315 |
322 |
328 |
316 |
328 |
335 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
|||||||||||||
Доля пациентов, пролеченных в соответствии со стандартами |
% |
75,1 |
77,3 |
82 |
85 |
89,8 |
94,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Доля выездов бригад неотложной медицинской помощи в общем объеме оказанной скорой и неотложной помощи |
% |
х |
х |
15,1 |
20 |
20,8 |
21,3 |
21,7 |
22 |
22,4 |
22,7 |
23,3 |
|||||||||||||
Средние сроки ожидания приема врачом-терапевтом участковым (врачом-педиатром участковым) в плановом порядке |
дней |
х |
х |
8 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
|||||||||||||
Средние сроки ожидания приема врачом-специалистом в плановом порядке |
дней |
х |
х |
10 |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
|||||||||||||
Среднее время ожидания приема врача по записи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы |
минут |
х |
х |
30 |
20 |
17 |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||||
Среднее время ожидания диагностических исследований (компьютерная томография и магнитно-резонансная томография) в плановом порядке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы |
дней |
х |
х |
25 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
12 |
12 |
10 |
|||||||||||||
Среднее время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи (от момента поступления вызова) |
минут |
х |
х |
16,4 |
16 |
15 |
14,5 |
14 |
14 |
13,5 |
13,5 |
13 |
|||||||||||||
Среднее время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия (от момента поступления вызова) |
минут |
х |
9,8 |
9,6 |
8,8 |
8,7 |
8,6 |
8,5 |
8,4 |
8,3 |
8,2 |
8 |
|||||||||||||
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
% |
х |
х |
83 |
85,3 |
85,8 |
86,8 |
87,5 |
88,4 |
89,2 |
89,8 |
90,4 |
|||||||||||||
Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов терапевтического профиля. |
дней |
х |
х |
10 |
8 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
|||||||||||||
Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов хирургического профиля. |
дней |
х |
х |
10 |
9 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||||
Доля жителей, удовлетворенных качеством пребывания в больницах |
% |
х |
х |
70,0 |
74,0 |
78,0 |
82,0 |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
90,0 |
|||||||||||||
Доля жителей, удовлетворенных работой поликлиник |
% |
х |
х |
60,0 |
65,5 |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
81,0 |
82,0 |
83,0 |
84,0 |
|||||||||||||
Доля жителей, удовлетворенных работой скорой медицинской помощи |
% |
х |
х |
80,0 |
84,0 |
85,0 |
87,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|||||||||||||
Доля поликлиник, оснащенных диагностическим оборудованием экспертного класса |
% |
х |
х |
64,0 |
70,0 |
80,0 |
85,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оснащенных в соответствии с рекомендованными нормативами |
% |
х |
х |
62,0 |
64,0 |
68,0 |
74,0 |
80,0 |
88,0 |
94,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
Востребованность услуг медицинских организаций со стороны ведущих мировых страховых компаний |
единиц |
х |
х |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
12 |
14 |
14 |
|||||||||||||
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве |
% |
8,1 |
7,6 |
8,4 |
7,2 |
7,2 |
6,6 |
6,4 |
6,3 |
6,2 |
6,1 |
6,0 |
|||||||||||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве |
% |
33,5 |
31,0 |
32,3 |
36,6 |
36,9 |
37,2 |
37,6 |
37,7 |
37,9 |
38,1 |
38,3 |
|||||||||||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве |
% |
х |
х |
х |
1,2 |
2,1 |
2,6 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
|||||||||||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве |
% |
0,6 |
0,6 |
0,8 |
2,1 |
5,2 |
5,5 |
6,7 |
6,8 |
6,9 |
7,0 |
7,1 |
|||||||||||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве |
% |
57,8 |
60,8 |
58,5 |
52,9 |
48,6 |
48,1 |
46,6 |
46,4 |
46,1 |
45,8 |
45,5 |
|||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент развития новых территорий города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, Московский городской фонд обязательного медицинского страхования |
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования" |
054, 509, 806, 814 |
Всего** |
х |
х |
179 132 553,6 |
193 578 181,8 |
207 284 886,7 |
238 479 480,2 |
248 696 631,6 |
252 670 100,6 |
262 413 543,0 |
272 644 157,6 |
283 386 302,9 |
2 138 285 838,0 |
|||||||||||
054, 509, 806, 814 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
83 906 405,8 |
104 957 404,4 |
104 165 429,0 |
114 294 704,7 |
115 162 704,7 |
109 856 704,7 |
109 856 704,7 |
109 856 704,7 |
109 856 704,7 |
961 913 467,4 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
39 398 484,2 |
5 843 284,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 241 768,3 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
73 976 496,7 |
124 230 775,8 |
149 291 639,1 |
176 240 229,4 |
185 589 380,8 |
194 868 849,8 |
204 612 292,2 |
214 842 906,8 |
225 585 052,1 |
1 549 237 622,7 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Структурно-функциональная оптимизация окружных систем управления здравоохранением |
054 |
Всего |
х |
х |
1 291 937,5 |
1 468 863,7 |
2 109 881,0 |
2 017 884,2 |
2 017 884,2 |
2 017 884,2 |
2 017 884,2 |
2 017 884,2 |
2 017 884,2 |
16 977 987,4 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
1 291 937,5 |
1 468 863,7 |
2 109 881,0 |
2 017 884,2 |
2 017 884,2 |
2 017 884,2 |
2 017 884,2 |
2 017 884,2 |
2 017 884,2 |
16 977 987,4 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Проведение работ и оказание услуг по научному обеспечению оказания медицинской помощи |
054 |
Всего |
х |
х |
988 853,6 |
966 544,9 |
1 132 853,1 |
1 132 853,1 |
1 132 853,1 |
1 132 853,1 |
1 132 853,1 |
1 132 853,1 |
1 132 853,1 |
9 885 370,2 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
988 853,6 |
966 544,9 |
1 132 853,1 |
1 132 853,1 |
1 132 853,1 |
1 132 853,1 |
1 132 853,1 |
1 132 853,1 |
1 132 853,1 |
9 885 370,2 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054, 814 |
Всего |
х |
х |
58 286 913,6 |
15 719 980,6 |
8 632 662,7 |
12 850 562,7 |
12 850 562,7 |
12 850 562,7 |
12 850 562,7 |
12 850 562,7 |
12 850 562,7 |
159 742 933,1 |
||||||||||||
054, 814 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
18 888 429,4 |
9 876 696,5 |
8 632 662,7 |
12 850 562,7 |
12 850 562,7 |
12 850 562,7 |
12 850 562,7 |
12 850 562,7 |
12 850 562,7 |
114 501 164,8 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
39 398 484,2 |
5 843 284,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 241 768,3 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054, 509, 806 |
Всего |
х |
х |
141 304,0 |
2 116 676,7 |
3 433 000,0 |
7 871 000,0 |
8 739 000,0 |
3 433 000,0 |
3 433 000,0 |
3 433 000,0 |
3 433 000,0 |
36 032 980,7 |
||||||||||||
054, 509, 806 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
141 304,0 |
2 116 676,7 |
3 433 000,0 |
7 871 000,0 |
8 739 000,0 |
3 433 000,0 |
3 433 000,0 |
3 433 000,0 |
3 433 000,0 |
36 032 980,7 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
509 540,7 |
341 035,3 |
524 999,0 |
524 999,0 |
524 999,0 |
524 999,0 |
524 999,0 |
524 999,0 |
524 999,0 |
4 525 569,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
509 540,7 |
341 035,3 |
524 999,0 |
524 999,0 |
524 999,0 |
524 999,0 |
524 999,0 |
524 999,0 |
524 999,0 |
4 525 569,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
43 367 287,5 |
40 679 740,9 |
37 841 951,8 |
37 841 951,8 |
37 841 951,8 |
37 841 951,8 |
37 841 951,8 |
37 841 951,8 |
37 841 951,8 |
348 940 691,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
43 367 287,5 |
40 679 740,9 |
37 841 951,8 |
37 841 951,8 |
37 841 951,8 |
37 841 951,8 |
37 841 951,8 |
37 841 951,8 |
37 841 951,8 |
348 940 691,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
054 |
Всего |
х |
х |
18 148 833,1 |
20 153 282,5 |
23 572 181,4 |
29 455 453,9 |
29 455 453,9 |
29 455 453,9 |
29 455 453,9 |
29 455 453,9 |
29 455 453,9 |
238 607 020,4 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
18 148 833,1 |
20 153 282,5 |
23 572 181,4 |
29 455 453,9 |
29 455 453,9 |
29 455 453,9 |
29 455 453,9 |
29 455 453,9 |
29 455 453,9 |
238 607 020,4 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
0,0 |
21 300 000,0 |
22 600 000,0 |
22 600 000,0 |
22 600 000,0 |
22 600 000,0 |
22 600 000,0 |
22 600 000,0 |
22 600 000,0 |
179 500 000,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
21 300 000,0 |
22 600 000,0 |
22 600 000,0 |
22 600 000,0 |
22 600 000,0 |
22 600 000,0 |
22 600 000,0 |
22 600 000,0 |
179 500 000,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
96 546,7 |
134 586,3 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
331 133,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
96 546,7 |
134 586,3 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
331 133,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
473 673,3 |
7 919 977,6 |
4 217 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 611 550,9 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
473 673,3 |
7 919 977,6 |
4 217 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 611 550,9 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Оказание медицинских услуг гражданам в рамках договора с АНО ЦКБ Святителя Алексия |
054 |
Всего |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
395 |
Всего |
х |
х |
73 976 496,7 |
124 230 775,8 |
149 291 639,1 |
176 240 229,4 |
185 589 380,8 |
194 868 849,8 |
204 612 292,2 |
214 842 906,8 |
225 585 052,1 |
1 549 237 622,7 |
||||||||||||
|
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
395 |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
73 976 496,7 |
124 230 775,8 |
149 291 639,1 |
176 240 229,4 |
185 589 380,8 |
194 868 849,8 |
204 612 292,2 |
214 842 906,8 |
225 585 052,1 |
1 549 237 622,7 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 2012-2016 год Этап 2: 2017-2018 год Этап 3: 2019-2020 год |
** Суммы межбюджетных трансфертов в сфере обязательного медицинского страхования с 2013 года в общем итоге финансового обеспечения Программы не учитываются.
Таблица 3
Паспорт
подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Обеспечение доступности, качества и экономической эффективности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Оптимизация системы оказания специализированной медицинской помощи. 2. Повышение удовлетворенности населения специализированной медицинской помощью. 3. Снижение смертности от социально-значимых заболеваний. 4. Развитие паллиативной медицинской помощи. |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
||||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения |
на 100 тыс. населения |
1892,6 |
1719,9 |
1764,3 |
1724,5 |
1710,9 |
1693,8 |
1680,3 |
1672,4 |
1660,4 |
1647,6 |
1629,3 |
|||||||||||||
Одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях |
% |
26,1 |
25,6 |
28,25 |
20,6 |
20,4 |
20,2 |
20,1 |
21,9 |
21,8 |
21,7 |
21,6 |
|||||||||||||
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями |
% |
48,4 |
51,4 |
57 |
57,7 |
57,8 |
57,9 |
58,1 |
58,3 |
58,5 |
58,6 |
58,7 |
|||||||||||||
Смертность населения от внешних причин |
на 100 тыс. населения |
61 |
57,6 |
56,5 |
51,9 |
50 |
49,1 |
48,2 |
47,3 |
46,5 |
45,8 |
45 |
|||||||||||||
Заболеваемость населения туберкулезом |
на 100 тыс. населения |
45,5 |
40,8 |
40,4 |
32,4 |
32,2 |
31,9 |
31,6 |
31,2 |
31 |
29,8 |
29,7 |
|||||||||||||
Заболеваемость постоянного населения туберкулезом |
на 100 тыс. населения |
27,6 |
24,2 |
22,3 |
18,1 |
17,9 |
17,7 |
17,5 |
17,3 |
17,1 |
17 |
16,8 |
|||||||||||||
Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом |
% |
93,2 |
91,5 |
93,8 |
93,9 |
94,2 |
94,5 |
94,7 |
94,7 |
94,8 |
94,9 |
95 |
|||||||||||||
Полнота охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных |
% |
76,3 |
85,9 |
94 |
94,1 |
94,2 |
94,3 |
94,4 |
94,5 |
94,6 |
94,7 |
94,8 |
|||||||||||||
Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя |
на 100 тыс. населения |
32,4 |
30,2 |
27,8 |
23,2 |
23,1 |
23 |
22,9 |
22,8 |
23,7 |
23,6 |
23,5 |
|||||||||||||
Количество трудовых и учебных коллективов, охваченных профилактическими программами наркологического профиля |
единиц |
1179 |
1227 |
1579 |
1 762 |
1 910 |
2 100 |
2 380 |
2 510 |
2 650 |
2 720 |
28 300 |
|||||||||||||
Удельный вес пациентов наркологического профиля с годовой ремиссией из числа прошедших полный курс лечебно-реабилитационных мероприятий |
% |
14,2 |
15,8 |
17 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22,5 |
23 |
23,3 |
24 |
|||||||||||||
Удельный вес повторных госпитализаций в психиатрический стационар от общего числа поступивших в стационар, находящихся в диспансерной группе (в течение года) |
% |
23,6 |
22,6 |
21,3 |
20,1 |
19 |
18,5 |
18 |
17,5 |
17,2 |
16,9 |
16,5 |
|||||||||||||
Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью |
% |
75 |
78 |
83 |
88 |
90 |
93 |
95 |
95,5 |
96 |
96,5 |
97 |
|||||||||||||
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистая хирургия |
дней |
х |
х |
23 |
22 |
21 |
20 |
20 |
19 |
19 |
18 |
18 |
|||||||||||||
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю нейрохирургия |
дней |
х |
х |
24 |
23 |
22 |
22 |
21 |
21 |
20 |
20 |
19 |
|||||||||||||
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю онкология |
дней |
х |
х |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
25 |
24 |
|||||||||||||
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте |
% |
23,24 |
29,67 |
36,2 |
36,2 |
36,2 |
36,2 |
36,2 |
36,2 |
36,2 |
36,2 |
36,2 |
|||||||||||||
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет |
на 100 больных среднегодового контингента |
8,3 |
7,6 |
7,9 |
8,22 |
8,35 |
8,5 |
8,65 |
8,8 |
9 |
9,15 |
9,2 |
|||||||||||||
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет |
на 100 больных среднегодового контингента |
7,2 |
6,4 |
6,7 |
7 |
7,5 |
7,77 |
8 |
8,2 |
8,4 |
8,7 |
9 |
|||||||||||||
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет |
на 100 больных среднегодового контингента |
10,3 |
9,5 |
10,3 |
11 |
11,2 |
11,35 |
11,5 |
11,7 |
12 |
12,1 |
12,2 |
|||||||||||||
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет |
на 100 больных среднегодового контингента |
9,3 |
8,2 |
7 |
7,5 |
8 |
8,2 |
8,5 |
8,7 |
9 |
9,15 |
9,3 |
|||||||||||||
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года |
% |
х |
х |
26,13 |
25,76 |
25,4 |
25,05 |
24,7 |
24,35 |
24,01 |
23,67 |
23,34 |
|||||||||||||
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года |
% |
х |
х |
30,77 |
30,24 |
29,73 |
29,23 |
28,73 |
28,24 |
27,76 |
27,29 |
26,82 |
|||||||||||||
Смертность от ишемической болезни сердца |
на 100 тыс. населения |
361,7 |
299,2 |
285 |
282 |
280,2 |
278,1 |
276,8 |
274,3 |
272,9 |
270,4 |
268 |
|||||||||||||
Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
на 100 тыс. населения |
213,2 |
175,5 |
181,6 |
174,6 |
174,3 |
174 |
173,8 |
173,6 |
173,4 |
173,2 |
173 |
|||||||||||||
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
коек/100 тыс. взрослого населения |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
3,2 |
3,5 |
4 |
4,5 |
6 |
8 |
10 |
|||||||||||||
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
% |
х |
х |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
4,1 |
4 |
4 |
4 |
3,9 |
|||||||||||||
Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях |
% |
61 |
58,9 |
58,6 |
58,4 |
58,3 |
58,1 |
57,9 |
57,7 |
57,5 |
57,3 |
57,1 |
|||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент развития новых территорий города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Московский городской фонд обязательного медицинского страхования |
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" |
054, 509, 806 |
Всего |
х |
х |
74 587 672,5 |
45 761 861,1 |
54 153 442,9 |
53 465 625,3 |
53 449 625,3 |
51 994 625,3 |
51 994 625,3 |
51 994 625,3 |
51 994 625,3 |
489 396 728,3 |
|||||||||||
054, 509, 806 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
73 218 625,7 |
44 357 734,1 |
52 500 912,7 |
52 356 912,7 |
52 340 912,7 |
50 885 912,7 |
50 885 912,7 |
50 885 912,7 |
50 885 912,7 |
478 318 748,7 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
х |
х |
1 369 046,8 |
1 404 127,0 |
1 652 530,2 |
1 108 712,6 |
1 108 712,6 |
1 108 712,6 |
1 108 712,6 |
1 108 712,6 |
1 108 712,6 |
11 077 979,6 |
||||||||||||
054 |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054, 806 |
Всего |
х |
х |
48 642 967,7 |
36 874 900,0 |
32 671 283,7 |
31 223 641,7 |
30 723 641,7 |
30 723 641,7 |
30 723 641,7 |
30 723 641,7 |
30 723 641,7 |
303 031 001,6 |
||||||||||||
054, 806 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
48 642 967,7 |
36 874 900,0 |
32 223 641,7 |
31 223 641,7 |
30 723 641,7 |
30 723 641,7 |
30 723 641,7 |
30 723 641,7 |
30 723 641,7 |
302 583 359,6 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
447 642,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
447 642,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом |
054 |
Всего |
х |
х |
764 695,0 |
859 555,7 |
7 255 317,2 |
7 255 317,2 |
7 255 317,2 |
7 255 317,2 |
7 255 317,2 |
7 255 317,2 |
7 255 317,2 |
52 411 471,1 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
764 695,0 |
859 555,7 |
7 161 435,6 |
7 161 435,6 |
7 161 435,6 |
7 161 435,6 |
7 161 435,6 |
7 161 435,6 |
7 161 435,6 |
51 754 299,9 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
93 881,6 |
93 881,6 |
93 881,6 |
93 881,6 |
93 881,6 |
93 881,6 |
93 881,6 |
657 171,2 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
054 |
Всего |
х |
х |
304 753,8 |
445 676,6 |
100 605,0 |
100 605,0 |
100 605,0 |
100 605,0 |
100 605,0 |
100 605,0 |
100 605,0 |
1 454 665,4 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
31 482,1 |
240 017,4 |
100 605,0 |
100 605,0 |
100 605,0 |
100 605,0 |
100 605,0 |
100 605,0 |
100 605,0 |
975 734,5 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
273 271,7 |
205 659,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
478 930,9 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
1 269 713,8 |
1 715 588,9 |
2 476 092,0 |
2 476 092,0 |
2 476 092,0 |
2 476 092,0 |
2 476 092,0 |
2 476 092,0 |
2 476 092,0 |
20 317 946,7 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
979 692,0 |
1 482 439,0 |
2 476 092,0 |
2 476 092,0 |
2 476 092,0 |
2 476 092,0 |
2 476 092,0 |
2 476 092,0 |
2 476 092,0 |
19 794 775,0 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
х |
х |
290 021,8 |
233 149,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
523 171,7 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
794 135,7 |
1 538 065,4 |
2 286 345,6 |
2 190 170,0 |
2 190 170,0 |
2 190 170,0 |
2 190 170,0 |
2 190 170,0 |
2 190 170,0 |
17 759 566,7 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
605 296,4 |
572 747,5 |
1 175 339,0 |
1 175 339,0 |
1 175 339,0 |
1 175 339,0 |
1 175 339,0 |
1 175 339,0 |
1 175 339,0 |
9 405 416,9 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
х |
х |
188 839,3 |
965 317,9 |
1 111 006,6 |
1 014 831,0 |
1 014 831,0 |
1 014 831,0 |
1 014 831,0 |
1 014 831,0 |
1 014 831,0 |
8 354 149,8 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054, 806 |
Всего |
х |
х |
521 330,2 |
950 053,0 |
1 833 000,0 |
1 997 000,0 |
2 590 000,0 |
1 783 000,0 |
1 783 000,0 |
1 783 000,0 |
1 783 000,0 |
15 023 383,2 |
||||||||||||
054, 806 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
521 330,2 |
950 053,0 |
1 833 000,0 |
1 997 000,0 |
2 590 000,0 |
1 783 000,0 |
1 783 000,0 |
1 783 000,0 |
1 783 000,0 |
15 023 383,2 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи |
054, 509 |
Всего |
х |
х |
19 379 414,8 |
153 052,1 |
899 609,0 |
1 491 609,0 |
1 382 609,0 |
734 609,0 |
734 609,0 |
734 609,0 |
734 609,0 |
26 244 729,9 |
|||||||||||
054, 509 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
18 762 500,8 |
153 052,1 |
899 609,0 |
1 491 609,0 |
1 382 609,0 |
734 609,0 |
734 609,0 |
734 609,0 |
734 609,0 |
25 627 815,9 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
х |
х |
616 914,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
616 914,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Совершенствование системы оказания паллиативной помощи взрослым жителям города Москвы |
054 |
Всего |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
737 228,3 |
737 228,3 |
737 228,3 |
737 228,3 |
737 228,3 |
737 228,3 |
737 228,3 |
5 160 598,1 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
737 228,3 |
737 228,3 |
737 228,3 |
737 228,3 |
737 228,3 |
737 228,3 |
737 228,3 |
5 160 598,1 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
1 939 235,5 |
1 928 878,5 |
2 285 980,6 |
2 285 980,6 |
2 285 980,6 |
2 285 980,6 |
2 285 980,6 |
2 285 980,6 |
2 285 980,6 |
19 869 978,2 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
1 939 235,5 |
1 928 878,5 |
2 285 980,6 |
2 285 980,6 |
2 285 980,6 |
2 285 980,6 |
2 285 980,6 |
2 285 980,6 |
2 285 980,6 |
19 869 978,2 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
88 262,4 |
88 262,4 |
88 262,4 |
88 262,4 |
88 262,4 |
88 262,4 |
88 262,4 |
617 836,8 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
88 262,4 |
88 262,4 |
88 262,4 |
88 262,4 |
88 262,4 |
88 262,4 |
88 262,4 |
617 836,8 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
971 426,0 |
1 296 090,9 |
3 519 719,1 |
3 619 719,1 |
3 619 719,1 |
3 619 719,1 |
3 619 719,1 |
3 619 719,1 |
3 619 719,1 |
27 505 550,6 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
971 426,0 |
1 296 090,9 |
3 519 719,1 |
3 619 719,1 |
3 619 719,1 |
3 619 719,1 |
3 619 719,1 |
3 619 719,1 |
3 619 719,1 |
27 505 550,6 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 2012-2016 год Этап 2: 2017-2018 год Этап 3: 2019-2020 год |
Таблица 4
Паспорт
подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы |
Охрана здоровья матери и ребенка |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Повышение доступности и качества медицинской помощи детям и женщинам в городе Москве |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Развитие медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям, в том числе перинатальных центров, в соответствии с утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи, с учетом условий совместного пребывания матери и ребенка. 2. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям и женщинам. 3. Развитие системы реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов. 4. Развитие паллиативной медицинской помощи детям. |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
||||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Охрана здоровья матери и ребенка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
% |
х |
х |
х |
58 |
72 |
73 |
74 |
76 |
77 |
78 |
80 |
|||||||||||||
Число абортов у женщин фертильного возраста |
на 1 тыс. женщин фертильного возраста |
9 |
8,9 |
8,7 |
7,9 |
7,8 |
7,7 |
7,6 |
7,5 |
7,4 |
7,3 |
7,2 |
|||||||||||||
Охват вакцинацией детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок |
% |
95,6 |
95,8 |
96 |
97 |
97,5 |
98 |
98,5 |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
99 |
|||||||||||||
Охват полным курсом химиопрофилактики беременных ВИЧ-позитивных женщин |
% |
86,4 |
90 |
82,3 |
90 |
91 |
92 |
92 |
94 |
96 |
98 |
99 |
|||||||||||||
Охват патронажем детей первого года жизни |
% |
94 |
95,1 |
95,5 |
96 |
96,5 |
97 |
98 |
98,4 |
98,8 |
99,2 |
99,5 |
|||||||||||||
Охват детского населения аудиологическим скринингом |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Охват детского населения неонатальным скринингом |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре |
на 1 тыс. родившихся живыми |
х |
х |
51 |
52 |
54 |
56 |
58 |
61 |
65 |
68 |
70 |
|||||||||||||
Удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением |
% |
5,4 |
5,6 |
5,7 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
|||||||||||||
Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением |
% |
89 |
90 |
91 |
91,5 |
92 |
93 |
93,5 |
94 |
94,5 |
95 |
95,5 |
|||||||||||||
Больничная летальность детей |
% |
0,3 |
0,3 |
0,37 |
0,36 |
0,35 |
0,34 |
0,3 |
0,28 |
0,26 |
0,24 |
0,22 |
|||||||||||||
Первичная инвалидность у детей |
на 10 тыс. детей соответствующего возраста |
15,7 |
16,7 |
16,8 |
16,8 |
16,3 |
16 |
15,7 |
15,2 |
15 |
14,7 |
14,6 |
|||||||||||||
Смертность детей 0-17 лет |
на 10 тыс. населения соответствующего возраста |
х |
х |
8,6 |
8,5 |
8,4 |
8,2 |
8,1 |
8 |
7,9 |
7,8 |
7,7 |
|||||||||||||
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям |
на 100 тыс. детского населения |
0,6 |
0,5 |
2,1 |
2,4 |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|||||||||||||
Показатель ранней неонатальной смертности |
на 1 тыс. родившихся живыми |
1,85 |
1,81 |
3,17 |
2,8 |
2,75 |
2,7 |
2,7 |
2,65 |
2,6 |
2,5 |
2,5 |
|||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент строительства города Москвы, Московский городской фонд обязательного медицинского страхования |
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
054, 806 |
Всего |
х |
х |
12 061 181,4 |
13 144 044,7 |
10 351 248,7 |
13 104 376,0 |
12 331 376,0 |
10 255 376,0 |
10 255 376,0 |
10 255 376,0 |
10 255 376,0 |
102 013 730,8 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
12 057 506,4 |
10 952 104,4 |
10 255 376,0 |
13 104 376,0 |
12 331 376,0 |
10 255 376,0 |
10 255 376,0 |
10 255 376,0 |
10 255 376,0 |
99 722 242,8 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
х |
х |
3 675,0 |
2 191 940,3 |
95 872,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 291 488,0 |
||||||||||||
054 |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Реализация мероприятий по преодолению социального сиротства в городе Москве |
054 |
Всего |
х |
х |
548,3 |
4 386,7 |
4 935,0 |
4 935,0 |
4 935,0 |
4 935,0 |
4 935,0 |
4 935,0 |
4 935,0 |
39 480,0 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
548,3 |
4 386,7 |
4 935,0 |
4 935,0 |
4 935,0 |
4 935,0 |
4 935,0 |
4 935,0 |
4 935,0 |
39 480,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Оказание медицинских услуг в области женского здоровья и материнства |
054 |
Всего |
х |
х |
783 830,8 |
792 395,0 |
103 400,0 |
103 400,0 |
103 400,0 |
103 400,0 |
103 400,0 |
103 400,0 |
103 400,0 |
2 300 025,8 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
783 830,8 |
792 395,0 |
103 400,0 |
103 400,0 |
103 400,0 |
103 400,0 |
103 400,0 |
103 400,0 |
103 400,0 |
2 300 025,8 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
3 939 493,6 |
4 234 421,8 |
1 489 561,0 |
1 489 561,0 |
1 489 561,0 |
1 489 561,0 |
1 489 561,0 |
1 489 561,0 |
1 489 561,0 |
18 600 842,4 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
3 939 493,6 |
4 234 421,8 |
1 489 561,0 |
1 489 561,0 |
1 489 561,0 |
1 489 561,0 |
1 489 561,0 |
1 489 561,0 |
1 489 561,0 |
18 600 842,4 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Реализация программ неонатального, аудиологического и пренатального скрининга |
054 |
Всего |
х |
х |
81 400,8 |
79 789,6 |
202 872,7 |
107 000,0 |
107 000,0 |
107 000,0 |
107 000,0 |
107 000,0 |
107 000,0 |
1 006 063,1 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
77 725,8 |
2 849,3 |
107 000,0 |
107 000,0 |
107 000,0 |
107 000,0 |
107 000,0 |
107 000,0 |
107 000,0 |
829 575,1 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
х |
х |
3 675,0 |
76 940,3 |
95 872,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
176 488,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
5 056 726,2 |
3 981 269,0 |
4 958 724,9 |
4 958 724,9 |
4 958 724,9 |
4 958 724,9 |
4 958 724,9 |
4 958 724,9 |
4 958 724,9 |
43 749 069,5 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
5 056 726,2 |
3 981 269,0 |
4 958 724,9 |
4 958 724,9 |
4 958 724,9 |
4 958 724,9 |
4 958 724,9 |
4 958 724,9 |
4 958 724,9 |
43 749 069,5 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Реализация комплекса мер по развитию учреждений здравоохранения в области материнства и детства |
054, 806 |
Всего |
х |
х |
2 199 181,7 |
4 051 782,6 |
3 504 000,0 |
6 353 000,0 |
5 580 000,0 |
3 504 000,0 |
3 504 000,0 |
3 504 000,0 |
3 504 000,0 |
33 588 964,3 |
|||||||||||
054, 806 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
2 199 181,7 |
1 936 782,6 |
3 504 000,0 |
6 353 000,0 |
5 580 000,0 |
3 504 000,0 |
3 504 000,0 |
3 504 000,0 |
3 504 000,0 |
33 588 964,3 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
2 115 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Совершенствование системы оказания паллиативной помощи детям |
054 |
Всего |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
87 755,1 |
87 755,1 |
87 755,1 |
87 755,1 |
87 755,1 |
87 755,1 |
87 755,1 |
614 285,7 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
87 755,1 |
87 755,1 |
87 755,1 |
87 755,1 |
87 755,1 |
87 755,1 |
87 755,1 |
614 285,7 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 2012-2016 год Этап 2: 2017-2018 год Этап 3: 2019-2020 год |
Таблица 5
Паспорт
подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Обеспечение доступности и повышение качества помощи по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Развитие единой службы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. 2. Развитие материально-технической базы медицинских реабилитационных учреждений (отделений). 3. Организация взаимодействия учреждений на различных этапах медицинской реабилитации. 4. Научное, организационное и информационное обеспечение медицинской реабилитации. |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
||||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Охват мероприятиями медицинской реабилитации пациентов |
% |
х |
х |
4 |
4 |
6 |
9 |
12 |
15 |
17 |
21 |
25 |
|||||||||||||
Охват мероприятиями медицинской реабилитации детей-инвалидов от числа нуждающихся |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования |
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
054 |
Всего |
х |
х |
1 873 050,7 |
1 955 978,6 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
25 203 231,8 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
1 873 050,7 |
1 955 978,6 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
25 203 231,8 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Совершенствование медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения |
054 |
Всего |
х |
х |
1 873 050,7 |
1 955 978,6 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
25 203 231,8 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
1 873 050,7 |
1 955 978,6 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
3 053 457,5 |
25 203 231,8 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 2012-2016 год Этап 2: 2017-2018 год Этап 3: 2019-2020 год |
Таблица 6
Паспорт
подпрограммы "Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения жителей города Москвы, в том числе в амбулаторных условиях" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения жителей города Москвы, в том числе в амбулаторных условиях |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Обеспечение жителей города Москвы качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами для удовлетворения потребностей |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для медицинского применения. 2. Совершенствование порядка формирования перечней лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве. |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
||||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения жителей города Москвы, в том числе в амбулаторных условиях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета |
доля обеспеченных рецептов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета города Москвы |
доля обеспеченных рецептов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
доля обеспеченных рецептов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Количество жителей, для которых предусмотрены меры социальной поддержки в части обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств бюджета города Москвы |
человек |
844 204 |
899 393 |
952 000 |
1 004 556 |
1035000 |
1075000 |
1115000 |
1135000 |
1150000 |
1170000 |
1180000 |
|||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования |
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения жителей города Москвы, в том числе в амбулаторных условиях" |
054 |
Всего |
х |
х |
14 031 961,6 |
17 669 502,1 |
11 681 207,0 |
12 681 055,0 |
13 181 055,0 |
13 181 055,0 |
13 181 055,0 |
13 181 055,0 |
13 181 055,0 |
121 969 000,7 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
7 505 339,1 |
10 317 932,8 |
9 347 619,0 |
10 347 619,0 |
10 847 619,0 |
10 847 619,0 |
10 847 619,0 |
10 847 619,0 |
10 847 619,0 |
91 756 604,9 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
х |
х |
6 526 622,5 |
7 351 569,3 |
2 333 588,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
30 212 395,8 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
7 505 339,1 |
10 317 932,8 |
9 347 619,0 |
10 347 619,0 |
10 847 619,0 |
10 847 619,0 |
10 847 619,0 |
10 847 619,0 |
10 847 619,0 |
91 756 604,9 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
7 505 339,1 |
10 317 932,8 |
9 347 619,0 |
10 347 619,0 |
10 847 619,0 |
10 847 619,0 |
10 847 619,0 |
10 847 619,0 |
10 847 619,0 |
91 756 604,9 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
6 526 622,5 |
7 351 569,3 |
2 333 588,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
30 212 395,8 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
х |
х |
6 526 622,5 |
7 351 569,3 |
2 333 588,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
2 333 436,0 |
30 212 395,8 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 2012-2016 год Этап 2: 2017-2018 год Этап 3: 2019-2020 год |
Таблица 7
Паспорт
подпрограммы "Медико-санитарное обеспечение лиц пожилого возраста и инвалидов" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Медико-санитарное обеспечение лиц пожилого возраста и инвалидов |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Повышение доступности и качества медицинской помощи для лиц пожилого возраста и инвалидов |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Создание гериатрической службы на базе медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь населению. 2. Организация и проведение медицинской реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов. |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
||||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Медико-санитарное обеспечение лиц пожилого возраста и инвалидов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Охват диспансерным наблюдением лиц пожилого возраста (в возрастной группе от 60 лет и старше) |
% |
20 |
23,4 |
30,7 |
36,1 |
38,4 |
42 |
44,3 |
45 |
46 |
46,8 |
47,3 |
|||||||||||||
Показатель первичного выхода на инвалидность |
на 10 тыс. населения |
68,3 |
67,3 |
66,2 |
65,3 |
64,2 |
63 |
62,1 |
61,2 |
60,3 |
59,1 |
58 |
|||||||||||||
Показатель полной реабилитации инвалидов |
% |
2,5 |
3,5 |
3,8 |
3,66 |
3,9 |
4,1 |
4,3 |
4,5 |
4,7 |
4,9 |
5,1 |
|||||||||||||
Показатель частичной реабилитации инвалидов |
% |
10,8 |
9,8 |
10 |
16 |
16,5 |
17 |
17,4 |
17,8 |
18,2 |
18,5 |
18,8 |
|||||||||||||
Охват инвалидов профилактическими курсами лечения в условиях стационара, дневного стационара, стационара на дому |
% |
90 |
92 |
93,4 |
95,6 |
98,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Удовлетворенность инвалидов медицинской помощью |
% |
х |
х |
48 |
50,9 |
52 |
55 |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
|||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
|
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение лиц пожилого возраста и инвалидов" |
054 |
Всего |
х |
х |
4 150 078,3 |
4 183 055,2 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
37 576 294,3 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
4 150 078,3 |
4 183 055,2 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
37 576 294,3 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
4 150 078,3 |
4 183 055,2 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
37 576 294,3 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
4 150 078,3 |
4 183 055,2 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
4 177 594,4 |
37 576 294,3 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 2012-2016 год Этап 2: 2017-2018 год Этап 3: 2019-2020 год |
Таблица 8
Паспорт
подпрограммы "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами. 2. Поэтапное устранение диспропорций в структуре медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса. 3. Повышение роли специалистов первичного звена с одновременным улучшением профессиональных показателей. 4. Обеспечение притока в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественный отток. 5. Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению. 6. Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи. Повышение престижа профессии медицинских работников. |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, их оптимального размещения и эффективного использования. 2. Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы медицинскими работниками. 3. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников. 4. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи. 5. Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для государственной системы здравоохранения города Москвы с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержке. |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
||||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Соотношение врачей и средних медицинских работников. |
единица |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
2 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
|||||||||||||
Укомплектованность медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы кадрами среднего медицинского персонала |
% |
88,6 |
86,2 |
85,0 |
86,9 |
92,5 |
93,5 |
95,5 |
96,0 |
96,3 |
96,5 |
97,0 |
|||||||||||||
Укомплектованность медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы врачебными кадрами |
% |
89,1 |
87,3 |
84,9 |
85,0 |
93,5 |
95,0 |
98,8 |
99,0 |
99,2 |
99,4 |
99,6 |
|||||||||||||
Трудоустройство выпускников медицинских профессиональных образовательных организаций города Москвы |
% |
67,0 |
72,0 |
68,6 |
72,3 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
88,0 |
90,0 |
93,0 |
96,0 |
|||||||||||||
Доля прочего персонала от общего количества персонала |
% |
20,0 |
19,0 |
18,6 |
17,7 |
17,2 |
14,5 |
10,7 |
7,8 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||||||||||
Укомплектованность медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях врачами и средним медицинским персоналом. |
% |
88,8 |
86,7 |
80,7 |
81,0 |
83,0 |
83,3 |
83,6 |
84,0 |
84,3 |
84,6 |
85,0 |
|||||||||||||
Укомплектованность медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и средним медперсоналом, работающим с указанными врачами. |
% |
83,0 |
84,4 |
85,4 |
85,0 |
86,4 |
86,9 |
87,4 |
87,9 |
88,4 |
88,9 |
89,4 |
|||||||||||||
Доля специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы. |
% |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
|||||||||||||
Количество врачей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в государственных образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования. |
человек |
6000 |
6500 |
7200 |
7500 |
8000 |
8300 |
8500 |
9000 |
9200 |
9500 |
10000 |
|||||||||||||
Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного профессионального образования. |
человек |
15 415 |
17 385 |
17400 |
17500 |
18000 |
18500 |
19000 |
19500 |
20000 |
20500 |
21000 |
|||||||||||||
Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших профессиональные образовательные организации Департамента здравоохранения города Москвы и трудоустроившихся в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы. |
человек |
1136 |
1223 |
1600 |
2000 |
2300 |
2500 |
2800 |
3000 |
3200 |
3400 |
3500 |
|||||||||||||
Доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы |
% |
51 |
51 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
|||||||||||||
Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы. |
% |
46,5 |
46,8 |
48 |
47,5 |
48,5 |
50 |
52 |
55 |
57 |
59 |
61 |
|||||||||||||
Доля медицинских работников, прошедших стажировку в зарубежных клиниках в рамках международного сотрудничества. |
% |
х |
х |
0,1 |
0,12 |
0,15 |
0,18 |
0,2 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
0,25 |
|||||||||||||
Доля аккредитованных специалистов |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
40 |
60 |
80 |
|||||||||||||
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в городе Москве (агрегированные значения) |
% |
135,2 |
134,3 |
130,9 |
130,5 |
130,7 |
137 |
159,6 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||||||||||
Темпы роста средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (% к предыдущему году) |
% |
106,6 |
106,3 |
109,9 |
110,8 |
110,1 |
115,3 |
128,1 |
137,8 |
110 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского или фармацевтического персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в городе Москве (агрегированные значения) |
% |
101,6 |
100,7 |
94,3 |
91,3 |
83,4 |
79,9 |
86,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Темпы роста средней заработной платы среднего медицинского или фармацевтического персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (% к предыдущему году) |
% |
106,8 |
106,6 |
105,6 |
104,1 |
100,3 |
105,4 |
119,7 |
126,5 |
110 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в городе (агрегированные значения) |
% |
57,8 |
57 |
52,7 |
52 |
51 |
52,4 |
70,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Темпы роста средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (% к предыдущему году) |
% |
104,7 |
103,6 |
104,3 |
109,6 |
107,8 |
113 |
148 |
156 |
110 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы" |
054, 813 |
Всего |
х |
х |
2 437 115,3 |
2 379 381,4 |
3 049 207,1 |
3 049 207,1 |
3 049 207,1 |
3 049 207,1 |
3 049 207,1 |
3 049 207,1 |
3 049 207,1 |
26 160 946,4 |
|||||||||||
054, 813 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
2 437 115,3 |
2 379 381,4 |
3 049 207,1 |
3 049 207,1 |
3 049 207,1 |
3 049 207,1 |
3 049 207,1 |
3 049 207,1 |
3 049 207,1 |
26 160 946,4 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Совершенствование целевой додипломной подготовки специалистов с высшим медицинским образованием |
054 |
Всего |
х |
х |
185 506,1 |
148 220,7 |
147 343,8 |
147 343,8 |
147 343,8 |
147 343,8 |
147 343,8 |
147 343,8 |
147 343,8 |
1 365 133,4 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
185 506,1 |
148 220,7 |
147 343,8 |
147 343,8 |
147 343,8 |
147 343,8 |
147 343,8 |
147 343,8 |
147 343,8 |
1 365 133,4 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Совершенствование целевой последипломной подготовки специалистов с высшим медицинским образованием |
054 |
Всего |
х |
х |
22 828,9 |
25 073,2 |
36 364,0 |
36 364,0 |
36 364,0 |
36 364,0 |
36 364,0 |
36 364,0 |
36 364,0 |
302 450,1 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
22 828,9 |
25 073,2 |
36 364,0 |
36 364,0 |
36 364,0 |
36 364,0 |
36 364,0 |
36 364,0 |
36 364,0 |
302 450,1 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Мероприятия по подготовке специалистов со средним медицинским образованием |
054 |
Всего |
х |
х |
1 619 202,6 |
1 567 414,0 |
1 756 492,9 |
1 756 492,9 |
1 756 492,9 |
1 756 492,9 |
1 756 492,9 |
1 756 492,9 |
1 756 492,9 |
15 482 066,9 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
1 619 202,6 |
1 567 414,0 |
1 756 492,9 |
1 756 492,9 |
1 756 492,9 |
1 756 492,9 |
1 756 492,9 |
1 756 492,9 |
1 756 492,9 |
15 482 066,9 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Мероприятия по повышению квалификации специалистов со средним и высшим медицинским образованием |
054 |
Всего |
х |
х |
242 087,7 |
254 799,1 |
574 394,1 |
574 394,1 |
574 394,1 |
574 394,1 |
574 394,1 |
574 394,1 |
574 394,1 |
4 517 645,5 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
242 087,7 |
254 799,1 |
574 394,1 |
574 394,1 |
574 394,1 |
574 394,1 |
574 394,1 |
574 394,1 |
574 394,1 |
4 517 645,5 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
14 812,6 |
14 812,6 |
14 812,6 |
14 812,6 |
14 812,6 |
14 812,6 |
14 812,6 |
103 688,2 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
14 812,6 |
14 812,6 |
14 812,6 |
14 812,6 |
14 812,6 |
14 812,6 |
14 812,6 |
103 688,2 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
121 329,9 |
37 887,0 |
41 240,8 |
41 240,8 |
41 240,8 |
41 240,8 |
41 240,8 |
41 240,8 |
41 240,8 |
447 902,5 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
121 329,9 |
37 887,0 |
41 240,8 |
41 240,8 |
41 240,8 |
41 240,8 |
41 240,8 |
41 240,8 |
41 240,8 |
447 902,5 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
69 000,0 |
69 000,0 |
69 000,0 |
69 000,0 |
69 000,0 |
69 000,0 |
69 000,0 |
483 000,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
69 000,0 |
69 000,0 |
69 000,0 |
69 000,0 |
69 000,0 |
69 000,0 |
69 000,0 |
483 000,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
120 782,8 |
138 572,5 |
155 451,2 |
155 451,2 |
155 451,2 |
155 451,2 |
155 451,2 |
155 451,2 |
155 451,2 |
1 347 513,7 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
120 782,8 |
138 572,5 |
155 451,2 |
155 451,2 |
155 451,2 |
155 451,2 |
155 451,2 |
155 451,2 |
155 451,2 |
1 347 513,7 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054, 813 |
Всего |
х |
х |
125 377,3 |
207 414,9 |
254 107,7 |
254 107,7 |
254 107,7 |
254 107,7 |
254 107,7 |
254 107,7 |
254 107,7 |
2 111 546,1 |
||||||||||||
054, 813 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
125 377,3 |
207 414,9 |
254 107,7 |
254 107,7 |
254 107,7 |
254 107,7 |
254 107,7 |
254 107,7 |
254 107,7 |
2 111 546,1 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 2012-2016 год Этап 2: 2017-2018 год Этап 3: 2019-2020 год |
Таблица 9
Паспорт
подпрограммы "Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Развитие государственно-частного партнерства как эффективного механизма, обеспечивающего повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Формирование отраслевых организационно-правовых механизмов, обеспечивающих долгосрочное взаимодействие между государственной властью и частным сектором в целях финансирования, строительства и эксплуатации объектов медицинской инфраструктуры 2. Определение приоритетных направлений развития и объектов инфраструктуры здравоохранения для привлечения внебюджетных инвестиций и долгосрочного сотрудничества 3. Обеспечение равных условий и развитие конкурентной среды среди медицинских организаций различных организационно-правовых форм собственности при реализации проектов государственно-частного партнерства |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
||||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Доля медицинской помощи оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы медицинскими организациями частной системы здравоохранения в общем объеме медицинской помощи |
% |
0,5 |
0,6 |
1 |
1 |
2,9 |
4 |
5 |
5,5 |
6,6 |
7,4 |
8 |
|||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
|
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогнорз# |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья" |
054 |
Всего |
х |
х |
4 626 217,8 |
59 100 433,9 |
70 576 400,0 |
50 504 400,0 |
50 328 000,0 |
50 328 000,0 |
50 328 000,0 |
50 328 000,0 |
50 328 000,0 |
436 447 451,7 |
|||||||||||
|
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
4 626 217,8 |
59 100 433,9 |
70 576 400,0 |
50 504 400,0 |
50 328 000,0 |
50 328 000,0 |
50 328 000,0 |
50 328 000,0 |
50 328 000,0 |
436 447 451,7 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
4 626 217,8 |
7 405 833,9 |
16 300 000,0 |
17 200 000,0 |
15 400 000,0 |
15 400 000,0 |
15 400 000,0 |
15 400 000,0 |
15 400 000,0 |
122 532 051,7 |
||||||||||||
|
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
4 626 217,8 |
7 405 833,9 |
16 300 000,0 |
17 200 000,0 |
15 400 000,0 |
15 400 000,0 |
15 400 000,0 |
15 400 000,0 |
15 400 000,0 |
122 532 051,7 |
||||||||||||
|
Всего |
х |
х |
0,0 |
51 694 600,0 |
54 276 400,0 |
33 304 400,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
330 820 400,0 |
||||||||||||
|
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
51 694 600,0 |
54 276 400,0 |
33 304 400,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
313 915 400,0 |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 2012-2016 год Этап 2: 2017-2018 год Этап 3: 2019-2020 год |
Таблица 10
Паспорт
подпрограммы "Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Формирование единой системы природных и озелененных территорий города Москвы, методом их сохранения, реабилитации и эксплуатации, обеспечивающих максимально возможное качество городской среды. 2. Получение достоверных данных о состоянии окружающей среды. 3. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в области охраны окружающей среды. 4. Обеспечение потребности населения и органов государственной власти в достоверной, оперативной и адресной экологической информации. 5. Повышение экологической компетентности (грамотности) населения и, как следствие, уровня ответственности граждан за состояние окружающей среды посредством развития системы экологического образования и просвещения. |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Сохранение и восстановление экологической и оздоровительной эффективности особо охраняемых и других природных и озелененных территорий. 2. Сохранение и восстановление биоразнообразия (природных местных видов растений и животных, в первую очередь - занесенных в Красную книгу города Москвы) на особо охраняемых и других природных территориях. 3. Восстановление исчезнувших на территории города Москвы видов растений и животных, местообитания которых сохранились на особо охраняемых природных территориях. 4. Сохранение, реабилитация, благоустройство, озеленение природных территорий города Москвы. 5. Реабилитации водных объектов с благоустройством прилегающих территорий. 6. Организация упорядоченного отдыха на особо охраняемых природных территориях, природных, озелененных территориях в целях предотвращения ухудшения состояния и деградации лесных и других природных сообществ, зелёных насаждений, снижения их экологической эффективности. 7. Развитие сложившихся природно-рекреационных зон. 8. Мониторинг негативных явлений и процессов на природных и особо охраняемых природных территориях, обеспечение их оперативного устранения. 9. Проведение комплекса мероприятий по предотвращению лесных пожаров. 10. Организация ограничения въезда автотранспортных средств на отдельные территории города Москвы в зависимости от экологического класса. 11. Организация системы информирования граждан о правилах поведения на природных территориях. 12. Обеспечение функционирования наблюдательной сети действующих подсистем государственного экологического мониторинга города Москвы (включая мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водных объектов, уровней шума, почв, зеленых насаждений, геоэкологических процессов) на уровне 2012 года. 13. Развитие системы экологического мониторинга на присоединенных территориях. 14. Создание подсистемы экологического мониторинга электромагнитных воздействий (разработка программы и начало работ по мониторингу). 15. Повышение достоверности и заблаговременности прогнозов загрязнения атмосферного воздуха. 16. Аналитическое сопровождение государственного экологического надзора (химический анализ проб природных сред) в необходимом объеме. 17. Привлечение населения всех возрастных и социальных групп к практическому решению экологических проблем, формирование у них заинтересованности и личного участия в улучшении экологической обстановки в городе. 18. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, реализующих экологические образовательные программы. 19. Создание условий для совместной деятельности государственных природоохранных бюджетных учреждений города Москвы и образовательных учреждений при реализации совместных мероприятий в области экологического образования и просвещения. 20. Организация стимулирования рационального природопользования путем поощрения физических лиц, внесших значительный вклад в дело охраны окружающей среды города Москвы, а также организаций и студентов, аспирантов и преподавательского состава архитектурных, строительных и других профильных вузов. |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
||||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Сохранение особо охраняемых природных территорий |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
Доля реабилитированных водоемов, расположенных на особо охраняемых природных территориях |
% |
х |
27,0 |
27,0 |
33,0 |
53,0 |
67,0 |
73,0 |
80,0 |
87,0 |
93,0 |
100,0 |
|||||||||||||
Сохранение видов растений и животных, занесенных в Красную книгу города Москвы |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
Обеспеченность территории города Москвы наблюдательными пунктами экологического мониторинга |
% |
х |
х |
40,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
Количество выбросов от передвижных источников |
тыс.тонн/ год |
890,5 |
927,0 |
927,0 |
927,0 |
927,0 |
881,0 |
834,0 |
807,0 |
788,0 |
769,0 |
742,0 |
|||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустроуства# города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|
||||||||||||||
Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения |
778, 803, 901- 991 |
Всего |
х |
х |
8 570 099,0 |
6 409 952,3 |
7 461 218,3 |
7 461 262,2 |
7 461 262,2 |
7 461 262,2 |
7 461 262,2 |
7 461 262,2 |
7 461 262,2 |
67 208 842,8 |
|||||||||||
778, 803, 901- 991 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
8 485 186,9 |
6 409 887,2 |
7 415 872,8 |
7 415 916,7 |
7 415 916,7 |
7 415 916,7 |
7 415 916,7 |
7 415 916,7 |
7 415 916,7 |
66 806 447,1 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
84 912,1 |
65,1 |
63,9 |
63,9 |
63,9 |
63,9 |
63,9 |
63,9 |
63,9 |
85 424,5 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
45 281,6 |
45 281,6 |
45 281,6 |
45 281,6 |
45 281,6 |
45 281,6 |
45 281,6 |
316 971,2 |
||||||||||||
803 |
Всего |
х |
х |
7 106 057,6 |
5 138 373,6 |
6 088 995,5 |
6 088 995,5 |
6 088 995,5 |
6 088 995,5 |
6 088 995,5 |
6 088 995,5 |
6 088 995,5 |
54 867 399,7 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
7 105 995,8 |
5 138 308,5 |
6 052 621,2 |
6 052 621,2 |
6 052 621,2 |
6 052 621,2 |
6 052 621,2 |
6 052 621,2 |
6 052 621,2 |
54 612 652,7 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
61,8 |
65,1 |
63,9 |
63,9 |
63,9 |
63,9 |
63,9 |
63,9 |
63,9 |
574,2 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
36 310,4 |
36 310,4 |
36 310,4 |
36 310,4 |
36 310,4 |
36 310,4 |
36 310,4 |
254 172,8 |
||||||||||||
803 |
Всего |
х |
х |
545 735,5 |
417 304,8 |
415 859,9 |
414 580,0 |
414 580,0 |
414 580,0 |
414 580,0 |
414 580,0 |
414 580,0 |
3 866 380,2 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
545 735,5 |
417 304,8 |
406 888,7 |
405 608,8 |
405 608,8 |
405 608,8 |
405 608,8 |
405 608,8 |
405 608,8 |
3 803 581,8 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
8 971,2 |
8 971,2 |
8 971,2 |
8 971,2 |
8 971,2 |
8 971,2 |
8 971,2 |
62 798,4 |
||||||||||||
Экологическое образование и просвещение, формирование экологической культуры в городе Москве |
803 |
Всего |
х |
х |
60 333,8 |
182 990,3 |
189 418,7 |
189 418,7 |
189 418,7 |
189 418,7 |
189 418,7 |
189 418,7 |
189 418,7 |
1 569 255,0 |
|||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
60 333,8 |
182 990,3 |
189 418,7 |
189 418,7 |
189 418,7 |
189 418,7 |
189 418,7 |
189 418,7 |
189 418,7 |
1 569 255,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
803 |
Всего |
х |
х |
73 051,2 |
84 316,6 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
805 166,7 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
73 051,2 |
84 316,6 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
805 166,7 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных |
778, 901- 991 |
Всего |
х |
х |
700 070,6 |
586 967,0 |
674 401,5 |
675 725,3 |
675 725,3 |
675 725,3 |
675 725,3 |
675 725,3 |
675 725,3 |
6 015 790,9 |
|||||||||||
778, 901- 991 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
700 070,6 |
586 967,0 |
674 401,5 |
675 725,3 |
675 725,3 |
675 725,3 |
675 725,3 |
675 725,3 |
675 725,3 |
6 015 790,9 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета |
|
Всего |
х |
х |
84 850,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
84 850,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 2012-2016 год Этап 2: 2017-2018 год Этап 3: 2019-2020 год |
Таблица 11
Паспорт
подпрограммы "Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в городе Москве |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Недопущение возникновения и распространения болезней животных, в том числе опасных для человека. Обеспечение выпуска на продовольственный рынок города Москвы продукции, отвечающей требованиям безопасности в ветеринарном отношении |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование мер по профилактике инфекционных заболеваний животных, включая иммунопрофилактику и карантирование. 2. Совершенствование проведения ветеринарно-санитарной экспертизы лабораторного мониторинга на всех этапах оборота пищевой продукции и продовольственного сырья животного происхождения. |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
||||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в городе Москве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Доля мониторинговых лабораторных исследований в общем количестве проведенных исследований |
% |
х |
х |
25,1 |
26,2 |
27,7 |
29,3 |
30,5 |
31,2 |
32 |
33 |
34,5 |
|||||||||||||
Удельный вес продукции, несоответствующей требованиям безопасности в ветеринарном отношении, ко всему объему подконтрольной продукции |
% |
х |
х |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
|||||||||||||
Удельный вес животных, охваченных профилактическими мероприятиями, к общему количеству владельческих животных |
% |
х |
х |
48,9 |
49,2 |
50,5 |
51,2 |
52,5 |
53,0 |
54,0 |
55,0 |
56,0 |
|||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет ветеринарии города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в городе Москве" |
833 |
Всего |
х |
х |
493 556,7 |
595 309,3 |
560 428,6 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
5 006 950,4 |
|||||||||||
833 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
493 556,7 |
595 309,3 |
560 428,6 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
5 006 950,4 |
||||||||||||
|
|
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в городе Москве |
833 |
Всего |
х |
х |
493 556,7 |
595 309,3 |
560 428,6 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
5 006 950,4 |
|||||||||||
833 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
493 556,7 |
595 309,3 |
560 428,6 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
559 609,3 |
5 006 950,4 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 2012-2016 год; Этап 2: 2017-2018 год; Этап 3: 2019-2020 год. |
Таблица 12
Паспорт
подпрограммы "Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Повышение доступности, качества медицинской помощи и эффективности управления отраслью здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы. 2. Повышение доступности медицинской помощи посредством применения информационных технологий. 3. Повышение оперативности оказания медицинской помощи пациентам, за счет использования технологий удаленного мониторинга. 4. Разработка и внедрение стандартов обмена медицинской информацией. 5. Повышение доступности электронных медицинских библиотек и справочно-информационных ресурсов медицинским работникам. |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Ед. изм. |
Значения |
||||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|
|||||||||||||||
Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы со сформированной локально-вычислительной сетью |
% |
х |
х |
60 |
79 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Доля пациентов, имеющих возможность воспользоваться услугой электронной записи |
% |
х |
х |
50 |
80 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Доля пациентов, записавшихся на прием к врачу с использованием электронной записи |
% |
х |
х |
30 |
70 |
80 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Доля врачей, осуществляющих "маршрутизацию" пациентов в электронном виде (электронная запись или направление на получение медицинских услуг) |
% |
х |
х |
10 |
40 |
60 |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляющих планирование и учет результатов диспансеризации и вакцинопрофилактики в электронном виде |
% |
х |
х |
0 |
5 |
70 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в которых внедрена возможность ведения электронных рецептов |
% |
х |
х |
х |
10 |
60 |
75 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Доля врачей, фактически осуществляющих ведение рецептов в электронном виде |
% |
х |
х |
х |
8 |
50 |
70 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Доля льготных рецептов, выписанных в электронном виде (за исключением выписанных на дому) |
% |
х |
х |
х |
5 |
30 |
40 |
60 |
80 |
90 |
95 |
100 |
|||||||||||||
Доля листков временной нетрудоспособности, сформированных в электронном виде |
% |
х |
х |
х |
5 |
20 |
40 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Доля направлений на лабораторные исследования, выписанных в электронном виде (за исключением выписанных на дому) |
% |
х |
х |
х |
х |
20 |
40 |
60 |
80 |
90 |
95 |
100 |
|||||||||||||
Доля лечебно-профилактических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в которых внедрена электронная |
% |
х |
х |
1 |
2 |
20 |
45 |
65 |
75 |
80 |
85 |
90 |
|||||||||||||
Доля пациентов, ведение которых осуществляется с использованием медицинской электронной карты |
% |
х |
х |
х |
1 |
15 |
35 |
55 |
70 |
75 |
80 |
85 |
|||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
|
||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||||||||||||
факт |
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы" |
054 |
Всего |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
Всего |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 2012-2016 год; Этап 2: 2017-2018 год; Этап 3: 2019-2020 год. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.