Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Информационный город" на 2012-2018 годы
Таблица 1
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды путем внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Таблица 2
Паспорт
подпрограммы "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы путем внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы путем внедрения информационно-коммуникационных технологий |
||||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в сфере управления городским хозяйством, сфере обеспечения комплексной безопасности города Москвы. 2. Повышение эффективности и прозрачности городского управления |
||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти, управления городским хозяйством и финансами за счет внедрения в деятельность органов исполнительной власти города Москвы передовых информационно-коммуникационных технологий. 2. Повышение уровня обеспечения безопасности населения города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий. 3. Повышение доступности и качества медицинских и иных видов услуг в сфере здравоохранения за счет применения информационно-коммуникационных технологий. 4. Повышение доступности и качества образования за счет применения информационно-коммуникационных технологий. 5. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения* |
||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год, факт |
2011 год, факт |
2012 год, факт |
2013 год, факт |
2014 год, прогноз |
2015 год, прогноз |
2016 год, прогноз |
2017 год, прогноз |
2018 год, прогноз |
||||
Подпрограмма 12.02.000.000.00. Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы путем внедрения информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
12.02.000.000.01. Уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвой |
процентов |
Х |
Х |
26,7 |
35,2 |
47,3 |
50,3 |
52,2 |
53,6 |
54,9 |
|||||
12.02.000.000.02. Уровень безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТ |
процентов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|||||
12.02.000.000.03. Уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды |
процентов |
Х |
Х |
39,6 |
43,7 |
57,0 |
62,5 |
65,2 |
66,2 |
66,2 |
|||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент информационных технологий города Москвы |
||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент информационных технологий города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы |
||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
2010 год |
2011 год |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
||||||||
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||||||
Подпрограмма 12.02.000.000.00. Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы путем внедрения информационнокоммуникационных технологий |
054, 780, 811, 840 |
Всего: |
Х |
Х |
12 317 137,2 |
8 663 569,7 |
8 908 910,9 |
8 888 582,6 |
9 002 959,7 |
9 002 959,7 |
9 002 959,7 |
65 787 079,5 |
|||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
10 070 513,2 |
8 540 752,4 |
8 908 910,9 |
8 888 582,6 |
9 002 959,7 |
9 002 959,7 |
9 002 959,7 |
63 417 638,2 |
|||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
2 246 624,0 |
122 817,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 369 441,3 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 12.02.001.000.00. Повышение качества коммунального обслуживания путем применения информационно-коммуникационных технологий |
811 |
Всего: |
Х |
Х |
240 057,9 |
174 827,1 |
298 147,5 |
298 147,5 |
298 147,5 |
298 147,5 |
298 147,5 |
1 905 622,5 |
|||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
240 057,9 |
174 827,1 |
298 147,5 |
298 147,5 |
298 147,5 |
298 147,5 |
298 147,5 |
1 905 622,5 |
|||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 12.02.002.000.00. Повышение эффективности городского управления на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий |
811 |
Всего: |
Х |
Х |
514 764,5 |
713 431,4 |
438 007,5 |
438 007,5 |
438 007,5 |
438 007,5 |
438 007,5 |
3 418 233,4 |
|||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
514 764,5 |
713 431,4 |
438 007,5 |
438 007,5 |
438 007,5 |
438 007,5 |
438 007,5 |
3 418 233,4 |
|||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 12.02.003.000.00. Повышение уровня обеспечения безопасности жителей путем применения информационно-коммуникационных технологий |
811 |
Всего: |
Х |
Х |
709 314,6 |
1 113 160,4 |
650 000,0 |
650 000,0 |
650 000,0 |
650 000,0 |
650 000,0 |
5 072 475,0 |
|||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
709 314,6 |
1 113 160,4 |
650 000,0 |
650 000,0 |
650 000,0 |
650 000,0 |
650 000,0 |
5 072 475,0 |
|||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 12.02.004.000.00. Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы путем внедрения информационно-коммуникационных технологий |
811, 840 |
Всего: |
Х |
Х |
4 536 902,3 |
3 019 564,4 |
2 650 844,2 |
2 668 115,9 |
2 782 493,0 |
2 782 493,0 |
2 782 493,0 |
21 222 905,8 |
|||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
4 536 902,3 |
3 019 564,4 |
2 650 844,2 |
2 668 115,9 |
2 782 493,0 |
2 782 493,0 |
2 782 493,0 |
21 222 905,8 |
|||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 12.02.005.000.00. Создание информационно-коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы |
780 |
Всего: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
Мероприятие 12.02.006.000.00. Внедрение информационнокоммуникационных технологий в сфере образования города Москвы |
811 |
Всего |
Х |
Х |
2 016 837,4 |
2 248 412,4 |
1 280 000,0 |
1 280 000,0 |
1 280 000,0 |
1 280 000,0 |
1 280 000,0 |
10 665 249,8 |
|||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
2 016 837,4 |
2 248 412,4 |
1 280 000,0 |
1 280 000,0 |
1 280 000,0 |
1 280 000,0 |
1 280 000,0 |
10 665 249,8 |
|||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 12.02.007.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения города Москвы |
054, 811 |
Всего: |
Х |
Х |
4 299 260,5 |
1 394 174,0 |
3 201 911,7 |
3 164 311,7 |
3 164 311,7 |
3 164 311,7 |
3 164 311,7 |
21 552 593,0 |
|||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
2 052 636,5 |
1 271 356,7 |
3 201 911,7 |
3 164 311,7 |
3 164 311,7 |
3 164 311,7 |
3 164 311,7 |
19 183 151,7 |
|||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
2 246 624,0 |
122 817,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 369 441,3 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 12.02.008.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере города Москвы |
811 |
Всего: |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
750 000,0 |
|||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
750 000,0 |
|||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 12.02.009.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в градостроительной сфере города Москвы |
811 |
Всего: |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
240 000,0 |
240 000,0 |
240 000,0 |
240 000,0 |
240 000,0 |
1 200 000,0 |
|||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
240 000,0 |
240 000,0 |
240 000,0 |
240 000,0 |
240 000,0 |
1 200 000,0 |
|||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013 Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014 Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016 Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 |
* Задача выполняется в рамках Государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Таблица 3
Паспорт
подпрограммы "Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Таблица 4
Паспорт
подпрограммы "Управление реализацией программы" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Таблица 5
Паспорт
подпрограммы "Развитие средств массовой информации и рекламы" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Развитие средств массовой информации и рекламы |
|||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет обеспечения жителей востребованными информационными материалами и телепродукцией. 2. Повышение прозрачности городского управления |
|||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение уровня доступности информации для населения путем развития электронных технологий, системы распространения печатной продукции. 2. Способствование сохранению исторического облика города Москвы путем проведения мероприятий по выявлению и ликвидации незаконно установленных объектов наружной рекламы. 3. Обеспечение актуального и объективного освещения деятельности органов государственной власти, общественных организаций и проводимых социальных проектов. 4. Качественное повышение уровня праздничного и тематического оформления столицы |
|||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год, факт |
2011 год, факт |
2012 год, факт |
2013 год, факт |
2014 год, прогноз |
2015 год, прогноз |
2016 год, прогноз |
2017 год, прогноз |
2018 год, прогноз |
|||
Подпрограмма 12.05.000.000.00. Развитие средств массовой информации и рекламы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
12.05.000.000.01. Уровень развития и востребованности городских средств массовой информации |
процентов |
Х |
Х |
79,7 |
88,2 |
74,3 |
77,2 |
79,2 |
80,5 |
81,7 |
||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы |
|||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы |
|||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
2010 год |
2011 год |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
|||||||
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
||||||||
Подпрограмма 12.05.000.000.00. Развитие средств массовой информации и рекламы |
813, 840 |
Всего: |
Х |
Х |
10 615 930,2 |
11 265 849,8 |
11 668 376,1 |
11 618 633,3 |
11 618 633,3 |
11 618 633,3 |
11 618 633,3 |
80 024 689,3 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
10 615 930,2 |
11 265 849,8 |
11 668 376,1 |
11 618 633,3 |
11 618 633,3 |
11 618 633,3 |
11 618 633,3 |
80 024 689,3 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.05.001.000.00. Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания |
840 |
Всего: |
Х |
Х |
1 628 738,0 |
1 227 951,1 |
1 290 657,3 |
1 290 914,5 |
1 290 914,5 |
1 290 914,5 |
1 290 914,5 |
9 311 004,4 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
1 628 738,0 |
1 227 951,1 |
1 290 657,3 |
1 290 914,5 |
1 290 914,5 |
1 290 914,5 |
1 290 914,5 |
9 311 004,4 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.05.002.000.00. Развитие электронных средств массовой информации и производство телевизионных программ |
813, 840 |
Всего: |
Х |
Х |
8 086 933,6 |
8 663 573,7 |
8 791 917,6 |
8 807 591,4 |
8 809 298,3 |
8 809 298,3 |
8 809 298,3 |
60 777 911,2 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
8 086 933,6 |
8 663 573,7 |
8 791 917,6 |
8 807 591,4 |
8 809 298,3 |
8 809 298,3 |
8 809 298,3 |
60 777 911,2 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.05.003.000.00. Развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы |
813 |
Всего: |
Х |
Х |
702 217,1 |
925 925,0 |
1 157 759,7 |
1 092 085,9 |
1 090 379,0 |
1 090 379,0 |
1 090 379,0 |
7 149 124,7 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
702 217,1 |
925 925,0 |
1 157 759,7 |
1 092 085,9 |
1 090 379,0 |
1 090 379,0 |
1 090 379,0 |
7 149 124,7 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.05.004.000.00. Проведение Московского фестиваля света* |
813 |
Всего: |
Х |
Х |
198 041,5 |
448 400,0 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
2 786 649,0 |
||
бюджет города с |
Х |
Х |
198 041,5 |
448 400,0 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
2 786 649,0 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013 Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014 Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016 Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 |
* Финансирование мероприятия 12.05.004.000.00. "Проведение Московского фестиваля света" в 2012 году осуществлялось в рамках мероприятия 06Ж0700 "Проведение Московского фестиваля света" подпрограммы 06Ж "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.