Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Таблица 1
Паспорт
подпрограммы "Музеи и выставочные залы" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Таблица 2
Паспорт
подпрограммы "Театры, концертные организации и учреждения кинофикации" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации |
|||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Обеспечить сохранение и развитие профессионального театрально-концертного искусства. 2. Создать условия для развития и совершенствования системы театрально-концертного обслуживания. 3. Повысить уровень удовлетворенности зрителей услугами, предоставляемыми театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации |
|||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Посещаемость театральных и концертных мероприятий на 1 тыс. жителей в год |
единиц |
505 |
576 |
532 |
509 |
518 |
529 |
539 |
539 |
539 |
||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечить реализацию театральных проектов, концертов и перформансов на открытых городских общественных пространствах, в том числе за пределами ЦАО. 2. Обеспечить поддержку экспериментальных, инновационных проектов в области развития театрального и исполнительского искусства. 3. Расширить возможности для равноправной реализации государственных и негосударственных инициатив при подготовке общегородских театральных проектов. 4. Обеспечить поддержку гастрольной деятельности театрально-концертных организаций. 5. Усовершенствовать информационную политику и повышение уровня доступности услуг в сфере культуры, в том числе для посетителей, не владеющих русским языком, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. 6. Развить киноклубную деятельность, привлечь целевую аудиторию для проката артхаусного и авторского кино. 7. Провести материально-техническое переоснащение сценических площадок и кинозалов Москвы |
|||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы |
Департамент культуры города Москвы |
|||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент строительства города Москвы, Депаратмент# градостроительной политики города Москвы |
|||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятии подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование |
ГРБС |
Источники |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||
финансирования |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
Итого |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации |
|
Всего: |
X |
X |
25 299 221,7 |
29 943 343,4 |
32 455 511,4 |
29 194 804,3 |
29 064 047,0 |
30 135 828,2 |
31 362 298,8 |
207 455 054,80 |
||||||||||
056, 806, 824 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
12 571 451,3 |
13 914 222,6 |
13 937 895,1 |
12921 221,6 |
12 052 675,9 |
12 052 675,9 |
12 052 675,9 |
89 502 818,30 |
|||||||||||
056 |
Средства федерального бюджета |
X |
X |
8 068 520,0 |
8 863 796,5 |
8 216 368,9 |
9 114 368,9 |
9 114 368,9 |
9 114 368,9 |
9 114 368,9 |
61 606 161,00 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
4 659 250,4 |
7 165 324,3 |
10 301 247,4 |
7 159213,8 |
7 897 002,2 |
8 968 783,4 |
10 195 254,0 |
56 346 075,50 |
|||||||||||
Оказание театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений |
|
Всего: |
X |
X |
20 765 613,8 |
21 975 381,8 |
23 131 347,2 |
23 610 096,5 |
24 331 084,9 |
25 402 866,1 |
26 629 336,7 |
165 845 727,00 |
||||||||||
056, 806, 824 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
10 026 225,9 |
10205 381,1 |
10 645 230,9 |
10 305 013,8 |
10 089 213,8 |
10 089 213,8 |
10 089 213,8 |
71 449 493,10 |
|||||||||||
056 |
Средства федерального бюджета |
X |
X |
6 455 160,0 |
6 691 468,9 |
6 691 468,9 |
6 691 468,9 |
6 691 468,9 |
6 691 468,9 |
6 691 468,9 |
46 603 973,40 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
4 284 227,9 |
5 078 531,8 |
5 794 647,4 |
6 613 613,8 |
7 550 402,2 |
8 622 183,4 |
9 848 654,0 |
47 792 260,50 |
|||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего: |
X |
X |
20 765 613,8 |
21 975 381,8 |
23 131 347,2 |
23 610 096,5 |
24 331 084,9 |
25 402 866,1 |
26 629 336,7 |
165 845 727,00 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
10 026 225,9 |
10 205 381,1 |
10 645 230,9 |
10 305 013,8 |
10 089213,8 |
10 089 213,8 |
10 089 213,8 |
71 449 493,10 |
|||||||||||
|
Средства федерального бюджета |
X |
X |
6 455 160,0 |
6 691 468,9 |
6 691 468,9 |
6 691 468,9 |
6 691 468,9 |
6 691 468,9 |
6 691 468,9 |
46 603 973,40 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
4 284 227,9 |
5 078 531,8 |
5 794 647,4 |
6 613 613,8 |
7 550 402,2 |
8 622 183,4 |
9 848 654,0 |
47 792 260,50 |
|||||||||||
Мероприятия проекта "Открытая сцена" |
|
Всего: |
X |
X |
24218,2 |
19 878,7 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
156 596,90 |
||||||||||
056, 806, 824 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
24218,2 |
19 878,7 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
156 596,90 |
|||||||||||
Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части негосударственных театров и концертных организаций) |
|
Всего: |
X |
X |
8 960,1 |
9 078,7 |
11 700,0 |
11 700,0 |
11 700,0 |
11 700,0 |
11 700,0 |
76 538,80 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
8 960,1 |
9 078,7 |
11 700,0 |
11 700,0 |
11 700,0 |
11 700,0 |
11 700,0 |
76 538,80 |
|||||||||||
Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части театров и концертных организаций города Москвы) |
|
Всего: |
X |
X |
15 258,1 |
10 800,0 |
10 800,0 |
10 800,0 |
10 800,0 |
10 800,0 |
10 800,0 |
80 058,10 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
15 258,1 |
10 800,0 |
10 800,0 |
10 800,0 |
10 800,0 |
10 800,0 |
10 800,0 |
80 058,10 |
|||||||||||
Гастрольная деятельность театров и концертных организаций города Москвы |
|
Всего: |
X |
X |
20 888,9 |
18 874,0 |
18 900,0 |
18 900,0 |
18 900,0 |
18 900,0 |
18 900,0 |
134 262,90 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
20 888,9 |
18 874,0 |
18 900,0 |
18 900,0 |
18 900,0 |
18 900,0 |
18 900,0 |
134 262,90 |
|||||||||||
Фестивали, конкурсы, юбилейные вечера и другие мероприятия, направленные на популяризацию театрального и музыкального искусства, московских театральных коллективов, выдающихся деятелей культуры |
|
Всего: |
X |
X |
606 493,1 |
848 058,8 |
605 077,0 |
862 077,0 |
588 077,0 |
588 077,0 |
588 077,0 |
4 685 936,90 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
231 470,6 |
311 266,3 |
238 477,0 |
316 477,0 |
241 477,0 |
241 477,0 |
241 477,0 |
1 822 121,90 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
375 022,5 |
536 792,5 |
366 600,0 |
545 600,0 |
346 600,0 |
346 600,0 |
346 600,0 |
2 863 815,00 |
|||||||||||
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия |
|
Всего: |
X |
X |
1 304 128,4 |
1 863 319,6 |
1 356 591,8 |
1 338 418,7 |
1 109 207,1 |
1 109 207,1 |
1 109 207,1 |
9 190 079,80 |
||||||||||
056, 806, 824 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
1 304 128,4 |
1 863 319,6 |
1 356 591,8 |
1 338 418,7 |
1 109 207,1 |
1 109 207,1 |
1 109 207,1 |
9 190 079,80 |
|||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями |
|
Всего: |
X |
X |
1 134 090,0 |
1 709 841,2 |
1 316 326,2 |
1 252 766,1 |
878 314,6 |
878 314,6 |
878 314,6 |
8 047 967,30 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
1 134 090,0 |
1 709 841,2 |
1 316 326,2 |
1 252 766,1 |
878 314,6 |
878 314,6 |
878 314,6 |
8 047 967,30 |
|||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего: |
X |
X |
170 038,4 |
153 478,4 |
40 265,6 |
85 652,6 |
230 892,5 |
230 892,5 |
230 892,5 |
1 142 112,50 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
170 038,4 |
153 478,4 |
40 265,6 |
85 652,6 |
230 892,5 |
230 892,5 |
230 892,5 |
1 142 112,50 |
|||||||||||
Приобретение оборудования государственными учреждениями |
|
Всего: |
X |
X |
902 216,8 |
770 471,6 |
419215,1 |
274 454,8 |
471 318,3 |
471 318,3 |
471 318,3 |
3 780 313,20 |
||||||||||
056, 806, 824 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
902 216,8 |
770 471,6 |
419215,1 |
274 454,8 |
471 318,3 |
471 318,3 |
471 318,3 |
3 780 313,20 |
|||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего: |
X |
X |
902 216,8 |
770 471,6 |
419215,1 |
274 454,8 |
471 318,3 |
471 318,3 |
471 318,3 |
3 780 313,20 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
902 216,8 |
770 471,6 |
419215,1 |
274 454,8 |
471 318,3 |
471 318,3 |
471 318,3 |
3 780 313,20 |
|||||||||||
Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений |
|
Всего: |
X |
X |
1 640 762,5 |
4 412 458,9 |
6 866 980,3 |
3 033 457,3 |
2 488 059,7 |
2 488 059,7 |
2 488 059,7 |
23 417 838,10 |
||||||||||
056, 806, 824 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
62 302,5 |
725 031,3 |
1 236 980,3 |
645 457,3 |
100 059,7 |
100 059,7 |
100 059,7 |
2 969 950,50 |
|||||||||||
|
Средства федерального бюджета |
X |
X |
1 578 460,0 |
2 137 427,6 |
1 490 000,0 |
2 388 000,0 |
2 388 000,0 |
2 388 000,0 |
2 388 000,0 |
14 757 887,60 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
0,0 |
1 550 000,0 |
4 140 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 690 000,00 |
|||||||||||
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
|
Всего: |
X |
X |
34 900,0 |
34 900,0 |
34 900,0 |
34 900,0 |
34 900,0 |
34 900,0 |
34 900,0 |
244 300,00 |
||||||||||
056 |
Средства федерального бюджета |
X |
X |
34 900,0 |
34 900,0 |
34 900,0 |
34 900,0 |
34 900,0 |
34 900,0 |
34 900,0 |
244 300,00 |
|||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Таблица 3
Паспорт
подпрограммы "Библиотеки" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Подпрограмма Библиотеки |
|||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Повысить качество библиотечно-информационного обслуживания с учетом культурных потребностей населения города Москвы, осуществить переход от удовлетворения потребностей постоянных пользователей к обеспечению запросов всего населения; 2. Повысить доступность услуг, предоставляемых публичными библиотеками; 3. Создать новый положительный имидж современных городских библиотек |
|||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||
Подпрограмма Библиотеки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Посещаемость библиотек на 1 тыс. жителей в год |
единиц |
1850 |
1870 |
1890 |
1910 |
1930 |
1950 |
2070 |
2070 |
2070 |
||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Разработать и внедрить единые стандарты библиотечно-информационного обслуживания в городе Москве. 2. Осуществить мониторинг деятельности библиотек с привлечением высококвалифицированных экспертов, в том числе международных. 3. Усовершенствовать процесс актуализации библиотечных фондов, повышение их обновляемости. 4. Разработать и внедрить в библиотечную сеть города Москвы единый электронный каталог и создать эффективную корпоративную библиотечно-информационную систему. 5. Организовать взаимодействие государственных публичных библиотек города Москвы с иными учреждениями культуры, частными партнерами и местными социально-культурными инициативами. 6. Создать на основе библиотек новые городские культурные пространства - "городские гостиные" |
|||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы |
Департамент культуры города Москвы |
|||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
|
|||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятии подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
Подпрограмма Библиотеки |
|
Всего: |
X |
X |
5 744 924,7 |
7 089 544,1 |
7 071 624,7 |
6 221 065,8 |
6 283 205,4 |
6 291 836,7 |
6 301 331,0 |
45 003 532,40 |
||||||||||
056, 806 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
3 663 576,4 |
3 793 021,1 |
4 276 107,9 |
3 779 215,8 |
3 833 508,8 |
3 833 508,8 |
3 833 508,8 |
27 012 447,60 |
|||||||||||
056 |
Средства федерального бюджета |
X |
X |
2 027 034,3 |
2 031 675,2 |
2 724 184,2 |
2 363 384,2 |
2 363 384,2 |
2 363 384,2 |
2 363 384,2 |
16 236 430,50 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
54 314,0 |
1 264 847,8 |
71 332,6 |
78 465,8 |
86 312,4 |
94 943,7 |
104 438,0 |
1 754 654,30 |
|||||||||||
Оказание государственными библиотеками города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности учреждений |
|
Всего: |
X |
X |
5 393 843,7 |
5 487 968,1 |
5 516 958,6 |
5 505 766,5 |
5 513 613,1 |
5 522 244,4 |
5 531 738,7 |
38 472 133,10 |
||||||||||
056, 806 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
3 340 786,3 |
3 419 736,1 |
3 442 241,8 |
3 423 916,5 |
3 423 916,5 |
3 423 916,5 |
3 423916,5 |
23 898 430,20 |
|||||||||||
056 |
Средства федерального бюджета |
X |
X |
1 998 743,4 |
2 003 384,2 |
2 003 384,2 |
2 003 384,2 |
2 003 384,2 |
2 003 384,2 |
2 003 384,2 |
14 019 048,60 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
54 314,0 |
64 847,8 |
71 332,6 |
78 465,8 |
86312,4 |
94 943,7 |
104 438,0 |
554 654,30 |
|||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего: |
X |
X |
5 393 843,7 |
5 487 968,1 |
5 516 958,6 |
5 505 766,5 |
5 513 613,1 |
5 522 244,4 |
5 531 738,7 |
38 472 133,10 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
3 340 786,3 |
3 419 736,1 |
3 442 241,8 |
3 423 916,5 |
3 423916,5 |
3 423916,5 |
3 423916,5 |
23 898 430,20 |
|||||||||||
|
Средства федерального бюджета |
X |
X |
1 998 743,4 |
2 003 384,2 |
2 003 384,2 |
2 003 384,2 |
2 003 384,2 |
2 003 384,2 |
2 003 384,2 |
14 019 048,60 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
54 314,0 |
64 847,8 |
71 332,6 |
78 465,8 |
86 312,4 |
94 943,7 |
104 438,0 |
554 654,30 |
|||||||||||
Обеспечение сохранности и актуализация библиотечно-информационных фондов |
|
Всего: |
X |
X |
137 338,1 |
132 103,1 |
137 737,8 |
137 737,8 |
137 737,8 |
137 737,8 |
137 737,8 |
958 130,20 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
137 338,1 |
132 103,1 |
137 737,8 |
137 737,8 |
137 737,8 |
137 737,8 |
137 737,8 |
958 130,20 |
|||||||||||
Модернизация библиотечно-информационного обслуживания |
|
Всего: |
X |
X |
8 048,7 |
11 720,0 |
12 482,1 |
12 482,1 |
12 482,1 |
12 482,1 |
12 482,1 |
82 179,20 |
||||||||||
056, 806 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
8 048,7 |
11 720,0 |
12 482,1 |
12 482,1 |
12 482,1 |
12 482,1 |
12 482,1 |
82 179,20 |
|||||||||||
Акции, программы и мероприятия, направленные на пропаганду чтения, реализацию других социальных программ |
|
Всего: |
X |
X |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
5 600,00 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
5 600,00 |
|||||||||||
Ремонтные работы в государственых# учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия |
|
Всего: |
X |
X |
159 831,8 |
168 004,7 |
493 676,2 |
119 279,4 |
159 132,4 |
159 132,4 |
159 132,4 |
1 418 189,30 |
||||||||||
056, 806 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
159 831,8 |
168 004,7 |
493 676,2 |
119 279,4 |
159 132,4 |
159 132,4 |
159 132,4 |
1 418 189,30 |
|||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениям |
|
Всего: |
X |
X |
97 368,9 |
88 273,6 |
415 070,2 |
59 279,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
659 992,10 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
97 368,9 |
88 273,6 |
415 070,2 |
59 279,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
659 992,10 |
|||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего: |
X |
X |
62 462,9 |
79 731,1 |
78 606,0 |
60 000,0 |
159 132,4 |
159 132,4 |
159 132,4 |
758 197,20 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
62 462,9 |
79 731,1 |
78 606,0 |
60 000,0 |
159 132,4 |
159 132,4 |
159 132,4 |
758 197,20 |
|||||||||||
Приобретение оборудования государственными учреждениями |
|
Всего: |
X |
X |
16 771,5 |
60 657,2 |
189 170,0 |
85 000,0 |
99 440,0 |
99 440,0 |
99 440,0 |
649 918,70 |
||||||||||
056, 806 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
16 771,5 |
60 657,2 |
189 170,0 |
85 000,0 |
99 440,0 |
99 440,0 |
99 440,0 |
649 918,70 |
|||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего: |
X |
X |
16 771,5 |
60 657,2 |
189 170,0 |
85 000,0 |
99 440,0 |
99 440,0 |
99 440,0 |
649 918,70 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
16 771,5 |
60 657,2 |
189 170,0 |
85 000,0 |
99 440,0 |
99 440,0 |
99 440,0 |
649 918,70 |
|||||||||||
Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование и развитие материально-технической базы библиотек города Москвы |
|
Всего: |
X |
X |
0,0 |
1 200 000,0 |
720 800,0 |
360 000,0 |
360 000,0 |
360 000,0 |
360 000,0 |
3 360 800,00 |
||||||||||
|
Средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
720 800,0 |
360 000,0 |
360 000,0 |
360 000,0 |
360 000,0 |
2 160 800,00 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
0,0 |
1 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200 000,00 |
|||||||||||
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
|
Всего: |
X |
X |
28 290,9 |
28 291,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 581,90 |
||||||||||
056 |
Средства федерального бюджета |
X |
X |
28 290,9 |
28 291,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 581,90 |
|||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Таблица 4
Паспорт
подпрограммы "Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Подпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры |
|||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Обеспечить средствами культуры развитие территорий Москвы за пределами ЦАО. 2. Расширить целевую аудиторию государственных учреждений культуры города Москвы клубного типа. 3. Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, обеспечивающие устойчивые позиции молодых москвичей в глобальной конкуренции мировых городов |
|||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||
Подпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Удельный вес населения, охваченного деятельностью учреждений культуры клубного типа |
процентов |
4,5 |
4,5 |
4,6 |
4,7 |
4,8 |
4,9 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечить развитие и популяризацию культурного досуга путем расширения культурного предложения (новые направления творчества, включая научно-техническое, интеллектуальный досуг). 2. Сформировать предложение для различных групп населения города Москвы, в т. ч. подростков, людей среднего и старшего возраста. 3. Внедрить стандарты услуг в государственных учреждениях культуры города Москвы клубного типа. 4. Внедрить институт экспертизы услуг в сфере культуры, критериев качества; осуществлять постоянный мониторинг качества услуг, предоставляемых государственными учреждениями города Москвы клубного типа. 5. Создать городские общественные пространства, способствующие развитию и поддержке социокультурных проектов молодежи и инициативных жителей города Москвы. 6. Поддержать и реализовать межотраслевые культурные проекты и инициативы с привлечением максимального числа участников. 7. Внедрить в практику деятельности государственных учреждений культуры города Москвы клубного типа механизмов общественного участия (попечительские, общественные, экспертные советы) |
|||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы |
Департамент культуры города Москвы |
|||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы, Департамент финансов города Москвы, Депаратмент# строительства города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы |
|||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
Подпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры |
|
Всего: |
X |
X |
5 098 829,0 |
8 393 280,0 |
12 034 190,0 |
9 474 399,4 |
8 716 953,5 |
8 962 723,8 |
9 245 359,5 |
61 925 735,20 |
||||||||||
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
4 197 405,9 |
6 267 428,7 |
6 989 002,3 |
6 717 864,1 |
5 746 705,0 |
5 746 705,0 |
5 746 705,0 |
41 411 816,00 |
|||||||||||
|
Средства федерального бюджета |
X |
X |
70 873,9 |
1 048 531,9 |
1 106 270,4 |
1 331 780,4 |
1 331 780,4 |
1 331 780,4 |
1 331 780,4 |
7 552 797,80 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
830 549,2 |
1 077 319,4 |
3 938 917,3 |
1 424 754,9 |
1 638 468,1 |
1 884 238,4 |
2 166 874,1 |
12 961 121,40 |
|||||||||||
Оказание культурными центрами, домами культуры, клубами и молодежными центрами города Москвы государственных услуг, выполнение забот, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений |
|
Всего: |
X |
X |
2 772 557,6 |
4 149 271,3 |
4 473 614,8 |
4 647 065,5 |
4 860 778,7 |
5 106 549,0 |
5 389 184,7 |
31 399 021,60 |
||||||||||
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
1 871 134,5 |
2 992 181,5 |
3 154 927,1 |
3 142 540,2 |
3 142 540,2 |
3 142 540,2 |
3 142 540,2 |
20 588 403,90 |
|||||||||||
|
Средства федерального бюджета |
X |
X |
70 873,9 |
79 770,4 |
79 770,4 |
79 770,4 |
79 770,4 |
79 770,4 |
79 770,4 |
549 496,30 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
830 549,2 |
1 077 319,4 |
1 238 917,3 |
1 424 754,9 |
1 638 468,1 |
1 884 238,4 |
2 166 874,1 |
10 261 121,40 |
|||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего: |
X |
X |
2 772 557,6 |
4 149 271,3 |
4 473614,8 |
4 647 065,5 |
4 860 778,7 |
5 106 549,0 |
5 389 184,7 |
31 399 021,60 |
||||||||||
056, 262 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
1 871 134,5 |
2 992 181,5 |
3 154 927,1 |
3 142 540,2 |
3 142 540,2 |
3 142 540,2 |
3 142 540,2 |
20 588 403,90 |
|||||||||||
|
Средства федерального бюджета |
X |
X |
70 873,9 |
79 770,4 |
79 770,4 |
79 770,4 |
79 770,4 |
79 770,4 |
79 770,4 |
549 496,30 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
830 549,2 |
1 077 319,4 |
1 238 917,3 |
1 424 754,9 |
1 638 468,1 |
1 884 238,4 |
2 166 874,1 |
10 261 121,40 |
|||||||||||
Совершенствование структуры сети, специализация клубов |
|
Всего: |
X |
X |
5 938,0 |
10418,7 |
5 348,7 |
5 348,7 |
5 348,7 |
5 348,7 |
5 348,7 |
43 100,20 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
5 938,0 |
10418,7 |
5 348,7 |
5 348,7 |
5 348,7 |
5 348,7 |
5 348,7 |
43 100,20 |
|||||||||||
Проведение фестивалей, конкурсов, юбилеев и других мероприятий |
|
Всего: |
X |
X |
4 849,0 |
15 394,7 |
8 073,0 |
8 073,0 |
8 073,0 |
8 073,0 |
8 073,0 |
60 608,70 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
4 849,0 |
15 394,7 |
8 073,0 |
8 073,0 |
8 073,0 |
8 073,0 |
8 073,0 |
60 608,70 |
|||||||||||
Ремонтные работы в государственных учреждениях, включая сохранение объектов культурного наследия |
|
Всего: |
X |
X |
218 145,6 |
601 463,6 |
1 035 254,2 |
940 489,9 |
751 283,1 |
751 283,1 |
751 283,1 |
5 049 202,60 |
||||||||||
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
218 145,6 |
601 463,6 |
1 035 254,2 |
940 489,9 |
751 283,1 |
751 283,1 |
751 283,1 |
5 049 202,60 |
|||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями |
|
Всего: |
X |
X |
102 622,8 |
524 845,8 |
705 843,4 |
845 000,0 |
566 203,1 |
566 203,1 |
566 203,1 |
3 876 921,30 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
102 622,8 |
524 845,8 |
705 843,4 |
845 000,0 |
566 203,1 |
566 203,1 |
566 203,1 |
3 876 921,30 |
|||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего: |
X |
X |
115 522,8 |
76617,8 |
329 410,8 |
95 489,9 |
185 080,0 |
185 080,0 |
185 080,0 |
1 172 281,30 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
115 522,8 |
76 617,8 |
329 410,8 |
95 489,9 |
185 080,0 |
185 080,0 |
185 080,0 |
1 172 281,30 |
|||||||||||
Приобретение оборудования государственными учреждениями |
|
Всего: |
X |
X |
81 584,7 |
94 333,6 |
79 757,0 |
30 365,4 |
31 004,0 |
31 004,0 |
31 004,0 |
379 052,70 |
||||||||||
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
81 584,7 |
94 333,6 |
79 757,0 |
30 365,4 |
31 004,0 |
31 004,0 |
31 004,0 |
379 052,70 |
|||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего: |
X |
X |
81 584,7 |
94 333,6 |
79 757,0 |
30 365,4 |
31 004,0 |
31 004,0 |
31 004,0 |
379 052,70 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
81 584,7 |
94 333,6 |
79 757,0 |
30 365,4 |
31 004,0 |
31 004,0 |
31 004,0 |
379 052,70 |
|||||||||||
Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений |
|
Всего: |
X |
X |
793 705,7 |
2 347 324,5 |
5 179 946,6 |
2 594 600,9 |
1 812 010,0 |
1 812 010,0 |
1 812 010,0 |
16 351 607,70 |
||||||||||
056, 806 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
793 705,7 |
1 378 563,0 |
1 453 446,6 |
1 342 590,9 |
560 000,0 |
560 000,0 |
560 000,0 |
6 648 306,20 |
|||||||||||
|
Средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
968 761,5 |
1 026 500,0 |
1 252 010,0 |
1 252 010,0 |
1 252 010,0 |
1 252 010,0 |
7 003 301,50 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
2 700 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 700 000,00 |
|||||||||||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства и мероприятия по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, осуществляемые префектурами административных округов г. Москвы и подведомственными им учреждениями |
|
Всего: |
X |
X |
1 222 048,4 |
1 175 073,6 |
1 252 195,7 |
1 248 456,0 |
1 248 456,0 |
1 248 456,0 |
1 248 456,0 |
8 643 141,70 |
||||||||||
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
1 222 048,4 |
1 175 073,6 |
1 252 195,7 |
1 248 456,0 |
1 248 456,0 |
1 248 456,0 |
1 248 456,0 |
8 643 141,70 |
|||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
|
Всего: |
X |
X |
1 222 048,4 |
803 676,9 |
580351,3 |
580 351,3 |
580 351,3 |
580 351,3 |
580 351,3 |
4 927 481,80 |
||||||||||
056, 262, 592 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
1 222 048,4 |
803 676,9 |
580351,3 |
580 351,3 |
580 351,3 |
580 351,3 |
580 351,3 |
4 927 481,80 |
|||||||||||
Нераспределенный объем субвенций, предназначенный для увеличения субвенций бюджетам муниципальных округов на выполнение переданных полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
|
Всего: |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
23 238,2 |
23 238,2 |
23 238,2 |
23 238,2 |
23 238,2 |
116 191,00 |
||||||||||
056, 262 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
23 238,2 |
23 238,2 |
23 238,2 |
23 238,2 |
23 238,2 |
116 191,00 |
|||||||||||
Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
|
Всего: |
X |
X |
0,0 |
97 237,0 |
189 599,0 |
187 748,8 |
187 867,5 |
187 867,5 |
187 867,5 |
1 038 187,30 |
||||||||||
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
0,0 |
97 237,0 |
189 599,0 |
187 748,8 |
187 867,5 |
187 867,5 |
187 867,5 |
1 038 187,30 |
|||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего: |
X |
X |
0,0 |
272 318,4 |
457 948,2 |
455 999,0 |
455 999,0 |
455 999,0 |
455 999,0 |
2 554 262,60 |
||||||||||
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
0,0 |
272 318,4 |
457 948,2 |
455 999,0 |
455 999,0 |
455 999,0 |
455 999,0 |
2 554 262,60 |
|||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего: |
X |
X |
0,0 |
1 841,3 |
1 059,0 |
1 118,7 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
7 019,00 |
||||||||||
901, 971, 981, 991 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
0,0 |
1 841,3 |
1 059,0 |
1 118,7 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
7 019,00 |
|||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Таблица 5
Паспорт
подпрограммы "Развитие межрегиональных и международных культурных связей" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Подпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связей |
|||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Сформировать имидж Москвы как одного из главных мировых культурных центров, интегрированных, в культурную жизнь Европы и мира. 2. Укрепить отношения с городами субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, развивая равноправное и взаимовыгодное партнерство и эффективный обмен опытом. 3. Повысить профессиональную мобильность работников сферы культуры (стажировки, обмены, участие в деловых событиях) и повысить уровень участия субъектов культурной жизни Москвы в значимых международных событиях. 4. Повысить качество городской среды и общественных пространств благодаря проведению культурно-массовых мероприятий. 5. Обеспечить общее развитие сферы культуры в городе Москве за счет эффективной поддержки лучших культурных инициатив |
|||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||
Подпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Количество посещений массово-зрелищных мероприятий и культурных программ общегородского, межрегионального и международного уровня |
тыс. человек |
11000 |
11000 |
11500 |
12000 |
12500 |
13000 |
13500 |
13500 |
13500 |
||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Формирование и реализация стратегии Правительства Москвы в области международного и межрегионального культурного сотрудничества. 2. Создание партнерской сети крупных культурных институций и творческих проектов в России и за рубежом. 3. Создание системы стандартов организации и проведения крупных городских международных и межрегиональных культурных мероприятий. 4. Разработка и реализация политики стажировок и творческого обмена в целях повышения квалификации работников в сфере культуры. 5. Совершенствование схемы распределения бюджетных средств на реализацию лучших культурных инициатив городского, общероссийского и международного уровня. 6. Создание конкурентной среды для повышения качества социокультурных услуг и продуктов. 7. Выстраивание системы поддержки и развития междисциплинарных и межведомственных партнерских взаимоотношений в сфере культуры |
|||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы |
Депаратмент# культуры города Москвы |
|||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Депаратмент# семейной и молодежной политики города Москвы |
|||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
Подпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связей |
|
Всего: |
X |
X |
1 548 976,8 |
2 184 336,8 |
2 112 475,9 |
2 034 475,9 |
2 109 475,9 |
2 109 475,9 |
2 109 475,9 |
14 208 693,10 |
||||||||||
056, 262 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
1 102 007,7 |
1 703 178,0 |
1 615 317,1 |
1 537317,1 |
1 612 317,1 |
1 612 317,1 |
1 612317,1 |
10 794 771,20 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
446 969,1 |
481 158,8 |
497 158,8 |
497 158,8 |
497 158,8 |
497 158,8 |
497 158,8 |
3 413 921,90 |
|||||||||||
Развитие межрегионального и международного сотрудничества |
|
Всего: |
X |
X |
109 081,2 |
165 208,5 |
99 180,0 |
99 180,0 |
99 180,0 |
99 180,0 |
99 180,0 |
770 189,70 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
109 081,2 |
165 208,5 |
99 180,0 |
99 180,0 |
99 180,0 |
99 180,0 |
99 180,0 |
770 189,70 |
|||||||||||
Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий |
|
Всего: |
X |
X |
1 254 095,6 |
1 460 169,5 |
1 453 337,1 |
1 375 337,1 |
1 450 337,1 |
1 450 337,1 |
1 450 337,1 |
9 893 950,60 |
||||||||||
056, 262 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
870 126,5 |
1 415 169,5 |
1 393 337,1 |
1 315 337,1 |
1 390 337,1 |
1 390 337,1 |
1 390 337,1 |
9 164 981,50 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
383 969,1 |
45 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
728 969,10 |
|||||||||||
Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе Москве |
|
Всего: |
X |
X |
1 231 126,3 |
1 440 752,8 |
1 430 837,1 |
1 352 837,1 |
1 427 837,1 |
1 427 837,1 |
1 427 837,1 |
9 739 064,60 |
||||||||||
056, 262 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
847 157,2 |
1 395 752,8 |
1 370 837,1 |
1 292 837,1 |
1 367 837,1 |
1 367 837,1 |
1 367 837,1 |
9 010 095,50 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
383 969,1 |
45 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
728 969,10 |
|||||||||||
Проведение Обществом с ограниченной ответственностью "ТТО "АМИК" конкурса КВН на Кубок Мэра Москвы |
|
Всего: |
X |
X |
22 969,3 |
19 416,7 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
154 886,00 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
22 969,3 |
19416,7 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
22 500,0 |
154 886,00 |
|||||||||||
Проведение Федерацией профсоюзов новогодних представлений для детей в Государственном Кремлевском Дворце |
|
Всего: |
X |
X |
185 800,0 |
558 958,8 |
559 958,8 |
559 958,8 |
559 958,8 |
559 958,8 |
559 958,8 |
3 544 552,80 |
||||||||||
056 |
Расходы бюджета города Москвы |
X |
X |
122 800,0 |
122 800,0 |
122 800,0 |
122 800,0 |
122 800,0 |
122 800,0 |
122 800,0 |
859 600,00 |
|||||||||||
|
Средства юридических и физических лиц |
X |
X |
63 000,0 |
436 158,8 |
437 158,8 |
437 158,8 |
437 158,8 |
437 158,8 |
437 158,8 |
2 684 952,80 |
|||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Таблица 6
Паспорт
подпрограммы "Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Таблица 7
Паспорт
подпрограммы "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.