Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Информационный город" на 2012-2018 годы
Таблица 1
По состоянию на 1 января 2015 года
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
|||||||||||||
Цели подпрограммы |
Повышение качества жизни населения города Москвы и создание благоприятных условий для ведения бизнеса за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий |
|||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение качества предоставления государственных услуг населению и бизнесу за счет их перевода в электронную форму. 2. Развитие инфраструктуры и сервисов электронных карт москвича. 3. Повышение уровня доверия граждан к органам государственной власти города Москвы за счет обеспечения открытого и эффективного взаимодействия между органами государственной власти города Москвы и гражданами. 4. Повышение уровня обеспечения безопасности в городе за счет развития системы видеонаблюдения |
|||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год, факт |
2011 год, факт |
2012 год, факт |
2013 год, факт |
2014 год, факт |
2015 год, прогноз |
2016 год, прогноз |
2017 год, прогноз |
2018 год, прогноз |
|||
разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Подпрограмма 12.01.000.000.00. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12.01.000.000.01. Уровень оперативности и качества предоставления государственных услуг |
процентов |
Х |
Х |
23,8 |
43,1 |
87,3 |
74,3 |
78,0 |
81,7 |
85,6 |
||||
12.01.000.000.02. Уровень обеспечения видеонаблюдением города Москвы |
процентов |
Х |
Х |
43,2 |
72,3 |
75,8 |
75,7 |
76,0 |
76,4 |
76,8 |
||||
12.01.000.000.03. Процент покрытия мест массового скопления людей средствами видеонаблюдения |
процентов |
Х |
Х |
49,0 |
50,0 |
72,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
||||
12.01.000.000.04. Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения |
процентов |
24,0 |
36,0 |
59,0 |
84,0 |
85,4 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент информационных технологий города Москвы |
|||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент информационных технологий города Москвы, Префектура восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы |
|||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
2010 год |
2011 год |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
|||||||
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
||||||||
Подпрограмма 12.01.000.000.00. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
811 |
Всего: |
Х |
Х |
4 475 612,3 |
5 263 850,5 |
8 398 038,0 |
7400 254,0 |
7 463 108,0 |
7 492 548,0 |
7 492 548,0 |
47 985 958,8 |
||
бюджет города# |
Х |
Х |
4 475 612,3 |
5 263 850,5 |
8 376 204,6 |
7400 254,0 |
7 463 108,0 |
7 492 548,0 |
7 492 548,0 |
47 964 125,4 |
||||
средства федерального# |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
21 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 833,4 |
||||
средства бюджетов государственных# |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.01.001.000.00. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
811 |
Всего: |
Х |
Х |
2 900 112,3 |
2 039 264,9 |
2 727 938,6 |
2 082 301,0 |
2 091 155,0 |
2 120 595,0 |
2 120 595,0 |
16 081 961,8 |
||
бюджет города# |
Х |
Х |
2 900 112,3 |
2 039 264,9 |
2 706 105,2 |
2 082 301,0 |
2 091 155,0 |
2 120 595,0 |
2 120 595,0 |
16 060 128,4 |
||||
средства федерального# |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
21 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 833,4 |
||||
средства бюджетов государственных# |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.01.002.000.00. Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения |
811, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
Всего: |
Х |
Х |
1 575 500,0 |
3 224 585,6 |
5 670 099,4 |
5 317 953,0 |
5 371 953,0 |
5 371 953,0 |
5 371 953,0 |
31 903 997,0 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
1 575 500,0 |
3 224 585,6 |
5 670 099,4 |
5 317 953,0 |
5 317 953,0 |
5 317 953,0 |
5 317 953,0 |
31 903 997,0 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013 Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014 Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016 Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 |
Таблица 2
По состоянию на 1 января 2015 года
Паспорт
подпрограммы "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
|||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в сфере управления городским хозяйством, сфере обеспечения комплексной безопасности города Москвы. 2. Повышение эффективности и прозрачности городского управления |
|||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти, управления городским хозяйством и финансами за счет внедрения в деятельность органов исполнительной власти города Москвы передовых информационно-коммуникационных технологий. 2. Повышение уровня обеспечения безопасности населения города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий. 3. Повышение доступности и качества медицинских и иных видов услуг в сфере здравоохранения за счет применения информационно-коммуникационных технологий. 4. Повышение доступности и качества образования за счет применения информационно-коммуникационных технологий. 5. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения*(2) |
|||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год, факт |
2011 год, факт |
2 год, факт |
2013 год, факт |
2014 год, факт |
2015 год, прогноз |
2016 год, прогноз |
2017 год, прогноз |
2018 год, прогноз |
|||
Подпрограмма 12.02.000.000.00. Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
12.02.000.000.01. Уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвой |
процентов |
Х |
Х |
46,5 |
59,3 |
84,4 |
71,6 |
74,2 |
78,8 |
80,5 |
||||
12.02.000.000.02. Уровень обеспечения мониторинга безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТ |
процентов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
35,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
12.02.000.000.03. Уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды |
процентов |
Х |
Х |
53,5 |
59,0 |
76,6 |
82,9 |
86,5 |
87,8 |
87,8 |
||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент информационных технологий города Москвы |
|||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент информационных технологий города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы Департамент финансов города Москвы Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы |
|||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
2010 год |
2011 год |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
|||||||
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
||||||||
Подпрограмма 12.02.000.000.00. Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
020, 054, 592, 780, 811, 840 |
Всего: |
Х |
Х |
12 317 137,2 |
8 663 569,7 |
9 268 243,1 |
10 552 936,5 |
9 961 848,7 |
9 723 405,3 |
9 723 405,3 |
70 210 545,8 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
10 070 513,2 |
8 540 752,4 |
9 268 243,1 |
10 552 936,5 |
9 961 848,7 |
9 723 405,3 |
9 723 405,3 |
67 841 104,5 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
2 246 624,0 |
122 817,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 369 441,3 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.02.001.000.00. Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий |
020, 811 |
Всего: |
Х |
Х |
240 057,9 |
174 827,1 |
232 715,8 |
881 000,0 |
280 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
2 208 600,8 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
240 057,9 |
174 827,1 |
232 715,8 |
881 000,0 |
280 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
2 208 600,8 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.02.002.000.00. Повышение эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
592, 811 |
Всего: |
Х |
Х |
514 764,5 |
713 431,4 |
704 607,6 |
750 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
4 782 803,5 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
514 764,5 |
713 431,4 |
704 607,6 |
750 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
700 000,0 |
4 782 803,5 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.02.003.000.00. Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий |
811 |
Всего: |
Х |
Х |
709 314,6 |
1 113 160,4 |
542 555,6 |
519 000,0 |
512 000,0 |
250 000,0 |
250 000, |
3 896 030,6 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
709 314,6 |
1 113 160,4 |
542 555,6 |
519 000,0 |
512 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
3 896 030,6 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.02.004.000.00. Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
811, 840 |
Всего: |
Х |
Х |
4 536 902,3 |
3 019 564,4 |
2 988 012,5 |
2 836 936,5 |
3 380 848,7 |
3 590 405,3 |
3 590 405,3 |
23 943 075,0 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
4 536 902,3 |
3 019 564,4 |
2 988 012,5 |
2 836 936,5 |
3 380 848,7 |
3 590 405,3 |
3 590 405,3 |
23 943 075,0 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.02.005.000.00. Создание информационно-коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы |
780 |
Всего: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Мероприятие 12.02.006.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования города Москвы, включая образовательные организации |
811 |
Всего: |
Х |
Х |
2 016 837,4 |
2 248 412,4 |
1 470 386,5 |
2 440 000,0 |
1 978 000,0 |
2 033 000,0 |
2 033 000,0 |
14 219 636,3 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
2 016 837,4 |
2 248 412,4 |
1 470 386,5 |
2 440 000,0 |
1 978 000,0 |
2 033 000,0 |
2 033 000,0 |
14 219 636,3 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.02.007.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации |
054, 811 |
Всего: |
Х |
Х |
4 299 260,5 |
1 394 174,0 |
3 005 627,9 |
2 706 000,0 |
2 691 000,0 |
2 600 000,0 |
2 600 000,0 |
19 296 062,4 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
2 052 636,5 |
1 271 356,7 |
3 005 627,9 |
2 706 000,0 |
2 691 000,0 |
2 600 000,0 |
2 600 000,0 |
16 926 621,1 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
2 246 624,0 |
122 817,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 369 441,3 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.02.008.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальноую# сферу города Москвы |
811 |
Всего: |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
35 864,1 |
180 000,0 |
180 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
695 864,1 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
35 864,1 |
180 000,0 |
180 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
695 864,1 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.02.009.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы |
811 |
Всего: |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
288 473,1 |
240 000,0 |
240 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
1 168 473,1 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
288 473,1 |
240 000,0 |
240 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
1 168 473,1 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013 Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014 Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016 Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 |
*(2) Задача выполняется в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Таблица 3
По состоянию на 1 января 2015 года
Паспорт
подпрограммы "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Таблица 4
По состоянию на 1 января 2015 года
Паспорт
подпрограммы "Управление реализацией программы" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Таблица 5
По состоянию на 1 января 2015 года
Паспорт
подпрограммы "Развитие средств массовой информации и рекламы" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Развитие средств массовой информации и рекламы |
|||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет обеспечения жителей востребованными информационными материалами и телепродукцией. 2. Повышение прозрачности городского управления |
|||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение уровня доступности информации для населения путем развития электронных технологий, системы распространения печатной продукции. 2. Способствование сохранению исторического облика города Москвы путем проведения мероприятий по выявлению и ликвидации незаконно установленных объектов наружной рекламы. 3. Обеспечение актуального и объективного освещения деятельности органов государственной власти, общественных организаций и проводимых социальных проектов. 4. Качественное повышение уровня праздничного и тематического оформления столицы |
|||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год, факт |
2011 год, факт |
2012 год, факт |
2013 год, факт |
2014 год, факт |
2015 год, прогноз |
2016 год, прогноз |
2017 год, прогноз |
2018 год, прогноз |
|||
Подпрограмма 12.05.000.000.00. Развитие средств массовой информации и рекламы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
12.05.000.000.01. Уровень развития и востребованности городских средств массовой информации |
процентов |
Х |
Х |
70,4 |
82,5 |
89,1 |
77,7 |
80,0 |
81,0 |
81,9 |
||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы |
|||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы |
|||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий |
ГРБС |
Источник финансирования |
2010 год |
2011 год |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
|||||||
факт |
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
||||||||
Подпрограмма 12.05.000.000.00. Развитие средств массовой информации и рекламы |
071, 813, 840 |
Всего: |
Х |
Х |
10 615 930,2 |
11 265 849,8 |
12 204 123,9 |
13 590 400,8 |
13 440 400,8 |
12 990 400,8 |
12 990 400,8 |
87 097 507,1 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
10 615 930,2 |
11 265 849,8 |
12 204 123,9 |
13 590 400,8 |
13 440 400,8 |
12 990 400,8 |
12 990 400,8 |
87 097 507,1 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.05.001.000.00. Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания |
813, 840 |
Всего: |
Х |
Х |
1 628 738,0 |
1 227 951,1 |
1 231 204,1 |
1 328 988,6 |
1 328 988,6 |
1 328 988,6 |
1 328 988,6 |
9 403 847,6 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
1 628 738,0 |
1 227 951,1 |
1 231 204,1 |
1 328 988,6 |
1 328 988,6 |
1 328 988,6 |
1 328 988,6 |
9 403 847,6 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.05.002.000.00. Развитие электронных средств массовой информации и производство телевизионных программ |
071, 813, 840 |
Всего: |
Х |
Х |
8 086 933,6 |
8 663 573,7 |
8 965 818,2 |
10 121 497,3 |
9 973 204,2 |
9 523 204,2 |
9 523 204,2 |
64 857 435,4 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
8 086 933,6 |
8 663 573,7 |
8 965 818,2 |
10 121 497,3 |
9 973 204,2 |
9 523 204,2 |
9 523 204,2 |
64 857 435,4 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.05.003.000.00. Развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы |
813 |
Всего: |
Х |
Х |
702 217,1 |
925 925,0 |
1 579 060,1 |
1 711 873,4 |
1 710 166,5 |
1 710 166,5 |
1 710 166,5 |
10 049 575,1 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
702 217,1 |
925 925,0 |
1 579 060,1 |
1 711 873,4 |
1 710 166,5 |
1 710 166,5 |
1 710 166,5 |
10 049 575,1 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 12.05.004.000.00. Проведение Московского фестиваля света*(3) |
813 |
Всего: |
Х |
Х |
198 041,5 |
448 400,0 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
2 786 649,0 |
||
бюджет города Москвы |
Х |
Х |
198 041,5 |
448 400,0 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
2 786 649,0 |
||||
средства федерального бюджета |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
средства юридических и физических лиц |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013 Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014 Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016 Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 |
*(3) Финансирование мероприятия 12.05.004.000.00. "Проведение Московского фестиваля света" в 2012 году осуществлялось в рамках мероприятия 06Ж0700 "Проведение Московского фестиваля света" подпрограммы 06Ж "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.