Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
По состоянию на 1 января 2016 г.
Таблица 1
Паспорт
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи |
|||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения посредством снижения распространенности и уровней факторов риска развития заболеваний, обеспечения условий для оздоровления, обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами, просвещения в области принципов здорового образа жизни и профилактики заболеваний |
|||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Построение и развитие системы профилактики заболеваний и их последствий. 2. Развитие мер по профилактике инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. 3. Развитие мер по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения. 4. Организация в рамках первичной медико-санитарной помощи системы профилактических осмотров и диспансеризации населения как основы мониторинга состояния здоровья населения, распространенности важнейших факторов риска, оценки эффективности профилактических мероприятий. 5. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для медицинского применения. 6. Совершенствование порядка формирования перечней лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве. 7. Разработка и проведение среди населения города Москвы информационных и коммуникационных кампаний по формированию и сохранению приверженности здоровому образу жизни, профилактике заболеваний. 8. Интеграция города Москвы в международные сообщества городов мира, ориентированные на оценку безопасности, перспективности, здоровья населения урбанизированных территорий |
|||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
процентов |
98,1 |
97,8 |
98 |
98 |
98,3 |
98,5 |
98,5 |
98,6 |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
||||||||||||
Охват диспансеризацией детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и иных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
процентов |
100 |
97,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии |
процентов |
51,5 |
52,2 |
53,7 |
55,6 |
53,7 |
57,2 |
58,0 |
59,2 |
60,8 |
61,3 |
62,0 |
||||||||||||
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процентов |
57,8 |
60 |
61,7 |
63,9 |
71,0 |
75,5 |
75,5 |
75,6 |
75,8 |
76,0 |
76,2 |
||||||||||||
Удельный вес пациентов, вакцинированных в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям |
процентов |
95,1 |
95,3 |
95,5 |
96,7 |
99,4 |
99,3 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||||||||||||
Заболеваемость дифтерией |
случаев на 100 тыс. населения |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
Заболеваемость корью |
случаев на 100 тыс. населения |
0,15 |
1,32 |
3,5 |
4,36 |
4,5 |
1,9 |
1,9 |
1,8 |
1,5 |
1 |
1 |
||||||||||||
Заболеваемость краснухой |
случаев на 100 тыс. населения |
1,79 |
0,95 |
2,14 |
0,16 |
0,12 |
0,00 |
0,12 |
0,12 |
0,11 |
0,10 |
0,08 |
||||||||||||
Заболеваемость эпидемическим паротитом |
случаев на 100 тыс. населения |
1,29 |
1,35 |
0,87 |
0,86 |
0,69 |
0,47 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
||||||||||||
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
случаев на 100 тыс. населения |
3,87 |
3,38 |
2,76 |
2,62 |
2,36 |
1,83 |
2,2 |
2,0 |
1,79 |
1,77 |
1,75 |
||||||||||||
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки |
процентов |
95 |
95 |
95 |
95 |
100 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||||||||||||
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
процентов |
95 |
95 |
95 |
95 |
99,5 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||||||||||||
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки |
процентов |
95 |
95 |
95 |
95 |
99,5 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||||||||||||
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки |
процентов |
95 |
95 |
95 |
95 |
99,8 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||||||||||||
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки |
процентов |
95 |
95 |
95 |
95 |
99,4 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||||||||||||
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
процентов |
76,3 |
85,9 |
86,3 |
86,5 |
86,9 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,7 |
87,9 |
88 |
||||||||||||
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета |
доля обеспеченных рецептов, процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета города Москвы |
доля обеспеченных рецептов, процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
доля обеспеченных рецептов, процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Количество жителей, для которых предусмотрены меры социальной поддержки в части обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств бюджета города Москвы |
человек |
844 204 |
899 393 |
952 000 |
1 004 556 |
897 013 |
968 261 |
1 110 000 |
1 135 000 |
1 150 000 |
1 170 000 |
1 180 000 |
||||||||||||
Удельный вес пациентов (инвалидов) из числа льготных категорий граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
|||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент развития новых территорий города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Московский городской фонд обязательного медицинского страхования |
|||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
35 338 333,8 |
29 325 229,5 |
29 476 892,8 |
29 713 053,0 |
31 598 353,2 |
27 655 898,4 |
30 897 456,4 |
30 897 456,4 |
30 897 456,4 |
275 800 129,9 |
||||||||||
054 509 806 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
27 827 443,3 |
21 973 660,2 |
22 331 924,6 |
21 327 625,9 |
29 552 859,4 |
25 610 404,6 |
28 851 962,6 |
28 851 962,6 |
28 851 962,6 |
235 179 805,8 |
|||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 510 890,5 |
7 351 569,3 |
7 144 968,2 |
8 385 427,1 |
2 045 493,8 |
2 045 493,8 |
2 045 493,8 |
2 045 493,8 |
2 045 493,8 |
40 620 324,1 |
|||||||||||
Формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
27 099,9 |
13 883,7 |
246 598,3 |
2 200,0 |
52 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
350 781,9 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
27 099,9 |
13 883,7 |
199 325,6 |
2 200,0 |
52 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
303 509,2 |
|||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
|||||||||||
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
|||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
27 099,9 |
13 883,7 |
199 325,6 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
253 509,2 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
27 099,9 |
13 883,7 |
199 325,6 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
253 509,2 |
|||||||||||
Осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
|||||||||||
Проведение медико-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в отношении отдельных категорий лиц и проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
105 096,5 |
107 362,6 |
101 400,9 |
105 865,0 |
111 477,3 |
111 477,3 |
111 477,3 |
111 477,3 |
111 477,3 |
977 111,5 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
105 096,5 |
107 362,6 |
101 400,9 |
105 865,0 |
111 477,3 |
111 477,3 |
111 477,3 |
111 477,3 |
111 477,3 |
977 111,5 |
|||||||||||
Медицинские услуги, предоставляемые гражданам поликлиниками, амбулаториями, диагностическими центрами государственной системы здравоохранения города Москвы |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
34 221 869,4 |
29 203 983,2 |
29 128 893,6 |
29 604 988,0 |
31 434 675,9 |
27 542 221,1 |
30 783 779,1 |
30 783 779,1 |
30 783 779,1 |
273 487 968,5 |
||||||||||
054 509 806 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
27 695 246,9 |
21 852 413,9 |
22 031 198,1 |
21 219 560,9 |
29 389 182,1 |
25 496 727,3 |
28 738 285,3 |
28 738 285,3 |
28 738 285,3 |
233 899 185,1 |
|||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
6 526 622,5 |
7 351 569,3 |
7 097 695,5 |
8 385 427,1 |
2 045 493,8 |
2 045 493,8 |
2 045 493,8 |
2 045 493,8 |
2 045 493,8 |
39 588 783,4 |
|||||||||||
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием граждан по перечню заболеваний и других категорий граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению города Москвы |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
7 505 339,1 |
10 317 932,8 |
11 736 496,3 |
10 766 702,3 |
13 307 519,0 |
13 307 519,0 |
13 307 519,0 |
13 307 519,0 |
13 307 519,0 |
106 864 065,5 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
7 505 339,1 |
10 317 932,8 |
11 736 496,3 |
10 766 702,3 |
13 307 519,0 |
13 307 519,0 |
13 307 519,0 |
13 307 519,0 |
13 307 519,0 |
106 864 065,5 |
|||||||||||
Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
141 304,0 |
2 116 676,7 |
1 386 781,6 |
2 114 497,3 |
7 853 168,8 |
3 802 690,9 |
7 044 248,9 |
7 044 248,9 |
7 044 248,9 |
38 547 866,0 |
||||||||||
054 509 806 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
141 304,0 |
2 116 676,7 |
1 386 781,6 |
2 114 497,3 |
7 853 168,8 |
3 802 690,9 |
7 044 248,9 |
7 044 248,9 |
7 044 248,9 |
38 547 866,0 |
|||||||||||
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
2 599,0 |
0,0 |
254 605,6 |
106 041,2 |
52 706,0 |
52 706,0 |
52 706,0 |
52 706,0 |
52 706,0 |
626 775,8 |
||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
2 599,0 |
0,0 |
254 605,6 |
106 041,2 |
52 706,0 |
52 706,0 |
52 706,0 |
52 706,0 |
52 706,0 |
626 775,8 |
|||||||||||
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
2 536 038,0 |
2 490 346,6 |
2 228 557,3 |
2 606 836,6 |
1 992 787,8 |
1 992 787,8 |
1 992 787,8 |
1 992 787,8 |
1 992 787,8 |
19 825 717,5 |
||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
2 536 038,0 |
2 490 346,6 |
2 228 557,3 |
2 606 836,6 |
1 992 787,8 |
1 992 787,8 |
1 992 787,8 |
1 992 787,8 |
1 992 787,8 |
19 825 717,5 |
|||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
18 925 127,4 |
8 939 127,5 |
7 210 516,9 |
6 901 902,4 |
7 207 282,2 |
7 365 305,3 |
7 365 305,3 |
7 365 305,3 |
7 365 305,3 |
78 645 177,6 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
18 925 127,4 |
8 939 127,5 |
7 210 516,9 |
6 901 902,4 |
7 207 282,2 |
7 365 305,3 |
7 365 305,3 |
7 365 305,3 |
7 365 305,3 |
78 645 177,6 |
|||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
1 123 476,4 |
478 676,9 |
1 580 895,7 |
1 436 458,9 |
1 006 212,1 |
1 006 212,1 |
1 006 212,1 |
1 006 212,1 |
1 006 212,1 |
9 650 568,4 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
1 123 476,4 |
478 676,9 |
1 580 895,7 |
1 436 458,9 |
1 006 212,1 |
1 006 212,1 |
1 006 212,1 |
1 006 212,1 |
1 006 212,1 |
9 650 568,4 |
|||||||||||
Улучшение лекарственного обеспечения граждан в рамках реализации полномочий города Москвы |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 007 457,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 007 457,3 |
||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 007 457,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 007 457,3 |
|||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116 507,6 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
191 507,6 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116 507,6 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
191 507,6 |
|||||||||||
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированным и продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
3 987 985,5 |
4 861 222,7 |
4 614 532,6 |
4 665 092,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 128 832,8 |
||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
3 987 985,5 |
4 861 222,7 |
4 614 532,6 |
4 665 092,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 128 832,8 |
|||||||||||
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
984 268,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
984 268,0 |
||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
984 268,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
984 268,0 |
|||||||||||
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
984 268,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
984 268,0 |
||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
984 268,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
984 268,0 |
|||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016 Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018 Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 |
Таблица 2
Паспорт
подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования |
|||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Формирование эффективной системы организации и управления государственной системы здравоохранением города Москвы, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению |
|||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Оптимизация многоуровневой системы оказания медицинской помощи. Поэтапная реструктуризация сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы. 2. Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи. 3. Создание равных возможностей для участия негосударственных медицинских организаций в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве |
|||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||
Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Уровень госпитализации в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы |
случаев на 100 человек |
15,9 |
15,7 |
16 |
15,6 |
15,3 |
15,9 |
15,2 |
15,0 |
14,9 |
14,8 |
14,7 |
||||||||||||
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы |
дней |
13,9 |
13,7 |
13 |
12,2 |
11,0 |
9,4 |
9,4 |
9,2 |
9,1 |
9,0 |
8,9 |
||||||||||||
Среднегодовая занятость койки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы для взрослого населения |
дней |
315 |
322 |
328 |
316 |
318 |
345 |
345 |
345 |
345 |
345 |
345 |
||||||||||||
Среднегодовая занятость койки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы для детского населения |
дней |
243 |
251 |
263 |
266 |
291 |
326 |
326 |
326 |
326 |
326 |
326 |
||||||||||||
Доля пациентов, пролеченных в соответствии со стандартами |
процентов |
75,1 |
77,3 |
82 |
85 |
99,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Средние сроки ожидания приема врачом-терапевтом участковым (врачом-педиатром участковым) в плановом порядке |
дней |
X |
X |
8 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
Средние сроки ожидания приема врачом-специалистом в плановом порядке |
дней |
X |
X |
10 |
7 |
6 |
4 |
4 |
3,9 |
3,3 |
2,9 |
2,5 |
||||||||||||
Среднее время ожидания приема врача по записи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы |
минут |
X |
X |
30 |
20 |
18,8 |
17 |
16 |
14 |
12 |
11 |
10 |
||||||||||||
Среднее время ожидания диагностических исследований (компьютерная томография и магнитно-резонансная томография) в плановом порядке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы |
дней |
X |
X |
25 |
16 |
12 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||||||||
Среднее время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи (от момента поступления вызова) |
минут |
X |
X |
16,4 |
16 |
13,4 |
12,7 |
12,7 |
12,7 |
12,4 |
12,2 |
12 |
||||||||||||
Среднее время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия (от момента поступления вызова) |
минут |
X |
9,8 |
9,6 |
8,8 |
8,1 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||||||||
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процентов |
X |
X |
83 |
85,3 |
87,1 |
93,5 |
94,0 |
94,0 |
94,5 |
94,5 |
95,0 |
||||||||||||
Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов терапевтического профиля |
дней |
X |
X |
10 |
8 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
||||||||||||
Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов хирургического профиля |
дней |
X |
X |
10 |
9 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||||||||
Доля жителей, удовлетворенных качеством пребывания в больницах |
процентов |
X |
X |
70 |
74 |
76,3 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
90 |
||||||||||||
Доля жителей, удовлетворенных работой поликлиник |
процентов |
X |
X |
60 |
65,5 |
68,5 |
81 |
81 |
81 |
82 |
83 |
84 |
||||||||||||
Доля жителей, удовлетворенных работой скорой медицинской помощи |
процентов |
X |
X |
80 |
84 |
85 |
88 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||||||||||
Доля поликлиник, оснащенных диагностическим оборудованием экспертного класса |
процентов |
X |
X |
64 |
70 |
83 |
85 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оснащенных в соответствии с рекомендованными нормативами |
процентов |
X |
X |
62 |
64 |
68 |
80 |
80 |
88 |
94 |
100 |
100 |
||||||||||||
Востребованность услуг медицинских организаций со стороны ведущих мировых страховых компаний |
единиц |
X |
X |
4 |
5 |
9 |
9 |
10 |
12 |
12 |
14 |
14 |
||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
|||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент развития новых территорий города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, Московский городской фонд обязательного медицинского страхования |
|||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||
Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
157 636 513,3 |
227 074 002,5 |
254 395 040,4 |
262 602 773,2 |
279 904 745,4 |
279 274 528,0 |
283 032 148,9 |
295 030 376,7 |
307 748 498,2 |
2 346 698 626,6 |
||||||||||
054 814 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
83 660 016,6 |
102 843 226,7 |
98 992 183,9 |
87 216 431,3 |
86 591 599,5 |
83 061 684,9 |
83 061 684,9 |
83 061 684,9 |
83 061 684,9 |
791 550 197,6 |
|||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
73 976 496,7 |
124 230 775,8 |
155 402 856,5 |
175 386 341,9 |
193 313 145,9 |
196 212 843,1 |
199 970 464,0 |
211 968 691,8 |
224 686 813,3 |
1 555 148 429,0 |
|||||||||||
Структурно-функциональная оптимизация системы управления здравоохранением |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
1 291 937,5 |
1 468 863,7 |
1 332 043,7 |
1 234 857,4 |
781 058,7 |
781 058,7 |
781 058,7 |
781 058,7 |
781 058,7 |
9 232 995,8 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
1 291 937,5 |
1 468 863,7 |
1 332 043,7 |
1 234 857,4 |
781 058,7 |
781 058,7 |
781 058,7 |
781 058,7 |
781 058,7 |
9 232 995,8 |
|||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
1 291 937,5 |
1 327 010,7 |
1 246 924,4 |
1 228 954,6 |
736 058,7 |
736 058,7 |
736 058,7 |
736 058,7 |
736 058,7 |
8 775 120,7 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
1 291 937,5 |
1 327 010,7 |
1 246 924,4 |
1 228 954,6 |
736 058,7 |
736 058,7 |
736 058,7 |
736 058,7 |
736 058,7 |
8 775 120,7 |
|||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 987,3 |
26 132,5 |
5 902,8 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
162 022,6 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 987,3 |
26 132,5 |
5 902,8 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
162 022,6 |
|||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 865,7 |
58 986,8 |
0,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
295 852,5 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 865,7 |
58 986,8 |
0,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
295 852,5 |
|||||||||||
Проведение работ и оказание услуг по научному обеспечению оказания медицинской помощи |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
988 853,6 |
966 544,9 |
1 379 434,2 |
1 488 787,8 |
1 849 720,7 |
1 886 097,7 |
1 886 097,7 |
1 886 097,7 |
1 886 097,7 |
14 217 732,0 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
988 853,6 |
966 544,9 |
1 379 434,2 |
1 488 787,8 |
1 849 720,7 |
1 886 097,7 |
1 886 097,7 |
1 886 097,7 |
1 886 097,7 |
14 217 732,0 |
|||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
988 853,6 |
966 544,9 |
1 376 535,7 |
1 488 787,8 |
1 848 220,7 |
1 884 597,7 |
1 884 597,7 |
1 884 597,7 |
1 884 597,7 |
14 207 333,5 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
988 853,6 |
966 544,9 |
1 376 535,7 |
1 488 787,8 |
1 848 220,7 |
1 884 597,7 |
1 884 597,7 |
1 884 597,7 |
1 884 597,7 |
14 207 333,5 |
|||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 898,5 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
10 398,5 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 898,5 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
10 398,5 |
|||||||||||
Предоставление услуг организациями государственной системы здравоохранения города Москвы, обеспечивающими функционирование отрасли, и осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
18 985 420,6 |
10 013 781,8 |
9 242 657,7 |
16 097 107,8 |
20 376 921,8 |
16 810 630,2 |
16 810 630,2 |
16 810 630,2 |
16 810 630,2 |
141 958 410,5 |
||||||||||
054 814 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
18 985 420,6 |
10 013 781,8 |
9 242 657,7 |
16 097 107,8 |
20 376 921,8 |
16 810 630,2 |
16 810 630,2 |
16 810 630,2 |
16 810 630,2 |
141 958 410,5 |
|||||||||||
Приобретение дорогостоящих запасных частей и расходных материалов для высокотехнологичного медицинского оборудования |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100 652,1 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
7 100 652,1 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100 652,1 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
7 100 652,1 |
|||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
11 771 532,9 |
3 914 347,9 |
3 336 057,2 |
5 192 972,6 |
6 215 569,1 |
6 349 277,5 |
6 349 277,5 |
6 349 277,5 |
6 349 277,5 |
55 827 589,7 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
11 771 532,9 |
3 914 347,9 |
3 336 057,2 |
5 192 972,6 |
6 215 569,1 |
6 349 277,5 |
6 349 277,5 |
6 349 277,5 |
6 349 277,5 |
55 827 589,7 |
|||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
36 086,3 |
55 991,0 |
139 496,1 |
75 453,1 |
225 622,3 |
225 622,3 |
225 622,3 |
225 622,3 |
225 622,3 |
1 435 138,0 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
36 086,3 |
55 991,0 |
139 496,1 |
75 453,1 |
225 622,3 |
225 622,3 |
225 622,3 |
225 622,3 |
225 622,3 |
1 435 138,0 |
|||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
1 912 526,9 |
120 681,5 |
2 717 961,8 |
7 964 657,9 |
11 155 730,4 |
5 648 500,0 |
5 648 500,0 |
5 648 500,0 |
5 648 500,0 |
46 465 558,5 |
||||||||||
054 814 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
1 912 526,9 |
120 681,5 |
2 717 961,8 |
7 964 657,9 |
11 155 730,4 |
5 648 500,0 |
5 648 500,0 |
5 648 500,0 |
5 648 500,0 |
46 465 558,5 |
|||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
5 265 274,5 |
5 922 761,4 |
3 049 142,6 |
1 312 340,8 |
1 080 000,0 |
2 887 230,4 |
2 887 230,4 |
2 887 230,4 |
2 887 230,4 |
28 178 440,9 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
5 265 274,5 |
5 922 761,4 |
3 049 142,6 |
1 312 340,8 |
1 080 000,0 |
2 887 230,4 |
2 887 230,4 |
2 887 230,4 |
2 887 230,4 |
28 178 440,9 |
|||||||||||
Осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
451 031,3 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
2 951 031,3 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
451 031,3 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
2 951 031,3 |
|||||||||||
Проведение мероприятий по совершенствованию внутрибольничной системы обращения с медицинскими отходами |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
509 540,7 |
341 035,3 |
999 926,0 |
845 537,1 |
455 009,6 |
455 009,6 |
455 009,6 |
455 009,6 |
455 009,6 |
4 971 087,1 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
509 540,7 |
341 035,3 |
999 926,0 |
845 537,1 |
455 009,6 |
455 009,6 |
455 009,6 |
455 009,6 |
455 009,6 |
4 971 087,1 |
|||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
150 187,8 |
43 601,1 |
365 587,7 |
117 424,2 |
179 939,0 |
179 939,0 |
179 939,0 |
179 939,0 |
179 939,0 |
1 576 495,8 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
150 187,8 |
43 601,1 |
365 587,7 |
117 424,2 |
179 939,0 |
179 939,0 |
179 939,0 |
179 939,0 |
179 939,0 |
1 576 495,8 |
|||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
359 352,9 |
297 434,2 |
634 338,3 |
728 112,9 |
275 070,6 |
275 070,6 |
275 070,6 |
275 070,6 |
275 070,6 |
3 394 591,3 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
359 352,9 |
297 434,2 |
634 338,3 |
728 112,9 |
275 070,6 |
275 070,6 |
275 070,6 |
275 070,6 |
275 070,6 |
3 394 591,3 |
|||||||||||
Обеспечение доведения средней заработной платы работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в городе Москве |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
43 261 757,8 |
40 679 740,9 |
35 703 488,0 |
15 863 334,2 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
185 508 320,9 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
43 261 757,8 |
40 679 740,9 |
35 703 488,0 |
15 863 334,2 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
185 508 320,9 |
|||||||||||
Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
18 148 833,1 |
20 153 282,5 |
23 572 181,4 |
30 065 474,0 |
30 641 855,7 |
30 641 855,7 |
30 641 855,7 |
30 641 855,7 |
30 641 855,7 |
245 149 049,5 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
18 148 833,1 |
20 153 282,5 |
23 572 181,4 |
30 065 474,0 |
30 641 855,7 |
30 641 855,7 |
30 641 855,7 |
30 641 855,7 |
30 641 855,7 |
245 149 049,5 |
|||||||||||
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 300 000,0 |
22 600 000,0 |
16 577 047,0 |
17 442 747,0 |
17 442 747,0 |
17 442 747,0 |
17 442 747,0 |
17 442 747,0 |
147 690 782,0 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 300 000,0 |
22 600 000,0 |
16 577 047,0 |
17 442 747,0 |
17 442 747,0 |
17 442 747,0 |
17 442 747,0 |
17 442 747,0 |
147 690 782,0 |
|||||||||||
Оплата медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, в целях реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
30 265 716,0 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
30 265 716,0 |
|||||||||||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
73 976 496,7 |
124 230 775,8 |
155 402 856,5 |
175 386 341,9 |
193 313 145,9 |
196 212 843,1 |
199 970 464,0 |
211 968 691,8 |
224 686 813,3 |
1 555 148 429,0 |
||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
73 976 496,7 |
124 230 775,8 |
155 402 856,5 |
175 386 341,9 |
193 313 145,9 |
196 212 843,1 |
199 970 464,0 |
211 968 691,8 |
224 686 813,3 |
1 555 148 429,0 |
|||||||||||
Выполнение работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения по договору с Государственным унитарным производственным строительно-монтажным предприятием "Медпроектремстрой" города Москвы |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
473 673,3 |
7 919 977,6 |
4 162 452,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 556 103,8 |
||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
473 673,3 |
7 919 977,6 |
4 162 452,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 556 103,8 |
|||||||||||
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
473 673,3 |
7 919 977,6 |
4 162 452,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 556 103,8 |
|||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
473 673,3 |
7 919 977,6 |
4 162 452,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 556 103,8 |
|||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016 Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018 Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 |
Таблица 3
Паспорт
подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Таблица 4
Паспорт
подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Таблица 5
Паспорт
подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Таблица 6
Паспорт
подпрограммы "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Таблица 7
Паспорт
подпрограммы "Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья граждан" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья граждан |
|||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Развитие государственно-частного партнерства как эффективного механизма, обеспечивающего повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению города Москвы |
|||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Формирование отраслевых организационно-правовых механизмов, обеспечивающих долгосрочное взаимодействие между органами государственной власти и частным сектором в целях финансирования, строительства и эксплуатации объектов медицинской инфраструктуры. 2. Определение приоритетных направлений развития и объектов инфраструктуры здравоохранения для привлечения внебюджетных инвестиций и долгосрочного сотрудничества. 3. Обеспечение равных условий и развитие конкурентной среды среди медицинских организаций различных организационно-правовых форм собственности при реализации проектов государственно-частного партнерства |
|||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||
Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Доля медицинской помощи оказываемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы медицинскими организациями частной системы здравоохранения в общем объеме медицинской помощи |
процентов |
0,55 |
1,12 |
0,96 |
1,17 |
1,03 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
5,0 |
||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
|||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
|
|||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||
Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
4 626 217,8 |
59 100 433,9 |
44 753 637,2 |
61 425 173,4 |
61 788 000,0 |
61 788 000,0 |
61 788 000,0 |
61 788 000,0 |
61 788 000,0 |
478 845 462,3 |
||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
4 626 217,8 |
59 100 433,9 |
44 753 637,2 |
61 425 173,4 |
61 788 000,0 |
61 788 000,0 |
61 788 000,0 |
61 788 000,0 |
61 788 000,0 |
478 845 462,3 |
|||||||||||
Развитие медицинских организаций системы Департамента здравоохранения города Москвы за счет внебюджетных источников финансирования |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
4 626 217,8 |
7 405 833,9 |
13 024 237,2 |
28 120 773,4 |
26 860 000,0 |
26 860 000,0 |
26 860 000,0 |
26 860 000,0 |
26 860 000,0 |
187 477 062,3 |
||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
4 626 217,8 |
7 405 833,9 |
13 024 237,2 |
28 120 773,4 |
26 860 000,0 |
26 860 000,0 |
26 860 000,0 |
26 860 000,0 |
26 860 000,0 |
187 477 062,3 |
|||||||||||
Развитие медицинских организаций, не входящих в систему Департамента здравоохранения, за счет средств федерального бюджета и частных инвесторов |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51 694 600,0 |
31 729 400,0 |
33 304 400,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
291 368 400,0 |
||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51 694 600,0 |
31 729 400,0 |
33 304 400,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
291 368 400,0 |
|||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016 Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018 Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 |
Таблица 8
Паспорт
подпрограммы "Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения |
|||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Формирование единой системы природных и озелененных территорий города Москвы, методом их сохранения, реабилитации и эксплуатации, обеспечивающих максимально возможное качество городской среды. 2. Получение достоверных данных о состоянии окружающей среды. 3. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в области охраны окружающей среды. 4. Обеспечение потребности населения и органов государственной власти в достоверной, оперативной и адресной экологической информации. 5. Повышение экологической компетентности (грамотности) населения и, как следствие, уровня ответственности граждан за состояние окружающей среды посредством развития системы экологического образования и просвещения |
|||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Сохранение и восстановление экологической и оздоровительной эффективности особо охраняемых и других природных и озелененных территорий. 2. Сохранение и восстановление биоразнообразия (природных местных видов растений и животных, в первую очередь - занесенных в Красную книгу города Москвы) на особо охраняемых и других природных территориях. 3. Восстановление исчезнувших на территории города Москвы видов растений и животных, местообитания которых сохранились на особо охраняемых природных территориях. 4. Сохранение, реабилитация, благоустройство, озеленение природных территорий города Москвы. 5. Реабилитации водных объектов с благоустройством прилегающих территорий. 6. Организация упорядоченного отдыха на особо охраняемых природных территориях, природных, озелененных территориях в целях предотвращения ухудшения состояния и деградации лесных и других природных сообществ, зеленых насаждений, снижения их экологической эффективности. 7. Развитие сложившихся природно-рекреационных зон, в том числе для развития летних и зимних видов спорта. 8. Мониторинг негативных явлений и процессов на природных и особо охраняемых природных территориях, обеспечение их оперативного устранения. 9. Проведение комплекса мероприятий по предотвращению лесных пожаров. 10. Организация ограничения въезда автотранспортных средств на отдельные территории города Москвы в зависимости от экологического класса. 11. Организация системы информирования граждан о правилах поведения на природных территориях. 12. Обеспечение функционирования наблюдательной сети действующих подсистем государственного экологического мониторинга города Москвы (включая мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водных объектов, уровней шума, почв, зеленых насаждений, геоэкологических процессов). 13. Развитие системы экологического мониторинга на присоединенных территориях. 14. Создание подсистемы экологического мониторинга электромагнитных воздействий (разработка программы и начало работ по мониторингу). 15. Повышение достоверности и заблаговременности прогнозов загрязнения атмосферного воздуха. 16. Аналитическое сопровождение государственного экологического надзора (химический анализ проб природных сред) в необходимом объеме. 17. Привлечение населения всех возрастных и социальных групп к практическому решению экологических проблем, формирование у них заинтересованности и личного участия в улучшении экологической обстановки в городе. 18. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, реализующих экологические образовательные программы. 19. Создание условий для совместной деятельности государственных природоохранных бюджетных учреждений города Москвы и образовательных учреждений при реализации совместных мероприятий в области экологического образования и просвещения 20. Организация стимулирования рационального природопользования путем поощрения физических лиц, внесших значительный вклад в дело охраны окружающей среды города Москвы, а также организаций и студентов, аспирантов и преподавательского состава архитектурных, строительных и других профильных вузов. |
|||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||
Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Сохранение особо охраняемых природных территорий |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Доля реабилитированных водоемов, расположенных на особо охраняемых природных территориях |
процентов |
X |
27 |
27 |
33 |
53 |
68 |
73 |
80 |
87 |
93 |
100 |
||||||||||||
Сохранение видов растений и животных, занесенных в Красную книгу города Москвы |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Обеспеченность территории города Москвы наблюдательными пунктами экологического мониторинга |
процентов |
X |
X |
40 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Количество жителей, принявших участие в эколого-просветительских акциях и мероприятиях |
тыс. человек |
210 |
300 |
305 |
310 |
320 |
604 |
605 |
606 |
607 |
608 |
609 |
||||||||||||
Количество выбросов от передвижных источников |
тыс. тонн в год |
890,5 |
927 |
927 |
927 |
927 |
881 |
834 |
807 |
788 |
769 |
742 |
||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |
|||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы, Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы |
|||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||
Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
8 870 758,2 |
6 623 719,4 |
7 452 458,0 |
6 016 103,5 |
6 857 302,5 |
6 757 078,1 |
6 738 812,2 |
6 728 511,7 |
6 728 511,7 |
62 773 255,3 |
||||||||||
056 778 803 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
8 785 846,1 |
6 623 654,3 |
7 411 139,6 |
5 969 918,8 |
6 802 406,0 |
6 703 281,1 |
6 685 015,2 |
6 685 015,2 |
6 685 015,2 |
62 351 291,5 |
|||||||||||
054 803 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
84 912,1 |
65,1 |
63,9 |
864,8 |
60,8 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
86 231,9 |
|||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 254,5 |
45 319,9 |
54 835,7 |
53 730,7 |
53 730,7 |
43 430,2 |
43 430,2 |
335 731,9 |
|||||||||||
Охрана и развитие зеленого фонда города Москвы, почв, сохранение и повышение биологического разнообразия |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
7 106 057,6 |
5 138 373,6 |
5 860 169,4 |
4 611 009,6 |
5 117 112,7 |
5 117 118,2 |
5 099 118,2 |
5 088 817,7 |
5 088 817,7 |
48 226 594,7 |
||||||||||
056 77 803 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
7 105 995,8 |
5 138 308,5 |
5 839 487,6 |
4 580 315,0 |
5 072 621,2 |
5 072 621,2 |
5 054 621,2 |
5 054 621,2 |
5 054 621,2 |
47 973 212,9 |
|||||||||||
054 803 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
61,8 |
65,1 |
63,9 |
864,8 |
60,8 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
1 381,6 |
|||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 617,9 |
29 829,8 |
44 430,7 |
44 430,7 |
44 430,7 |
34 130,2 |
34 130,2 |
252 000,2 |
|||||||||||
Охрана и развитие особо охраняемых природных территорий в городе Москве, городских почв и охрана животных на особо охраняемых природных территориях в городе Москве |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
1 654 146,8 |
637 301,3 |
642 321,7 |
341 776,2 |
311 154,2 |
287 917,7 |
287 917,7 |
287 917,7 |
287 917,7 |
4 738 371,0 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
1 654 146,8 |
637 301,3 |
642 321,7 |
341 776,2 |
311 154,2 |
287 917,7 |
287 917,7 |
287 917,7 |
287 917,7 |
4 738 371,0 |
|||||||||||
Организации досуга и отдыха населения на особо охраняемых природных территориях в городе Москве |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
863 782,8 |
883 612,1 |
1 218 215,6 |
822 123,6 |
1 071 574,0 |
1 094 810,5 |
1 094 810,5 |
1 094 810,5 |
1 094 810,5 |
9 238 550,1 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
863 782,8 |
883 612,1 |
1 218 215,6 |
822 123,6 |
1 071 574,0 |
1 094 810,5 |
1 094 810,5 |
1 094 810,5 |
1 094 810,5 |
9 238 550,1 |
|||||||||||
Компенсационное озеленение в городе Москве |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
2 259 025,5 |
1 332 446,2 |
2 003 185,2 |
1 518 368,3 |
1 686 853,6 |
1 686 853,6 |
1 686 853,6 |
1 686 853,6 |
1 686 853,6 |
15 547 293,2 |
||||||||||
056 778 803 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
2 259 025,5 |
1 332 446,2 |
2 003 185,2 |
1 518 368,3 |
1 686 853,6 |
1 686 853,6 |
1 686 853,6 |
1 686 853,6 |
1 686 853,6 |
15 547 293,2 |
|||||||||||
Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы "Центр по выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения" на возмещение затрат по содержанию объектов экспериментального озеленения и элементов благоустройства, размещенных на Тверской улице города Москвы |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
317 648,5 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
389 648,5 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
317 648,5 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
389 648,5 |
|||||||||||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
61,8 |
65,1 |
63,9 |
62,7 |
60,8 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
579,5 |
||||||||||
054 803 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
61,8 |
65,1 |
63,9 |
62,7 |
60,8 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
579,5 |
|||||||||||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
802,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
802,1 |
||||||||||
803 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
802,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
802,1 |
|||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
2 088 572,4 |
1 639 784,3 |
1 659 300,9 |
1 691 697,4 |
1 710 388,0 |
1 710 388,0 |
1 710 388,0 |
1 700 087,5 |
1 700 087,5 |
15 610 694,0 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
2 088 572,4 |
1 639 784,3 |
1 638 683,0 |
1 661 867,6 |
1 665 957,3 |
1 665 957,3 |
1 665 957,3 |
1 665 957,3 |
1 665 957,3 |
15 358 693,8 |
|||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 617,9 |
29 829,8 |
44 430,7 |
44 430,7 |
44 430,7 |
34 130,2 |
34 130,2 |
252 000,2 |
|||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
221 291,5 |
248 201,1 |
206 564,6 |
129 216,8 |
206 564,6 |
206 564,6 |
206 564,6 |
206 564,6 |
206 564,6 |
1 838 097,0 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
221 291,5 |
248 201,1 |
206 564,6 |
129 216,8 |
206 564,6 |
206 564,6 |
206 564,6 |
206 564,6 |
206 564,6 |
1 838 097,0 |
|||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 615,4 |
99 587,6 |
78 622,0 |
99 234,6 |
99 587,6 |
99 587,6 |
99 587,6 |
99 587,6 |
741 410,0 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 615,4 |
99 587,6 |
78 622,0 |
99 234,6 |
99 587,6 |
99 587,6 |
99 587,6 |
99 587,6 |
741 410,0 |
|||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
9 450,0 |
7 609,7 |
8 930,3 |
5 145,3 |
8 930,3 |
8 930,3 |
8 930,3 |
8 930,3 |
8 930,3 |
75 786,8 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
9 450,0 |
7 609,7 |
8 930,3 |
5 145,3 |
8 930,3 |
8 930,3 |
8 930,3 |
8 930,3 |
8 930,3 |
75 786,8 |
|||||||||||
Подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 195,6 |
353,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 548,6 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 195,6 |
353,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 548,6 |
|||||||||||
Энергосберегающие мероприятия |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
9 726,8 |
6 089,9 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
43 813,9 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
9 726,8 |
6 089,9 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
43 813,9 |
|||||||||||
Государственный экологический мониторинг, обеспечение государственного экологического надзора, информирование населения и органов государственной власти о состоянии окружающей среды |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
545 735,5 |
417 304,8 |
424 154,8 |
342 797,4 |
494 513,8 |
393 408,8 |
393 408,8 |
393 408,8 |
393 408,8 |
3 798 141,5 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
545 735,5 |
417 304,8 |
403 518,2 |
327 307,3 |
484 108,8 |
384 108,8 |
384 108,8 |
384 108,8 |
384 108,8 |
3 714 409,8 |
|||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 636,6 |
15 490,1 |
10 405,0 |
9 300,0 |
9 300,0 |
9 300,0 |
9 300,0 |
83 731,7 |
|||||||||||
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
70 498,3 |
38 223,0 |
37 817,0 |
37 886,0 |
141 187,5 |
41 187,5 |
41 187,5 |
41 187,5 |
41 187,5 |
490 361,8 |
|||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
70 498,3 |
38 223,0 |
37 817,0 |
37 886,0 |
141 187,5 |
41 187,5 |
41 187,5 |
41 187,5 |
41 187,5 |
490 361,8 |
|||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
264 101,7 |
287 999,2 |
310 057,9 |
304 911,4 |
299 826,3 |
298 721,3 |
298 721,3 |
298 721,3 |
298 721,3 |
2 661 781,7 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
264 101,7 |
287 999,2 |
289 421,3 |
289 421,3 |
289 421,3 |
289 421,3 |
289 421,3 |
289 421,3 |
289 421,3 |
2 578 050,0 |
|||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 636,6 |
15 490,1 |
10 405,0 |
9 300,0 |
9 300,0 |
9 300,0 |
9 300,0 |
83 731,7 |
|||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
211 135,5 |
89 762,0 |
73 978,8 |
0,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
642 376,3 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
211 135,5 |
89 762,0 |
73 978,8 |
0,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
642 376,3 |
|||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 320,6 |
2 301,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 621,7 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 320,6 |
2 301,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 621,7 |
|||||||||||
Экологическое образование и просвещение, формирование экологической культуры в городе Москве |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
60 333,9 |
182 990,3 |
184 563,7 |
186 636,9 |
204 418,7 |
190 918,7 |
190 918,7 |
190 918,7 |
190 918,7 |
1 582 618,3 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
60 333,9 |
182 990,3 |
184 563,7 |
186 636,9 |
204 418,7 |
190 918,7 |
190 918,7 |
190 918,7 |
190 918,7 |
1 582 618,3 |
|||||||||||
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
39 333,9 |
37 362,2 |
38 935,6 |
41 008,8 |
58 790,6 |
45 290,6 |
45 290,6 |
45 290,6 |
45 290,6 |
396 593,5 |
|||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
39 333,9 |
37 362,2 |
38 935,6 |
41 008,8 |
58 790,6 |
45 290,6 |
45 290,6 |
45 290,6 |
45 290,6 |
396 593,5 |
|||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
21 000,0 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
1 186 024,8 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
21 000,0 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
1 186 024,8 |
|||||||||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области охраны и повышения качества окружающей среды в городе Москве |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
73 051,2 |
84 316,6 |
84 230,8 |
43 559,7 |
79 042,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
734 371,8 |
||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
73 051,2 |
84 316,6 |
84 230,8 |
43 559,7 |
79 042,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
92 542,7 |
734 371,8 |
|||||||||||
Регулирование численности и содержание безнадзорных и бесхозяйных животных в городе Москве |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
700 070,6 |
586 967,0 |
620 018,4 |
565 122,4 |
653 318,3 |
654 193,4 |
653 927,5 |
653 927,5 |
653 927,5 |
5 741 472,6 |
||||||||||
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
700 070,6 |
586 967,0 |
620 018,4 |
565 122,4 |
653 318,3 |
654 193,4 |
653 927,5 |
653 927,5 |
653 927,5 |
5 741 472,6 |
|||||||||||
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
700 070,6 |
586 967,0 |
610 994,3 |
525 609,7 |
603 938,7 |
603 346,9 |
603 081,0 |
603 081,0 |
603 081,0 |
5 440 170,2 |
|||||||||||
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
700 070,6 |
586 967,0 |
610 994,3 |
525 609,7 |
603 938,7 |
603 346,9 |
603 081,0 |
603 081,0 |
603 081,0 |
5 440 170,2 |
|||||||||||
Оказание государственными государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 024,1 |
35 944,6 |
38 350,4 |
39 817,3 |
39 817,3 |
39 817,3 |
39 817,3 |
242 588,3 |
||||||||||
778 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 024,1 |
35 944,6 |
38 350,4 |
39 817,3 |
39 817,3 |
39 817,3 |
39 817,3 |
242 588,3 |
|||||||||||
Проведение текущего ремонта учреждениями |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 568,1 |
11 029,2 |
11 029,2 |
11 029,2 |
11 029,2 |
11 029,2 |
58 714,1 |
||||||||||
778 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 568,1 |
11 029,2 |
11 029,2 |
11 029,2 |
11 029,2 |
11 029,2 |
58 714,1 |
|||||||||||
Транспортировка и обезвреживание медицинских отходов |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
300 659,1 |
213 767,1 |
279 320,9 |
263 756,8 |
308 896,3 |
308 896,3 |
308 896,3 |
308 896,3 |
308 896,3 |
2 601 985,4 |
||||||||||
778 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
300 659,1 |
213 767,1 |
279 320,9 |
263 756,8 |
308 896,3 |
308 896,3 |
308 896,3 |
308 896,3 |
308 896,3 |
2 601 985,4 |
|||||||||||
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
84 850,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 850,3 |
||||||||||
803 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
84 850,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 850,3 |
|||||||||||
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
84 850,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 850,3 |
|||||||||||
803 |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
84 850,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 850,3 |
|||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 357,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 357,5 |
||||||||||
778 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 357,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 357,5 |
|||||||||||
Реализация мероприятий по подключению (технологическому присоединению) приютов |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
||||||||||
991 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
|||||||||||
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
|||||||||||
991 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863.2 |
|||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016 Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018 Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 |
Таблица 9
Паспорт
подпрограммы "Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Таблица 10
Паспорт
подпрограммы "Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы |
|||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Повышение доступности, качества медицинской помощи и эффективности управления отраслью здравоохранения города Москвы |
|||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы. 2. Повышение доступности медицинской помощи посредством применения информационных технологий. 3. Повышение оперативности оказания медицинской помощи пациентам, за счет использования технологий удаленного мониторинга. 4. Разработка и внедрение стандартов обмена медицинской информацией. 5. Повышение доступности электронных медицинских библиотек и справочно-информационных ресурсов медицинским работникам |
|||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||
Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы со сформированной локально-вычислительной сетью |
процент |
X |
X |
60 |
79 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий |
процентов |
X |
X |
61 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Доля жителей города Москвы, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий |
процентов |
7 |
23 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Доля льготных рецептов, выписка которых осуществляется в электронном виде медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, оказывающими первичную медико-санитарную помощь |
процентов |
X |
X |
0 |
5 |
63 |
85 |
87 |
87 |
90 |
92 |
95 |
||||||||||||
Доля листков временной нетрудоспособности, сформированных в электронном виде медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, оказывающими первичную медико-санитарную помощь |
процентов |
X |
X |
X |
5 |
10,9 |
60 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||
Доля городских поликлиник, в которых внедрена электронная медицинская карта |
процентов |
X |
X |
0 |
1 |
3,2 |
6,3 |
50,3 |
62,6 |
87,1 |
98 |
98 |
||||||||||||
Ответственны" исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
|||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент информационных технологий города Москвы |
|||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31 12.2016 Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018 Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.