Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)"
По состоянию на 1 января 2017 г.
Таблица 1
Паспорт
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи |
|||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения посредством снижения распространенности и уровней факторов риска развития заболеваний, обеспечения условий для оздоровления, обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами, просвещения в области принципов здорового образа жизни и профилактики заболеваний |
|||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Построение и развитие системы профилактики заболеваний и их последствий. 2. Развитие мер по профилактике инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. 3. Развитие мер по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения. 4. Организация в рамках первичной медико-санитарной помощи системы профилактических осмотров и диспансеризации населения как основы мониторинга состояния здоровья населения, распространенности важнейших факторов риска, оценки эффективности профилактических мероприятий. 5. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий. 6. Совершенствование порядка формирования перечней лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве. 7. Разработка и проведение среди населения города Москвы информационных и коммуникационных кампаний по формированию и сохранению приверженности здоровому образу жизни, профилактике заболеваний. 8. Интеграция города Москвы в международные сообщества городов мира, ориентированные на оценку безопасности, перспективности, здоровья населения урбанизированных территорий |
|||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год План |
2018 год План |
2019 год План |
2020 год План |
||||||||||||||||
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, от подлежащих осмотру |
процентов |
98,1 |
97,8 |
98 |
98 |
98,3 |
98,5 |
100,0 |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
99,0 |
||||||||||||||
Охват диспансеризацией детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и иных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
процентов |
100 |
97,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии |
процентов |
51,5 |
52,2 |
53,7 |
55,6 |
53,7 |
57,2 |
58,1 |
59,2 |
60,8 |
61,3 |
62,0 |
||||||||||||||
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процентов |
57,8 |
60 |
61,7 |
63,9 |
71,0 |
75,5 |
79,2 |
75,6 |
75,8 |
76,0 |
76,2 |
||||||||||||||
Удельный вес пациентов, вакцинированных в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям |
процентов |
95,1 |
95,3 |
95,5 |
96,7 |
99,4 |
99,3 |
99,3 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
||||||||||||||
Заболеваемость дифтерией |
случаев на 100 тыс. населения |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||
Заболеваемость корью |
случаев на 100 тыс. населения |
0,15 |
1,32 |
3,5 |
4,36 |
4,5 |
1,9 |
0,1 |
1,8 |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
||||||||||||||
Заболеваемость краснухой |
случаев на 100 тыс. населения |
1,79 |
0,95 |
2,14 |
0,16 |
0,12 |
0,00 |
0,05 |
0,12 |
0,11 |
0,10 |
0,08 |
||||||||||||||
Заболеваемость эпидемическим паротитом |
случаев на 100 тыс. населения |
1,29 |
1,35 |
0,87 |
0,86 |
0,69 |
0,47 |
0,70 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
||||||||||||||
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
случаев на 100 тыс. населения |
3,87 |
3,38 |
2,76 |
2,62 |
2,36 |
1,83 |
1,75 |
2,00 |
1,79 |
1,77 |
1,75 |
||||||||||||||
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки |
процентов |
95 |
95 |
95 |
95 |
100 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||||||||||||||
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
процентов |
95 |
95 |
95 |
95 |
99,5 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
||||||||||||||
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки |
процентов |
95 |
95 |
95 |
95 |
99,5 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
||||||||||||||
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки |
процентов |
95 |
95 |
95 |
95 |
99,8 |
99,0 |
99,0 |
94,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
||||||||||||||
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки |
процентов |
95 |
95 |
95 |
95 |
99,4 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
||||||||||||||
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
процентов |
76,3 |
85,9 |
86,3 |
86,5 |
86,9 |
87,5 |
88,0 |
87,5 |
87,7 |
87,9 |
88,0 |
||||||||||||||
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета |
доля обеспеченных рецептов, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета города Москвы |
доля обеспеченных рецептов, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
доля обеспеченных рецептов, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Удельный вес пациентов (инвалидов) из числа льготных категорий граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
|||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент развития новых территорий города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Московский городской фонд обязательного медицинского страхования |
|||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||||
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи |
|
Всего |
X |
X |
35 338 333,8 |
29 325 229,5 |
29 476 892,8 |
29 713 053,0 |
40 135 214,8 |
50 129 057,4 |
49 236 978,2 |
51 365 348,0 |
42 989 280,5 |
357 709 388,0 |
||||||||||||
054, 509, 806 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
27 827 443,3 |
21 973 660,2 |
22 331 924,6 |
21 327 625,9 |
33 015 819,5 |
43 712 823,1 |
42 831 018,0 |
44 995 502,5 |
36 619 435,0 |
294 635 252,1 |
|||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
7 510 890,5 |
7 351 569,3 |
7 144 968,2 |
8 385 427,1 |
7 119 395,3 |
6 416 234,3 |
6 405 960,2 |
6 369 845,5 |
6 369 845,5 |
63 074 135,9 |
|||||||||||||
Формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
|
Всего |
X |
X |
27 099,9 |
13 883,7 |
246 598,3 |
2 200,0 |
50 000,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
388 581,9 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
27 099,9 |
13 883,7 |
199 325,6 |
2 200,0 |
50 000,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
341 309,2 |
|||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
|||||||||||||
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 272,7 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
27 099,9 |
13 883,7 |
199 325,6 |
2 200,0 |
0,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
291 309,2 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
27 099,9 |
13 883,7 |
199 325,6 |
2 200,0 |
0,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
12 200,0 |
291 309,2 |
|||||||||||||
Осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
|||||||||||||
Проведение медико-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в отношении отдельных категорий лиц и проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний |
|
Всего |
X |
X |
105 096,5 |
107 362,6 |
101 400,9 |
105 865,0 |
120 729,3 |
126 475,0 |
126 475,0 |
126 475,0 |
126 475,0 |
1 046 354,3 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
105 096,5 |
107 362,6 |
101 400,9 |
105 865,0 |
120 729,3 |
126 475,0 |
126 475,0 |
126 475,0 |
126 475,0 |
1 046 354,3 |
|||||||||||||
Проведение медико-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в отношении отдельных категорий лиц и проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний |
|
Всего |
X |
X |
105 096,5 |
107 362,6 |
101 400,9 |
105 865,0 |
120 729,3 |
126 475,0 |
126 475,0 |
126 475,0 |
126 475,0 |
1 046 354,3 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
105 096,5 |
107 362,6 |
101 400,9 |
105 865,0 |
120 729,3 |
126 475,0 |
126 475,0 |
126 475,0 |
126 475,0 |
1 046 354,3 |
|||||||||||||
Медицинские услуги, предоставляемые гражданам поликлиниками, амбулаториями, диагностическими центрами государственной системы здравоохранения города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
34 221 869,4 |
29 203 983,2 |
29 128 893,6 |
29 604 988,0 |
39 964 485,5 |
49 990 382,4 |
49 098 303,2 |
51 226 673,0 |
42 850 605,5 |
355 290 183,8 |
||||||||||||
054, 509, 806 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
27 695 246,9 |
21 852 413,9 |
22 031 198,1 |
21 219 560,9 |
32 845 090,2 |
43 574 148,1 |
42 692 343,0 |
44 856 827,5 |
36 480 760,0 |
293 247 588,6 |
|||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
6 526 622,5 |
7 351 569,3 |
7 097 695,5 |
8 385 427,1 |
7 119 395,3 |
6 416 234,3 |
6 405 960,2 |
6 369 845,5 |
6 369 845,5 |
62 042 595,2 |
|||||||||||||
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием граждан по перечню заболеваний и других категорий граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
7 505 339,1 |
10 317 932,8 |
11 736 496,3 |
10 766 702,3 |
19 299 787,5 |
26 345 295,6 |
26 345 295,6 |
26 345 295,6 |
26 345 295,6 |
165 007 440,4 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
7 505 339,1 |
10 317 932,8 |
11 736 496,3 |
10 766 702,3 |
19 299 787,5 |
26 345 295,6 |
26 345 295,6 |
26 345 295,6 |
26 345 295,6 |
165 007 440,4 |
|||||||||||||
Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
141 304,0 |
2 116 676,7 |
1 386 781,6 |
2 114 497,3 |
4 707 675,8 |
6 330 665,1 |
6 472 941,0 |
8 376 067,5 |
0,0 |
31 646 609,0 |
||||||||||||
054, 509, 806 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
141 304,0 |
2 116 676,7 |
1 386 781,6 |
2 114 497,3 |
4 707 675,8 |
6 330 665,1 |
6 472 941,0 |
8 376 067,5 |
0,0 |
31 646 609,0 |
|||||||||||||
Лекарственное обеспечение граждан, страдающих хроническим вирусным гепатитом С, не имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 029 117,5 |
1 301 673,0 |
1 642 892,0 |
1 904 250,0 |
1 904 250,0 |
7 782 182,5 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 029 117,5 |
1 301 673,0 |
1 642 892,0 |
1 904 250,0 |
1 904 250,0 |
7 782 182,5 |
|||||||||||||
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
|
Всего |
X |
X |
2 599,0 |
0,0 |
254 605,6 |
106 041,2 |
47 435,4 |
12 429,2 |
12 040,3 |
11 812,0 |
11 812,0 |
458 774,7 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
2 599,0 |
0,0 |
254 605,6 |
106 041,2 |
47 435,4 |
12 429,2 |
12 040,3 |
11 812,0 |
11 812,0 |
458 774,7 |
|||||||||||||
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
|
Всего |
X |
X |
2 536 038,0 |
2 490 346,6 |
2 228 557,3 |
2 606 836,6 |
2 334 613,2 |
1 660 297,4 |
1 650 412,2 |
1 614 525,8 |
1 614 525,8 |
18 736 152,9 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
2 536 038,0 |
2 490 346,6 |
2 228 557,3 |
2 606 836,6 |
2 334 613,2 |
1 660 297,4 |
1 650 412,2 |
1 614 525,8 |
1 614 525,8 |
18 736 152,9 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
18 925 127,4 |
8 939 127,5 |
7 210 516,9 |
6 901 902,4 |
6 967 936,6 |
7 805 014,4 |
7 805 014,4 |
7 805 014,4 |
7 805 014,4 |
80 164 668,4 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
18 925 127,4 |
8 939 127,5 |
7 210 516,9 |
6 901 902,4 |
6 967 936,6 |
7 805 014,4 |
7 805 014,4 |
7 805 014,4 |
7 805 014,4 |
80 164 668,4 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
1 123 476,4 |
478 676,9 |
1 580 895,7 |
1 436 458,9 |
840 572,8 |
1 791 500,0 |
426 200,0 |
426 200,0 |
426 200,0 |
8 530 180,7 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
1 123 476,4 |
478 676,9 |
1 580 895,7 |
1 436 458,9 |
840 572,8 |
1 791 500,0 |
426 200,0 |
426 200,0 |
426 200,0 |
8 530 180,7 |
|||||||||||||
Улучшение лекарственного обеспечения граждан в рамках реализации полномочий города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 007 457,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 007 457,3 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 007 457,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 007 457,3 |
|||||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
116 507,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116 507,6 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
116 507,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116 507,6 |
|||||||||||||
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
|
Всего |
X |
X |
3 987 985,5 |
4 861 222,7 |
4 614 532,6 |
4 665 092,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 128 832,8 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
3 987 985,5 |
4 861 222,7 |
4 614 532,6 |
4 665 092,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 128 832,8 |
|||||||||||||
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 737 346,7 |
4 743 507,7 |
4 743 507,7 |
4 743 507,7 |
4 743 507,7 |
23 711 377,5 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 737 346,7 |
4 743 507,7 |
4 743 507,7 |
4 743 507,7 |
4 743 507,7 |
23 711 377,5 |
|||||||||||||
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
|
Всего |
X |
X |
984 268,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
984 268,0 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
984 268,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
984 268,0 |
|||||||||||||
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
|
Всего |
X |
X |
984 268,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
984 268,0 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
984 268,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
984 268,0 |
|||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016 Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018 Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 |
Таблица 2
Паспорт
подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования |
|||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Формирование эффективной системы организации и управления государственной системы здравоохранением города Москвы, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению |
|||||||||||||||||||||||||
Задами подпрограммы |
1. Оптимизация многоуровневой системы оказания медицинской помощи. Поэтапная реструктуризация сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы. 2. Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи. 3. Создание равных возможностей для участия негосударственных медицинских организаций в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве |
|||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год План |
2018 год План |
2019 год План |
2020 год План |
||||||||||||||||
Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Уровень госпитализации в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы |
случаев на 100 человек |
15,9 |
15,7 |
16 |
15,6 |
15,3 |
15,9 |
16,7 |
16,7 |
16,8 |
16,9 |
17,0 |
||||||||||||||
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы |
дней |
13,9 |
13,7 |
13 |
12,2 |
11,0 |
9,4 |
8,4 |
92 |
9,1 |
9,0 |
8,9 |
||||||||||||||
Среднегодовая занятость койки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы для взрослого населения |
дней |
315 |
322 |
328 |
316 |
318 |
345 |
347 |
345 |
345 |
345 |
345 |
||||||||||||||
Среднегодовая занятость койки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы для детского населения |
дней |
243 |
251 |
263 |
266 |
291 |
326 |
337 |
326 |
326 |
326 |
326 |
||||||||||||||
Доля пациентов, пролеченных в соответствии со стандартами |
процентов |
75,1 |
77,3 |
82 |
85 |
99,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Средние сроки ожидания приема врачом-терапевтом участковым (врачом-педиатром участковым) в плановом порядке |
дней |
X |
X |
8 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||
Средние сроки ожидания приема врачом-специалистом в плановом порядке |
дней |
X |
X |
10 |
7 |
6 |
4,0 |
2,0 |
3,9 |
3,3 |
2,9 |
2,5 |
||||||||||||||
Среднее время ожидания приема врача по записи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения г. Москвы |
минут |
X |
X |
30 |
20 |
18,8 |
17,0 |
11,7 |
14,0 |
12,0 |
11,0 |
10,0 |
||||||||||||||
Среднее время ожидания диагностических исследований (компьютерная томография и магнитно-резонансная томография) в плановом порядке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы |
дней |
X |
X |
25 |
16 |
12 |
8 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||||||||||
Среднее время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи (от момента поступления вызова) |
минут |
X |
X |
16,4 |
16 |
13,4 |
12,7 |
12,8 |
12,7 |
12,4 |
12,2 |
12,0 |
||||||||||||||
Среднее время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия (от момента поступления вызова) |
минут |
X |
9,8 |
9,6 |
8,8 |
8,1 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
||||||||||||||
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процентов |
X |
X |
83 |
85,3 |
87,1 |
93,5 |
93,5 |
94,0 |
94,5 |
94,5 |
95,0 |
||||||||||||||
Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов терапевтического профиля |
дней |
X |
X |
10 |
8 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
||||||||||||||
Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов хирургического профиля |
дней |
X |
X |
10 |
9 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||||||||||
Доля жителей, удовлетворенных качеством пребывания в больницах |
процентов |
X |
X |
70 |
74 |
76,3 |
84,0 |
84,1 |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
90,0 |
||||||||||||||
Доля жителей, удовлетворенных работой поликлиник |
процентов |
X |
X |
60 |
65,5 |
68,5 |
81,0 |
78,9 |
81,0 |
82,0 |
83,0 |
84,0 |
||||||||||||||
Доля жителей, удовлетворенных работой скорой медицинской помощи |
процентов |
X |
X |
80 |
84 |
85 |
88 |
87 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||||||||||||
Доля поликлиник, оснащенных диагностическим оборудованием экспертного класса |
процентов |
X |
X |
64 |
70 |
83 |
85 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в стационарных условиях |
процентов |
11 |
10 |
14 |
19 |
22 |
36 |
46 |
51 |
56 |
61 |
65 |
||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
|||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент капитального ремонта города Москвы, Департамент развития новых территорий города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Московский городской фонд обязательного медицинского страхования |
|||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||||
Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования |
|
Всего |
X |
X |
157 636 513,3 |
227 074 002,5 |
254 395 040,4 |
262 602 773,2 |
264 815 953,9 |
294 033 757,4 |
325 408 211,2 |
335 343 597,1 |
335 343 597,1 |
2 456 653 446,1 |
||||||||||||
054, 814 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
83 660 016,6 |
102 843 226,7 |
98 992 183,9 |
87 216 431,3 |
78 525 129,7 |
85 770 265,0 |
88 332 744,2 |
88 332 744,2 |
88 332 744,2 |
802 005 485,8 |
|||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
X |
X |
73 976 496,7 |
124 230 775,8 |
155 402 856,5 |
175 386 341,9 |
186 290 824,2 |
208 263 492,4 |
237 075 467,0 |
247 010 852,9 |
247 010 852,9 |
1 654 647 960,3 |
|||||||||||||
Структурно-функциональная оптимизация системы управления здравоохранением |
|
Всего |
X |
X |
1 291 937,5 |
1 468 863,7 |
1 332 043,7 |
1 234 857,4 |
904 030,6 |
929 636,6 |
929 636,6 |
929 636,6 |
929 636,6 |
9 950 279,3 |
||||||||||||
54 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
1 291 937,5 |
1 468 863,7 |
1 332 043,7 |
1 234 857,4 |
904 030,6 |
929 636,6 |
929 636,6 |
929 636,6 |
929 636,6 |
9 950 279,3 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
1 291 937,5 |
1 327 010,7 |
1 246 924,4 |
1 228 954,6 |
900 215,8 |
914 636,6 |
914 636,6 |
914 636,6 |
914 636,6 |
9 653 589,4 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
1 291 937,5 |
1 327 010,7 |
1 246 924,4 |
1 228 954,6 |
900 215,8 |
914 636,6 |
914 636,6 |
914 636,6 |
914 636,6 |
9 653 589,4 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
54 987,3 |
26 132,5 |
5 902,8 |
2 253,9 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
149 276,5 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
54 987,3 |
26 132,5 |
5 902,8 |
2 253,9 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
149 276,5 |
|||||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
86 865,7 |
58 986,8 |
0,0 |
1 560,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
147 413,4 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
86 865,7 |
58 986,8 |
0,0 |
1 560,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
147 413,4 |
|||||||||||||
Проведение работ и оказание услуг по научному обеспечению оказания медицинской помощи |
|
Всего |
X |
X |
988 853,6 |
966 544,9 |
1 379 434,2 |
1 488 787,8 |
1 889 819,9 |
1 895 861,9 |
1 895 861,9 |
1 895 861,9 |
1 895 861,9 |
14 296 888,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
988 853,6 |
966 544,9 |
1 379 434,2 |
1 488 787,8 |
1 889 819,9 |
1 895 861,9 |
1 895 861,9 |
1 895 861,9 |
1 895 861,9 |
14 296 888,0 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
988 853,6 |
966 544,9 |
1 376 535,7 |
1 488 787,8 |
1 889 819,9 |
1 895 861,9 |
1 895 861,9 |
1 895 861,9 |
1 895 861,9 |
14 293 989,5 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
988 853,6 |
966 544,9 |
1 376 535,7 |
1 488 787,8 |
1 889 819,9 |
1 895 861,9 |
1 895 861,9 |
1 895 861,9 |
1 895 861,9 |
14 293 989,5 |
|||||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
2 898,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 898,5 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
2 898,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 898,5 |
|||||||||||||
Предоставление услуг организациями государственной системы здравоохранения города Москвы, обеспечивающими функционирование отрасли, и осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения |
|
Всего |
X |
X |
18 985 420,6 |
10 013 781,8 |
9 242 657,7 |
16 097 107,8 |
17 242 042,7 |
17 885 392,6 |
17 882 388,1 |
17 882 388,1 |
17 882 388,1 |
143 113 567,5 |
||||||||||||
054, 814 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
18 985 420,6 |
10 013 781,8 |
9 242 657,7 |
16 097 107,8 |
17 242 042,7 |
17 885 392,6 |
17 882 388,1 |
17 882 388,1 |
17 882 388,1 |
143 113 567,5 |
|||||||||||||
Приобретение дорогостоящих запасных частей и расходных материалов для высокотехнологичного медицинского оборудования |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100 652,1 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
7 100 652,1 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100 652,1 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
7 100 652,1 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
11 771 532,9 |
3 914 347,9 |
3 336 057,2 |
5 192 972,6 |
4 758 973,9 |
7 045 948,4 |
7 045 948,4 |
7 045 948,4 |
7 045 948,4 |
57 157 678,1 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
11 771 532,9 |
3 914 347,9 |
3 336 057,2 |
5 192 972,6 |
4 758 973,9 |
7 045 948,4 |
7 045 948,4 |
7 045 948,4 |
7 045 948,4 |
57 157 678,1 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
36 086,3 |
55 991,0 |
139 496,1 |
75 453,1 |
139 430,1 |
228 604,5 |
225 600,0 |
225 600,0 |
225 600,0 |
1 351 861,1 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
36 086,3 |
55 991,0 |
139 496,1 |
75 453,1 |
139 430,1 |
228 604,5 |
225 600,0 |
225 600,0 |
225 600,0 |
1 351 861,1 |
|||||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
1 912 526,9 |
120 681,5 |
2 717 961,8 |
7 964 657,9 |
8 906 812,8 |
8 147 230,4 |
8 147 230,4 |
8 147 230,4 |
8 147 230,4 |
54 211 562,5 |
||||||||||||
054, 814 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
1 912 526,9 |
120 681,5 |
2 717 961,8 |
7 964 657,9 |
8 906 812,8 |
8 147 230,4 |
8 147 230,4 |
8 147 230,4 |
8 147 230,4 |
54 211 562,5 |
|||||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
5 265 274,5 |
5 922 761,4 |
3 049 142,6 |
1 312 340,8 |
855 909,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
18 405 428,3 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
5 265 274,5 |
5 922 761,4 |
3 049 142,6 |
1 312 340,8 |
855 909,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
18 405 428,3 |
|||||||||||||
Осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
451 031,3 |
1 380 916,9 |
763 609,3 |
763 609,3 |
763 609,3 |
763 609,3 |
4 886 385,4 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
451 031,3 |
1 380 916,9 |
763 609,3 |
763 609,3 |
763 609,3 |
763 609,3 |
4 886 385,4 |
|||||||||||||
Проведение мероприятий по совершенствованию внутрибольничной системы обращения с медицинскими отходами |
|
Всего |
X |
X |
509 540,7 |
341 035,3 |
999 926,0 |
845 537,1 |
581 866,6 |
549 409,6 |
541 009,6 |
541 009,6 |
541 009,6 |
5 450 344,1 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
509 540,7 |
341 035,3 |
999 926,0 |
845 537,1 |
581 866,6 |
549 409,6 |
541 009,6 |
541 009,6 |
541 009,6 |
5 450 344,1 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
150 187,8 |
43 601,1 |
365 587,7 |
117 424,2 |
182 978,9 |
226 778,9 |
226 778,9 |
226 778,9 |
226 778,9 |
1 766 895,3 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
150 187,8 |
43 601,1 |
365 587,7 |
117 424,2 |
182 978,9 |
226 778,9 |
226 778,9 |
226 778,9 |
226 778,9 |
1 766 895,3 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
359 352,9 |
297 434,2 |
634 338,3 |
728 112,9 |
398 887,7 |
322 630,7 |
314 230,7 |
314 230,7 |
314 230,7 |
3 683 448,8 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
359 352,9 |
297 434,2 |
634 338,3 |
728 112,9 |
398 887,7 |
322 630,7 |
314 230,7 |
314 230,7 |
314 230,7 |
3 683 448,8 |
|||||||||||||
Обеспечение доведения средней заработной платы работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
43 261 757,8 |
40 679 740,9 |
35 703 488,0 |
15 863 334,2 |
4 764 797,5 |
7 012 827,5 |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
168 285 945,9 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
43 261 757,8 |
40 679 740,9 |
35 703 488,0 |
15 863 334,2 |
4 764 797,5 |
7 012 827,5 |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
168 285 945,9 |
|||||||||||||
Обеспечение доведения средней заработной платы работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
43 261 757,8 |
40 679 740,9 |
35 703 488,0 |
15 863 334,2 |
4 764 797,5 |
7 012 827,5 |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
168 285 945,9 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
43 261 757,8 |
40 679 740,9 |
35 703 488,0 |
15 863 334,2 |
4 764 797,5 |
7 012 827,5 |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
168 285 945,9 |
|||||||||||||
Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
|
Всего |
X |
X |
18 148 833,1 |
20 153 282,5 |
23 572 181,4 |
30 065 474,0 |
30 641 996,1 |
31 704 103,8 |
34 290 815,0 |
34 290 815,0 |
34 290 815,0 |
257 158 315,9 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
18 148 833,1 |
20 153 282,5 |
23 572 181,4 |
30 065 474,0 |
30 641 996,1 |
31 704 103,8 |
34 290 815,0 |
34 290 815,0 |
34 290 815,0 |
257 158 315,9 |
|||||||||||||
Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
|
Всего |
X |
X |
18 148 833,1 |
20 153 282,5 |
23 572 181,4 |
30 065 474,0 |
30 641 996,1 |
31 704 103,8 |
34 290 815,0 |
34 290 815,0 |
34 290 815,0 |
257 158 315,9 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
18 148 833,1 |
20 153 282,5 |
23 572 181,4 |
30 065 474,0 |
30 641 996,1 |
31 704 103,8 |
34 290 815,0 |
34 290 815,0 |
34 290 815,0 |
257 158 315,9 |
|||||||||||||
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
21 300 000,0 |
22 600 000,0 |
16 577 047,0 |
17 442 747,0 |
20 748 747,0 |
20 748 747,0 |
20 748 747,0 |
20 748 747,0 |
160 914 782,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
21 300 000,0 |
22 600 000,0 |
16 577 047,0 |
17 442 747,0 |
20 748 747,0 |
20 748 747,0 |
20 748 747,0 |
20 748 747,0 |
160 914 782,0 |
|||||||||||||
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
21 300 000,0 |
22 600 000,0 |
16 577 047,0 |
17 442 747,0 |
20 748 747,0 |
20 748 747,0 |
20 748 747,0 |
20 748 747,0 |
160 914 782,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
21 300 000,0 |
22 600 000,0 |
16 577 047,0 |
17 442 747,0 |
20 748 747,0 |
20 748 747,0 |
20 748 747,0 |
20 748 747,0 |
160 914 782,0 |
|||||||||||||
Оплата медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированными не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, в целях реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
30 265 716,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
30 265 716,0 |
|||||||||||||
Оплата медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, в целях реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
30 265 716,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
5 044 286,0 |
30 265 716,0 |
|||||||||||||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации |
|
Всего |
X |
X |
73 976 496,7 |
124 230 775,8 |
155 402 856,5 |
175 386 341,9 |
186 290 824,2 |
208 263 492,4 |
237 075 467,0 |
247 010 852,9 |
247 010 852,9 |
1 654 647 960,3 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
X |
X |
73 976 496,7 |
124 230 775,8 |
155 402 856,5 |
175 386 341,9 |
186 290 824,2 |
208 263 492,4 |
237 075 467,0 |
247 010 852,9 |
247 010 852,9 |
1 654 647 960,3 |
|||||||||||||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации |
|
Всего |
X |
X |
73 976 496,7 |
124 230 775,8 |
155 402 856,5 |
175 386 341,9 |
186 290 824,2 |
208 263 492,4 |
237 075 467,0 |
247 010 852,9 |
247 010 852,9 |
1 654 647 960,3 |
||||||||||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |
X |
X |
73 976 496,7 |
124 230 775,8 |
155 402 856,5 |
175 386 341,9 |
186 290 824,2 |
208 263 492,4 |
237 075 467,0 |
247 010 852,9 |
247 010 852,9 |
1 654 647 960,3 |
|||||||||||||
Возмещение затрат Казенному предприятию города Москвы при Психиатрической больнице N 3 им. В.А. Гиляровского Департамента здравоохранения города Москвы, связанных с осуществлением его деятельности |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 543,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 543,3 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 543,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 543,3 |
|||||||||||||
Возмещение затрат Казенному предприятию города Москвы при Психиатрической больнице N 3 им. В.А. Гиляровского Департамента здравоохранения города Москвы, связанных с осуществлением его деятельности |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 543,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 543,3 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 543,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 543,3 |
|||||||||||||
Выполнение работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения по договору с Государственным унитарным производственным строительно-монтажным предприятием "Медпроектремстрой" города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
473 673,3 |
7 919 977,6 |
4 162 452,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 556 103,8 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
473 673,3 |
7 919 977,6 |
4 162 452,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 556 103,8 |
|||||||||||||
Выполнение работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения по договору с Государственным унитарным производственным строительно-монтажным предприятием "Медпроектремстрой" города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
473 673,3 |
7 919 977,6 |
4 162 452,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 556 103,8 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
473 673,3 |
7 919 977,6 |
4 162 452,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 556 103,8 |
|||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016 Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018 Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 |
Таблица 3
Паспорт
подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи |
|||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Обеспечение доступности, качества и экономической эффективности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи |
|||||||||||||||||||||||||
Задами подпрограммы |
1. Оптимизация системы оказания специализированной медицинской помощи. 2. Повышение удовлетворенности населения специализированной медицинской помощью. 3. Снижение смертности от социально-значимых# заболеваний. 4. Развитие паллиативной медицинской помощи. 5. Создание гериатрической службы на базе медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы. 6. Организация и проведение медицинской реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов |
|||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год План |
2018 год План |
2019 год План |
2020 год План |
||||||||||||||||
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения |
случаев на 100 тыс. населения |
1 892,6 |
1 719,9 |
1 764,3 |
1 724,5 |
1 518,0 |
1 551,0 |
1 602,9 |
1 600,0 |
1 598,0 |
1 596,0 |
1 594,0 |
||||||||||||||
Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда, с момента установления диагноза |
процентов |
59 |
64 |
68,3 |
74,9 |
81,0 |
81,1 |
83,0 |
82,5 |
83,0 |
83,5 |
84,0 |
||||||||||||||
Одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях |
процентов |
26,1 |
25,6 |
28,25 |
20,6 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,3 |
18,2 |
18,1 |
18,0 |
||||||||||||||
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями |
процентов |
48,4 |
51,4 |
57 |
57,7 |
57,7 |
61,0 |
62,4 |
61,1 |
61,2 |
61,3 |
61,5 |
||||||||||||||
Заболеваемость населения туберкулезом* |
случаев на 100 тыс. населения |
45,5 |
40,8 |
40,4 |
32,4 |
28,2 |
28,2 |
28,5 |
28,4 |
28,3 |
28,2 |
28,2 |
||||||||||||||
Заболеваемость постоянного населения туберкулезом |
случаев на 100 тыс. населения |
27,6 |
24,2 |
22,3 |
18,1 |
16,1 |
14,6 |
12,8 |
14,5 |
14,4 |
14,3 |
14,2 |
||||||||||||||
Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом |
процентов |
93,2 |
91,5 |
93,8 |
93,9 |
92,2 |
90,9 |
91,5 |
91,7 |
91,9 |
92,0 |
92,0 |
||||||||||||||
Полнота охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных |
процентов |
76,3 |
85,9 |
94 |
94,1 |
95,4 |
97,8 |
97,8 |
97,8 |
97,9 |
97,9 |
98,0 |
||||||||||||||
Удельный вес пациентов наркологического профиля с годовой ремиссией из числа прошедших полный курс лечебно-реабилитационных мероприятий |
процентов |
14,2 |
15,8 |
17 |
19 |
12 |
16 |
38 |
19 |
21 |
23 |
24 |
||||||||||||||
Удельный вес повторных госпитализаций в психиатрический стационар от общего числа поступивших в стационар, находящихся в диспансерной группе (в течение года) |
процентов |
23,6 |
22,6 |
21,3 |
20,1 |
30,9 |
22,1 |
15,1 |
18,5 |
18,0 |
17,5 |
15,0 |
||||||||||||||
Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью |
процентов |
75 |
78 |
83 |
88 |
91,7 |
94,9 |
95,0 |
95,5 |
96,0 |
96,5 |
97,0 |
||||||||||||||
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистая хирургия |
дней |
X |
X |
23 |
22 |
21 |
20 |
20 |
19 |
19 |
18 |
18 |
||||||||||||||
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю нейрохирургия |
дней |
X |
X |
24 |
23 |
22 |
20,6 |
22 |
20,6 |
20 |
20 |
19 |
||||||||||||||
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю онкология |
дней |
X |
X |
31 |
30 |
29 |
21 |
25 |
21 |
21 |
20 |
20 |
||||||||||||||
Доля ВИЧ-инфицированных лиц получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете |
процентов |
23,24 |
29,67 |
36,2 |
36,2 |
46,3 |
47,8 |
52,1 |
52,2 |
52,4 |
52,6 |
56,0 |
||||||||||||||
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года |
процентов |
X |
X |
26,13 |
25,76 |
43,8 |
25,2 |
26,1 |
24,4 |
24,0 |
23,7 |
23,3 |
||||||||||||||
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года |
процентов |
X |
X |
30,77 |
30,24 |
37,30 |
29,20 |
29,90 |
29,00 |
27,76 |
27,29 |
26,82 |
||||||||||||||
Стандартизованный коэффициент смертности от ишемической болезни сердца** |
случаев на 100 тыс. населения |
270,5 |
215,3 |
215,0 |
196,8 |
191,2 |
181,0 |
179,8 |
179,5 |
179,2 |
178,9 |
178,6 |
||||||||||||||
Стандартизованный коэффициент смертности от цереброваскулярных заболеваний** |
случаев на 100 тыс, населения |
156,9 |
124,2 |
123,8 |
117,8 |
115,0 |
114,7 |
113,6 |
113,3 |
113,0 |
112,7 |
112,4 |
||||||||||||||
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
коек на 100 тыс. взрослого населения |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
3,3 |
6,8 |
7,0 |
7,0 |
7,5 |
8,0 |
10,0 |
||||||||||||||
Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях |
процентов |
61 |
58,9 |
58,6 |
58,4 |
51,6 |
56,3 |
60,7 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
51,6 |
||||||||||||||
Охват диспансерным наблюдением лиц пожилого возраста (в возрастной группе от 60 лет и старше) |
процентов |
20 |
23,4 |
30,7 |
36,1 |
30,8 |
40,4 |
44,2 |
45,7 |
48,6 |
51,7 |
55,0 |
||||||||||||||
Показатель первичного выхода на инвалидность |
случаев на 10 тыс. населения |
68,3 |
67,3 |
66,2 |
65,3 |
65,3 |
58,0 |
57,0 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
||||||||||||||
Показатель полной реабилитации инвалидов |
процентов |
2,5 |
3,5 |
3,8 |
3,66 |
4,4 |
5,6 |
5,9 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
||||||||||||||
Охват инвалидов профилактическими курсами лечения в условиях стационара, дневного стационара, стационара на дому от числа нуждающихся |
процентов |
90 |
92 |
93,4 |
95,6 |
99,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
|||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент развития новых территорий города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, Московский городской фонд обязательного медицинского страхования |
|||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||||
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи |
|
Всего |
X |
X |
118 082 964,3 |
55 738 367,8 |
57 434 001,3 |
52 854 930,2 |
62 203 117,1 |
80 240 863,2 |
78 366 724,5 |
63 818 663,4 |
51 730 678,5 |
620 470 310,3 |
||||||||||||
054, 509, 806, 811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
77 315 433,3 |
48 490 956,7 |
55 741 056,9 |
50 579 823,2 |
59 942 668,3 |
79 554 315,4 |
77 684 638,4 |
63 139 212,3 |
51 051 227,4 |
563 499 331,9 |
|||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
40 767 531,0 |
7 247 411,1 |
1 692 944,4 |
2 275 107,0 |
2 260 448,8 |
686 547,8 |
682 086,1 |
679 451,1 |
679 451,1 |
56 970 978,4 |
|||||||||||||
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
54 052 168,3 |
43 734 116,4 |
41 245 361,3 |
32 805 839,6 |
37 836 566,6 |
51 782 742,0 |
52 361 794,7 |
39 246 218,4 |
27 362 538,1 |
380 427 345,4 |
||||||||||||
054, 806 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
53 863 329,0 |
12 768 798,5 |
40 039 193,9 |
31 106 555,5 |
36 721 989,3 |
51 683 969,2 |
52 266 103,2 |
39 152 346,9 |
27 268 666,6 |
374 870 952,1 |
|||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
188 839,3 |
965 317,9 |
1 206 167,4 |
1 699 284,1 |
1 114 577,3 |
98 772,8 |
95 691,5 |
93 871,5 |
93 871,5 |
5 556 393,3 |
|||||||||||||
Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
521 330,2 |
950 053,0 |
1 501 302,3 |
1 922 094,4 |
3 932 811,4 |
15 856 403,2 |
22 999 736,6 |
11 445 380,3 |
0,0 |
59 129 111,4 |
||||||||||||
054, 806 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
521 330,2 |
950 053,0 |
1 501 302,3 |
1 922 094,4 |
3 932 811,4 |
15 856 403,2 |
22 999 736,6 |
11 445 380,3 |
0,0 |
59 129 111,4 |
|||||||||||||
Обеспечение содержания объектов капитального строительства - стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы (в том числе сетей инженерно-технического обеспечения) с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущественных прав на объект капитального строительства |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
860,9 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 860,9 |
||||||||||||
806 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
860,9 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 860,9 |
|||||||||||||
Субсидия унитарной некоммерческой организации Фонду международного медицинского кластера на финансовое обеспечение текущей деятельности и разработку концепции Фонда международного медицинского кластера |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
330 000,0 |
330 000,0 |
330 000,0 |
330 000,0 |
0,0 |
1 420 000,0 |
||||||||||||
806 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
330 000,0 |
330 000,0 |
330 000,0 |
330 000,0 |
0,0 |
1 420 000,0 |
|||||||||||||
Субсидия унитарной некоммерческой организации Фонду международного медицинского кластера в качестве имущественного взноса города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 732 300,0 |
3 742 400,0 |
1 667 700,0 |
108 300,0 |
0,0 |
8 250 700,0 |
||||||||||||
806 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 732 300,0 |
3 742 400,0 |
1 667 700,0 |
108 300,0 |
0,0 |
8 250 700,0 |
|||||||||||||
Субсидия унитарной некоммерческой организации Фонду международного медицинского кластера на осуществление мероприятий, связанных с разработкой средств индивидуализации указанного юридического лица, популяризацией деятельности международного медицинского кластера, включая привлечение участников проекта, реализуемого в рамках деятельности медицинского кластера |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
173 650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
173 650,0 |
||||||||||||
806 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
173 650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
173 650,0 |
|||||||||||||
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
|
Всего |
X |
X |
188 839,3 |
965 317,9 |
997 652,2 |
1 186 108,7 |
1 035 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 373 527,3 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
188 839,3 |
965 317,9 |
997 652,2 |
1 186 108,7 |
1 035 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 373 527,3 |
|||||||||||||
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
30 018,9 |
390 875,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
420 894,6 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
30 018,9 |
390 875,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
420 894,6 |
|||||||||||||
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
9 518,9 |
8 800,8 |
26 532,3 |
8 832,8 |
8 557,2 |
8 394,5 |
8 394,5 |
79 031,0 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
9 518,9 |
8 800,8 |
26 532,3 |
8 832,8 |
8 557,2 |
8 394,5 |
8 394,5 |
79 031,0 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
46 845 949,9 |
37 701 382,9 |
32 971 708,9 |
24 673 426,0 |
24 094 424,3 |
23 463 588,5 |
23 463 588,5 |
23 463 588,5 |
23 463 588,5 |
260 141 246,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
46 845 949,9 |
37 701 382,9 |
32 971 708,9 |
24 673 426,0 |
24 094 424,3 |
23 463 588,5 |
23 463 588,5 |
23 463 588,5 |
23 463 588,5 |
260 141 246,0 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
6 496 048,9 |
4 117 362,6 |
4 888 031,0 |
4 396 835,1 |
5 457 942,7 |
8 281 577,5 |
3 805 078,1 |
3 805 078,1 |
3 805 078,1 |
45 053 032,1 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
6 496 048,9 |
4 117 362,6 |
4 888 031,0 |
4 396 835,1 |
5 457 942,7 |
8 281 577,5 |
3 805 078,1 |
3 805 078,1 |
3 805 078,1 |
45 053 032,1 |
|||||||||||||
Реализация отдельных мероприятий в сфере здравоохранения города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
168 977,4 |
113 498,9 |
52 435,8 |
89 940,0 |
87 134,3 |
85 477,0 |
85 477,0 |
682 940,4 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
168 977,4 |
113 498,9 |
52 435,8 |
89 940,0 |
87 134,3 |
85 477,0 |
85 477,0 |
682 940,4 |
|||||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
678 151,7 |
14 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
692 351,7 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
678 151,7 |
14 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
692 351,7 |
|||||||||||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
|
Всего |
X |
X |
764 695,0 |
859 555,7 |
7 787 348,9 |
8 272 733,2 |
8 917 280,8 |
9 272 859,9 |
9 157 536,7 |
9 157 182,7 |
9 157 182,7 |
63 346 375,6 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
764 695,0 |
859 555,7 |
7 619 378,5 |
8 216 606,8 |
8 853 641,8 |
9 253 633,9 |
9 138 910,7 |
9 138 910,7 |
9 138 910,7 |
62 984 243,8 |
|||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
167 970,4 |
56 126,4 |
63 639,0 |
19 226,0 |
18 626,0 |
18 272,0 |
18 272,0 |
362 131,8 |
|||||||||||||
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
167 970,4 |
56 126,4 |
63 639,0 |
19 226,0 |
18 626,0 |
18 272,0 |
18 272,0 |
362 131,8 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
167 970,4 |
56 126,4 |
63 639,0 |
19 226,0 |
18 626,0 |
18 272,0 |
18 272,0 |
362 131,8 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
761 901,5 |
852 708,6 |
7 437 563,0 |
7 834 996,0 |
8 134 706,6 |
9 113 138,2 |
9 113 138,2 |
9 113 138,2 |
9 113 138,2 |
61 474 428,5 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
761 901,5 |
852 708,6 |
7 437 563,0 |
7 834 996,0 |
8 134 706,6 |
9 113 138,2 |
9 113 138,2 |
9 113 138,2 |
9 113 138,2 |
61 474 428,5 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
2 793,5 |
6 847,1 |
75 035,1 |
374 395,4 |
118 935,2 |
140 495,7 |
25 772,5 |
25 772,5 |
25 772,5 |
795 819,5 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
2 793,5 |
6 847,1 |
75 035,1 |
374 395,4 |
118 935,2 |
140 495,7 |
25 772,5 |
25 772,5 |
25 772,5 |
795 819,5 |
|||||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
106 780,4 |
7 215,4 |
600 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
713 995,8 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
106 780,4 |
7 215,4 |
600 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
713 995,8 |
|||||||||||||
Предоставление услуг по оказанию специализированной высокотехнологичной медицинской помощи |
|
Всего |
X |
X |
1 269 713,8 |
1 715 588,9 |
2 695 926,2 |
3 795 517,8 |
5 949 964,1 |
5 851 731,7 |
5 851 731,7 |
5 851 731,7 |
5 851 731,7 |
38 833 637,6 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
979 692,0 |
1 482 439,0 |
2 377 119,6 |
3 275 821,3 |
4 914 859,8 |
5 308 199,1 |
5 308 199,1 |
5 308 199,1 |
5 308 199,1 |
34 262 728,1 |
|||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
290 021,8 |
233 149,9 |
318 806,6 |
519 696,5 |
1 035 104,3 |
543 532,6 |
543 532,6 |
543 532,6 |
543 532,6 |
4 570 909,5 |
|||||||||||||
Предоставление услуг по оказанию специализированной высокотехнологичной медицинской помощи |
|
Всего |
X |
X |
979 692,0 |
1 482 439,0 |
2 377 119,6 |
3 275 821,3 |
4 914 859,8 |
5 308 199,1 |
5 308 199,1 |
5 308 199,1 |
5 308 199,1 |
34 262 728,1 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
979 692,0 |
1 482 439,0 |
2 377 119,6 |
3 275 821,3 |
4 914 859,8 |
5 308 199,1 |
5 308 199,1 |
5 308 199,1 |
5 308 199,1 |
34 262 728,1 |
|||||||||||||
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
519 696,5 |
1 035 104,3 |
543 532,6 |
543 532,6 |
543 532,6 |
543 532,6 |
3 728 931,2 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
519 696,5 |
1 035 104,3 |
543 532,6 |
543 532,6 |
543 532,6 |
543 532,6 |
3 728 931,2 |
|||||||||||||
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи |
|
Всего |
X |
X |
290 021,8 |
233 149,9 |
318 806,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
841 978,3 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
290 021,8 |
233 149,9 |
318 806,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
841 978,3 |
|||||||||||||
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи |
|
Всего |
X |
X |
18 762 500,8 |
153 052,1 |
463 027,8 |
4 047 511,8 |
4 190 419,0 |
4 731 581,9 |
3 999 719,8 |
3 791 407,0 |
3 587 102,4 |
43 726 322,6 |
||||||||||||
054, 509, 806 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
18 762 500,8 |
153 052,1 |
463 027,8 |
4 047 511,8 |
4 190 419,0 |
4 731 581,9 |
3 999 719,8 |
3 791 407,0 |
3 587 102,4 |
43 726 322,6 |
|||||||||||||
Реализация мероприятий по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
425 645,0 |
239,5 |
250 605,9 |
584 561,7 |
335 888,6 |
990 479,5 |
412 617,4 |
204 304,6 |
0,0 |
3 204 342,2 |
||||||||||||
054, 509, 806 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
425 645,0 |
239,5 |
250 605,9 |
584 561,7 |
335 888,6 |
990 479,5 |
412 617,4 |
204 304,6 |
0,0 |
3 204 342,2 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
18 283 995,3 |
95 377,1 |
37 938,8 |
3 399 120,0 |
3 399 119,9 |
3 467 102,4 |
3 467 102,4 |
3 467 102,4 |
3 467 102,4 |
39 083 960,7 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
18 283 995,3 |
95 377,1 |
37 938,8 |
3 399 120,0 |
3 399 119,9 |
3 467 102,4 |
3 467 102,4 |
3 467 102,4 |
3 467 102,4 |
39 083 960,7 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
52 860,5 |
57 435,5 |
174 483,1 |
63 830,1 |
455 410,5 |
274 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
1 438 019,7 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
52 860,5 |
57 435,5 |
174 483,1 |
63 830,1 |
455 410,5 |
274 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
1 438 019,7 |
|||||||||||||
Совершенствование системы оказания паллиативной помощи взрослым жителям города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
850 927,0 |
1 397 864,2 |
1 934 971,1 |
2 856 167,9 |
2 697 890,2 |
2 697 890,2 |
2 697 890,2 |
15 133 600,8 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
850 927,0 |
1 397 864,2 |
1 934 971,1 |
2 856 167,9 |
2 697 890,2 |
2 697 890,2 |
2 697 890,2 |
15 133 600,8 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
774 423,2 |
1 340 636,4 |
1 847 790,5 |
2 694 890,2 |
2 694 890,2 |
2 694 890,2 |
2 694 890,2 |
14 742 410,9 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
774 423,2 |
1 340 636,4 |
1 847 790,5 |
2 694 890,2 |
2 694 890,2 |
2 694 890,2 |
2 694 890,2 |
14 742 410,9 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
40 866,8 |
6 027,8 |
87 180,6 |
161 277,7 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
304 352,9 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
40 866,8 |
6 027,8 |
87 180,6 |
161 277,7 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
304 352,9 |
|||||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
35 637,0 |
51 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 837,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
35 637,0 |
51 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 837,0 |
|||||||||||||
Развитие службы крови и ее компонентов |
|
Всего |
X |
X |
1 939 235,5 |
1 928 878,5 |
2 530 406,1 |
2 253 224,3 |
3 009 925,1 |
2 778 496,0 |
2 767 496,0 |
2 767 496,0 |
2 767 496,0 |
22 742 653,5 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
1 939 235,5 |
1 928 878,5 |
2 530 406,1 |
2 253 224,3 |
3 009 925,1 |
2 778 496,0 |
2 767 496,0 |
2 767 496,0 |
2 767 496,0 |
22 742 653,5 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
1 750 760,4 |
1 909 693,7 |
2 403 774,5 |
2 253 224,3 |
2 991 178,9 |
2 732 786,0 |
2 732 786,0 |
2 732 786,0 |
2 732 786,0 |
22 239 775,8 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
1 750 760,4 |
1 909 693,7 |
2 403 774,5 |
2 253 224,3 |
2 991 178,9 |
2 732 786,0 |
2 732 786,0 |
2 732 786,0 |
2 732 786,0 |
22 239 775,8 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
188 475,1 |
19 184,8 |
126 631,6 |
0,0 |
18 746,2 |
45 710,0 |
34 710,0 |
34 710,0 |
34 710,0 |
502 877,7 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
188 475,1 |
19 184,8 |
126 631,6 |
0,0 |
18 746,2 |
45 710,0 |
34 710,0 |
34 710,0 |
34 710,0 |
502 877,7 |
|||||||||||||
Развитие службы трансплантации |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
256 068,7 |
252 962,4 |
363 990,4 |
307 978,8 |
307 198,4 |
306 737,4 |
306 737,4 |
2 101 673,5 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
256 068,7 |
252 962,4 |
316 862,2 |
282 962,4 |
282 962,4 |
282 962,4 |
282 962,4 |
1 957 742,9 |
|||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 128,2 |
25 016,4 |
24 236,0 |
23 775,0 |
23 775,0 |
143 930,6 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
256 068,7 |
252 962,4 |
316 862,2 |
282 962,4 |
282 962,4 |
282 962,4 |
282 962,4 |
1 957 742,9 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
256 068,7 |
252 962,4 |
316 862,2 |
282 962,4 |
282 962,4 |
282 962,4 |
282 962,4 |
1 957 742,9 |
|||||||||||||
Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 128,2 |
25 016,4 |
24 236,0 |
23 775,0 |
23 775,0 |
143 930,6 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 128,2 |
25 016,4 |
24 236,0 |
23 775,0 |
23 775,0 |
143 930,6 |
|||||||||||||
Реализация мероприятий по комплексному оснащению, включая проектирование и монтаж, медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы локальными вычислительными сетями (ЛВС) и структурированными кабельными системами (СКС) |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 659 305,0 |
1 223 357,0 |
0,0 |
0,0 |
3 882 662,0 |
||||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 659 305,0 |
1 223 357,0 |
0,0 |
0,0 |
3 882 662,0 |
|||||||||||||
Реализация мероприятий по комплексному оснащению, включая проектирование и монтаж, медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы локальными вычислительными сетями (ЛВС) и структурированными кабельными системами (СКС) |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 659 305,0 |
1 223 357,0 |
0,0 |
0,0 |
3 882 662,0 |
||||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 659 305,0 |
1 223 357,0 |
0,0 |
0,0 |
3 882 662,0 |
|||||||||||||
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
|
Всего |
X |
X |
273 271,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
273 271,7 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
273 271,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
273 271,7 |
|||||||||||||
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
|
Всего |
X |
X |
273 271,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
273 271,7 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
273 271,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
273 271,7 |
|||||||||||||
Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
205 659,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
205 659,2 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
205 659,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
205 659,2 |
|||||||||||||
Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
205 659,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
205 659,2 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
205 659,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
205 659,2 |
|||||||||||||
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
|
Всего |
X |
X |
39 398 484,2 |
5 843 284,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 241 768,3 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
39 398 484,2 |
5 843 284,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 241 768,3 |
|||||||||||||
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
|
Всего |
X |
X |
39 398 484,2 |
5 843 284,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 241 768,3 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
39 398 484,2 |
5 843 284,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 241 768,3 |
|||||||||||||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
|
Всего |
X |
X |
616 914,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
616 914,0 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
616 914,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
616 914,0 |
|||||||||||||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
|
Всего |
X |
X |
616 914,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
616 914,0 |
||||||||||||
054 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
616 914,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
616 914,0 |
|||||||||||||
Возмещение затрат автономной некоммерческой организации "Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви" на приобретение медицинских изделий |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|||||||||||||
Возмещение затрат автономной некоммерческой организации "Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви" на приобретение медицинских изделий |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
34 555,0 |
2 142,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 697,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
34 555,0 |
2 142,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 697,0 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
34 555,0 |
2 142,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 697,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
34 555,0 |
2 142,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 697,0 |
|||||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
24 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 880,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
24 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 880,0 |
|||||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
24 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 880,0 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
24 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 880,0 |
|||||||||||||
Предоставление услуг гемодиализа для населения по договору с Обществом с ограниченной ответственностью "Центр Диализа" |
|
Всего |
X |
X |
304 497,0 |
299 044,8 |
350 845,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
954 387,3 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
304 497,0 |
299 044,8 |
350 845,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
954 387,3 |
|||||||||||||
Предоставление услуг гемодиализа для населения по договору с Обществом с ограниченной ответственностью "Центр Диализа" |
|
Всего |
X |
X |
304 497,0 |
299 044,8 |
350 845,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
954 387,3 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
304 497,0 |
299 044,8 |
350 845,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
954 387,3 |
|||||||||||||
Предоставление услуг гемодиализа для населения по договору с Обществом с ограниченной ответственностью "Компания "Фесфарм" |
|
Всего |
X |
X |
666 929,0 |
997 046,1 |
1 165 503,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 829 478,3 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
666 929,0 |
997 046,1 |
1 165 503,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 829 478,3 |
|||||||||||||
Предоставление услуг гемодиализа для населения по договору с Обществом с ограниченной ответственностью "Компания "Фесфарм" |
|
Всего |
X |
X |
666 929,0 |
997 046,1 |
1 165 503,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 829 478,3 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
666 929,0 |
997 046,1 |
1 165 503,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 829 478,3 |
|||||||||||||
Возмещение затрат Обществу с ограниченной ответственностью "Центр Диализа", связанных с предоставлением услуг гемодиализа для населения |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 276,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 276,9 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 276,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 276,9 |
|||||||||||||
Возмещение затрат Обществу с ограниченной ответственностью "Центр Диализа", связанных с предоставлением услуг гемодиализа для населения |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 276,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 276,9 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 276,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 276,9 |
|||||||||||||
Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств бюджета города Москвы гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования; обеспечение эвакуации иногородних граждан, больных психическими заболеваниями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
43 706,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 706,6 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
43 706,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 706,6 |
|||||||||||||
Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств бюджета города Москвы гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования; обеспечение эвакуации иногородних граждан, больных психическими заболеваниями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
43 706,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 706,6 |
||||||||||||
054 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
43 706,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 706,6 |
|||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016 Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018 Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 |
* Увеличение значения связано с диагностированием больных из числа непостоянных жителей города Москвы и, прежде всего, иностранных граждан.
** В соответствии с методикой Федеральной службы государственной статистики. Для расчета принят Европейский стандарт возрастной структуры населения.
Таблица 4
Паспорт
подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Таблица 5
Паспорт
подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Таблица 6
Паспорт
подпрограммы "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Таблица 7
Паспорт
подпрограммы "Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья граждан" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья граждан |
|||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
Развитие государственно-частного партнерства как эффективного механизма, обеспечивающего повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению города Москвы |
|||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Формирование отраслевых организационно-правовых механизмов, обеспечивающих долгосрочное взаимодействие между органами государственной власти и частным сектором в целях финансирования, строительства и эксплуатации объектов медицинской инфраструктуры. 2. Определение приоритетных направлений развития и объектов инфраструктуры здравоохранения для привлечения внебюджетных инвестиций и долгосрочного сотрудничества. 3. Обеспечение равных условий и развитие конкурентной среды среди медицинских организаций различных форм собственности при реализации проектов государственно-частного партнерства |
|||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год План |
2018 год План |
2019 год План |
2020 год План |
||||||||||||||||
Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Доля медицинской помощи оказываемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы медицинскими организациями частной системы здравоохранения в общем объеме медицинской помощи |
процентов |
0,55 |
1,12 |
0,96 |
1,17 |
1,03 |
2,00 |
5,00 |
3,00 |
3,50 |
4,00 |
5,00 |
||||||||||||||
Количество городских и негородских объектов здравоохранения, построенных и предусмотренных к строительству за счет средств федерального бюджета и средств частных инвесторов (нарастающим итогом) |
объектов |
X |
3 |
17 |
24 |
29 |
40 |
44 |
49 |
54 |
59 |
64 |
||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
|||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
- |
|||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||||
Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья |
|
Всего |
X |
X |
4 626 217,8 |
59 100 433,9 |
44 753 637,2 |
61 425 173,4 |
61 992 987,6 |
65 997 300,0 |
65 997 300,0 |
65 997 300,0 |
65 997 300,0 |
498 600 511,7 |
||||||||||||
X |
средства юридических и физических лиц |
X |
X |
4 626 217,8 |
59 100 433,9 |
44 753 637,2 |
61 425 173,4 |
61 992 987,6 |
65 997 300,0 |
65 997 300,0 |
65 997 300,0 |
65 997 300,0 |
498 600 511,7 |
|||||||||||||
Развитие медицинских организаций системы Департамента здравоохранения города Москвы за счет внебюджетных источников финансирования |
|
Всего |
X |
X |
4 626 217,8 |
7 405 833,9 |
13 024 237,2 |
28 120 773,4 |
27 064 987,6 |
31 069 300,0 |
31 069 300,0 |
31 069 300,0 |
31 069 300,0 |
207 232 111,7 |
||||||||||||
X |
средства юридических и физических лиц |
X |
X |
4 626 217,8 |
7 405 833,9 |
13 024 237,2 |
28 120 773,4 |
27 064 987,6 |
31 069 300,0 |
31 069 300,0 |
31 069 300,0 |
31 069 300,0 |
207 232 111,7 |
|||||||||||||
Развитие медицинских организаций системы Департамента здравоохранения города Москвы за счет внебюджетных источников финансирования |
|
Всего |
X |
X |
4 626 217,8 |
7 405 833,9 |
13 024 237,2 |
28 120 773,4 |
27 064 987,6 |
31 069 300,0 |
31 069 300,0 |
31 069 300,0 |
31 069 300,0 |
207 232 111,7 |
||||||||||||
X |
средства юридических и физических лиц |
X |
X |
4 626 217,8 |
7 405 833,9 |
13 024 237,2 |
28 120 773,4 |
27 064 987,6 |
31 069 300,0 |
31 069 300,0 |
31 069 300,0 |
31 069 300,0 |
207 232 111,7 |
|||||||||||||
Развитие медицинских организаций, не входящих в систему Департамента здравоохранения, за счет средств федерального бюджета и частных инвесторов |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
51 694 600,0 |
31 729 400,0 |
33 304 400,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
291 368 400,0 |
||||||||||||
X |
средства юридических и физических лиц |
X |
X |
0,0 |
51 694 600,0 |
31 729 400,0 |
33 304 400,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
291 368 400,0 |
|||||||||||||
Развитие медицинских организаций, не входящих в систему Департамента здравоохранения, за счет средств федерального бюджета и частных инвесторов |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
51 694 600,0 |
31 729 400,0 |
33 304 400,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
291 368 400,0 |
||||||||||||
X |
средства юридических и физических лиц |
X |
X |
0,0 |
51 694 600,0 |
31 729 400,0 |
33 304 400,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
34 928 000,0 |
291 368 400,0 |
|||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016 Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018 Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 |
Таблица 8
Паспорт
подпрограммы "Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения |
|||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Формирование единой системы природных и озелененных территорий города Москвы методом их сохранения, реабилитации и эксплуатации, обеспечивающих максимально возможное качество городской среды. 2. Получение достоверных данных о состоянии окружающей среды. 3. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в области охраны окружающей среды. 4. Обеспечение потребности населения и органов государственной власти в достоверной, оперативной и адресной экологической информации. 5. Повышение экологической компетентности (грамотности) населения и, как следствие, уровня ответственности граждан за состояние окружающей среды посредством развития системы экологического образования и просвещения |
|||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Сохранение и восстановление экологической и оздоровительной эффективности особо охраняемых и других природных и озелененных территорий. 2. Сохранение и восстановление биоразнообразия (природных местных видов растений и животных в первую очередь занесенных в Красную книгу города Москвы) на особо охраняемых и других природных территориях. 3. Восстановление исчезнувших на территории города Москвы видов растений и животных, местообитания которых сохранились на особо охраняемых природных территориях. 4. Сохранение, реабилитация, благоустройство, озеленение природных территорий города Москвы. 5. Реабилитации водных объектов с благоустройством прилегающих территорий. 6. Организация упорядоченного отдыха на особо охраняемых природных территориях, природных, озелененных территориях в целях предотвращения ухудшения состояния и деградации лесных и других природных сообществ, зеленых насаждений, снижения их экологической эффективности. 7. Развитие сложившихся природно-рекреационных зон, в том числе для развития летних и зимних видов спорта. 8. Мониторинг негативных явлений и процессов на природных и особо охраняемых природных территориях, обеспечение их оперативного устранения. 9. Проведение комплекса мероприятий по предотвращению лесных пожаров. 10. Организация ограничения въезда автотранспортных средств на отдельные территории города Москвы в зависимости от экологического класса. 11. Организация системы информирования граждан о правилах поведения на природных территориях. 12. Обеспечение функционирования наблюдательной сети действующих подсистем государственного экологического мониторинга города Москвы (включая мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водных объектов, уровней шума, почв, зеленых насаждений, геоэкологических процессов). 13. Развитие системы экологического мониторинга на присоединенных территориях. 14. Создание подсистемы экологического мониторинга электромагнитных воздействий (разработка программы и начало работ по мониторингу). 15. Повышение достоверности и заблаговременности прогнозов загрязнения атмосферного воздуха. 16. Аналитическое сопровождение государственного экологического надзора (химический анализ проб природных сред) в необходимом объеме. 17. Привлечение населения всех возрастных и социальных групп к практическому решению экологических проблем, формирование у них заинтересованности и личного участия в улучшении экологической обстановки в городе. 18. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, реализующих экологические образовательные программы. 19. Создание условий для совместной деятельности государственных природоохранных бюджетных учреждений города Москвы и образовательных учреждений при реализации совместных мероприятий в области экологического образования и просвещения. 20. Организация стимулирования рационального природопользования путем поощрения физических лиц, внесших значительный вклад в дело охраны окружающей среды города Москвы, а также организаций и студентов, аспирантов и преподавательского состава архитектурных, строительных и других профильных образовательных организаций высшего образования |
|||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год План |
2018 год План |
2019 год План |
2020 год План |
||||||||||||||||
Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Сохранение особо охраняемых природных территорий |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Доля реабилитированных водоемов, расположенных на особо охраняемых природных территориях |
процентов |
X |
27 |
27 |
33 |
53 |
68 |
93 |
93 |
93 |
93 |
100 |
||||||||||||||
Сохранение видов растений и животных, занесенных в Красную книгу города Москвы |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Обеспеченность территории города Москвы наблюдательными пунктами экологического мониторинга |
процентов |
X |
X |
40 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Количество жителей, принявших участие в эколого-просветительских акциях и мероприятиях |
тыс. человек |
210 |
300 |
305 |
310 |
320 |
604 |
605 |
606 |
607 |
607 |
609 |
||||||||||||||
Количество выбросов от передвижных источников |
тыс. тонн в год |
890,5 |
927 |
927 |
927 |
927 |
881 |
834 |
807 |
788 |
769 |
742 |
||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |
|||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы |
|||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
|||||||||||||||
Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения |
|
Всего |
X |
X |
8 870 758,2 |
6 623 719,4 |
7 452 458,0 |
6 016 103,5 |
6 900 447,3 |
8 501 708,9 |
8 176 528,2 |
6 463 068,2 |
7 163 068,2 |
66 167 859,9 |
||||||||||||
056, 778, 803, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
8 785 846,1 |
6 623 654,3 |
7 411 139,6 |
5 969 918,8 |
6 844 433,2 |
8 374 350,2 |
8 092 187,9 |
6 378 727,9 |
7 078 727,9 |
65 558 985,9 |
|||||||||||||
803 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
84 912,1 |
65,1 |
63,9 |
864,8 |
60,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 966,7 |
|||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
41 254,5 |
45 319,9 |
55 953,3 |
127 358,7 |
84 340,3 |
84 340,3 |
84 340,3 |
522 907,3 |
|||||||||||||
Охрана и развитие зеленого фонда города Москвы, почв, сохранение и повышение биологического разнообразия |
|
Всего |
X |
X |
7 106 057,6 |
5 138 373,6 |
5 860 169,4 |
4 611 009,6 |
5 226 235,5 |
6 366 496,5 |
6 353 168,4 |
4 710 968,4 |
5 410 968,4 |
50 783 447,4 |
||||||||||||
056, 778, 803, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
7 105 995,8 |
5 138 308,5 |
5 839 487,6 |
4 580 315,0 |
5 186 345,3 |
6 297 360,0 |
6 284 031,9 |
4 641 831,9 |
5 341 831,9 |
50 415 507,9 |
|||||||||||||
803 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
61,8 |
65,1 |
63,9 |
864,8 |
60,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 116,4 |
|||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
20 617,9 |
29 829,8 |
39 829,4 |
69 136,5 |
69 136,5 |
69 136,5 |
69 136,5 |
366 823,1 |
|||||||||||||
Охрана и развитие особо охраняемых природных территорий в городе Москве, городских почв и охрана животных на особо охраняемых природных территориях в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
1 654 146,8 |
637 301,3 |
642 321,7 |
341 776,2 |
307 133,8 |
283 128,4 |
275 128,4 |
275 128,4 |
275 128,4 |
4 691 193,4 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
Х |
X |
1 654 146,8 |
637 301,3 |
642 321,7 |
341 776,2 |
307 133,8 |
283 128,4 |
275 128,4 |
275 128,4 |
275 128,4 |
4 691 193,4 |
|||||||||||||
Организации досуга и отдыха населения на особо охраняемых природных территориях в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
863 782,8 |
883 612,1 |
1 218 215,6 |
822 123,6 |
1 071 574,0 |
1 850 910,5 |
1 501 510,5 |
394 810,5 |
1 094 810,5 |
9 701 350,1 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
863 782,8 |
883 612,1 |
1 218 215,6 |
822 123,6 |
1 071 574,0 |
1 850 910,5 |
1 501 510,5 |
394 810,5 |
1 094 810,5 |
9 701 350,1 |
|||||||||||||
Компенсационное озеленение в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
2 259 025,5 |
1 332 446,2 |
2 003 185,2 |
1 518 368,3 |
1 814 490,1 |
2 125 381,7 |
2 522 353,6 |
1 986 853,6 |
1 986 853,6 |
17 548 957,8 |
||||||||||||
056, 778, 803, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
2 259 025,5 |
1 332 446,2 |
2 003 185,2 |
1 518 368,3 |
1 814 490,1 |
2 125 381,7 |
2 522 353,6 |
1 986 853,6 |
1 986 853,6 |
17 548 957,8 |
|||||||||||||
Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы "Центр по выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения" на возмещение затрат по содержанию объектов экспериментального озеленения и элементов благоустройства, размещенных на Тверской улице города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
317 648,5 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
389 648,5 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
317 648,5 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
389 648,5 |
|||||||||||||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" |
|
Всего |
X |
X |
61,8 |
65,1 |
63,9 |
62,7 |
60,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
314,3 |
||||||||||||
803 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
61,8 |
65,1 |
63,9 |
62,7 |
60,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
314,3 |
|||||||||||||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
802,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
802,1 |
||||||||||||
803 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
802,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
802,1 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
2 088 572,4 |
1 639 784,3 |
1 659 300,9 |
1 691 697,4 |
1 695 894,7 |
1 750 950,8 |
1 762 091,6 |
1 735 093,8 |
1 735 093,8 |
15 758 479,7 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
2 088 572,4 |
1 639 784,3 |
1 638 683,0 |
1 661 867,6 |
1 656 065,3 |
1 681 814,3 |
1 692 955,1 |
1 665 957,3 |
1 665 957,3 |
15 391 656,6 |
|||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
20 617,9 |
29 829,8 |
39 829,4 |
69 136,5 |
69 136,5 |
69 136,5 |
69 136,5 |
366 823,1 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
221 291,5 |
248 201,1 |
206 564,6 |
129 216,8 |
206 564,6 |
210 707,6 |
179 566,8 |
206 564,6 |
206 564,6 |
1 815 242,2 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
221 291,5 |
248 201,1 |
206 564,6 |
129 216,8 |
206 564,6 |
210 707,6 |
179 566,8 |
206 564,6 |
206 564,6 |
1 815 242,2 |
|||||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
65 615,4 |
99 587,6 |
78 622,0 |
99 234,6 |
121 017,9 |
108 517,9 |
108 517,9 |
108 517,9 |
789 631,2 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
65 615,4 |
99 587,6 |
78 622,0 |
99 234,6 |
121 017,9 |
108 517,9 |
108 517,9 |
108 517,9 |
789 631,2 |
|||||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
9 450,0 |
7 609,7 |
8 930,3 |
5 145,3 |
8 930,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 065,6 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
9 450,0 |
7 609,7 |
8 930,3 |
5 145,3 |
8 930,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 065,6 |
|||||||||||||
Подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 195,6 |
353,0 |
6 399,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 948,2 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 195,6 |
353,0 |
6 399,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 948,2 |
|||||||||||||
Энергосберегающие мероприятия |
|
Всего |
X |
X |
9 726,8 |
6 089,9 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
0,0 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
39 814,3 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
9 726,8 |
6 089,9 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
0,0 |
3 999,6 |
3 999,6 |
3 999,6 |
39 814,3 |
|||||||||||||
Государственный экологический мониторинг, обеспечение государственного экологического надзора, информирование населения и органов государственной власти о состоянии окружающей среды |
|
Всего |
X |
X |
545 735,5 |
417 304,8 |
424 154,8 |
342 797,4 |
556 936,7 |
613 591,0 |
570 572,6 |
499 312,6 |
499 312,6 |
4 469 718,0 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
545 735,5 |
417 304,8 |
403 518,2 |
327 307,3 |
540 812,8 |
555 368,8 |
555 368,8 |
484 108,8 |
484 108,8 |
4 313 633,8 |
|||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
20 636,6 |
15 490,1 |
16 123,9 |
58 222,2 |
15 203,8 |
15 203,8 |
15 203,8 |
156 084,2 |
|||||||||||||
Государственный экологический мониторинг, обеспечение государственного экологического надзора, информирование населения и органов государственной власти о состоянии окружающей среды |
|
Всего |
X |
X |
70 498,3 |
38 223,0 |
37 817,0 |
37 886,0 |
134 411,5 |
141 187,5 |
141 187,5 |
141 187,5 |
141 187,5 |
883 585,8 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
70 498,3 |
38 223,0 |
37 817,0 |
37 886,0 |
134 411,5 |
141 187,5 |
141 187,5 |
141 187,5 |
141 187,5 |
883 585,8 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
264 101,7 |
287 999,2 |
310 057,9 |
304 911,4 |
305 545,2 |
347 643,5 |
304 625,1 |
304 625,1 |
304 625,1 |
2 734 134,2 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
264 101,7 |
287 999,2 |
289 421,3 |
289 421,3 |
289 421,3 |
289 421,3 |
289 421,3 |
289 421,3 |
289 421,3 |
2 578 050,0 |
|||||||||||||
|
средства юридических и физических лиц |
X |
X |
0,0 |
0,6 |
20 636,6 |
15 490,1 |
16 123,9 |
58 222,2 |
15 203,8 |
15 203,8 |
15 203,8 |
156 084,2 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
211 135,5 |
89 762,0 |
73 978,8 |
0,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
642 376,3 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
211 135,5 |
89 762,0 |
73 978,8 |
0,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
53 500,0 |
642 376,3 |
|||||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
1 320,6 |
2 301,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 621,7 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
1 320,6 |
2 301,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 621,7 |
|||||||||||||
Сбор данных для внесения в государственный водный реестр и государственный кадастр недвижимости сведений о водоемах на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 480,0 |
71 260,0 |
71 260,0 |
0,0 |
0,0 |
206 000,0 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 480,0 |
71 260,0 |
71 260,0 |
0,0 |
0,0 |
206 000,0 |
|||||||||||||
Экологическое образование и просвещение, формирование экологической культуры в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
60 333,9 |
182 990,3 |
184 563,7 |
186 636,9 |
216 295,7 |
493 698,8 |
224 198,8 |
224 198,8 |
224 198,8 |
1 997 115,7 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
60 333,9 |
182 990,3 |
184 563,7 |
186 636,9 |
216 295,7 |
493 698,8 |
224 198,8 |
224 198,8 |
224 198,8 |
1 997 115,7 |
|||||||||||||
Экологическое образование и просвещение, формирование экологической культуры в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
39 333,9 |
37 362,2 |
38 935,6 |
41 008,8 |
70 667,6 |
335 281,4 |
65 781,4 |
65 781,4 |
65 781,4 |
759 933,7 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
39 333,9 |
37 362,2 |
38 935,6 |
41 008,8 |
70 667,6 |
335 281,4 |
65 781,4 |
65 781,4 |
65 781,4 |
759 933,7 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
21 000,0 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
158 417,4 |
158 417,4 |
158 417,4 |
158 417,4 |
1 237 182,0 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
21 000,0 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
145 628,1 |
158 417,4 |
158 417,4 |
158 417,4 |
158 417,4 |
1 237 182,0 |
|||||||||||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области охраны и повышения качества окружающей среды в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
73 051,2 |
84 316,6 |
84 230,8 |
43 559,7 |
32 742,6 |
72 051,9 |
72 051,9 |
72 051,9 |
72 051,9 |
606 108,5 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
73 051,2 |
84 316,6 |
84 230,8 |
43 559,7 |
32 742,6 |
72 051,9 |
72 051,9 |
72 051,9 |
72 051,9 |
606 108,5 |
|||||||||||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области охраны и повышения качества окружающей среды в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
73 051,2 |
84 316,6 |
84 230,8 |
43 559,7 |
32 742,6 |
72 051,9 |
72 051,9 |
72 051,9 |
72 051,9 |
606 108,5 |
||||||||||||
803 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
73 051,2 |
84 316,6 |
84 230,8 |
43 559,7 |
32 742,6 |
72 051,9 |
72 051,9 |
72 051,9 |
72 051,9 |
606 108,5 |
|||||||||||||
Регулирование численности и содержание безнадзорных и бесхозяйных животных в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
700 070,6 |
586 967,0 |
620 018,4 |
565 122,4 |
659 163,0 |
653 256,6 |
653 922,4 |
653 922,4 |
653 922,4 |
5 746 365,2 |
||||||||||||
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
700 070,6 |
586 967,0 |
620 018,4 |
565 122,4 |
659 163,0 |
653 256,6 |
653 922,4 |
653 922,4 |
653 922,4 |
5 746 365,2 |
|||||||||||||
Регулирование численности и содержание безнадзорных и бесхозяйных животных в городе Москве |
|
Всего |
X |
X |
700 070,6 |
586 967,0 |
610 994,3 |
525 609,7 |
420 809,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 844 451,2 |
||||||||||||
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
700 070,6 |
586 967,0 |
610 994,3 |
525 609,7 |
420 809,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 844 451,2 |
|||||||||||||
Возмещение затрат открытому акционерному обществу "Автодормехбаза" Юго-Восточного административного округа города Москвы, связанных с содержанием безнадзорных и бесхозяйных животных в городских приютах |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 465,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 465,9 |
||||||||||||
971 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 465,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 465,9 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
9 024,1 |
35 944,6 |
71 402,3 |
645 678,6 |
646 344,4 |
646 344,4 |
646 344,4 |
2 701 082,8 |
||||||||||||
778, 901, 911, 931, 941, 971, 981, 991 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
9 024,1 |
35 944,6 |
71 402,3 |
645 678,6 |
646 344,4 |
646 344,4 |
646 344,4 |
2 701 082,8 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 957,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 957,7 |
||||||||||||
778, 911, 981 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 957,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 957,7 |
|||||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 568,1 |
59 527,5 |
7 578,0 |
7 578,0 |
7 578,0 |
7 578,0 |
93 407,6 |
||||||||||||
778, 911, 941, 971, 991 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 568,1 |
59 527,5 |
7 578,0 |
7 578,0 |
7 578,0 |
7 578,0 |
93 407,6 |
|||||||||||||
Транспортирование, обезвреживание и уничтожение медицинских отходов |
|
Всего |
X |
X |
300 659,1 |
213 767,1 |
279 320,9 |
263 756,8 |
209 073,8 |
302 614,1 |
302 614,1 |
302 614,1 |
302 614,1 |
2 477 034,1 |
||||||||||||
778 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
300 659,1 |
213 767,1 |
279 320,9 |
263 756,8 |
209 073,8 |
302 614,1 |
302 614,1 |
302 614,1 |
302 614,1 |
2 477 034,1 |
|||||||||||||
Транспортирование, обезвреживание и уничтожение медицинских отходов |
|
Всего |
X |
X |
300 659,1 |
213 767,1 |
279 320,9 |
263 756,8 |
209 073,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 266 577,7 |
||||||||||||
778 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
300 659,1 |
213 767,1 |
279 320,9 |
263 756,8 |
209 073,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 266 577,7 |
|||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
302 614,1 |
302 614,1 |
302 614,1 |
302 614,1 |
1 210 456,4 |
||||||||||||
778 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
302 614,1 |
302 614,1 |
302 614,1 |
302 614,1 |
1 210 456,4 |
|||||||||||||
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета |
|
Всего |
X |
X |
84 850,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 850,3 |
||||||||||||
803 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
84 850,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 850,3 |
|||||||||||||
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета |
|
Всего |
X |
Х |
84 850,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 850,3 |
||||||||||||
803 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
84 850,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 850,3 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 357,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 357,5 |
||||||||||||
778 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 357,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 357,5 |
|||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 357,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 357,5 |
||||||||||||
778 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 357,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 357,5 |
|||||||||||||
Реализация мероприятий по подключению (технологическому присоединению) приютов |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
||||||||||||
991 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
|||||||||||||
Реализация мероприятий по подключению (технологическому присоединению) приютов |
|
Всего |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
||||||||||||
991 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 863,2 |
|||||||||||||
Этап и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016 Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018 Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 |
Таблица 9
Паспорт
подпрограммы "Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Таблица 10
Паспорт
подпрограммы "Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
Наименование подпрограммы Государственной подпрограммы города Москвы |
Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы |
||||||||||||
Цели подпрограммы |
Повышение доступности, качества медицинской помощи и эффективности управления отраслью здравоохранения города Москвы |
||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы. 2. Повышение доступности медицинской помощи посредством применения информационных технологий. 3. Повышение оперативности оказания медицинской помощи пациентам за счет использования технологий удаленного мониторинга. 4. Разработка и внедрение стандартов обмена медицинской информацией. 5. Повышение доступности электронных медицинских библиотек и справочно-информационных ресурсов медицинским работникам |
||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единицы измерения |
Значение |
||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Факт |
2015 год Факт |
2016 год Факт |
2017 год План |
2018 год План |
2019 год План |
2020 год План |
|||
Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы со сформированной локально-вычислительной сетью |
процент |
X |
X |
60 |
79 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий |
процентов |
X |
X |
61 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля жителей города Москвы, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий |
процентов |
7 |
23 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля льготных рецептов, выписка которых осуществляется в электронном виде медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, оказывающими первичную медико-санитарную помощь |
процентов |
X |
X |
0 |
5 |
63 |
86 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
Доля листков временной нетрудоспособности, сформированных в электронном виде медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, оказывающими первичную медико-санитарную помощь |
процентов |
X |
X |
X |
5 |
10,9 |
60,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
Доля городских поликлиник, в которых внедрена электронная медицинская карта |
процентов |
X |
X |
0 |
1 |
3,2 |
6,3 |
51,0 |
62,6 |
87,1 |
98,0 |
98,0 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент информационных технологий города Москвы |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016 Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018 Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.