Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Информационный город" на 2012-2018 годы
Таблица 1
По состоянию на 1 января 2016 г.
Паспорт
подпрограммы Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Таблица 2
По состоянию на 1 января 2016 г.
Паспорт
подпрограммы Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в сфере управления городом Москвой. 2. Повышение эффективности и прозрачности управления городом Москвой |
||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти города Москвы, управления городом Москвой и финансами за счет внедрения в деятельность органов исполнительной власти города Москвы передовых информационно-коммуникационных технологий. 2. Повышение уровня обеспечения безопасности населения города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий. 3. Повышение доступности и качества медицинских и иных видов услуг в сфере здравоохранения за счет применения информационно-коммуникационных технологий. 4. Повышение доступности и качества образования за счет применения информационно-коммуникационных технологий. 5. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения*(2) |
||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
Значение |
||||||||||||||||||||
2010 год факт |
2011 год факт |
2012 год факт |
2013 год факт |
2014 год факт |
2015 год факт |
2016 год прогноз |
2017 год прогноз |
2018 год прогноз |
|||||||||||||||
Подпрограмма 12.02.000.000.00 "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Доля обучающихся государственных общеобразовательных организаций города Москвы, для которых ведутся электронные дневники и журналы |
процентов |
X |
17 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Доля жителей города Москвы, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий |
процентов |
7 |
23 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент информационных технологий города Москвы |
||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, Департамент финансов города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы |
||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источники финансирования |
2010 год |
2011 год |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||
2012 год факт |
2013 год факт |
2014 год факт |
2015 год факт |
2016 год прогноз |
2017 год прогноз |
2018 год прогноз |
Итого |
||||||||||||||||
Подпрограмма 12.02.000.000.00. "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" |
|
Всего: |
X |
X |
12 317 137,2 |
8 663 569,7 |
9 268 243,1 |
9 314 542,7 |
10 589 572,9 |
10 483 129,0 |
9 318 129,0 |
69 954 323,6 |
|||||||||||
020, 054, 592, 780, 811, 840 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
10070 513,2 |
8 540 752,4 |
9 268 243,1 |
9 314 542,7 |
10 589 572,9 |
10 483 129,0 |
9 318 129,0 |
67 584 882,3 |
||||||||||||
054, 811 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
2 246 624,0 |
122 817,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 369 441,3 |
||||||||||||
Мероприятие 12.02.001.000.00. "Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий" |
|
Всего: |
X |
X |
240 057,9 |
174 827,1 |
232 715,8 |
658 838,8 |
1 462 000,0 |
1 592 000,0 |
427 000,0 |
4 787 439,6 |
|||||||||||
020, 811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
240 057,9 |
174 827,1 |
232 715,8 |
658 838,8 |
1 462 000,0 |
1 592 000,0 |
427 000,0 |
4 787 439,6 |
||||||||||||
Мероприятие 12.02.002.000.00. "Повышение эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" |
|
Всего: |
X |
X |
514 764,5 |
713 431,4 |
704 607,6 |
836 238,9 |
1 216 993,6 |
1 161 250,0 |
1 161 250,0 |
6 308 536,0 |
|||||||||||
592, 811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
514 764,5 |
713 431,4 |
704 607,6 |
836 238,9 |
1 216 993,6 |
1 161 250,0 |
1 161 250,0 |
6 308 536,0 |
||||||||||||
Мероприятие 12.02.003.000.00. "Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий" |
|
Всего: |
X |
X |
709 314,6 |
1 113 160,4 |
542 555,6 |
448 929,0 |
428 118,9 |
428 118,9 |
428 118,9 |
4 098 316,3 |
|||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
709 314,6 |
1 113 160,4 |
542 555,6 |
448 929,0 |
428 118,9 |
428 118,9 |
428 118,9 |
4 098 316,3 |
||||||||||||
Мероприятие 12.02.004.000.00. "Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
|
Всего: |
Х |
X |
4 536 902,3 |
3 019 564,4 |
2 988 012,5 |
2 616 635,6 |
2 921 681,6 |
2 726 681,6 |
2 726 681,6 |
21 536 159,6 |
|||||||||||
811, 840 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
4 536 902,3 |
3 019 564,4 |
2 988 012,5 |
2 616 635,6 |
2 921 681,6 |
2 726 681,6 |
2 726 681,6 |
21 536 159,6 |
||||||||||||
Мероприятие 12.02.005.000.00. "Создание информационно-коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы" |
780 |
Всего: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||
Мероприятие 12.02.006.000.00. "Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования города Москвы, включая образовательные организации" |
|
Всего: |
X |
X |
2 016 837,4 |
2 248 412,4 |
1 470 386,5 |
2 450 823,1 |
1 813 488,3 |
1 848 788,0 |
1 848 788,0 |
13 697 523,7 |
|||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
2 016 837,4 |
2 248 412,4 |
1 470 386,5 |
2 450 823,1 |
1813 488,3 |
1 848 788,0 |
1 848 788,0 |
13 697 523,7 |
||||||||||||
Мероприятие 12.02.007.000.00. "Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации" |
|
Всего: |
X |
X |
4 299 260,5 |
1 394 174,0 |
3 005 627,9 |
1 960 040,8 |
2 405 700,5 |
2 384 700,5 |
2 384 700,5 |
17 834 204,7 |
|||||||||||
054, 811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
2 052 636,5 |
1 271 356,7 |
3 005 627,9 |
1 960 040,8 |
2 405 700,5 |
2 384 700,5 |
2 384 700,5 |
15 464 763,4 |
||||||||||||
054, 811 |
средства федерального бюджета |
X |
X |
2 246 624,0 |
122 817,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 369 441,3 |
||||||||||||
Мероприятие 12.02.008.000.00. "Внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу города Москвы |
|
Всего: |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
35 864,1 |
149 824,8 |
180 000,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
725 688,9 |
|||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
35 864,1 |
149 824,8 |
180 000,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
725 688,9 |
||||||||||||
Мероприятие 12.02.009.000.00. "Внедрение информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы" |
|
Всего: |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
288 473,1 |
193 211,7 |
161 590,0 |
161 590,0 |
161 590,0 |
966 454,8 |
|||||||||||
811 |
бюджет города Москвы |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
288 473,1 |
193 211,7 |
161 590,0 |
161 590,0 |
161 590,0 |
966 454,8 |
||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013 Этап 2: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 3: 01.01.2015-31.12.2016 Этап 4: 01.01.2017-31.12.2018 |
*(2) Задача выполняется в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Таблица 3
По состоянию на 1 января 2016 г.
Паспорт
подпрограммы Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Таблица 4
По состоянию на 1 января 2016 г.
Паспорт
подпрограммы Управление реализацией программы Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Таблица 5
По состоянию на 1 января 2016 г.
Паспорт
подпрограммы Развитие средств массовой информации и рекламы Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы |
Развитие средств массовой информации и рекламы |
||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет его обеспечения востребованными информационными материалами и телепродукцией. 2. Повышение прозрачности городского управления |
||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение уровня доступности информации для населения города Москвы путем развития электронных технологий, системы распространения печатной продукции. 2. Способствование сохранению исторического облика города Москвы путем проведения мероприятий по выявлению и ликвидации незаконно установленных объектов наружной рекламы. 3. Обеспечение актуального и объективного освещения деятельности органов государственной власти города Москвы, общественных организаций и осуществляемых ими социальных проектов. 4. Повышение уровня праздничного и тематического оформления города Москвы |
||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы |
||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы |
||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств |
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||
2010 год факт |
2011 год факт |
2012 год факт |
2013 год факт |
2014 год факт |
2015 год факт |
2016 год прогноз |
2017 год прогноз |
2018 год прогноз |
Итого |
||||
Подпрограмма 12.05.000.000.00. "Развитие средств массовой информации и рекламы" |
|
Всего: |
0,0 |
0 0 |
10 615 930,2 |
11 265 849,8 |
12 204 123,9 |
13 830 734,1 |
13 520 400,8 |
12 990 400,8 |
12 240 400,8 |
86 667 840,4 |
|
071, 734, 813, 840 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
10 615 930,2 |
11 265 849,8 |
12 204 123,9 |
13 830 734,1 |
13 520 400,8 |
12 990 400,8 |
12 240 400,8 |
86 667 840,4 |
||
Мероприятие 12.05.001.000.00. "Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
1 628 738,0 |
1 227 951,1 |
1 231 204,1 |
1 285 016,0 |
1 328 988,6 |
1 328 988,6 |
1 328 988,6 |
9 359 875,0 |
|
813, 840 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
1 628 738,0 |
1 227 951,1 |
1 231 204,1 |
1 285 016,0 |
1 328 988,6 |
1 328 988,6 |
1 328 988,6 |
9 359 875,0 |
||
Мероприятие 12.05.001.001.00. "Мероприятия в сфере международного сотрудничества, печатных средств массовой информации и популяризации книгоиздания" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
1 628 738,0 |
1 227 951,1 |
57 914,3 |
38 371,3 |
68 065,8 |
69 710,8 |
70510,8 |
3 161 262,1 |
|
813, 840 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
1 628 738,0 |
1 227 951,1 |
57 914,3 |
38 371,3 |
68 065,8 |
69 710,8 |
70 510,8 |
3 161 262,1 |
||
Мероприятие 12.05.001.002.00. "Мероприятия в сфере периодической печати, издательств и других печатных средств массовой информации" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 168 586,3 |
1 220 382,1 |
1 222 848,7 |
1 221 203,7 |
1 220 403,7 |
6 053 424,5 |
|
813, 840 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 168 586,3 |
1 220 382,1 |
1 222 848,7 |
1 221 203,7 |
1 220 403,7 |
6 053 424,5 |
||
Мероприятие 12.05.001.003.00. "Обеспечение поддержки деятельности редакций средств массовой информации и издателей средств массовой информации" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 703,5 |
26 262,6 |
38 074,1 |
38 074,1 |
38 074,1 |
145 188,4 |
|
813 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 703,5 |
26 262,6 |
38 074,1 |
38 074,1 |
38 074,1 |
145 188,4 |
||
Мероприятие 12.05.001.004.00. "Предоставление субсидии из бюджета города Москвы казенному предприятию города Москвы "Мосгорпечать" в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности казенного предприятия города Москвы "Мосгорпечать" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 522,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 522,9 |
|
813 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 522,9 |
0,0 |
0,0 |
0,01 |
43 522,9 |
||
Мероприятие 12.05.002.000.00. "Развитие электронных средств массовой информации и производство телевизионных программ" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
8 086 933,6 |
8 663 573,7 |
8 965 818,2 |
10 603 529,3 |
10 053 204,2 |
9 523 204,2 |
8 773 204,2 |
64 669 467,4 |
|
071, 813, 840 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
8 086 933,6 |
8 663 573,7 |
8 965 818,2 |
10 603 529,3 |
10 053 204,2 |
9 523 204,2 |
8 773 204,2 |
64 669 467,4 |
||
Мероприятие 12.05.002.001.00. "Мероприятия по созданию специальных телевизионных и публичных (массовых) проектов в сфере средств массовой информации и другие мероприятия, направленные на развитие сферы средств массовой информации" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
8 086 933,6 |
6 963 244,6 |
143 479,8 |
83 614,8 |
6 800,0 |
6 800,0 |
6 800,0 |
15 297 672,8 |
|
813, 840 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
8 086 933,6 |
6 963 244,6 |
143 479,8 |
83 614,8 |
6 800,0 |
6 800,0 |
6 800,0 |
15 297 672,8 |
||
Мероприятие 12.05.002.002.00. "Обеспечение информационной поддержки и аналитической деятельности в сфере средств массовой информации" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 700 329,1 |
1 686 774,9 |
2 262 981,2 |
1 937 740,6 |
1 857 740,6 |
1 857 740,6 |
11 303 307,0 |
|
813 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 700 329,1 |
1 686 774,9 |
2 262 981,2 |
1 937 740,6 |
1 857 740,6 |
1 857 740,6 |
11 303 307,0 |
||
Мероприятие 12.05.002.003.00. "Мероприятия в сфере электронных средств массовой информации и производства телевизионных программ" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 135 563,5 |
8 256 933,3 |
8 108 663,6 |
7 658 663,6 |
6 908 663,6 |
38 068 487,6 |
|
071, 813 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 135 563,5 |
8 256 933,3 |
8 108 663,6 |
7 658 663,6 |
6 908 663,6 |
38 068 487,6 |
||
Мероприятие 12.05.003.000.00. "Развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
702 217,1 |
925 925,0 |
1 579 060,1 |
1 470 624,4 |
1 710 166,5 |
1 710 166,5 |
1 710 166,5 |
9 808 326,1 |
|
813 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
702 217,1 |
925 925,0 |
1 579 060,1 |
1 470 624,4 |
1 710 166,5 |
1 710 166,5 |
1 710 166,5 |
9 808 326,1 |
||
Мероприятие 12.05.003.001.00. "Мероприятия в сфере рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
540 431,4 |
598 355,9 |
794 760,2 |
584 789,0 |
816 124,1 |
816 124,1 |
816 124,1 |
4 966 708,8 |
|
813 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
540 431,4 |
598 355,9 |
794 760,2 |
584 789,0 |
816 124,1 |
816 124,1 |
816 124,1 |
4 966 708,8 |
||
Мероприятие 12.05.003.081.00. "Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
161 642,7 |
327 326,8 |
784 136,3 |
885 646,0 |
893 893,4 |
893 893,4 |
893 893,4 |
4 840 432,0 |
|
813 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
161 642,7 |
327 326,8 |
784 136,3 |
885 646,0 |
893 893,4 |
893 893,4 |
893 893,4 |
4 840 432,0 |
||
Мероприятие 12.05.003.090.00. "Энергосберегающие мероприятия" |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
143,0 |
242,3 |
163,6 |
189,4 |
149,0 |
149,0 |
149,0 |
1 185,3 |
|
813 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
143,0 |
242,3 |
163,6 |
189,4 |
149,0 |
149,0 |
149,0 |
1 185,3 |
||
Мероприятие 12.05.004.000.00. "Проведение Московского фестиваля света"*(3) |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
198 041,5 |
448 400,0 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
2 786 649,0 |
|
734, 813 |
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
198 041,5 |
448 400,0 |
428 041,5 |
428 041,5 |
428 041 5 |
428 041,5 |
428 041,5 |
2 786 649,0 |
||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013 Этап 2: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 3: 01.01.2015-31.12.2016 Этап 4: 01.01.2017-31.12.2018 |
*(3) Финансирование мероприятия 12.05.004.000.00. "Проведение Московского фестиваля света" в 2012 году осуществлялось в рамках мероприятия 06Ж0700 "Проведение Московского фестиваля света" подпрограммы 06Ж "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.