Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к Стандартам внутреннего контроля и
внутреннего аудита Федерального казначейства,
применяемым контрольно-аудиторскими
подразделениями при осуществлении
контрольной деятельности
Справка
по результатам проверки деятельности
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта проверки)
за____________________________________________________________________ по
(период проведения проверки)
вопросу__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________ ________________
(место нахождения (дата составления
объекта проверки) Справки)
Во исполнение приказа _____________________________________________
(наименование органа Федерального казначейства,
_________________________________________________________________________
назначившего проведение проверки)
от "___" ____________ 20__ года N ___ "О проведении проверки деятельности
_______________________________________________________________________",
(полное наименование объекта проверки)
в соответствии с Программой проверки деятельности _______________________
(полное наименование
_________________________________________________________________________
объекта проверки)
за ___________________________, утвержденной ____________________________
(период проведения проверки) (должность руководителя
_______________________________________________________________________ ,
(иного уполномоченного лица) органа Федерального казначейства,
назначившего проведение проверки)
Фамилия, инициалы участника группы проверки (в родительном падеже) |
- |
должность участника группы проверки, |
Фамилия, инициалы участника группы проверки |
- |
должность участника группы проверки, |
И т.д. |
- |
|
проведена проверка деятельности _________________________________________
(полное наименование объекта проверки)
за ______________________________________________________________________
(период проведения проверки)
по вопросу ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Сроки проведения проверки: ________________________________________
Цель проверки:
Установление соответствия деятельности ____________________________
(наименование
_________________________________________________________________________
объекта проверки)
по исполнению государственных функций и полномочий, по обеспечению его текущей деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности в части:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предметы внутреннего контроля (внутреннего аудита):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Метод проведения проверки: ____________________________________________
Форма проведения проверки: ____________________________________________
Способ проведения проверки: ___________________________________________
Краткая информация об объекте проверки (дата создания, штатная и фактическая численность, иная информация об объекте проверки, имеющая существенное значение для оценки результатов проверки) ___________________________________________________.
Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, разъяснительных писем Минфина России и Федерального
казначейства, регламентирующих осуществление Федеральным казначейством
установленных полномочий (далее - НПА) и используемых при осуществлении
проверки деятельности ___________________________________________________
(наименование объекта проверки)
приведен в приложении N ____ к настоящей Справке (Перечень нормативных
правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась деятельность
объекта проверки в проверяемом периоде, а также их сокращенные названия,
составляется по форме согласно приложению N 7 к настоящим Стандартам)
Проверка проведена в присутствии _____________________________________
(должность, фамилия и инициалы начальника
________________________________________________________________________.
(иного уполномоченного лица) объекта проверки)
В ходе проведения проверки установлено следующее.
Вопросы проверки, краткое изложение результатов проверки со ссылкой на прилагаемые к Справке документы в разрезе направлений деятельности.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Выводы о качестве деятельности объекта проверки (в том числе соответствующих процедур внутреннего контроля) (деятельность объекта проверки осуществляется в соответствии с требованиями НПА; деятельность объекта проверки, в основном, осуществляется в соответствии с требованиями НПА, имеют место отдельные нарушения, не носящие систематического характера; деятельность объекта проверки осуществляется с нарушением требований НПА, имеют место неоднократно повторяющиеся нарушения; деятельность объекта проверки осуществляется со значительными нарушениями требований НПА, имеющие место нарушения носят системный и/или систематический характер).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Рекомендации по совершенствованию деятельности объекта проверки
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Должность участника (участников) группы проверки |
Подпись |
Расшифровка подписи |
Начальник (иное уполномоченное лицо) |
подпись |
Расшифровка подписи |
Один экземпляр Справки получен
"___"__________________ 20___ года _________________________________
(подпись, расшифровка подписи
руководителя (иного уполномоченного
лица) объекта внутреннего контроля
(внутреннего аудита))
Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица) объекта внутреннего контроля (внутреннего аудита) от подписи.
От подписи настоящей Справки (получения экземпляров Справки) начальник
(иное уполномоченное лицо) ______________________________________________
(наименование объекта внутреннего контроля
(внутреннего аудита))
_________________________________________________________________________
отказался.
Должность участника (участников)
группы проверки _______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.