Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 8
к Стандартам внутреннего контроля и
внутреннего аудита Федерального казначейства,
применяемым контрольно-аудиторскими
подразделениями при осуществлении
контрольной деятельности
АКТ
по результатам проверки деятельности
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта проверки)
за __________________________________________________
(период проведения проверки)
________________________ ________________
(место нахождения (дата составления
объекта проверки) Акта)
Во исполнение приказа _____________________________________________
(наименование органа Федерального казначейства,
_________________________________________________________________________
назначившего проведение проверки)
от "___" ____________ 20__ года N ___ "О проведении проверки деятельности
_______________________________________________________________________",
(полное наименование объекта проверки)
в соответствии с Программой проверки деятельности _______________________
(полное наименование
_________________________________________________________________________
объекта проверки)
за ___________________________, утвержденной ____________________________
(период проведения проверки) (должность руководителя
_______________________________________________________________________ ,
(иного уполномоченного лица) органа Федерального казначейства,
назначившего проведение проверки)
группой в составе:
Фамилия, инициалы руководителя группы проверки (руководитель группы проверки) |
- |
должность руководителя группы проверки, |
Фамилия, инициалы участника группы проверки |
- |
должность участника группы проверки, |
И т.д. |
- |
|
проведена проверка деятельности _________________________________________
(полное наименование объекта проверки)
____________________ за ________________________________________________.
(период проведения проверки)
Сроки проведения проверки: _______________________________________.
Цель проверки:
Установление соответствия деятельности ____________________________
(наименование
_________________________________________________________________________
объекта проверки)
по исполнению государственных функций и полномочий, по обеспечению его текущей деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности в части:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Предметы внутреннего контроля (внутреннего аудита):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Метод проведения проверки: _________________________________________
Форма проведения проверки: _________________________________________
Способ проведения проверки: ________________________________________
Краткая информация об объекте внутреннего контроля (внутреннего аудита).
Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, разъяснительных писем Минфина России и Федерального
казначейства, регламентирующих осуществление Федеральным казначейством
установленных полномочий и используемых при осуществлении проверки
деятельности ____________________________________________________________
(наименование объекта проверки)
приведен в приложении N ____ к настоящей Справке (Перечень нормативных
правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась деятельность
объекта проверки в проверяемом периоде, а также их сокращенные названия,
составляется по форме согласно приложению N 7 к настоящим Стандартам)
В ходе проведения проверки установлено следующее.
Вопросы проверки, краткое изложение результатов проверки со ссылкой на прилагаемые к Акту проверки документы, в разрезе направлений деятельности.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Должность руководителя группы проверки |
подпись |
Расшифровка подписи |
Должность участника группы проверки |
подпись |
Расшифровка подписи |
"Ознакомлен(а)" Руководитель (иное уполномоченное лицо) объекта внутреннего контроля (внутреннего аудита) |
подпись |
Расшифровка подписи |
Один экземпляр Акта получен |
|
|
|
(подпись, расшифровка подписи руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки) |
Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки от подписи.
От подписи под настоящим актом (получения копии акта) руководитель
(иное уполномоченное лицо) ______________________________________________
(наименование объекта проверки)
отказался.
Должность (руководитель
группы проверки) ______________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.