Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение Е
(обязательное)
Форма плана аудита системы менеджмента качества
Приложение 1
к акту
Утверждаю
Руководитель органа по сертификации
______________________________________
наименование органа по сертификации
______________ _____________________
подпись инициалы, фамилия
"____" _____________________ ______г.
План
аудита системы менеджмента качества, действующей в
_________________________________________________________________________
наименование проверяемой организации, город
1 Цель и область аудита
Сертификация (ресертификация, инспекционный контроль) системы
менеджмента качества, действующей в организации, применительно к ________
_________________________________________________________________________
область применения СМК (область сертификации)
на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)
2 Нормативная база аудита _________________________________________
3 Сроки проведения аудита _________________________________________
4 Состав комиссии _________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5 Объекты аудита
При аудите должны быть проверены процессы и обеспечивающие их выполнение подразделения в соответствии с контрактом (заказом), устанавливающим требования потребителя к продукции, производство которой осуществляется на момент проверки, и контрактом (заказом) на произведенную и поставленную потребителю продукцию.
Если потребитель не выдвинул конкретных требований, то при аудите должны быть проверены процессы применительно к продукции, требования к которой установлены техническими регламентами, стандартами или другими нормативными или техническими документами.
Порядковый номер |
Подразделение/ Процесс/ Функции |
Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) |
Дата аудита |
Эксперт |
Представитель организации |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 Требования конфиденциальности
Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию,
полученную в ходе аудита системы менеджмента качества ___________________
________________________________________________________________________,
наименование проверяемой организации
и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия заказчика.
СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства Председатель комиссии
_____________________________________ ___________________________________
наименование проверяемой организации наименование органа по сертификации
__________ _______________________ __________ ______________________
подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.