Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Правительства РФ от 20 мая 2008 г. N 377 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848" (утратило силу)

Постановление Правительства РФ от 20 мая 2008 г. N 377
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848"

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства России от 3 апреля 2019 г. N 393 настоящий документ признан утратившим силу с 18 апреля 2019 г.

Согласно постановлению Правительства РФ от 12 октября 2017 г. N 1243 реализация федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2021 гг.)" досрочно прекращена с 1 января 2018 г.

Реализация мероприятий настоящей программы будет осуществляться в рамках государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848 "О федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4895; 2006, N 30, ст. 3387; 2007, N 29, ст. 3713).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

 

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

 

Москва

20 мая 2008 г.

N 377

 

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848 "О федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)"
(утв. постановлением Правительства РФ от 20 мая 2008 г. N 377)

 

1. В наименовании и пункте 1 слова "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" заменить словами "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)".

2. Федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", утвержденную указанным постановлением Правительства Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

 

"Федеральная целевая программа
"Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"
(утв. постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. N 848)
(в редакции постановления Правительства РФ от 20 мая 2008 г. N 377)

 

Паспорт
федеральной целевой программы
"Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

 

Наименование Программы

-

федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

Основание для разработки Программы

-

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. N 781-р

Государственный заказчик - координатор Программы

-

Министерство транспорта Российской Федерации

Государственные заказчики Программы

-

Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта

Основные разработчики Программы

-

головной разработчик - федеральное государственное унитарное предприятие "Научный центр по комплексным транспортным проблемам";

соисполнители - автономная некоммерческая организация "Центр стратегии и совершенствования управления транспортным комплексом", закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры", государственное образовательное учреждение "Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации", федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации", федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации", федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта", Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций

Цели и задачи Программы

-

целями Программы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте.

Для реализации этих целей необходимо решение следующих задач:

развитие путей сообщения (автомобильные дороги общего пользования, железнодорожные линии, внутренние водные пути); строительство скоростных автомобильных дорог и железнодорожных линий для организации скоростного пассажирского движения;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;

развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые и местные аэропорты);

увеличение пропускной способности российских морских портов;

комплексное развитие транспортных узлов, включая терминально-логистические центры; повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров; обновление парков транспортных средств, состава морского и речного флота; обеспечение транспортной безопасности; развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте;

формирование и отработка механизмов проектного управления инвестициями

Важнейшие целевые индикаторы Программы

-

в 2015 году:

транспортная подвижность населения Российской Федерации достигнет 8616 км на 1 человека в год;

объем экспорта транспортных услуг достигнет 23,4 млрд. долларов США;

объем транзитных перевозок достигнет 42,7 млн. тонн в год;

прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, составит 2,3 тыс. единиц;

объем перевалки грузов в морских портах достигнет 774 млн.тонн в год;

доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности, сократится до 0,5 процента;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастет до 48,6 процента;

доля протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, сократится до 14 процентов

Сроки реализации Программы

-

2010 - 2015 годы

Перечень подпрограмм Программы

-

"Развитие экспорта транспортных услуг"

"Железнодорожный транспорт"

"Автомобильные дороги"

"Морской транспорт"

"Внутренний водный транспорт"

"Гражданская авиация"

Объемы и источники финансирования Программы

-

общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 13484 млрд. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 4651 млрд. рублей;

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 614,6 млрд. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 8218,4 млрд. рублей, в том числе 1000 млрд. рублей за счет введения инвестиционной составляющей в железнодорожные тарифы.

По целевому назначению общая потребность в ресурсном обеспечении распределяется следующим образом -

капитальные вложения составляют 13446,3 млрд. рублей, в том числе:

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию территориальных автомобильных дорог - 440 млрд. рублей;

расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 19,7 млрд. рублей;

расходы на прочие нужды - 18 млрд. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

-

реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить транспортную подвижность населения в 1,3 раза по сравнению с 2009 годом, в том числе на воздушном транспорте - в 1,6 раза;

увеличить объем экспорта транспортных услуг в 1,9 раза и транзит грузов по территории Российской Федерации в 1,4 раза;

обеспечить 2,3 тыс. сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

увеличить объем перевалки грузов в российских морских торговых портах в 1,5 раза;

сократить долю протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности, в 15,6 раза;

сократить протяженность участков внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, в 5,4 раза.

На железнодорожном транспорте будут введены в эксплуатацию 3,1 тыс.км новых линий, 3,2 тыс.км дополнительных главных путей, электрифицированы 2,7 тыс.км линий, скорость доставки грузовых отправок в 2015 году достигнет 305 км в сутки, в том числе контейнеров в транзитном сообщении - 950 км в сутки.

За время реализации Программы будут устранены ограничения по пропускной способности на 6,2 тыс.км автомобильных дорог федерального значения, построены и реконструированы почти 8 тыс.км автомобильных дорог федерального значения, включая строительство 1,9 тыс.км платных автомагистралей и скоростных дорог в составе международных транспортных коридоров. На условиях софинансирования из федерального бюджета будут построены и реконструированы 10 тыс. км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

На морском транспорте суммарная производственная мощность отечественных портов увеличится на 454 млн. тонн, общий тоннаж морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией, возрастет на 30 процентов, тоннаж флота под российским флагом возрастет в 2,2 раза, пополнение морского транспортного флота составит 6116,5 тыс. дедвейт-тонн.

На внутреннем водном транспорте протяженность участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, сократится на 4 тыс.км, будут повышены безопасность и надежность функционирования судоходных гидротехнических сооружений (доля судоходных гидротехнических сооружений, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, снизится с 14,1 процента до 9 процентов, опасный уровень - с 4,1 процента до 0 процентов).

Развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта обеспечит формирование опорной сети аэропортов, будут построены и реконструированы 103 взлетно-посадочных полосы, в том числе 10 - в крупных международных узловых аэропортах. Количество пассажиров, перевезенных в год на местных авиалиниях, возрастет в 1,5 раза, трансферных пассажиров - в 20,8 раза, обновление парка самолетов составит 678 единиц.

Общественная эффективность реализации проектов Программы (интегральный эффект за период до 2040 года в ценах соответствующих лет) оценивается в 13,8 трлн. рублей, коммерческая - в 4,6 трлн. рублей, бюджетная - в 5,9 трлн. рублей

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

 

Развитие транспортной системы страны становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста Российской Федерации и улучшения качества жизни населения.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Российской Федерации.

Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе страны. Ослаблены позиции гражданской авиации и внутреннего водного транспорта, что не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества этих видов транспорта для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, наращивания и реализации транзитного потенциала страны. Значительные резервы повышения эффективности функционирования транспортной системы выявляются на стыках взаимодействия отдельных видов транспорта, где имеют место наибольшие потери и диспропорции.

Региональная неравномерность развития транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического пространства страны и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы регионов. Наиболее существенны различия между европейской частью Российской Федерации и регионами Сибири и Дальнего Востока. Различия в транспортной обеспеченности между субъектами Российской Федерации достигают недопустимого уровня.

5 субъектов Российской Федерации не имеют железных дорог, 40 тыс.населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью с транспортной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием. Из-за отсутствия транспортного железнодорожного обеспечения не осваиваются 23 разведанных крупных месторождения природных ресурсов. Различия между отдельными субъектами Российской Федерации по плотности дорог с твердым покрытием в расчете на 1000 кв. км достигают 450 раз.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние 10 лет при росте уровня автомобилизации на 85 процентов увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования составило лишь 15,7 процента, то есть темпы роста автомобилизации значительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог. По оценкам экспертов, потери Российской Федерации, обусловленные неразвитостью и низкой пропускной способностью сети автомобильных дорог, составляют 3 процента валового внутреннего продукта, что в 6 раз выше, чем в странах Европейского Союза.

Сегодня доля протяженности автомобильных дорог федерального значения, работающих в режиме перегрузки, достигла 29 процентов (14 тыс.км), а в пределах Московского транспортного узла - более 60 процентов. Около 50 процентов общего объема перевозок по автомобильным дорогам федерального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности движения.

Бездорожье и неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог являются серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического развития страны.

Российская Федерация несет значительные потери от низкой конкурентоспособности транспортной системы. Основными проблемами реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации на мировом рынке являются:

недоиспользование транзитного потенциала;

несоответствие транспортной инфраструктуры потребностям внешней торговли;

низкая конкурентоспособность российских перевозчиков на мировом рынке.

В настоящее время транзит через территорию Российской Федерации составляет менее 1 процента товарооборота между странами Европы и Азии, то есть используется только 5 - 7 процентов ее транзитного потенциала. Реализация транзитного потенциала Российской Федерации возможна только при комплексном развитии крупных транспортных коридоров в направлениях "Запад - Восток" (с использованием Транссиба), "Север - Юг" (побережье Балтийского моря - Персидский залив) и Северного морского пути. Увеличение транзита требует качественно нового развития транспортных узлов, терминально-логистических комплексов и таможенных переходов. Для решения этих задач Российская Федерация имеет минимальный запас времени с учетом того, что иностранными государствами инициируется ряд крупных проектов, предусматривающих осуществление евроазиатских экономических связей в обход территории Российской Федерации. Реализация таких проектов может нанести ущерб экономике страны и ее политическим интересам.

Экономический рост Российской Федерации сдерживается отсутствием в сфере пассажирского транспорта возможностей обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов. Так, система магистральных пассажирских перевозок воздушным транспортом не обеспечивает для большинства россиян доступных возможностей перемещения внутри страны. Несмотря на то, что объемы перевозок гражданской авиации в России в последние годы растут темпами, более чем в 2 раза превышающими среднемировые, ее развитие по-прежнему не соответствует ни масштабам территории страны, ни потребностям населения в авиационных перевозках. Из-за стагнации местных и внутрирегиональных авиаперевозок, отсутствия эффективного взаимодействия региональных и магистральных авиакомпаний, неразвитости технологий, основанных на использовании узловых аэропортов, сложилась искаженная сеть авиамаршрутов - две трети всех внутрироссийских авиаперелетов пассажиров осуществляются через Москву, что снижает эффективность и качество обслуживания граждан.

Износ основных производственных фондов транспорта по отдельным группам достиг 55 - 70 процентов. Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развития недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли. В настоящее время объемы перевозок растут благодаря увеличению интенсивности использования существующих (часто морально и физически устаревших) основных фондов.

Продолжают ухудшаться показатели безопасности на транспорте. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте в последние годы увеличивалось в среднем на 10 процентов в год. Транспортные происшествия негативно влияют на экономическое развитие страны. По оценкам экспертов, ежегодные потери от транспортных происшествий достигают 8 процентов валового внутреннего продукта.

Анализ отдельных аспектов несоответствия транспортной системы потребностям социально-экономического развития страны показывает, что они не являются проблемами отдельных видов транспорта, а носят комплексный характер. Существующие ограничения связаны, по сути, с отсутствием единой транспортной системы. Целесообразность решения этой проблемы с использованием программно-целевого метода управления определяется следующими факторами:

комплексный характер проблемы, обусловленный сложной структурой транспорта, объединяющей в единую систему отдельные виды транспорта, и его особой ролью инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения, рациональной интеграции России в мировую экономику;

высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, определяющие их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия (в том числе финансового) государства в их реализации;

возможность концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития всех видов транспорта;

необходимость системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для общества в целом;

возможность внедрения проектного механизма управления программными мероприятиями, который позволит скоординировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других участников инвестиционного процесса и достигнуть синергетического эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий;

важность эффективного взаимодействия Министерства транспорта Российской Федерации и находящихся в его ведении федеральных агентств с другими федеральными органами исполнительной власти.

Отказ от использования программно-целевого метода приведет к усилению дисбаланса между развитием транспортной системы и потребностями социально-экономического развития страны.

В настоящее время имеются 2 альтернативных варианта решения указанной системной проблемы.

Первый вариант предусматривает разработку федеральных целевых программ развития отдельных видов транспорта, направленных на решение главным образом отраслевых проблем.

Второй вариант предусматривает активное воздействие на ситуацию с помощью программно-целевого метода управления, предполагающего разработку единой федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" (далее - Программа), направленной на решение проблемы в целом.

Вне зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса программных мероприятий будет сопряжена с различными рисками.

Макроэкономические риски обусловлены неблагоприятным изменением макроэкономической ситуации, что может привести к серьезному снижению объема инвестиций и недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий по развитию транспортной системы. Такой сценарий развития будет характеризоваться отказом от реализации новых долгосрочных проектов и может привести к нарастанию объемов незавершенного строительства и невыполнению поставленных целей.

Геополитические риски связаны преимущественно с восточным вектором политики Российской Федерации, который определен как важнейший приоритет, способный качественно поднять конкурентоспособность Российской Федерации на пути ее интеграции в систему экономических отношений Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В настоящее время существует вероятность ослабления позиций Российской Федерации на Дальнем Востоке. Успешная реализация геостратегических интересов России в значительной степени будет зависеть от развития транспортной системы, которая решает задачи связанности субъектов Российской Федерации с центральной частью страны.

Предполагаются неблагоприятные тенденции в развитии демографической ситуации в Российской Федерации. К 2020 году численность населения может снизиться до 141,3 млн. человек, при этом наиболее интенсивно будет происходить уменьшение численности населения трудоспособного возраста (с 89,8 млн. человек до 78,9 млн. человек), что может привести к дефициту трудовых ресурсов и снижению эффективности реализации мероприятий Программы.

Риск недостаточной гибкости и адаптивности Программы к изменениям внешних условий вызван, в частности, излишней бюрократизацией процедур актуализации и корректировки Программы. Он может быть минимизирован путем организации контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширения прав и повышения ответственности государственных заказчиков и исполнителей Программы. Это позволит обеспечить своевременное выявление сбоев в достижении запланированных результатов и осуществить оперативную корректировку задач и конкретных механизмов достижения целей Программы.

Анализ вариантов решения системной проблемы показывает, что второй вариант является более предпочтительным, так как позволяет уменьшить потери от указанных рисков. Основными его преимуществами являются:

концентрация ресурсов на решении приоритетных задач развития транспортной системы и реализации комплексных (на стыке нескольких видов транспорта) проектов по развитию транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать созданию благоприятных условий для социально-экономического развития страны и решению важнейших задач государственной транспортной политики;

внедрение положительного опыта реализации крупных транспортных проектов на условиях государственно-частного партнерства, которое послужит сигналом для бизнес-сообщества и повысит инвестиционную привлекательность отрасли;

согласованное комплексное развитие транспортных узлов, которое ускорит развитие региональных "точек роста" и будет способствовать повышению конкурентоспособности субъектов Российской Федерации;

повышение результативности реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств.

 

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели

 

Целями Программы, направленными на создание транспортных условий для инновационного развития Российской Федерации и повышения качества жизни ее граждан, являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте.

Цели Программы являются составной частью общенациональной системы целей, направленных на ускорение темпов социально-экономического развития страны.

Достижение цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры предусматривает решение задач по увеличению пропускной способности участков железнодорожной сети, формированию направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой на ось, модернизации постоянных устройств и сооружений железнодорожного транспорта, строительству железнодорожных линий в районах нового освоения, увеличению протяженности автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, устранению участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, обеспечению развития сети внутрироссийских узловых аэропортов.

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры включает реализацию высокотехнологичных проектов по развитию транспортных магистралей и транспортных узлов, обеспечивающих основные межрегиональные связи. Изменение сырьевой специализации регионов будет связано с постепенным перемещением объемов добычи сырьевых ресурсов на север и в восточные регионы Российской Федерации, освоением российской зоны Каспия. Это предполагает строительство новых железнодорожных линий и автомобильных дорог с целью расширения возможности транспортировки грузов из этих районов (Кузбасс, Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Тыва, Приполярный и Полярный Урал) в направлении промышленных центров и портовых комплексов Северо-Западного, Азово-Черноморского и Дальневосточного бассейнов.

Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта прежде всего связано с устранением лимитирующих пропускную способность участков внутренних водных путей Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, что позволит сохранить целостность реки Волги как судоходной реки, существенно повысить провозную способность флота и скорость прохождения отдельных участков.

Создание современной и эффективной транспортной инфраструктуры позволит обеспечить территориальную целостность государства, связанность регионов России в единое экономическое и оборонное пространство, ускорить развитие мультимодальных перевозок, обеспечить выходы к труднодоступным сырьевым базам, комплексное освоение Сибири и Дальнего Востока, снизить долю транспортных издержек в стоимости готовой продукции.

Доступность транспортных услуг относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики. Достижение цели по обеспечению доступности услуг транспортного комплекса для населения предусматривает решение задач по строительству железнодорожных линий для организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения и обновлению парка пассажирских вагонов, формированию единой автодорожной сети круглогодичной доступности, обеспечению роста перевозок морским транспортом грузов и пассажиров на социально значимых маршрутах, развития региональных сетей аэропортов, обеспечивающих связность опорной аэропортовой сети.

Развитие современного магистрального пассажирского транспорта, включающего гражданскую авиацию и систему высокоскоростного и скоростного пассажирского железнодорожного сообщения, предоставляет возможность для реализации конституционного права граждан свободно и беспрепятственно перемещаться по стране. В ряде таких регионов, как Европейский Север, значительная часть Сибири, северо-восточная и островная часть Дальневосточного региона, воздушный транспорт является единственным видом транспорта, обеспечивающим связь этих регионов с остальной территорией России.

Достижение цели по повышению конкурентоспособности российской транспортной системы и реализации транзитного потенциала предусматривает решение задач по развитию международных транспортных коридоров, транспортно-технологической инфраструктуры, обновлению парков транспортных средств.

Активная интеграция в систему международных транспортных коридоров* создаст дополнительные возможности для развития российской транспортной системы и дальнейшего совершенствования ее производственной, информационной и технологической инфраструктуры, обеспечит интеграцию России в глобальную транспортную систему, ускорит рост национального валового продукта. Транспортные услуги превратятся в одну из крупнейших после нефтегазового сырья статью российского экспорта, что в значительной мере снизит риски, связанные с перспективой ухудшения конъюнктуры на мировых рынках сырья. Будут существенно расширены возможности увеличения экспорта российских товаров на наиболее быстро развивающихся рынках стран Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Развитие евразийских транспортных коридоров придаст дополнительный импульс развитию телекоммуникаций, повышению мобильности рабочей силы и грузов, оживлению промышленной и деловой активности, принесет ряд дополнительных экономических выгод.

В перспективе основные международные потоки грузов и пассажиров будут сконцентрированы на следующих направлениях:

"Запад - Восток". Предусматривается формирование глобального сухопутного транспортного коридора "Запад - Восток" по направлению Европа - Россия - Япония с ответвлениями на Китай, Казахстан, Монголию и Корейский полуостров. Его основой органично могут стать международный транспортный коридор N 2 и Транссибирская магистраль. Уже сейчас это направление от портов Дальнего Востока до пограничных переходов и портов северо-запада России представляет собой альтернативу традиционному морскому пути доставки контейнеров из Юго-Восточной Азии вокруг Индии и через Суэцкий канал в Европу. Для приведения его в соответствие с современными требованиями потребуются развитие транспортных коммуникаций, мультимодальных транспортных узлов, транспортно-логистической инфраструктуры и модернизация морских портов Дальнего Востока и северо-запада России, обеспечивающих стыковку этого коридора с международными коммуникациями;

"Север - Юг". Развитие этого направления является важной стратегической задачей. Главная цель - создать благоприятные условия и возможности для транспортировки пассажиров и грузов по маршруту "побережье Балтийского моря - Персидский залив". В перспективе этот коридор должен стать одной из основных транспортных артерий страны и аккумулировать большое количество грузопотоков из Азии в Европу. Одним из эффективных инструментов развития международного транспортного коридора "Север - Юг" является использование потенциала внутренних водных путей Российской Федерации.

В рамках Программы предлагается сконцентрировать финансовые и организационные усилия на развитии существующих транспортных коридоров, создании альтернативных маршрутов для ускорения движения грузов и пассажиров, строительстве скоростных автомагистралей, специализации железнодорожных линий для организации пассажирского и грузового движения, устранении разрывов и "узких мест" на основных направлениях международных транспортных коридоров и их ответвлениях (обходы крупных городов и территорий сопредельных стран, внеклассные мосты, подъезды к крупнейшим транспортным узлам, морским и речным портам, аэропортам, пограничным пунктам пропуска, терминалам).

Реализация этих проектов позволит обеспечить стыковку российских коммуникаций с системой международных транспортных коридоров и оптимизировать взаимодействие различных видов транспорта. При этом основные грузопотоки внешнеторговых и транзитных перевозок концентрируются на осях Запад - Восток, Север - Юг и совпадают с главными направлениями перевозок в межрегиональном сообщении внутри Российской Федерации.

Сеть скоростных магистралей будет выполнять системообразующую функцию, создающую возможности для развития в регионах новых производств и предприятий сферы услуг. Для создания системы автомагистралей необходимо строительство около 9 тыс.км высококачественных дорог, в том числе 1,8 тыс.км в период действия Программы. Скоростные магистрали обеспечат оптимальную с экологической и энергосберегающей точек зрения скорость движения транспортных средств, позволят увеличить скорость товародвижения, сократив время в пути на 40 процентов, что приведет к снижению транспортной составляющей в цене продукции до 12 - 16 процентов.

Достижение этой цели предусматривает развитие и повышение конкурентоспособности отечественных морских портов, развитие портовой инфраструктуры на внутренних водных путях международного значения (увеличение их мощностей и оптимальную специализацию), создание особых портовых зон и логистических центров для обеспечения возрастающих объемов перевозок и повышения доли российских портов в обеспечении переработки внешнеторговых грузов. Крупнейшими морскими портами, обеспечивающими основные объемы перевалки внешнеторговых и транзитных грузов, являются Мурманск, Санкт-Петербург, Приморск, Усть-Луга, Новороссийск, Восточный и Ванино. Развитие торговых портов, расположенных на основных направлениях международных транспортных коридоров (Ростовский универсальный порт, Азов), позволит повысить конкурентоспособность и транзитный потенциал российских внутренних водных путей. Кроме того, будет решена задача повышения конкурентоспособности морского и внутреннего водного транспорта на основе обновления транспортного флота, пополнения его новыми современными конкурентоспособными судами различного назначения.

Развитие воздушных перевозок будет связано с созданием сети узловых распределительных центров (аэропортов-хабов), формируемых на базе Московского (Шереметьево, Внуково, Домодедово) и Санкт-Петербургского (Пулково) авиационных узлов, а также аэропортов гг. Калининграда, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Красноярска и Хабаровска. Получат дальнейшее развитие объекты наземной инфраструктуры гражданской авиации, будут сформированы мультимодальные транспортно-логистические центры и система стыковки региональных рейсов с рейсами, определяющими основные пассажиропотоки.

Комплексное развитие крупных транспортных узлов, расположенных на международных транспортных коридорах (гг. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Иркутск, Якутск, Хабаровск), и транспортно-логистических центров обеспечит сбалансированное развитие транспорно-технологической инфраструктуры международных транспортных коридоров.

Приоритетной целью настоящей Программы является также повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Достижение этой цели возможно при решении следующих задач:

обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта, строительство обходов железнодорожных узлов;

повышение безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения;

обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта, в том числе совершенствование систем связи и навигации на морском транспорте, строительство судов обеспечивающего флота, объектов берегового базирования и приобретение специального оборудования;

обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях;

обеспечение защиты транспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность;

повышение качества подготовки специалистов на основе развития материально-технической базы транспортных учебных заведений (приобретение тренажеров, учебных транспортных средств);

развитие медицинских центров гражданской авиации;

развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте;

оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в рамках реализации Федерального закона "О транспортной безопасности".

Повышение качества подготовки специалистов является необходимым условием перевода отрасли на инновационный путь развития. Анализ материально-технической базы высших и средних учебных заведений, подведомственных Министерству транспорта Российской Федерации, показал, что она не отвечает современным и перспективным требованиям. В связи с этим в Программу включены мероприятия по переоснащению материальной базы учебных заведений транспортного комплекса.

В целях улучшения инвестиционного климата и развития рыночных отношений на транспорте предполагается реализация мероприятий по формированию и отработке механизмов проектного управления инвестициями. Реализация проектов на условиях государственно-частного партнерства позволит повысить инвестиционную привлекательность транспортной отрасли, обеспечить необходимый приток капитала для достижения прогнозируемых на среднесрочную перспективу количественных и качественных показателей ее работы. Будут осуществляться мероприятия по разработке проектной и конкурсной документации, организации проектно-изыскательских работ и выкупу земли для строительства объектов, обеспечивающих комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Реализация указанных мероприятий невозможна без привлечения внебюджетных средств, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, Инвестиционного фонда Российской Федерации и других институтов развития.

Сроки реализации Программы - 2010 - 2015 годы.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении N 1.

 

III. Перечень программных мероприятий

 

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации инвестиционных и инновационных мероприятий.

Включенные в Программу мероприятия сгруппированы в подпрограммы по отраслевому и функциональному признакам с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией Программы. Программа включает в себя 6 подпрограмм. Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг" сформирована по функциональному принципу и содержит мероприятия по комплексному развитию транспортной инфраструктуры, которые будут реализованы на условиях государственно-частного партнерства. Подпрограммы "Железнодорожный транспорт", "Автомобильные дороги", "Морской транспорт", "Внутренний водный транспорт" и "Гражданская авиация" сформированы по отраслевому принципу.

Отбор мероприятий для включения в Программу осуществлялся на основе комплексной модели развития транспортной системы с учетом геополитических интересов Российской Федерации, прогнозов развития и размещения производительных сил, объемов внешнеторгового оборота и схем территориального планирования развития регионов.

 

Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"

 

Для достижения целей подпрограммы должны быть решены следующие задачи:

повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров;

обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры;

формирование и отработка механизмов проектного управления инвестициями на условиях государственно-частного партнерства.

Результатами реализации подпрограммы станут переориентация транзитных грузо- и пассажиропотоков на российские транспортные коридоры, что позволит увеличить доходы от экспорта транспортных услуг.

Программные мероприятия по повышению конкурентоспособности международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации, включают комплексные инвестиционные проекты по устранению узких мест на направлениях максимальной концентрации внешнеторговых и транзитных грузопотоков.

В рамках этой задачи предполагается реализация следующих проектов:

комплексное развитие транспортного коридора "Запад - Восток" по направлению Европа - Российская Федерация - Япония с ответвлениями на Казахстан, Монголию и Китай. Будут осуществляться работы по развитию Транссибирской магистрали, морских портов, мультимодальных транспортных узлов и межрегиональных логистических центров, которые позволят переключить транспортные потоки Азиатско-Тихоокеанского региона на транспортный коридор "Запад - Восток";

комплексное развитие транспортного коридора "Север - Юг" по направлению Северная Европа - Российская Федерация - Иран - Индия с ответвлениями на Кавказ - Персидский залив и Центральную Азию. Будут осуществляться работы по развитию магистральных путей сообщения и комплексных транспортных узлов, продолжится расширение и строительство подходов к морским и речным портам (Новороссийск, Тамань, Ростовский универсальный порт), железнодорожным станциям, аэропортам и мультимодальным терминалам;

развитие международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" на территории Российской Федерации на участке Санкт-Петербург - Казань - Оренбург - граница республики Казахстан (общей протяженностью около 2200 километров). Будет реализован проект строительства Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, который станет системным центром распределения и обработки грузов федерального уровня.

В ходе реализации указанных проектов будут выполняться мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска, находящихся в зоне действия этих коридоров.

Основная задача осуществления этих мероприятий - привлечь транзитные потоки на международные транспортные коридоры, проходящие по территории Российской Федерации, путем сбалансированного и эффективного развития морских портов, пассажирских и грузовых аэропортов-хабов, транспортно-логистической инфраструктуры.

Предусматривается реализация комплексных проектов развития Московского авиационного узла (Шереметьево) и аэропорта-хаба в г. Красноярске. При этом Московский авиатранспортный узел будет выполнять роль узлового аэропорта-хаба, который позволит консолидировать пассажиропотоки из разных стран и распределять их на трансконтинентальные рейсы.

Подпрограмма решает задачи, связанные с развитием и повышением конкурентоспособности морских портов, находящихся в местах максимальной концентрации экспортных и транзитных грузопотоков. Российские морские порты в Северном и Азово-Черноморском бассейнах являются точками входа международных транспортных коридоров и маршрутов ("Транссиб", "Север - Юг", "Европа - Западный Китай"). Для обеспечения развития перевозок грузов в контейнерах предусматривается строительство контейнерных и перегрузочных терминалов в портах Новороссийск и Мурманск, создание комплексного транспортного узла на базе порта Тамань и Ростовского универсального порта.

Развитие экспорта транспортных услуг будет сопровождаться повышением их качества, что возможно только на основе комплексного развития транспортно-логистической инфраструктуры. Мероприятия по развитию объектов транспортно-логистической инфраструктуры включены в комплексные инвестиционные проекты. Наиболее крупные логистические комплексы будут созданы в Московской области (в зоне Центральной кольцевой автомобильной дороги), на Санкт-Петербургском транспортном узле, в гг. Мурманске, Архангельске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке.

Одной из основных задач подпрограммы является формирование и отработка механизмов проектного управления инвестициями на условиях государственно-частного партнерства. Решение этой задачи предусматривает реализацию мероприятий по разработке проектной и конкурсной документации, организации проектно-изыскательских работ для строительства комплексных объектов по развитию транспортной инфраструктуры, отработке механизмов реализации различных форм государственно-частного партнерства, созданию банка данных перспективных проектов, привлечению ведущих российских банков к реализации проектов в транспортном секторе.

Научно-исследовательское обеспечение функциональной подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" с учетом ее системообразующей роли в реализации Программы направлено на разработку инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов, на информационно-аналитическое обеспечение инвестиционных и инновационных мероприятий по развитию экспорта транспортных услуг, на разработку методологических подходов к повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации.

 

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

 

Для достижения целей подпрограммы должны быть решены следующие задачи:

увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети;

формирование направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой на ось, модернизация постоянных устройств и сооружений;

строительство железнодорожных линий в районах нового освоения;

строительство железнодорожных линий для организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения;

обновление парка пассажирского подвижного состава;

развитие сети железных дорог по направлениям транспортных коридоров;

обновление парка локомотивов и грузовых вагонов;

обеспечение транспортной безопасности;

строительство обходов железнодорожных узлов;

развитие материальной базы учебных заведений.

Для обеспечения возрастающих объемов перевозок на основных направлениях движения грузо- и пассажиропотоков требуется увеличение пропускной способности железнодорожных линий за счет строительства дополнительных главных путей и открытия разъездов. До 2015 года строительство вторых главных путей необходимо осуществить на участках Мурманск - Петрозаводск, Мга - Сонково - Ярославль, Мга - Гатчина - Веймарн, Обозерская - Архангельск, Тобольск - Сургут, Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань и других. Для развития пассажирских перевозок на Московском транспортном узле должны быть осуществлены масштабные мероприятия по строительству дополнительных главных путей на головных участках большинства пригородных направлений и ряде соединительных линий.

Мероприятия, направленные на модернизацию постоянных устройств и сооружений железных дорог, предусматривают увеличение массы и длины грузовых поездов, скоростей их движения, реконструкцию и строительство новых инженерных сооружений, модернизацию оборудования электроснабжения и электрификацию участков, внедрение современных систем управления перевозочным процессом на основе информатизации отрасли. В первую очередь реализацию указанных мероприятий предполагается осуществить на магистральных направлениях, где выполняется примерно 70 процентов грузооборота железнодорожного транспорта.

Увеличение весовых норм позволит обеспечить возрастающие объемы перевозок грузов и повысить эффективность работы железных дорог в рыночных условиях. Обращение поездов повышенной массы и длины предусматривается на направлениях Кузбасс - Северо-Запад, Кузбасс - Мурманск, Курган - Волгоград - порты Азово-Черноморского бассейна, Екатеринбург - Москва - Смоленск и других участках сети железных дорог.

Для безопасного и бесперебойного движения поездов с установленными массой и скоростями необходима реконструкция и строительство новых инженерных сооружений. В первую очередь это относится к старым мостам с металлическими пролетными строениями и тоннелям. Речь идет о строительстве второго мостового перехода через р. Обь на участке Рямы - Камень-на-Оби, о реконструкции Кипарисовского, Облучьинского, Владивостокского, Лагар-Аульского тоннелей на Транссибе, Большого и Малого Новороссийских тоннелей, тоннелей на участках Кривенковская - Белореченская и Туапсе - Адлер, мостов через реки Зея, Бурея, Волга и Кама.

Предусматривается электрификация участков Трубная - Аксарайская, Крымская - Юровский - Вышестеблиевская, Улан-Удэ - Наушки и других. Массовое внедрение на сети железных дорог информационных технологий и автоматизированных систем управления и контроля требует существенного наращивания объемов внедрения цифровых систем передачи данных на основе использования волоконно-оптических линий связи.

Для строительства железнодорожных линий в районах нового освоения будут осуществляться мероприятия, реализация которых принесет значительные экономические и социальные эффекты для всего государства. К таким мероприятиям относятся строительство линий Беркакит - Томмот - Якутск, Полуночное - Обская - Салехард, Салехард - Надым и Бийск - Горно-Алтайск, мостовых переходов через р. Лену в районе г. Якутска и р. Обь в районе г. Салехарда, а также проектирование Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Нижневартовск - Белый Яр - Усть-Илимск), линии Селихин - Ныш, соединяющей остров Сахалин с материком.

Строительство новых железнодорожных линий для организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения повлечет за собой строительство линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск как составной части специализированной, формируемой для организации скоростного пассажирского движения магистрали Центр - Юг, а также проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

По итогам проектных работ будет дополнительно разработан механизм реализации проекта указанной высокоскоростной железнодорожной магистрали, основанный на принципах государственно-частного партнерства.

В рамках решения задачи развития сети железных дорог по направлениям транспортных коридоров намечается развитие Московского транспортного узла.

Обновление парка грузового и пассажирского подвижного состава обеспечит увеличение производительности не менее чем на 15 - 20 процентов.

Обеспечение транспортной безопасности становится возможным в результате совершенствования информационных технологий и внедрения цифровых каналов передачи информации, волоконно-оптических линий связи, радиосвязи, средств сигнализации и нового поколения компьютерного оборудования на станциях и локомотивах.

Необходимым условием для обеспечения надежной и безопасной работы железнодорожного транспорта является строительство обходов железнодорожных узлов. Намечается строительство обходов Саратовского, Омского, Ярославского, Краснодарского и Читинского железнодорожных узлов, а также реконструкция тоннеля под р. Амур у г. Хабаровска. Проведение этих мероприятий позволит обеспечить беспрепятственный пропуск транзитных потоков грузов и пассажиров, повысить транспортную и экологическую безопасность в городах, сократить транспортные издержки и время в пути.

Реализация части проектов подпрограммы предусмотрена за счет средств, получаемых открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" от введения инвестиционной составляющей в тарифе на грузовые железнодорожные перевозки, что позволит обеспечить достаточную пропускную способность сети железных дорог Российской Федерации общего пользования и осуществить безвозмездное присоединение к ней железнодорожных путей необщего пользования.

Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы предусматривает проведение работ по исследованию рынка транспортных услуг, ресурсосбережению, формированию полигонов движения тяжеловесных поездов, созданию новых видов подвижного состава, развитию скоростного и высокоскоростного пассажирского движения, разработке методических рекомендаций по определению эффективности инвестиционных проектов и методов оптимизации развития сети железных дорог, исследованию перспектив ее развития, изучению проблем безопасности, совершенствования государственной системы подготовки специалистов, а также по совершенствованию технического регулирования на железнодорожном транспорте.

 

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

 

Для достижения целей подпрограммы должны быть решены следующие задачи:

увеличение протяженности автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям;

создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения;

увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров;

повышение безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог федерального значения и транспортной безопасности дорожного хозяйства.

В результате реализации мероприятий подпрограммы увеличится протяженность сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, при этом протяженность дорог высших (I и II) категорий составит 54 процента общей протяженности сети дорог федерального значения, а протяженность дорог с капитальным типом покрытия достигнет 97,5 процента.

В целях увеличения протяженности автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных участков и участков с переходным типом покрытия, по ликвидации грунтовых разрывов, строительству и реконструкции обходов городов, строительству пересечений автомобильных дорог и железных дорог на разных уровнях.

В целях создания условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых межрегиональных и внутрирегиональных транспортных связей. Реализация этих мероприятий будет осуществляться на условиях софинансирования за счет средств федерального и региональных бюджетов.

Мероприятия по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализации транзитного потенциала страны в отношении автомобильных дорог предусматривают решение следующих задач:

строительство автомагистралей и скоростных дорог по направлениям международных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами страны;

строительство и реконструкция участков автомобильных дорог, обеспечение соответствия их технического состояния требованиям, предъявляемым международными соглашениями к международным автомагистралям Европейской и Азиатской сетей автомобильных дорог;

строительство и реконструкция участков автомобильных дорог на подходах к международным автомобильным пунктам пропуска на государственной границе Российской Федерации;

строительство и реконструкция участков автомобильных дорог на подходах к морским и речным портам, аэропортам, а также на крупных транспортных узлах.

В период реализации подпрограммы намечено осуществить строительство и реконструкцию около 2 тыс. километров автомобильных дорог федерального значения, формирующих систему платных автомагистралей и скоростных дорог. Среди них скоростная автомагистраль Москва - Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московской области, участки автомобильной дороги М-4 "Дон" с введением платного проезда от Московской кольцевой автомобильной дороги в Московской области до границы Липецкой и Воронежской областей.

Предусмотрено также проведение инженерных изысканий для обоснования создания ряда новых международных автодорожных маршрутов от западных границ Российской Федерации в направлении регионов Уральского и Сибирского федеральных округов и государств - участников Содружества Независимых Государств.

В целях повышения безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения предусмотрены мероприятия по реконструкции мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по повышению уровня обустройства автомобильных дорог, созданию интеллектуальных систем организации дорожного движения, развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства, по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

На основе применения механизмов государственно-частного партнерства в соответствии с утвержденным перечнем инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, предусматривается строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км, нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск, Западного скоростного диаметра и Орловского тоннеля в г. Санкт-Петербурге.

Подпрограммой предусмотрены мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению, реализуемые по следующим направлениям:

совершенствование теоретических основ и расчетных методов эксплуатации автомобильных дорог, экономики дорожного хозяйства, проектирования автомобильных дорог;

повышение надежности и долговечности дорожных конструкций и конструкций искусственных сооружений, проведение исследований в области создания принципиально новых материалов, конструкций и технологий;

разработка нового оборудования для диагностики транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и приборов для осуществления лабораторного контроля качества работ по строительству, ремонту и содержанию дорог и мостов, создание наблюдательных полигонов (стационарных пунктов наблюдения) с целью исследования качества и сроков службы дорожных конструкций.

 

Подпрограмма "Морской транспорт"

 

Для достижения целей подпрограммы должны быть решены следующие задачи:

обеспечение роста перевозок грузов и пассажиров на социально значимых маршрутах;

увеличение пропускной способности российских морских портов и провозной способности морского транспортного флота;

обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта.

Для решения задач подпрограммы должны быть осуществлены мероприятия по увеличению производственной мощности российских морских портов, строительству транспортных, аварийно-спасательных, гидрографических, ледокольных и патрульных судов, строительству и реконструкции объектов берегового базирования бассейновых аварийно-спасательных управлений, объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, станций приема и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ", систем управления движением судов, мероприятия по укреплению материально-технической базы морских учебных заведений, а также по научно-техническому обеспечению.

Развитие портовых мощностей обеспечивается осуществлением следующих мероприятий:

строительство глубоководного порта в г. Балтийске;

строительство нового морского порта в районе пос. Набиль (Сахалинская область);

строительство второго грузового района и объектов инфраструктуры порта Оля;

развитие портов Кавказ, Темрюк, Таганрог;

развитие порта Сочи;

реконструкция и строительство объектов инфраструктуры портов Архангельск и Ванино;

реконструкция объектов федеральной собственности в портах Санкт-Петербург, Выборг, Оля, Петропавловск-Камчатский и Анадырь;

реконструкция причалов N 1 - 7 и дноуглубление акватории угольного комплекса в порту Высоцк, реконструкция причалов N 1, 2 и 8 в морском порту Находка;

реконструкция Санкт-Петербургского морского канала;

реконструкция входных молов морского порта Холмск;

формирование акваторий южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала.

Подпрограмма предусматривает значительное пополнение морского транспортного флота при увеличении общего тоннажа морского транспортного флота под российским флагом почти в 2 раза.

Для обеспечения пассажирских перевозок предусматривается строительство морского пассажирского терминала на Васильевском острове в г. Санкт-Петербурге и развитие порта Сочи.

В целях обеспечения транспортного обслуживания отдаленных районов страны подпрограмма предусматривает строительство транспортных судов различного назначения, в том числе:

паромов для работы на линии морской железнодорожно-автомобильной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск - порты Германии и для обслуживания Дальневосточного региона и порта Сочи;

пассажирских судов на 150 пассажиров для использования на Дальнем Востоке и в Черноморском бассейне;

судов-снабженцев класса ЛУ-7 для доставки грузов на необорудованный берег северных районов страны.

Подпрограммой намечено также строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловском-Камчатским. Запланированы мероприятия по строительству скоростных пассажирских судов (морское такси).

В целях обеспечения бесперебойного судоходства по трассам Северного морского пути, повышения уровня безопасности мореплавания и охраны окружающей природной среды подпрограмма предусматривает строительство судов обеспечивающего флота, в том числе ледокольного флота, аварийно-спасательных судов, судов природоохранного назначения, лоцмейстерских, гидрографических и патрульных судов для осуществления государственного морского надзора.

Кроме того, предусматривается строительство и реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, станций приема и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ", систем управления движением судов, объектов берегового базирования бассейновых аварийно-спасательных управлений.

В целях создания условий для улучшения подготовки высококвалифицированных специалистов морского транспорта подпрограмма предусматривает мероприятия по укреплению материально-технической базы научно-образовательных комплексов государственных высших учебных заведений морского транспорта.

Мероприятия по научно-техническому обеспечению включают комплекс научно-исследовательских работ, осуществляемых по основным направлениям развития морского транспорта, - анализ и прогноз состояния грузовой базы морского транспорта, развитие морских портов, транспортного и обеспечивающего флота, взаимодействие морского транспорта со смежными видами транспорта в рамках межотраслевой транспортной координации, разработка нормативно-правовой базы морского транспорта, развитие информационно-аналитических технологий.

 

Подпрограмма "Внутренний водный транспорт"

 

Для достижения целей подпрограммы должны быть решены следующие задачи:

устранение участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации;

повышение конкурентоспособности внутреннего водного транспорта на основе обновления транспортного флота;

развитие портовой инфраструктуры на внутренних водных путях международного значения;

обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях.

Реализация подпрограммы позволит сократить долю внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность европейской части России, и ликвидировать к 2015 году аварийное состояние и опасный уровень безопасности на всех судоходных гидротехнических сооружениях.

Протяженность участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, в значительной степени будет сокращена при осуществлении 2 крупных инвестиционных проектов, предусматривающих:

строительство низконапорного гидроузла в Нижегородской области (пос. Козино);

реконструкцию и развитие инфраструктуры Волго-Балтийского водного пути, а также строительство второй нитки шлюза Нижне-Свирского гидроузла.

В результате реализации проектов увеличится пропускная способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, будет сохранена целостность реки Волги как судоходной реки. Обеспечение гарантированных габаритов пути создаст условия для развития транзитных грузопотоков, эффективного использования транспортных судов современных и перспективных типов, системного развития транспортной инфраструктуры.

Повышение конкурентоспособности внутреннего водного транспорта на основе обновления транспортного флота будет осуществляться за счет размещения крупных заказов для замены судов типа "Волго-Дон" и "Волгонефть", которые на протяжении 30 лет являлись основными судами для перевозки грузов по Единой глубоководной системе европейской части Российской Федерации, а сегодня требуют замены по срокам службы. Кроме того, предусматривается строительство малотоннажного флота для восточных бассейнов и пассажирских судов нового проекта "Золотое кольцо".

Развитие портовой инфраструктуры на внутренних водных путях международного значения планируется осуществлять путем строительства портовых терминалов и объектов инфраструктуры порта Азов на принципах государственно-частного партнерства. В результате реализации проекта порт сможет обрабатывать все типы судов класса "река-море" без ограничения грузоподъемности. За счет увеличения пропускной способности объем перевалки грузов возрастет на 6 млн.тонн. Это повысит конкурентоспособность транспортной системы юга России и будет способствовать реализации транзитного потенциала страны.

В целях обеспечения надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях предполагается осуществить комплекс мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, модернизации береговых производственных объектов и сооружений, обновлению обслуживающего флота, реконструкции и развитию сетей технологической связи на внутренних водных путях, приобретению программно-аппаратных средств для оснащения лабораторий навигационной информации, усилению антитеррористической защищенности объектов, развитию материально-технической базы учебных заведений.

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений за счет улучшения их технического состояния включают в себя 3 крупных проекта: реконструкция объектов инфраструктуры Канала имени Москвы, комплексная реконструкция гидротехнических сооружений Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации и комплексная реконструкция гидротехнических сооружений внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока.

Все судоходные гидротехнические сооружения к 2015 году будут оцениваться как работоспособные.

В создании и обеспечении габаритов и качественных параметров пути значительная роль принадлежит обслуживающему флоту - судам специального назначения, являющимся федеральной собственностью. Проблему обновления обслуживающего флота предполагается решить путем строительства на отечественных судостроительных заводах судов нового поколения и судов с использованием элементов эксплуатирующихся судов.

Российская Федерация является одним из основных поставщиков и потребителей нефти на мировом рынке. Процесс транспортировки нефти напрямую связан с обеспечением экологической безопасности. Реализация мероприятий по созданию эффективной системы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на внутренних водных путях с судов и объектов позволит снизить риски загрязнения нефтью и нефтепродуктами внутренних водоемов, являющихся рекреационными зонами и источниками водоснабжения.

Обновление обслуживающего флота предполагает строительство 352 судов (обстановочных, экологических, служебно-вспомогательных, для промерных и изыскательских работ, земснарядов), предназначенных для контроля условий на внутренних водных путях, а также поставку 115 скоростных патрульных катеров для обеспечения контрольно-надзорной деятельности.

Обеспечение безопасности на внутренних водных путях невозможно без реконструкции и развития сетей технологической связи. Мероприятия по развитию сетей технологической связи предусматривают создание системы управления движением судов и информационного обеспечения судоходства на всех внутренних водных путях Российской Федерации.

Мероприятия по приобретению программно-аппаратных средств для оснащения лабораторий навигационной информации предусматривают создание 17 лабораторий, аккредитованных для проверки и корректировки в кратчайшие сроки навигационной информации и оперативной ее передачи на суда по каналам связи.

Надежность и безопасность функционирования транспортной системы могут быть обеспечены только при наличии достаточного количества высококвалифицированных специалистов речного транспорта и современной материально-технической базы учебных заведений. Развитие материально-технической базы учебных заведений подразумевает строительство и реконструкцию объектов федеральной собственности высших учебных заведений внутреннего водного транспорта и их филиалов.

Научно-техническое обеспечение подпрограммы предусматривает:

научно-техническое сопровождение работ по развитию инфраструктуры внутренних водных путей;

проведение исследований комплексного влияния мероприятий по ликвидации лимитирующих участков Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации на структуру и динамику грузо- и пассажиропотоков, развитие грузовой базы речного транспорта и снижение транспортных издержек;

подготовку научно обоснованных предложений по реконструкции и модернизации портовых сооружений и береговых производственных объектов на участках транспортного коридора "Север - Юг";

разработку предложений по созданию мультимодальных транспортно-логистических узлов на внутренних водных путях международного значения, стратегических планов развития речных портов в отдельных бассейнах, по повышению эффективности речных перевозок;

научно-техническое сопровождение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, развитию сетей технологической связи, систем управления движением судов и информационного обеспечения;

проведение научных исследований по развитию навигационно-гидрографического обеспечения на внутренних водных путях, технических и технологических средств подготовки специалистов, по научно-техническому обеспечению деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб.

 

Подпрограмма "Гражданская авиация"

 

Для достижения целей подпрограммы должны быть решены следующие задачи:

развитие сети внутрироссийских узловых аэропортов;

развитие сетей региональных и местных аэропортов;

развитие сети крупных международных узловых аэропортов;

обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации;

обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность;

обеспечение развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации;

обеспечение развития медицинских центров гражданской авиации;

развитие технического обеспечения государственного контроля и надзора в сфере транспорта.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2015 году возрастет авиационная подвижность населения, пассажирооборот на международных воздушных линиях превысит 100 млрд. пасс.-км. Будет введено в эксплуатацию после реконструкции более 100 взлетно-посадочных полос в международных и общероссийских узловых аэропортах. Парк самолетов пополнится воздушными судами современных типов.

Необходимость развития наземной авиационной инфраструктуры обусловлена высоким уровнем износа основных фондов аэропортов, аэродромов, посадочных площадок и необходимостью возобновления авиационных рейсов в удаленные населенные пункты.

Реализация подпрограммы предусматривает постепенную смену приоритетов развития наземной авиатранспортной инфраструктуры и парка воздушных судов. В 2010 - 2012 годах начнет формироваться национальная опорная сеть аэропортов (аэродромов), будут развиваться крупные международные и внутрироссийские узловые аэропорты. В дальнейшем будет происходить приоритетное развитие региональных и местных аэропортов, развитие фидерных пассажиро- и грузопотоков, интегрируемых с магистральной авиационной сетью, что даст позитивный импульс для динамичного роста региональных и местных авиаперевозок и аэропортов как важной компоненты национальной авиатранспортной системы России.

Развитие наземной авиатранспортной инфраструктуры должно сопровождаться массовым пополнением парка воздушных судов современными судами российского производства, в первую очередь региональными.

Необходимость обеспечения защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность вытекает из обострившейся террористической обстановки в ряде регионов мира, глобальности авиационных перевозок и высокого общественного резонанса, вызываемого происшествиями на воздушном транспорте. Должны быть внедрены современное оборудование и технологии обеспечения авиационной безопасности во всех российских аэропортах.

Необходимость развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации обусловлена ролью человеческого фактора в инцидентах и летных происшествиях, произошедших в последние годы. Программой предусматривается приобретение новых воздушных судов и тренажеров для учебных заведений.

На обеспечение комплексной безопасности и устойчивости воздушного транспорта также направлены мероприятия по развитию медицинских центров гражданской авиации и совершенствованию технического обеспечения государственного контроля и надзора.

Научно-техническое обеспечение подпрограммы предусматривает проведение работ по исследованию и разработке рекомендаций, направленных на улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на воздушном транспорте, по прогнозированию развития воздушного транспорта и исследованию рынка авиатранспортных услуг, совершенствованию методологии и научному сопровождению обоснования развития парка воздушных судов и наземной инфраструктуры, выполнение мероприятий по научному обеспечению разработки и внедрению новых технологий и оборудования в сфере обеспечения авиационной безопасности на воздушном транспорте.

 

Общепрограммные мероприятия

 

Общепрограммные мероприятия направлены на реализацию всех целей Программы и носят обеспечивающий характер. Осуществление этих мероприятий позволит повысить уровень научного обоснования и организационной проработки решений, принимаемых государственным заказчиком-координатором в ходе реализации Программы.

Мероприятия сгруппированы по направлениям расходования средств.

В целях повышения эффективности текущего управления Программой предлагается сформировать информационно-аналитическую систему государственного регулирования на транспорте, предполагающую создание:

центра управления программами и проектами, обеспечивающего поддержку процедур календарно-ресурсного планирования Программы и проектов, финансирования проектов и учета расходов, возникающих в рамках их реализации, управления проектными документами и взаимодействием участников проектов, а также поддержку подготовки и представления в различных форматах интегрированной отчетности о ходе реализации проектов;

единой межведомственной системы обмена данными между контрольными органами на государственной границе в целях реализации технологии контроля по принципу "одного окна" для ускорения пассажиро- и товародвижения;

единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности в целях осуществления проектирования и строительства территориальных центров и главного центра мониторинга безопасности транспортной системы и дежурно-диспетчерских служб, мобильных центров организации и проведения расследований, испытаний, экспертиз, анализа и оценок непосредственно на месте транспортных происшествий, формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах;

системы получения унифицированной топографо-геодезической и навигационной картографической информации в целях организации непрерывного мониторинга на геодинамических и техногенных полигонах в районах расположения объектов транспортного комплекса и создания стационарных центров сбора, обработки, хранения и выдачи навигационной и геопространственной информации для организации навигационного обеспечения транспортного комплекса, повышения доступности информационно-навигационных услуг для перевозчиков.

Научно-техническое и инновационное обеспечение включает в себя исследования тенденций и перспектив развития рынка транспортных услуг и транспортной инфраструктуры, совершенствование системы мониторинга транспортного комплекса, разработку модели создания единого транспортного пространства, повышение инвестиционной привлекательности транспортных проектов, развитие рыночных отношений и использование передовых технологий на транспорте, развитие интеллектуальных транспортных систем в Российской Федерации, повышение транспортной безопасности.

Мероприятия по управлению реализацией Программы направлены на:

обеспечение текущего управления реализацией Программы;

осуществление аналитического и экспертного сопровождения реализации мероприятий Программы;

внедрение принципов проектного управления мероприятиями Программы, разработку процедур информационной системы поддержки их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управления реализацией Программы, включая заключение и исполнение государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной защиты государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-технической деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий Программы, подготовку и распространение аналитических материалов о ходе реализации мероприятий Программы.

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

 

Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Необходимые объемы финансирования мероприятий Программы по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры определены в соответствии с проектной документацией и с учетом объектов-аналогов.

Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 13484 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4651 млрд. рублей (34,5 процента общего объема финансирования), бюджетов субъектов Российской Федерации - 614,6 млрд. рублей (4,6 процента) и внебюджетных источников - 8218,4 млрд. рублей (60,9 процента).

Объемы финансирования Программы приведены в приложении N 2.

 

V. Механизм реализации Программы

 

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками в целях повышения эффективности реализации мероприятий Программы и достижения планируемых результатов.

Программа реализуется в соответствии с порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд".

Министерство транспорта Российской Федерации как государственный заказчик - координатор Программы осуществляет:

планирование реализации мероприятий Программы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию Программы, обеспечение согласованности их выполнения, анализ представленного государственными заказчиками перечня программных мероприятий, составление и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год;

общую координацию мероприятий Программы, выполняемых в увязке с мероприятиями других федеральных и региональных программ, в том числе мероприятий по развитию транспортных коридоров и крупных транспортных узлов, включая Московский и Санкт-Петербургский транспортные узлы;

определение приоритетности этапов строительства и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включенных в инвестиционные проекты;

распределение в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, бюджетных инвестиций по отдельным этапам проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации;

мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования выделяемых бюджетных средств на основе анализа предоставляемой государственными заказчиками информации, подготовку докладов о ходе реализации Программы и представление их в установленном порядке заинтересованным федеральным органам исполнительной власти;

внесение предложений о корректировке мероприятий Программы или отдельных подпрограмм в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития страны;

размещение на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы;

представление в установленном порядке в 2013 году предложений по срокам завершения строительства объектов государственной собственности Российской Федерации, проектирование которых планируется осуществить в соответствии с Программой до 2015 года, и по объемам бюджетных инвестиций, необходимых для этого.

Государственные заказчики подпрограмм осуществляют:

планирование реализации мероприятий подпрограмм в рамках выделяемого ресурсного обеспечения, в том числе определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ, составление и предоставление государственному заказчику - координатору Программы бюджетной заявки на получение бюджетного финансирования;

управление реализацией мероприятий подпрограмм, в том числе выбор и согласование при необходимости с государственным заказчиком - координатором Программы исполнителей работ, заключение государственных контрактов, координацию выполняемых работ;

анализ и обобщение результатов выполнения работ по реализации мероприятий подпрограмм, подготовку и предоставление государственному заказчику - координатору Программы отчетов для подготовки докладов о ходе реализации Программы;

представление государственному заказчику - координатору Программы предложений о приоритетности этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включенных в инвестиционные проекты;

представление государственному заказчику - координатору Программы предложений о распределении бюджетных инвестиций, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, по отдельным этапам.

Изменение показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, текущего финансового года и планового периода не повлечет за собой необходимость корректировки Программы.

Методическое, информационно-аналитическое, организационное и экспертное сопровождение осуществляется в ходе текущего управления реализацией Программы, которое возложено на федеральное государственное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России". Для повышения эффективности текущего управления Программой и контроля за ходом реализации ее мероприятий предлагается создать информационно-аналитическую систему управления Программой.

Порядок взаимодействия между государственным заказчиком - координатором Программы, государственными заказчиками Программы и ее органами управления будет устанавливаться Министерством транспорта Российской Федерации.

В целях обеспечения взаимодействия государственных заказчиков Программы с государственным заказчиком -  координатором Программы возможно создание совета по координации Программы, который станет коллегиальным совещательным органом управления реализацией Программы.

Государственные заказчики подпрограмм вправе передавать на платной основе предприятиям, организациям и учреждениям функции, определенные пунктом 32 порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд". Такая передача будет осуществляться на основе государственных контрактов (договоров) на оказание услуг для федеральных государственных нужд за счет средств федерального бюджета, предусмотренных государственному заказчику на прочие расходы.

Предполагается, что государственными заказчиками мероприятий Программы, в том числе инвестиционных проектов, могут выступать государственные заказчики подпрограмм, федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении государственных заказчиков подпрограмм.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых и объемных показателей, об объеме затраченных на выполнение Программы финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации мероприятий Программы публикуются в средствах массовой информации не реже 2 раз в год.

 

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

 

В результате выполнения мероприятий Программы транспортная система Российской Федерации выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития страны.

Эффективность мероприятий Программы рассчитана в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.

Оценка эффективности Программы производится по количественным и качественным показателям общественной, коммерческой и бюджетной эффективности. В качестве количественных показателей применяются показатели интегрального дисконтированного эффекта, а качественных - показатели окупаемости мероприятий Программы с учетом дисконтирования.

Количественным показателем эффективности Программы является интегральный эффект или чистый дисконтированный доход, рассчитанный как разность между доходами от реализации инвестиционных проектов и расходами на капитальные вложения по ним с учетом дисконтирования.

Качественным показателем эффективности Программы является срок окупаемости с учетом дисконтирования, характеризующий минимальный период времени, по истечении которого накопленный дисконтированный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Срок окупаемости рассчитывается для общественной, коммерческой и бюджетной эффективности.

Приоритет в оценке эффективности мероприятий Программы отдается показателям общественной эффективности, поскольку они позволяют наиболее полно оценить экономические последствия ее реализации.

С учетом большого количества инвестиционных проектов, включенных в Программу, а также предварительного характера проработки большинства из них показатели эффективности Программы определяются на основе экспертных оценок сроков окупаемости отдельных проектов с учетом их удельного веса в общих расходах. При этом мультипликативный эффект в нетранспортных отраслях экономики и социальной сфере принимается равным 20 процентов величины эффекта на транспорте.

В расчетах эффективности Программы используются цены соответствующих лет, при этом норматив дисконтирования принимается постоянным и равным 13 процентам. Среднегодовой уровень инфляции в сфере инвестиционной деятельности принимается равным 5 процентам, а уровень рисков для участников инвестиционных проектов с учетом масштабной государственной поддержки оценивается как минимальный.

Расчеты эффективности Программы выполнены для периода с 2010 по 2040 год исходя из прогнозируемого прироста доходов, связанных с увеличением объемов перевозочной работы и ставок основных налогов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Доходы консолидированного бюджета определяются приближенно с учетом действующих на момент расчетов ставок основных налогов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Мероприятия Программы исходя из оценки социально-экономической эффективности позволят достичь следующих результатов:

общественная эффективность - 13,8 трлн. рублей;

коммерческая эффективность - 4,6 трлн. рублей;

бюджетная эффективность - 5,9 трлн. рублей.

Расчеты эффективности Программы приведены в приложении N 3.

Составной частью эффективности мероприятий Программы в сфере транспорта является экологическая эффективность. Защита окружающей среды в Программе обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям.

Природоохранные мероприятия предусматривают строительство и реконструкцию шумозащитных сооружений и сооружений по очистке сточных вод, переработке и обезвреживанию отходов производства.

Наибольший эффект в области повышения экологичности транспорта достигается при выполнении следующих мероприятий Программы:

совершенствование автодорожных покрытий, технического уровня и обустройства автомобильных дорог, а также повышение их пропускной способности, в том числе за счет строительства обходов населенных пунктов;

строительство обходов крупных железнодорожных узлов и расширение полигона электротяги на железнодорожном транспорте;

переоснащение парков транспортных средств железнодорожного, морского, речного и воздушного транспорта подвижным составом и судами нового поколения, а также модернизация эксплуатируемого парка;

создание специализированных перегрузочных комплексов для угольных, нефтяных, химических грузов и удобрений.

Выполнение мероприятий Программы позволит уменьшить негативное влияние транспорта на население и придорожные экосистемы.

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятий Программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий.

Интегральная оценка результативности реализации Программы рассчитывается посредством сопоставления предусмотренных Программой значений целевых индикаторов и показателей и реально достигнутых результатов.

Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь следующих результатов:

транспортная подвижность населения возрастет в 1,3 раза (с 6804 км в 2009 году до 8616 км в 2015 году), в том числе на воздушном транспорте - в 1,6 раза;

объем экспорта транспортных услуг увеличится в 1,9 раза и достигнет 23,4 млрд. долларов США;

транзит грузов по территории Российской Федерации увеличится в 1,4 раза и достигнет 42,7 млн. тонн;

повысится доступность для населения услуг транспорта за счет увеличения количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с транспортной сетью общего пользования по дорогам с твердым покрытием, на 2,3 тыс. единиц;

объем перевалки грузов в российских морских портах увеличится в 1,5 раза и составит 774 млн. тонн;

доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности, сократится в 15,6 раза;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастет до 48,6 процента;

доля протяженности участков внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации сократится в 5,4 раза;

доля морского торгового флота под Государственным флагом Российской Федерации в общем тоннаже флота, контролируемого Российской Федерацией, составит 64,6 процента;

уровень контейнеризации возрастет по экспортным грузам в 3 раза, импортным - в 2,2 раза, по перевозкам грузов во внутреннем сообщении - в 2 раза.

На железнодорожном транспорте будут введены в эксплуатацию 3,1 тыс. километров новых линий, 3,2 тыс. километров дополнительных главных путей, электрифицировано 2,7 тыс. километров линий, скорость доставки грузовых отправок в 2015 году достигнет 305 километров в сутки, в том числе контейнеров в транзитном сообщении - 950 километров в сутки.

За время реализации Программы будет построено и реконструировано 8 тыс. километров автомобильных дорог федерального значения, включая строительство 1,9 тыс. километров платных автомагистралей и скоростных дорог в составе международных транспортных коридоров. На условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета будут построены и реконструированы 10 тыс. километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

На морском транспорте суммарная производственная мощность отечественных портов увеличится на 454 млн. тонн, общий тоннаж морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией, возрастет на 30 процентов, тоннаж флота под Государственным флагом Российской Федерации возрастет в 2,2 раза.

На внутреннем водном транспорте протяженность участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, сократится на 4 тыс. километров. Повысится безопасность и надежность функционирования судоходных гидротехнических сооружений. Доля судоходных гидротехнических сооружений, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, снизится с 14,1 процента до 9 процентов, опасный уровень - с 4,1 процента до 0 процентов. В речных портах будет построено 450 погонных метров грузовых причалов.

Развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта обеспечит формирование опорной сети аэропортов, будет построено и реконструировано 108 взлетно-посадочных полос, в том числе в крупных международных узловых аэропортах - 10 взлетно-посадочных полос, а также обновление парка самолетов составит 678 единиц. Количество пассажиров, перевезенных в год на местных авиалиниях, возрастет в 1,5 раза, трансферных пассажиров - в 20,8 раза.

Вклад мероприятий Программы в валовой внутренней продукт Российской Федерации оценивается в 9,5 трлн. рублей, то есть почти треть среднегодового прироста валового внутреннего продукта будет обусловлена влиянием мероприятий Программы (показатель рассчитан в соответствии с методикой расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденной совместным приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации).

 

_____________________________

* Международные транспортные коридоры включают в себя евроазиатские коридоры "Север - Юг" и "Транссиб", Северный морской путь, панъевропейские коридоры N 1, N 2 и N 9, а также коридоры, связывающие северо-восточные провинции Китая через российские морские порты в Приморском крае с портами Азиатско-Тихоокеанского региона - "Приморье-1" и "Приморье-2".

 

Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие транспортной системы России
(2010 - 2015 годы)"

 

Целевые индикаторы и показатели
федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"
(по состоянию на конец года)

 

 

Единицы измерения

2009 год

2010 - 2015 годы

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

Целевые индикаторы*(1)

 

Транспортная подвижность населения

км на одного человека в год

6804

-

7154

7510

7816

8090

8356

8616

Экспорт транспортных услуг

млрд. долларов США

12,5

-

13,1

14,5

16

17,6

19,5

23,4

Объем транзитных перевозок

млн. тонн

30,1

-

34,2

35,6

37,9

39,4

41,1

42,7

Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году

единиц

-

2277

460

450

450

300

290

327

Объем перевалки грузов в российских морских портах

млн. тонн

515

-

542

585

630

670

720

774

Доля протяженности участков железнодорожных линий, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности

процентов

7,8

-

6,3

4,8

3,4

2,1

1

0,5

Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

процентов

39,6

-

39,7

40,6

41,5

43,6

46,1

48,6

Доля протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части России

-"-

75

-

75

75

75

75

62

14

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм

 

Развитие экспорта транспортных услуг

 

Прирост объема транзитных перевозок*(2)

млн. тонн

-

12,6

4,1

1,4

2,3

1,5

1,7

1,6

Количество трансферных пассажиров в аэропортах-хабах

млн. пассажиров в год

0,1

-

0,2

0,5

1

1,4

2

2,5

Количество проектов, подготовленных к реализации на условиях государственно-частного партнерства

единиц

-

25

2

2

3

5

6

7

 

Железнодорожный транспорт*(3)

 

Пассажирооборот

млрд.

пасс.-км

179,2

-

181

181,7

184,1

185,6

187,2

188,7

Грузооборот

млрд. т-км

2259,7

-

2344,2

2412,3

2472,2

2538,7

2608,7

2677

Объем перевозок контейнеров

млн. единиц в двадцати-футовом эквиваленте

2,1

-

2,5

2,8

3,1

3,4

3,6

3,9

Объем перевозок грузов в транзитном сообщении

млн. тонн

29

-

33,1

34,9

36,3

37,6

39

40,3

Объем перевозок контейнеров в транзитном сообщении

млн. единиц в двадцати-футовом эквиваленте

0,19

-

0,24

0,3

0,36

0,41

0,47

0,52

Скорость доставки грузовых отправок

в том числе:

км в сутки

290

-

295

298

300

302

304

305

контейнеров в транзитном сообщении

-"-

711

-

753

797

835

875

915

950

Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий

км

-

3109,5

-

-

-

1198,4

443,5

1467,6

Ввод в эксплуатацию

дополнительных главных

путей

-"-

282

3168

596

612

569

534

456

401

Электрификация железнодорожных линий

-"-

247

2745

430

450

480

457

438

490

Обновление парка локомотивов

единиц

959

9926

994

1446

1636

1914

1963

1973

Обновление парка грузовых вагонов

тыс. единиц

61,1

343,3

58,7

57,1

56,9

56,9

56,9

56,8

Обновление парка пассажирских вагонов

единиц

1333

7894

1472

1336

1279

1261

1274

1272

Обновление парка мотор-вагонного подвижного состава

-"-

1121

6574

1129

1089

1089

1089

1089

1089

 

Автомобильные дороги

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

км

21379

-

21574

22187

22819

24082

25610

27180

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

-

10907

11533

12247

13013

13820

14630

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

процентов

-

-

40,3

40,1

39,7

41,6

44,2

47

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров

км

-

-

10907

11533

12247

13013

13820

14630

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

процентов

-

-

40,3

40,1

39,7

41,6

44,2

47

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки

в том числе:

км

14898

-

15966

16820

17619

18300

18892

19434

автомобильные дороги общего пользования федерального значения, входящие в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

-

8337

8977

9407

9745

10015

10312

автомобильные дороги общего пользования федерального значения, не входящие в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

-

7629

7843

8212

8555

8877

9122

Доля автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки,

в том числе:

процентов

27,6

-

29,4

30,8

32,1

33,1

34

34,7

автомобильные дороги общего пользования федерального значения, входящие в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

-

29,9

32

33,2

34,1

34,6

35,2

автомобильные дороги общего пользования федерального значения, не входящие в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

-

28,8

29,5

30,9

32,1

33,3

34,2

Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности,

в том числе:

км

-

6209

800

981

965

1068

1160

1235

автомобильные дороги общего пользования федерального значения, входящие в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

3989

394

458

713

779

841

804

автомобильные дороги общего пользования федерального значения, не входящие в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

2220

406

523

252

289

319

431

Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, исчисляемых на 1 тыс. автотранспортных средств, из-за сопутствующих дорожных условий*(4)

единиц / 1000 автомобилей

-

-

1,4

1,3

1,3

1,2

1,2

1,1

 

Морской транспорт

 

Тоннаж морского транспортного флота, контролируемого

Российской Федерацией

млн. дедвейт-тонн

17,4

-

18,7

19

19,8

20,2

21,7

22,6

Тоннаж морского транспортного флота под Государственным флагом Российской Федерации

-"-

6,7

-

7,2

9,3

10,4

11,7

13,1

14,6

Количество построенных судов для работы на социально значимых маршрутах

единиц

-

21

-

1

8

8

1

3

Увеличение производственной мощности российских портов*(5)

млн. тонн в год

65,7

454

24

8

53,2

59,6

117,2

192

Пополнение транспортного флота

тыс. дедвейт-тонн

-

6116,5

902,2

634,8

1054,4

615

1742,7

1167,4

Поставки судов обеспечивающего флота

единиц

12

90

10

14

14

17

15

20

 

Внутренний водный транспорт

 

Доля судоходных гидротехнических сооружений*(6), подлежащих декларированию, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности

процентов

14,1

-

13

12,2

10,9

10,7

9,8

9

Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих опасный уровень безопасности

-"-

4,1

-

3

2,8

2,2

1,2

0,6

-

Протяженность построенных грузовых причалов в речных портах

-"-

255

450

-

-

100

100

150

100

Поставки судов обслуживающего флота

единиц

6

467

27

45

72

100

137

86

Пополнение транспортного флота

-"-

14

97

1

17

18

19

20

22

 

Гражданская авиация

 

Авиационная подвижность населения

пасс.-км

на 1 жителя в год

936

-

1017

1105

1179

1265

1358

1454

Количество пассажиров, перевезенных на местных авиалиниях

млн. пассажиров в год

1,72

-

1,842

2,069

2,285

2,498

2,576

2,65

Количество трансферных авиапассажиров на стыковках международных рейсов и международных/ внутренних рейсов*(7)

-"-

0,148

-

0,202

0,646

1,108

1,621

2,445

3,079

Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос во внутрироссийских узловых аэропортах

единиц

1

17

-

-

2

3

1

11

Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов

-"-

6

73

1

12

6

12

8

34

Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос в крупных международных узловых аэропортах

-"-

1

10

-

-

1

2

2

5

Обновление парка воздушных судов (самолеты)

единиц

59

678

88

101

112

120

123

134

Приобретение воздушных судов для учебных заведений

-"-

30

50

5

7

8

9

10

11

Поставки тренажеров для учебных заведений

-"-

10

50

10

9

7

6

8

10

Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах учебных заведений гражданской авиации

-"-

-

3

-

-

-

-

3

-

Приобретение патрульных вертолетов для государственного надзора и контроля в сфере транспорта

-"-

-

8

2

2

2

2

-

-

 

_____________________________

*(1) Мониторинг целевых индикаторов Программы осуществляется один раз в год.

*(2) С учетом мероприятий отраслевых подпрограмм.

*(3) При условии введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки.

*(4) Показатель указан в целом по сети автомобильных дорог общего пользования.

*(5) С учетом мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг".

*(6) От количества судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию.

*(7) С учетом подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг".

 

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие транспортной системы России
(2010 - 2015 годы)"

 

Объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

2010 - 2015 годы - всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

I. Общие расходы на реализацию Программы

 

Всего по Программе

13484000,1

1493377,4

1873064,6

2188355,1

2452441,5

2669052,9

2807708,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

4651000

507000

635800

728200

824800

931200

1024000

из них межбюджетные трансферты

440000

79700

79000

79000

67800

67500

67000

бюджеты субъектов Российской Федерации

614585,1

102569

109229,9

110441,7

102719,3

98752,7

90872,5

внебюджетные источники

8218415

883808,4

1128034,7

1349713,4

1524922,2

1639100,2

1692836,1

 

Развитие экспорта транспортных услуг

 

Всего по подпрограмме

753116,7

57661

89537,9

135237,3

150506,8

155320

164853,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

349000

27190

39880

50120

62490

79770

89550

бюджеты субъектов Российской Федерации

5753,9

1195,3

1401,9

1782,9

1373,8

-

-

внебюджетные источники

398362,8

29275,7

48256

83334,4

86643

75550

75303,7

 

Железнодорожный транспорт

 

Всего по подпрограмме

6274342,3

718696,1

925642,7

1057048,5

1154460,3

1197458,5

1221036,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

380000

38570

50250

58580

68300

77940

86360

бюджеты субъектов Российской Федерации

186009,8

17507,9

30938,5

33855,1

38597,4

35734,2

29376,7

внебюджетные источники

5708332,5

662618,2

844454,2

964613,4

1047562,9

1083784,3

1105299,5

 

Автомобильные дороги

 

Всего по подпрограмме

4341927

495115

577483

673894

777277

873865

944293

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

3253000

369910

453430

513160

576050

639340

701110

из них межбюджетные трансферты

440000

79700

79000

79000

67800

67500

67000

бюджеты субъектов Российской Федерации

394878

80496

72989

70201

58100

57098

55994

внебюджетные источники

694049

44709

51064

90533

143127

177427

187189

 

Морской транспорт

 

Всего по подпрограмме

630753,8

64514,2

83991,2

90033,9

103135,6

140080,8

148998,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

182000

18540

25120

28740

32960

37140

39500

внебюджетные источники

448753,8

45974,2

58871,2

61293,9

70175,6

102940,8

109498,1

 

Внутренний водный транспорт

 

Всего по подпрограмме

206323,3

18160,4

27765,1

32239

37708,6

43578,9

46871,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

165000

16740

21820

25440

29660

33840

37500

внебюджетные источники

41323,3

1420,4

5945,1

6799

8048,6

9738,9

9371,3

 

Гражданская авиация

 

Всего по подпрограмме

1250537

136490,7

165084,7

195742,4

224503,2

253199,7

275516,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

295000

33310

41740

48000

50490

57620

63840

бюджеты субъектов

Российской Федерации

27943,4

3369,8

3900,5

4602,7

4648,1

5920,5

5501,8

внебюджетные источники

 

927593,6

99810,9

119444,2

143139,7

169365,1

189659,2

206174,5

 

Общепрограммные расходы

 

Всего - федеральный бюджет

27000

2740

3560

4160

4850

5550

6140

 

II. Капитальные вложения

 

Всего по Программе

13446322,5

1488212,1

1866172,8

2181773,1

2446339,4

2662603,6

2801221,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

4622672

503255,1

630427,8

723112,5

820270,4

926387,8

1019218,4

из них субсидии

440000

79700

79000

79000

67800

67500

67000

бюджеты субъектов Российской Федерации

614585,1

102569

109229,9

110441,7

102719,3

98752,7

90872,5

внебюджетные источники

8209065,4

882388

1126515,1

1348218,9

1523349,7

1637463,1

1691130,6

 

1. Из капитальных вложений по целям

 

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике

Всего по Программе

3185483,3

390648

479487,4

499792,5

502913,6

639485,5

673156,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

822460,1

90386,4

129424,5

112495,8

119018,4

172095,8

199039,2

бюджеты субъектов Российской Федерации

14190,5

4397,8

1407,3

1571,6

2356,6

3207,4

1249,8

внебюджетные источники

2348832,7

295863,8

348655,6

385725,1

381538,6

464182,3

472867,3

Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения

Всего по Программе

2223638,8

345208,1

419971,8

467658,4

428952,1

269499

292349,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

710291,2

126220,5

136053

140508,9

126758,9

84043,1

96706,8

из них субсидии

440000

79700

79000

79000

67800

67500

67000

бюджеты субъектов Российской Федерации

528000,5

85922

95706,5

94343

82803,6

84329,1

84896,3

внебюджетные источники

985347,1

133065,6

188212,3

232806,5

219389,6

101126,8

110746,3

Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны

Всего по Программе

7311086,3

702880,2

902189

1139722,1

1402941,9

1547084,7

1616268,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2599862,3

239126

303522,4

405968,2

496294,9

555758,1

599192,7

бюджеты субъектов Российской Федерации

72394,1

12249,2

12116,1

14527,1

17559,1

11216,2

4726,4

внебюджетные источники

4638829,9

451505

586550,5

719226,8

889087,9

980110,4

1012349,3

Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

Всего по Программе

677630,7

45281,8

59941,6

68745,5

102945

195068,5

205648,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

441575

43328,2

56844,9

58285

69611,4

103024,9

110480,6

внебюджетные источники

236055,7

1953,6

3096,7

10460,5

33333,6

92043,6

95167,7

Улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте

Всего по Программе - федеральный бюджет

27751,7

2157,6

2233,8

3008,2

4530,4

7044,2

8777,5

 

2. Из капитальных вложений по подпрограммам

 

 

Развитие экспорта транспортных услуг

 

Всего по подпрограмме

749942,7

57249

89087,9

134743,3

149945,8

154723

164193,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

346605

26880

39540

49745

62070

79320

89050

бюджеты субъектов Российской Федерации

5753,9

1195,3

1401,9

1782,9

1373,8

-

-

внебюджетные источники

397583,8

29173,7

48146

83215,4

86502

75403

75143,7

 

Железнодорожный транспорт

 

Всего по подпрограмме

6268212,3

717780,5

924684,5

1056049,2

1153419,8

1196373,1

1219905,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

379870

38554,4

50231,8

58560,7

68279,5

77914,6

86329

бюджеты субъектов Российской Федерации

186009,8

17507,9

30938,5

33855,1

38597,4

35734,2

29376,7

внебюджетные источники*

5702332,5

661718,2

843514,2

963633,4

1046542,9

1082724,3

1104199,5

 

Автомобильные дороги

 

Всего по подпрограмме

4323808

492503

573791

670755

774257

870969

941533

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

3236827

367642

450119

510314

573333

636755

698664

из них субсидии

440000

79 700

79 000

79 000

67 800

67 500

67 000

бюджеты субъектов Российской Федерации

394878

80 496

72 989

70 201

58 100

57 098

55 994

внебюджетные источники

692103

44 365

50 683

90 240

142 824

177 116

186 875

 

Морской транспорт

 

Всего по подпрограмме

629741,5

64384,1

83844,4

89871,3

102960,6

139888,7

148792,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

181073,7

18418,9

24985,2

28590,9

32800

36965,4

39313,3

внебюджетные источники

448667,8

45965,2

58859,2

61280,4

70160,6

102923,3

109479,1

 

Внутренний водный транспорт

 

Всего по подпрограмме

205343,3

18050,4

27635,1

32089

37538,6

43388,9

46641,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

164185,6

16645,4

21710,1

25318

29519

33683,6

37309,5

внебюджетные источники

41157,7

1405

5925

6771

8019,6

9705,3

9331,8

 

Гражданская авиация

 

Всего по подпрограмме

1248543

136208,7

164780,7

195418,9

224161,2

252839,2

275134,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

293379

33078

41492,5

47737,5

50212,5

57327,5

63531

бюджеты субъектов Российской Федерации

27943,4

3369,8

3900,5

4602,7

4648,1

5920,5

5501,8

внебюджетные источники

927220,6

99760,9

119387,7

143078,7

169300,6

189591,2

206101,5

 

Общепрограммные расходы

 

Всего - федеральный бюджет

20731,7

2036,4

2349,2

2846,4

4056,4

4421,7

5021,6

 

III. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию
территориальных автомобильных дорог

 

Всего по Программе - федеральный бюджет

440000

79700

79000

79000

67800

67500

67000

 

IV. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

 

Всего по Программе

19711,1

3096,4

3303,9

3063,8

3250,6

3415

3581,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

10361,5

1676

1784,3

1569,3

1678,1

1777,9

1875,9

внебюджетные источники

9349,6

1420,4

1519,6

1494,5

1572,5

1637,1

1705,5

 

Развитие экспорта транспортных услуг

 

Всего по подпрограмме

3174

412

450

494

561

597

660

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2 395

310

340

375

420

450

500

внебюджетные источники

779

102

110

119

141

147

160

 

Железнодорожный транспорт

 

Всего по подпрограмме

6130

915,6

958,2

999,3

1040,5

1085,4

1131

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

130

15,6

18,2

19,3

20,5

25,4

31

внебюджетные источники

6000

900

940

980

1 020

1060

1100

 

Автомобильные дороги

 

Всего по подпрограмме

6487

1231

1336

943

973

998

1006

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

4541

887

955

650

670

687

692

внебюджетные источники

1946

344

381

293

303

311

314

 

Морской транспорт

 

Всего по подпрограмме

367,5

42,6

50,5

57,6

64

72,1

80,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

281,5

33,6

38,5

44,1

49

54,6

61,7

внебюджетные источники

86

9

12

13,5

15

17,5

19

 

Внутренний водный транспорт

 

Всего по подпрограмме

580

60

70

90

100

120

140

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

414,4

44,6

49,9

62

71

86,4

100,5

внебюджетные источники

165,6

15,4

20,1

28

29

33,6

39,5

 

Гражданская авиация

 

Всего по подпрограмме

1244

182

194

203,5

212

220,5

232

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

871

132

137,5

142,5

147,5

152,5

159

внебюджетные источники

373

50

56,5

61

64,5

68

73

 

Общепрограммное научное обеспечение

 

Всего -

федеральный бюджет

1728,6

253,2

245,2

276,4

300,1

322

331,7

 

V. Расходы на прочие нужды

 

Всего по Программе - федеральный бюджет

17966,5

2068,9

3587,9

3518,2

2851,5

3034,3

2905,7

Всего по подпрограмме "Автомобильные дороги" - федеральный бюджет

11632

1381

2356

2196

2047

1898

1754

Всего по подпрограмме "Морской транспорт" - федеральный бюджет

644,8

87,5

96,3

105

111

120

125

Всего по подпрограмме "Внутренний водный транспорт" - федеральный бюджет

400

50

60

60

70

70

90

Всего по подпрограмме "Гражданская авиация" - федеральный бюджет

750

100

110

120

130

140

150

Всего по общепрограммным расходам - федеральный бюджет

4539,7

450,4

965,6

1037,2

493,5

806,3

786,7

 

VI. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет федерального бюджета

 

Всего по Программе

4651000

507000

635800

728200

824800

931200

1024000

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

4622672

503255,1

630427,8

723112,5

820270,4

926387,8

1019218,4

из них субсидии

440000

79700

79000

79000

67800

67500

67000

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

10361,5

1676

1784,3

1569,3

1678,1

1777,9

1875,9

прочие нужды

17966,5

2068,9

3587,9

3518,2

2851,5

3034,3

2905,7

 

Развитие экспорта транспортных услуг

 

Всего по подпрограмме

349000

27190

39880

50120

62490

79770

89550

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

346605

26880

39540

49745

62070

79320

89050

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2395

310

340

375

420

450

500

 

Железнодорожный транспорт

 

Всего по подпрограмме

380000

38570

50250

58580

68300

77940

86360

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

379870

38554,4

50231,8

58560,7

68279,5

77914,6

86329

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

130

15,6

18,2

19,3

20,5

25,4

31

 

Автомобильные дороги

 

Всего по подпрограмме

3253000

369 910

453 430

513 160

576 050

639 340

701 110

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

3236827

367642

450119

510314

573333

636755

698664

из них субсидии

440000

79700

79000

79000

67800

67500

67000

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

4541

887

955

650

670

687

692

прочие нужды

11632

1381

2356

2196

2047

1898

1754

 

Морской транспорт

 

Всего по подпрограмме

182000

18540

25120

28740

32960

37140

39500

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

181073,7

18418,9

24985,2

28590,9

32800

36965,4

39313,3

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

281,5

33,6

38,5

44,1

49

54,6

61,7

прочие нужды

644,8

87,5

96,3

105

111

120

125

 

Внутренний водный транспорт

 

Всего по подпрограмме

165000

16740

21820

25440

29660

33840

37500

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

164185,6

16645,4

21710,1

25318

29519

33683,6

37309,5

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

414,4

44,6

49,9

62

71

86,4

100,5

прочие нужды

400

50

60

60

70

70

90

 

Гражданская авиация

 

Всего по подпрограмме

295000

33310

41740

48000

50490

57620

63840

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

293379

33078

41492,5

47737,5

50212,5

57327,5

63531

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

871

132

137,5

142,5

147,5

152,5

159

прочие нужды

750

100

110

120

130

140

150

 

Расходы общепрограммного характера

 

Всего

27000

2740

3560

4160

4850

5550

6140

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

20731,7

2036,4

2349,2

2846,4

4056,4

4421,7

5021,6

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1728,6

253,2

245,2

276,4

300,1

322

331,7

прочие нужды (расходы на управление реализацией Программы)

4539,7

450,4

965,6

1037,2

493,5

806,3

786,7

 

_____________________________

* В том числе 1000 млрд. рублей за счет введения инвестиционной составляющей в железнодорожные тарифы.

 

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие транспортной системы России
(2010 - 2015 годы)
"

 

Расчет
показателей эффективности федеральной целевой программы
"Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

 

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

2010 - 2040

годы - всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 - 2040 годы

 

Общественная эффективность

 

Доходы от реализации проектов

168095,3

15,1

660,9

998,9

1407,1

1949,7

2480,1

160583,5

Расходы на реализацию

13443,6

1488,8

1867,5

2182

2445,3

2661,1

2798,9

-

Чистый доход

154651,7

-1473,7

-1206,6

-1183,1

-1038,2

-711,4

-318,8

160583,5

Чистый дисконтированный доход

13826,6

-1473,7

-1067,7

-926,6

-719,6

-436,2

-173,1

18623,5

 

Коммерческая эффективность

 

Доходы от реализации проектов

81035,7

20,6

175,8

393,6

649,5

1000,9

1330,7

77464,6

Расходы на реализацию

9634

1023,4

1316,2

1569

1777,2

1933,9

2014,3

-

Чистый доход

71401,7

-1002,8

-1140,4

-1175,4

-1127,7

-933

-683,6

77464,6

Чистый дисконтированный доход

4616,5

-1002,7

-1009,3

-920,6

-781,6

-572

-371,2

9273,9

 

Бюджетная эффективность

 

Доходы бюджетов от реализации проектов

52278,7

354,8

688,2

879,4

1099,7

1345,1

1573,6

46337,9

Расходы бюджетов всех уровней на реализацию проектов

5232,6

606,1

740,6

833,5

921,7

1023,2

1107,5

-

Чистый доход

47046,1

-251,3

-52,4

45,9

178

321,9

466,1

46337,9

Чистый дисконтированный доход

5860,7

-251,4

-46,4

35,9

123,4

197,3

253,1

5548,8

 

Подпрограмма
"Развитие экспорта транспортных услуг" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

 

Паспорт подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг"

 

Наименование подпрограммы

-

подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"

Дата принятия решения о разработке подпрограммы

-

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. N 781-р

Государственный заказчик - координатор подпрограммы

-

Министерство транспорта Российской Федерации

Государственный заказчик подпрограммы

-

Министерство транспорта Российской Федерации

Основные разработчики подпрограммы

-

федеральное государственное унитарное предприятие "Научный центр по комплексным транспортным проблемам", автономная некоммерческая организация "Центр стратегии и совершенствования управления транспортным комплексом", федеральное государственное учреждение "Ространсмодернизация"

Цели и задачи подпрограммы

-

целями подпрограммы являются:

повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны;

улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте.

 

 

Задачами подпрограммы являются:

обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры;

повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров;

формирование и отработка механизмов проектного управления инвестициями на условиях государственно-частного партнерства

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

в 2015 году экспорт транспортных услуг достигнет 23,4 млрд. долларов США, количество трансферных пассажиров в аэропортах-хабах составит 2,5 млн. пассажиров в год, будет подготовлено к реализации на условиях государственно-частного партнерства 25 проектов развития транспортных коридоров, включая логистические центры.

Прирост объема транзитных перевозок за период реализации подпрограммы составит 12,6 млн. тонн

Сроки реализации подпрограммы

-

2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 753,1 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 349 млрд. рублей;

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 5,7 млрд. рублей;

за счет внебюджетных средств - 398,4 млрд. рублей.

Из общего объема финансирования капитальные вложения составляют 749,9 млрд. рублей, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 3,2 млрд. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

-

реализация мероприятий подпрограммы позволит: сформировать транспортную систему, обеспечивающую конкурентное преимущество Российской Федерации на международном рынке транспортных услуг;

переориентировать транзитные грузо- и пассажиропотоки на российские транспортные коридоры;

увеличить доходы от экспорта транспортных услуг на 10,9 млрд. долларов США;

обеспечить прирост производственных мощностей морских портов на 80 млн. тонн;

обеспечить рост внебюджетных инвестиций в развитие транспорта за счет подготовки проектной документации и выработки механизмов финансирования проектов на условиях государственно-частного партнерства.

Дополнительный валовой национальный доход, полученный за счет реализации транзитного потенциала Российской Федерации на евразийском направлении, составит 350 млрд. рублей (с учетом прогнозов роста товарооборота на евразийском направлении).

Общественная эффективность подпрограммы оценивается в 758,7 млрд. рублей, коммерческая эффективность - 329,3 млрд. рублей, бюджетная эффективность - 274,4 млрд. рублей

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

 

Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг" (далее - подпрограмма) направлена на создание эффективной транспортной инфраструктуры, позволяющей повысить конкурентоспособность транспортной системы Российской Федерации и реализовать транзитный потенциал страны.

В настоящее время Российская Федерация не в полной мере использует свои конкурентные преимущества. Основной проблемой является несоответствие транспортной инфраструктуры потребностям внешней торговли и условиям мирового рынка транспортных услуг.

Существующая система международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации, и их обустройство не позволяют в полной мере использовать отечественные транспортные коммуникации для обеспечения международных трансконтинентальных связей. Транзит через территорию Российской Федерации составляет менее 1 процента товарооборота между странами Европы и Азии (используется только 5 - 7 процентов транзитного потенциала страны). Это обусловлено диспропорциями в развитии различных видов транспорта, несбалансированностью и неэффективностью транспортно-технологической инфраструктуры, отсутствием современной сети логистических центров, низким уровнем использования прогрессивных транспортных технологий, в частности контейнерных, несоответствием уровня качества транспортного обслуживания международным требованиям.

Решение данных проблем возможно только при комплексном развитии объектов транспортной инфраструктуры, в первую очередь международных транспортных коридоров, крупнейших транспортных узлов и терминально-логистических комплексов. Реализация таких комплексных проектов на условиях государственно-частного партнерства позволит повысить инвестиционную привлекательность транспортной отрасли, обеспечить необходимый приток капиталов для достижения прогнозируемых количественных и качественных показателей ее работы. Принятые в последние годы меры по развитию механизмов государственно-частного партнерства на транспорте оказались недостаточными. Отчасти это является результатом отсутствия необходимой нормативной правовой базы и институциональных условий, способных обеспечить принятие решений о направлениях инвестирования, государственных гарантиях и других видах государственной поддержки.

Вместе с тем существующие экономические предпосылки реализации крупных инвестиционных проектов, связанных со строительством объектов транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства, позволяют рассчитывать на их успешную реализацию при условии соответствующей организации и ресурсной обеспеченности. При этом конечные результаты, связанные с ускорением темпов строительства объектов транспортной инфраструктуры, ускорением транспортных потоков, дополнительные бюджетные поступления за счет увеличения налоговой базы и роста транзитных перевозок обеспечивают высокую бюджетную эффективность таких проектов.

 

II. Основные цели и задачи, сроки реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели

 

Целями подпрограммы являются:

повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны;

улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры;

повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров;

формирование и отработка механизмов проектного управления инвестициями на условиях государственно-частного партнерства.

Задача повышения конкурентоспособности международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации, предусматривает реализацию проектов комплексного развития транспортной инфраструктуры на главных направлениях транспортных потоков с целью обеспечения ускорения движения товаров в международном сообщении.

Указанная работа должна идти по следующим важнейшим направлениям:

Европа - Азиатско-Тихоокеанский регион (использование железнодорожных сетей европейской части Российской Федерации и Транссибирской железнодорожной магистрали и выходов к границе с Китайской Народной Республикой и портам Дальнего Востока);

Северная Европа - Южная Азия (использование автомобильных, железных дорог и внутренних водных путей, связывающих балтийское побережье Российской Федерации с Каспийским морем и позволяющих использовать транспортные системы Ирана и Индии);

Северная Европа - Азиатско-Тихоокеанский регион (использование Северного морского пути);

Европа - Азия - Северная Америка (использование трансполярных авиатрасс).

Транспортный коридор "Запад - Восток" ("Транссиб") представляет собой альтернативу традиционному морскому пути доставки контейнеров из Юго-Восточной Азии вокруг Индии и через Суэцкий канал в Европу. Его основа - Транссибирская железнодорожная магистраль, использование которой позволяет на 8 тыс. км сократить путь между Европой и Азией и сэкономить 8 - 19 суток транзитного времени. В перспективе по этому универсальному коридору широтного направления может осуществляться часть товарообмена между Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом. В полосе коридора и на подходах к нему опережающими темпами развивается автодорожная сеть, совершенствуется инфраструктура интермодальных перевозок, создана и функционирует система информационных коммуникаций, основанных на оптико-волоконных линиях связи.

Для приведения транспортного коридора "Транссиб" в соответствие с современными требованиями потребуются развитие транспортных путей и модернизация морских портов Дальнего Востока и Северо-Западного региона, обеспечивающих стыковку этого коридора с международными коммуникациями. Международный транзит в широтном направлении по транспортному коридору "Транссиб" не только обеспечит дополнительные финансовые поступления, но также будет способствовать росту внутренних перевозок и развитию восточных регионов Российской Федерации.

Международный евро-азиатский транспортный коридор меридионального направления "Север - Юг" обеспечивает транзитную связь Северной и Центральной Европы с государствами Персидского залива и Индией. Коридор "Север - Юг" включает достаточно мощную и разветвленную сеть российских транспортных коммуникаций (железнодорожные и автомобильные дороги, внутренние водные пути и морские порты), а также транспортные сети Ирана, Индии и других стран. Использование международного транспортного коридора "Север - Юг" почти втрое сокращает путь следования и экономит оператору порядка 600 долларов в расчете на один контейнер. Это создает очевидные экономические предпосылки для перевозки по коридору "Север - Юг" части грузов между странами указанных регионов, а также внешнеторговых грузов между Российской Федерацией и этими странами.

Задача обеспечения сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры включает в себя реализацию комплексных инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры и логистических технологий в транспортных узлах, которые можно дифференцировать в зависимости от их местоположения и функциональной направленности следующим образом:

комплексные транспортные узлы на основных направлениях международных транспортных коридоров на базе крупных морских портов, аэропортов-хабов и приграничных железнодорожных узлов;

внутренние мультимодальные транспортные узлы, расположенные на международных транспортных коридорах, а также в центрах федерального и регионального значения;

терминально-логистические комплексы в центрах федерального и регионального значения, являющихся крупными отправителями и получателями грузов.

Решение задачи комплексного развития транспортных узлов позволит обеспечить возрастающие объемы перевозок внешнеторговых грузов, повысить конкурентоспособность транспортной системы и привлечь дополнительные транзитные потоки на международные транспортные коридоры, проходящие по территории Российской Федерации.

Улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте возможно на основе формирования механизмов управления инвестиционными проектами на условиях государственно-частного партнерства, которое предполагает разработку проектной и конкурсной документации, организацию проектно-изыскательских работ и выкуп земли для строительства комплексных объектов транспортной инфраструктуры, отработку моделей и механизмов привлечения внебюджетных средств, создание системы управления инвестиционными проектами.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы приведены в приложении N 1.

 

III. Перечень мероприятий подпрограммы

 

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы предусматривается реализация системы мероприятий инвестиционного и инновационного характера.

Мероприятия подпрограммы увязаны с мероприятиями, проводимыми в рамках других подпрограмм Программы, и сформированы таким образом, чтобы исключить возможное дублирование других федеральных целевых программ.

Мероприятия подпрограммы предусматривают подготовку и реализацию масштабных комплексных инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Мероприятия подпрограммы сгруппированы по основным задачам.

Задача повышения конкурентоспособности международных транспортных коридоров включает в себя мероприятия по развитию основных направлений грузо- и пассажиропотоков (строительство и реконструкция участков транспортных путей, совмещенных мостов, развитие альтернативных маршрутов) с целью повышения уровня качества транспортных услуг, ускорения доставки, улучшения процессов управления перевозками (логистика, информатизация, безопасность). Осуществление этих мероприятий позволит создать условия для привлечения транзитных потоков на международные транспортные коридоры, проходящие по территории Российской Федерации.

В целях решения указанной задачи предполагается реализация следующих проектов:

комплексное развитие инфраструктуры международного транспортного коридора "Транссиб" в направлении Европа - Российская Федерация - Япония с ответвлениями на Республику Казахстан, Монголию и Китай. Ключевыми звеньями этого коридора являются морские порты Новороссийск, Тамань, Восточный, Находка, Ванино и Транссибирская железнодорожная магистраль, которая должна стать двухпутной и полностью электрифицированной, а также выход на северо-восточные провинции Китая и Корейский полуостров. Указанный проект позволит обеспечить значительный грузовой транзит контейнеров из Южной Кореи. Западным звеном коридора "Транссиб" является широкий распределенный выход на сухопутную границу Российской Федерации с европейскими государствами. Связующими звеньями в  обеспечении функционирования международных транспортных коридоров будут создаваемые мультимодальные транспортные узлы и межрегиональные логистические центры, обеспечивающие современный уровень обработки грузов;

комплексное развитие инфраструктуры международного транспортного коридора "Север - Юг" по направлению Северная Европа - Российская Федерация - Иран - Индия с ответвлениями на Кавказ - Персидский залив и Центральную Азию. Ключевыми звеньями этого коридора являются морские порты Мурманск и Новороссийск. В составе коридора "Север - Юг" будут осуществляться работы по развитию магистральных путей сообщения и комплексных транспортных узлов, расширению и строительству подходов к морским и речным портам, железнодорожным станциям, аэропортам и мультимодальным терминалам, входящим в состав международных транспортных коридоров;

развитие международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" через территорию Российской Федерации на участке Санкт-Петербург - Казань - Оренбург - до границ Республики Казахстан. В зоне прохождения транспортного коридора в Республике Татарстан будет реализован пилотный проект строительства Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, который станет системным центром распределения и обработки грузов федерального значения.

Задача обеспечения сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры включает в себя проекты развития пассажирских и грузовых аэропортов-хабов, морских портов, терминалов, транспортно-логистической инфраструктуры. Программные мероприятия предусматривают переход транспортно-технологической инфраструктуры на новый качественный уровень.

Предусматривается приоритетное развитие Московского авиатранспортного узла, что позволит обеспечить удобное воздушное сообщение между континентами и создать современную наземную базу для обслуживания трансферных пассажиров. При этом Московский авиатранспортный узел будет выполнять роль узлового аэропорта-хаба, который позволит консолидировать пассажиропотоки, следующие из разных стран, и распределять их на трансконтинентальные рейсы.

Развитие Московского авиатранспортного узла по принципу хаба позволит повысить конкурентоспособность российских аэропортов на мировом рынке, увеличить объем перевозок трансферных пассажиров до 2,5 млн. человек в год, что будет составлять около 20 процентов всего объема перевозок.

В составе инвестиционных проектов развития Московского авиатранспортного узла предусматривается дальнейшее комплексное развитие аэропорта Шереметьево (строительство новой взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, пассажирского аэровокзала, инженерных сетей и других объектов инфраструктуры).

В рамках подпрограммы предполагается развитие Красноярского международного авиатранспортного узла. Открытие грузового авиасервиса позволит обеспечить растущий спрос на транспортные услуги между Китаем и Европой, решить проблемы снабжения северных территорий. Не менее важной задачей является привлечение трансферных пассажиров, осуществляющих перелеты между Европой и Азией.

В подпрограмме решаются задачи развития и повышения конкурентоспособности комплексных узлов на базе морских портов, находящихся в местах максимальной концентрации экспортных и транзитных грузопотоков. Российские морские порты в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном бассейнах являются входными пунктами международных транспортных коридоров ("Транссиб", "Север - Юг", "Европа - Западный Китай"). Для решения этих задач будут реализованы проекты комплексного развития Новороссийского и Мурманского транспортных узлов, создания комплексного транспортного узла на базе порта Тамань, морских портов Восточный, Находка и Ванино (на восточном направлении).

При реализации указанных проектов будет обеспечено скоординированное развитие инфраструктуры практически всех видов транспорта, мощностей контейнерных и перегрузочных терминалов.

Развитие экспорта транспортных услуг будет сопровождаться повышением их качества, что возможно только на основе комплексного развития транспортно-логистической инфраструктуры. Мероприятия по развитию объектов транспортно-логистической инфраструктуры включены в комплексные инвестиционные проекты. Наиболее крупные логистические комплексы должны быть созданы в Московской области (в зоне Центральной кольцевой автомобильной дороги), на Санкт-Петербургском транспортном узле, в гг. Мурманске, Архангельске, Ростове-на-Дону, Нижний Новгород, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и других городах.

Одной из основных задач подпрограммы является формирование механизмов управления инвестиционными проектами на условиях государственно-частного партнерства. Решение этой задачи предусматривает реализацию комплекса мероприятий по разработке проектной и конкурсной документации, включая организацию проектно-изыскательских работ для строительства комплексных объектов транспортной инфраструктуры, отработку механизмов использования различных форм государственно-частного партнерства, утверждение типовых документов, создание банка данных перспективных проектов, привлечение ведущих российских банков к реализации проектов в транспортном секторе.

Будут выполнены проектные работы в части подготовки инвестиционных проектов комплексного развития инфраструктуры международных транспортных коридоров "Север - Юг", "Транссиб", альтернативных маршрутов международных транспортных коридоров и развития комплексных транспортных узлов.

Описание важнейших инвестиционных проектов приведено в приложении N 2.

Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы предусматривает научную поддержку решения приоритетных задач в области комплексного развития транспортной инфраструктуры, совершенствования методологии его планирования, повышения роли инновационной составляющей в экономическом развитии страны и проведение исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующим направлениям:

разработка инвестиционных предложений в области повышения конкурентоспособности транспортных коридоров и развития мультимодальных транспортных узлов;

информационно-аналитическое обеспечение инвестиционных и инновационных мероприятий по развитию экспорта транспортных услуг, включающее методическое обеспечение оценки экспорта транспортных услуг и транзитного потенциала Российской Федерации, исследование конъюнктуры международного рынка транспортных услуг и прогнозирование основных евро-азиатских и трансазиатских грузопотоков;

разработка методологических подходов к решению вопросов повышения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения инновационных транспортных технологий с апробацией их в экспериментальном режиме.

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и за период ее реализации составляет 753116,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 349000 млн. рублей.

Основными направлениями финансирования подпрограммы являются:

капитальные вложения - 749942,7 млн. рублей (99,6 процента общих расходов по подпрограмме);

расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 3174 млн. рублей (0,4 процента общих расходов по подпрограмме).

Источниками финансирования капитальных вложений являются:

средства федерального бюджета - 346605 млн. рублей;

средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 5753,9 млн. рублей;

внебюджетные средства - 397583,8 млн. рублей.

Капитальные вложения направляются в первую очередь на реализацию комплексных проектов в области развития транспорта на условиях государственно-частного партнерства. Высокая капиталоемкость предлагаемых к реализации проектов предполагает создание дополнительных гарантий для потенциального инвестора, в том числе таких, как финансирование за счет средств федерального бюджета проектных работ.

Необходимые объемы финансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в составе комплексных проектов определены в соответствии с разработанной проектной документацией либо по объектам-аналогам.

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в приложении N 3.

 

V. Механизм реализации подпрограммы

 

Управление ходом реализации подпрограммы осуществляет государственный заказчик - Министерство транспорта Российской Федерации.

Основными задачами управления реализацией подпрограммы являются:

актуализация мероприятий подпрограммы и заданий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития страны и государственной транспортной политики;

обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных и внебюджетных средств;

привлечение инвестиций для реализации комплексных проектов;

организация научно-технического сопровождения подпрограммы.

Государственный заказчик в процессе реализации подпрограммы может проводить работу по привлечению дополнительных источников финансирования, расширению базы внебюджетных источников финансирования, а также по привлечению средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Предусматривается, что для реализации подпрограммы будут разработаны и внедрены механизмы управления проектами, обеспечивающие рациональное сочетание федеральных, региональных, отраслевых интересов и интересов транспортных организаций.

В этих целях предполагается осуществить разработку концепции проекта, включающей структуру проекта, размещение основных элементов, определение основных участников, предварительную схему финансирования на условиях государственно-частного партнерства, на основе которой будет формироваться конкурсная документация на проектные работы.

Методическое, информационно-аналитическое, организационное и экспертное сопровождение осуществляется в ходе текущего управления реализацией подпрограммы, которое возложено на федеральное государственное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России". На указанное учреждение также будет возложено исполнение функций государственного заказчика по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы и выполнению научно-технических работ.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы в установленном порядке будет осуществляться государственным заказчиком подпрограммы, контрольные функции будут осуществляться также федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией.

 

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы

 

Интеграция в систему международных транспортных коридоров создаст дополнительные возможности для развития российской транспортной системы и дальнейшего совершенствования ее производственной, информационной и технологической инфраструктуры, будет способствовать ускорению роста внутреннего валового продукта. Транспортные услуги должны превратиться в крупнейшую после нефтегазового сырья статью российского экспорта, что в значительной мере снизит риски, связанные с перспективой ухудшения конъюнктуры на мировых рынках сырья. Будут существенно расширены возможности увеличения экспорта российских товаров в страны Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона (наиболее быстро растущие рынки). Развитие евразийских транспортных коридоров придаст дополнительный импульс работам в области телекоммуникаций, повышению мобильности рабочей силы и ускорению перевозки грузов, оживлению промышленной и деловой активности.

В результате реализации мероприятий подпрограммы транспортная отрасль выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий повышение конкурентоспособности Российской Федерации на мировом рынке транспортных услуг. Будет создана база для эффективного использования конкурентных преимуществ Российской Федерации и реализации ее транзитного потенциала, будут внедрены механизмы реализации крупных инфраструктурных проектов на условиях государственно-частного партнерства.

Реализация проектов строительства объектов инфраструктуры дает значительный макроэкономический эффект, поскольку обеспечивает стратегическое преимущество государства на долгосрочную перспективу, способствует повышению качества жизни населения, обеспечивая решение социальных задач.

Мероприятия подпрограммы (исходя из оценки социально-экономической эффективности) позволят достичь следующих результатов:

общественная эффективность - 758,7 млрд. рублей;

коммерческая эффективность - 329,3 млрд. рублей;

бюджетная эффективность - 274,4 млрд. рублей.

Расчет показателей эффективности подпрограммы приведен в приложении N 4.

Меры по снижению вредного воздействия транспорта на окружающую среду реализуются в подпрограмме по двум направлениям: специальные экологические проекты и отдельные мероприятия в составе крупных комплексных инвестиционных проектов. Природоохранные мероприятия предусматривают строительство и реконструкцию шумозащитных сооружений, сооружений по очистке сточных вод, переработке и обезвреживанию отходов производства.

Оценка результативности реализации подпрограммы будет проводиться путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями.

Основными результатами реализации мероприятий подпрограммы являются:

рост экспорта транспортных услуг в 1,9 раза;

прирост объема транзитных перевозок на 12,6 млн. тонн;

рост количества трансферных пассажиров в аэропортах-хабах в 25 раз.

Дополнительный валовой национальный доход, полученный за счет реализации транзитного потенциала Российской Федерации на евразийском направлении, по прогнозным оценкам, составит 350 млрд. рублей.

Наряду с решением задачи роста экспорта транспортных услуг реализация комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации окажет позитивное влияние на макроэкономические показатели, позволит увеличить занятость трудоспособного населения страны, получить значительный мультипликативный эффект в других отраслях экономики и социальной сфере.

 

Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг"

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг"

 

(по состоянию на конец года)

 

 

Единица измерения

2009

год

2010 - 2015

годы - всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

I. Целевые индикаторы

 

1. Экспорт транспортных услуг*

млрд. долларов США

12,5

-

13,1

14,5

16

17,6

19,5

23,4

 

II. Целевые показатели

 

2. Прирост объема транзитных перевозок**

млн. тонн

-

12,6

4,1

1,4

2,3

1,5

1,7

1,6

3. Количество трансферных пассажиров в аэропортах-хабах

млн.

пассажиров в год

0,1

-

0,2

0,5

1

1,4

2

2,5

4. Количество проектов, подготовленных к реализации на условиях государственно-частного партнерства

единиц

-

25

2

2

3

5

6

7

 

_____________________________

* Мониторинг целевых индикаторов и показателей подпрограммы осуществляется один раз в год.

** С учетом мероприятий отраслевых подпрограмм.

 

Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг"

 

Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг"

 

1. Комплексное развитие инфраструктуры международного транспортного коридора "Транссиб" - Транссибирского контейнерного моста (Европа - Россия - Япония с ответвлениями на Республику Казахстан, Китай, Монголию и Корейский полуостров)

 

Описание

-

Проект 1. Развитие на подходах к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации в Смоленской, Курской, Белгородской, Ростовской, Саратовской, Челябинской, Курганской, Омской и Читинской областях, Республике Бурятия, Приморском крае транспортной инфраструктуры, обеспечивающей выход к Республике Казахстан, Монголии и Китаю. Создание в гг. Забайкальске, Наушки, Озинки, на границе с Украиной и Республикой Белоруссия крупных логистических центров, обеспечивающих таможенную обработку грузов, следующих по международным транспортным коридорам, и необходимые операции с ними.

Развитие участков международных маршрутов Астана - Петропавловск - Челябинск,

Алма-Ата - Усть-Каменогорск - Рубцовск, Ташкент - Чимкент - Актюбинск - Уральск - Самара, Майкапчагай - Омск.

 

 

Проект 2. Создание в Новосибирской и Иркутской областях, Хабаровском и Приморском краях современных транспортно-логистических комплексов, обеспечивающих потребности товаропроводящей системы Сибири и Дальнего Востока, позволяющих привлечь дополнительные транзитные потоки и обеспечить ускоренный выход российских компаний на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

 

 

Проект 3. Комплексное развитие транспортных узлов гг. Ярославля, Нижний Новгород, Самары, Саратова, Волгограда как многофункциональных накопительно-распределительных и информационных комплексов, координирующих работу железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта и обеспечивающих взаимосвязь международного транспортного коридора "Транссиб" с Единой глубоководной системой европейской части Российской Федерации.

Проект 4. Комплексное развитие морских портов Дальнего Востока, в том числе Владивостокского и Южноприморского транспортных узлов, Хабаровского края в увязке с развитием Транссибирской железнодорожной магистрали

Цели и

основные задачи

-

создание условий для развития Транссибирского контейнерного моста с целью реализации транзитного потенциала Российской Федерации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

рост объема транзитных перевозок

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 - 2012 годы;

строительство - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 43970,3 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 27461 млн. рублей;

внебюджетных источников - 16509,3 млн. рублей

 

2. Комплексное развитие инфраструктуры международного транспортного коридора "Север - Юг" (Северная Европа - Россия - Иран - Индия с ответвлениями на Кавказ, Персидский залив, Центральную Азию)

 

Описание

-

Проект 1. Реконструкция и строительство автодорожных подходов к морским и речным портам, железнодорожным станциям, аэропортам и мультимодальным терминалам, входящим в состав международного транспортного коридора, включая подъезды к границам Финляндии и Норвегии на севере и Украины, Грузии, Республики Казахстан и Азербайджанской Республики на юге.

Проект 2. Комплексное развитие инфраструктуры Московского и Санкт-Петербургского транспортных узлов, предусматривающее создание принципиально новой грузопроводящей системы, позволяющей радикально изменить все технологические процессы, в том числе связанные с обслуживанием экспортно-импортных перевозок.

Проект 3. Комплексное развитие транспортных узлов на базе гг. Казани и Астрахани

Цели и

основные задачи

-

создание условий для реализации транзитного потенциала Российской Федерации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

рост объема транзитных перевозок

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 - 2012 годы;

строительство - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 37145 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 25318 млн. рублей;

внебюджетных источников - 11827 млн. рублей

 

3. Мероприятия по комплексному развитию международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" на территории Российской Федерации (на участке Санкт-Петербург - Казань - Оренбург - до границы с Республикой Казахстан)

 

Описание

-

комплексное развитие инфраструктуры международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" на территории Российской Федерации (на участке Санкт-Петербург - Казань - Оренбург до границы с Республикой Казахстан) общей протяженностью по территории Российской Федерации около 2200 километров

Цели и основные задачи

-

создание условий для реализации транзитного потенциала Российской Федерации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

рост объема транзитных перевозок

Этапы и сроки реализации

-

проектирование (инвестиционный проект) - 2010 - 2012 годы;

проектирование - 2013 - 2014 годы;

строительство - 2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (в период реализации подпрограммы) - 35270,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 18560,9 млн. рублей,

включая проектирование (инвестиционный проект) - 722,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 16709,3 млн. рублей

 

4. Комплексное развитие инфраструктуры Мурманского транспортного узла

 

Описание

-

строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры на берегу Кольского залива, в том числе строительство на западном берегу терминалов по перевалке угля, нефти и нефтепродуктов;

строительство на восточном берегу контейнерного терминала, реконструкция угольного терминала, строительство складской и дистрибуционной зоны, связанной с контейнерным терминалом;

создание логистического центра;

развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки Выходной - Лавна, строительство 10 железнодорожных станций и парков, реконструкцию путевого развития 4 станций, реконструкцию железнодорожных подходов (от станции Волховстрой);

развитие автодорожной инфраструктуры,

в том числе развитие улично-дорожной сети г. Мурманска;

реконструкция автодороги "Кола"

Цели и основные задачи

-

создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба - центра по переработке контейнерных, нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор "Север - Юг"

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реконструкция действующих и создание новых объектов портовой инфраструктуры (с обеспечением грузооборота 70 млн. тонн в год), железнодорожной и автодорожной инфраструктуры, в том числе на западном берегу Кольского залива;

формирование региональной транспортно-логистической системы и интегрирование ее в систему международного транспортного коридора "Север - Юг";

создание системы координации субъектов регионального транспортного рынка на транспортном узле

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 117391,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 50976 млн. рублей;

внебюджетных источников - 66415,9 млн. рублей

 

5. Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)

 

Описание

-

проект предусматривает создание 17 объектов транспортной инфраструктуры, группируемых по отраслевому признаку. Структура проекта предусматривает строительство, реконструкцию и развитие следующих объектов портовой инфраструктуры:

терминал по перевалке мазута;

контейнерный терминал мощностью 350000 TEU*;

зерновой терминал на пристани N 3;

2-я очередь комплекса по перевалке сухих минеральных удобрений в Восточном районе порта;

лесной терминал;

терминал по перевалке глинозема;

бункеровочные мощности;

контейнерный терминал в Юго-Восточном грузовом районе мощностью 350000 TEU*;

зерновой терминал в Юго-Восточном грузовом районе.

Для обеспечения грузоперевозок необходимо развитие следующих объектов:

автомобильная дорога Цемдолина - ул. Портовая (17266 млн. рублей, в ценах 2007 года, что составляет 22 процента общей стоимости строительства);

железнодорожный переезд на ул. Мефодиевской;

путепровод на ул. Магистральной;

транспортная развязка на участке Сухумийского шоссе;

новый железнодорожный терминал на станции Крымская, железнодорожная станция Новороссийск (строительство новых железнодорожных путей и грузовых парков), третий путь на участке Крымская - Гайдук (29800 млн. рублей, в ценах 2007 года, что составляет 38 процентов общей стоимости строительства)

Цели и основные задачи

-

создание и развитие транспортной инфраструктуры Новороссийского транспортного узла, имеющего общегосударственное значение;

совершенствование транспортной инфраструктуры Южного федерального округа

Основные ожидаемые результаты реализации

-

создание нового транспортного кластера для обеспечения стабильной работы промышленных предприятий Южного федерального округа;

совершенствование элементов опорной транспортной сети на юге Российской Федерации;

реализация комплексного инфраструктурного проекта на юге Российской Федерации, в котором будет задействована портовая инфраструктура Новороссийского порта;

перспектива создания логистической структуры по управлению Новороссийским транспортным узлом и оценка синергетического эффекта, возникающего от взаимодействия всех транспортных составляющих проекта;

уменьшение несоответствия развития портовых мощностей и объектов железнодорожного и автодорожного транспорта;

диверсификация российского экспорта;

диверсификация экономики Краснодарского края;

создание новых рабочих мест и улучшение качества жизни населения регионов

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 117676,1 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 58598,3 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 592,9 млн. рублей;

внебюджетных источников - 58484,9 млн. рублей

 

6. Создание сухогрузного района морского порта Тамань

 

Описание

-

проект включает строительство новых портовых перегрузочно-технологических комплексов (терминалов) универсального назначения для перегрузки угля и контейнеров, гидротехнических сооружений, автомобильного и железнодорожного паромного комплексов, транспортно-логистических мощностей и инфраструктуры железных и автомобильных дорог и подходов

Цели и основные задачи

-

развитие транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна; создание нового глубоководного порта на Таманском полуострове, интегрированного в международный транспортный коридор "Север - Юг", обладающего примерно теми же конкурентными преимуществами, что и порт Новороссийск, и дополняющего создаваемые в Азово-Черноморском бассейне портовые мощности

Основные ожидаемые результаты реализации

-

устранение дефицита перегрузочных мощностей в российских портах Азово-Черноморского бассейна;

достижение проектной мощности порта по перевалке грузов порядка 40 млн. тонн в год;

обеспечение способности принимать суда дедвейтом до 70 тыс. тонн.

Незамерзаемость порта Тамань позволит привлекать часть грузопотоков из портов г. Азова в период неблагоприятной ледовой обстановки (отсутствие 2-месячного простоя судов из-за зимних ветров)

Этапы и сроки реализации

-

продолжение проектирования - 2010 - 2011 годы;

строительство - 2011 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 82664,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 50558,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 32106,1 млн. рублей

 

7. Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)

 

Описание

-

комплексная модернизация и строительство новых портовых терминалов, железных и автомобильных дорог и подходов, мостовых переходов и тоннелей, информационно-коммуникационной инфраструктуры транспортного узла на базе порта Восточный.

Отраслевая структура проекта включает:

строительство объектов портовой инфраструктуры - новых портовых контейнерных терминалов общей мощностью (поэтапно) до 10 млн. TEU* в год, припортового логистического контейнерного терминала, нового угольного терминала мощностью около 20 млн. тонн в год, 3-й очереди существующего угольного терминала мощностью около 6 млн. тонн угля в год, зернового перегрузочного комплекса мощностью около 3,5 млн. тонн зерна в год;

развитие железнодорожной инфраструктуры - развитие ближних железнодорожных подходов, в том числе строительство второго пути и моста через р. Партизанку, удлинение приемоотправочных путей и строительство дополнительного сортировочного парка, реконструкция Кипарисовского, Облучинского, Владивостокского и Лагар-Аульского тоннелей, развитие и модернизация дальних подходов,

в том числе реконструкция железнодорожных мостов через реки Зея, Бурея, на 125-м км участка Угловая - Находка, строительство второго мостового перехода через р. Амур;

строительство объектов автодорожной инфраструктуры - подходов к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации

Цели и основные задачи

-

создание действующего круглогодично глубоководного морского портового транспортного узла по переработке контейнерных грузов, перевалке угля, зерна и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор "Транссиб".

Проект направлен на повышение эффективности системы мультимодальных перевозок экспортно-импортных и транзитных грузов и обеспечение роста грузооборота порта более чем в 3 раза. К 2015 году предполагается увеличить мощность контейнерного комплекса порта до 5 млн. контейнеров, угольного - до 20 млн. тонн, построить новый зерновой комплекс мощностью 5 млн. тонн

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реконструкция действующих и создание новых объектов портовой, железнодорожной и автодорожной инфраструктуры, формирование региональной транспортно-логистической системы и интегрирование ее в международный транспортный коридор "Транссиб";

создание системы координации субъектов регионального транспортного рынка в пределах транспортного узла

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 111963,5 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 20898,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 91065 млн. рублей

 

8. Развитие транспортного узла в г. Екатеринбурге

 

Описание

-

реконструкция существующего контейнерного терминала территориального отделения филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" "ТрансКонтейнер";

достройка контейнерного терминала закрытого акционерного общества "Урал-Контейнер";

строительство нового грузового двора на железнодорожной станции Свердловск-Товарный;

строительство складского комплекса открытого акционерного общества "Евро-Азиатский международный транспортно-логистический центр";

развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство новой железнодорожной станции Свердловск-Товарный, автомобильной развязки на 11-м км Серовского тракта и автомобильного подъезда к объектам транспортно-логистического центра

Цели и

основные задачи

-

создание на основе принципов государственно-частного партнерства условий для комплексного развития инфраструктуры Екатеринбургского транспортного узла на базе строительства складских и транспортно-логистических объектов, соответствующих стандартам международного рынка транспортных услуг;

создание центра таможенного оформления и контроля, единого административно-сервисного центра

Основные ожидаемые результаты реализации

-

усиление роли и значения Екатеринбургского транспортного узла в системе мировых и внутрироссийских грузоперевозок, что в свою очередь будет способствовать:

на федеральном уровне - росту российского внутреннего валового продукта за счет сокращения транспортных издержек в экономике, развитию российского экспортного потенциала, совершенствованию состояния опорной транспортной сети Российской Федерации за счет развития одного из наиболее проблемных направлений - логистического, усилению позиций Российской Федерации в Юго-Восточной Азии, в том числе за счет увеличения экспортных поставок российской продукции;

на межрегиональном уровне - развитию экспортного потенциала Уральского федерального округа, расширению участия уральских регионов в процессах мировой и общероссийской торговли за счет оптимизации транспортно-логистических связей, увеличению объемов промышленного производства за счет сокращения времени транспортировки продукции и транспортных издержек, повышению инвестиционной привлекательности регионов Уральского федерального округа, прежде всего для крупных оптовых и розничных торговых сетей;

на региональном уроне - ускорению социально-экономического развития и повышению инвестиционной привлекательности региона в целом, дальнейшему развитию инфраструктуры г. Екатеринбурга и Свердловской области в целом, росту налоговых поступлений в региональный и муниципальный бюджеты, оптимизации инфраструктуры г. Екатеринбурга и Свердловской области в целом, созданию новых рабочих мест

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2013 годы.

На первом этапе (2010 - 2011 годы) осуществляется:

строительство объектов транспортной инфраструктуры - новой железнодорожной станции Свердловск-Товарный, автомобильной развязки на 11-м км Серовского тракта и автомобильного подъезда к объектам транспортно-логистического центра;

перезахоронение Шувакишского полигона;

достройка контейнерного терминала закрытого акционерного общества "Урал-Контейнер";

строительство первой очереди складского комплекса открытого акционерного общества "Евро-Азиатский международный транспортно-логистический центр";

реконструкция 2 погрузочно-разгрузочных площадок (N 1 и 3) контейнерного терминала открытого акционерного общества "ТрансКонтейнер";

строительство нового грузового двора на железнодорожной станции Свердловск-Товарный.

На втором этапе (2012 - 2013 годы) осуществляется строительство второй очереди складского комплекса и административно-сервисного центра открытого акционерного общества "Евро-Азиатский международный транспортно-логистический центр"

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 12317,5 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2174,4 млн. рублей;

внебюджетных источников - 10143,1 млн. рублей

 

9. Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)

 

Описание

-

Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр предназначен для организации приемки, временного хранения, переработки, распределения, оформления документов и отправки грузов по назначению разными видами транспорта на основе логистической технологии, обслуживания международных грузопотоков по коридорам "Запад - Восток" и "Север - Юг", межрегиональных грузопотоков

Цели и

основные задачи

-

интеграция в систему международных и межрегиональных грузопотоков;

расширение торгово-транспортных связей субъектов Российской Федерации;

рост грузооборота, получение доходов от транспортной и сервисной деятельности предприятий, организаций транспорта, торговли

Основные ожидаемые результаты реализации

-

в результате функционирования Свияжского мультимодального логистического центра планируется:

увеличение грузооборота на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте за 1 год на 20 процентов, через 5 лет - в 2 раза;

создание надежной системы транспортировки, хранения и распределения импортируемых и экспортируемых продуктов питания;

получение прибыли за счет хозяйственной деятельности центра логистики;

создание условий для развития среднего и малого бизнеса в непосредственной близости от центра логистики в сфере транспорта и услуг;

размещение предприятий сопутствующих отраслей промышленности и создание соответствующих рабочих мест;

эффективное грузораспределение в Поволжском регионе;

вхождение в систему мирового рыночного хозяйства путем использования в основном европейских технологий, развития экспортно-импортных операций

Этапы и сроки реализации

-

продолжение проектирования - 2010 год;

строительство - 2011 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 11579,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 5611,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 1259,4 млн. рублей;

внебюджетных источников - 4708,8 млн. рублей

 

10. Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области

 

Описание

-

проект предусматривает создание комплексной транспортно-логистической сети Московского региона.

На территории Московской области планируется сооружение 58 объектов транспортной логистики

Цели и

основные задачи

-

в результате реализации проекта будет создана транспортная инфраструктура для формирования транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта является основой для создания разветвленной сети распределительных логистических центров в Московском регионе и позволит качественно улучшить логистический сервис, снизить уровень транспортных издержек грузоотправителей, оптимизировать процесс доставки, хранения и распределения грузов с использованием современных технологий. Создание сети логистических центров будет способствовать выносу на периметр Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области производств, транспортных и таможенных объектов, располагающихся в г. Москве, что приведет к улучшению экологической и транспортной обстановки в городе, освобождению дефицитных городских площадей

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 - 2011 годы;

строительство - 2012 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 33107,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 12107,4 млн. рублей;

внебюджетных источников - 21000 млн. рублей

 

11. Комплексное развитие международного аэропорта Шереметьево (включая строительство комплекса взлетно-посадочной полосы N 3)

 

Описание

-

проект предусматривает строительство:

новой взлетно-посадочной полосы;

аэродромной инфраструктуры;

перрона и мест стоянок самолетов;

пассажирского аэровокзала;

топливозаправочного комплекса;

объектов служебно-технической застройки;

инженерных сетей и другой наземной инфраструктуры, необходимой для обслуживания авиаперевозок

Цели и

основные задачи

-

обеспечение роста международных и внутренних авиационных перевозок, в том числе трансферных, связанных с интенсивным экономическим развитием страны, в том числе Московского региона, и приходом на российский рынок международных альянсов авиаперевозчиков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

к 2015 году - 26,5 млн. пассажиров и 300 тыс. тонн грузов;

к 2020 году - 35,6 млн. пассажиров и 400 тыс. тонн грузов

Этапы и сроки реализации

-

подготовка территории и выкуп земли для государственных нужд - 2010 - 2011 годы;

строительство - 2012 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 67003,53 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 30214,11 млн. рублей;

внебюджетных источников - 36789,42 млн. рублей

 

12. Развитие Красноярского международного авиатранспортного узла (Красноярский край)

 

Описание

-

проект предусматривает:

реконструкцию аэродрома Черемшанка с удлинением взлетно-посадочной полосы;

строительство пассажирского терминала, соединительных рулежных дорожек,

сопредельной части перрона;

реконструкцию аэропорта Емельяново

Цели и

основные задачи

-

реализация имеющегося в Красноярском крае экспортного потенциала в области авиаперевозок за счет привлечения в аэропорт г. Красноярска международных транзитных пассажирских и грузовых потоков;

создание в аэропорту г. Красноярска интермодального пассажирского и грузового хаба, обслуживающего целевые пассажирские и грузовые потоки между Азией, Европой и Северной Америкой, путем объединения 2 аэродромов (Емельяново и Черемшанка) и создания на их основе единого узлового аэропорта

Основные ожидаемые результаты реализации

-

к 2015 году - 4 млн. пассажиров и 400 - 500 тыс. тонн транзитных грузов;

к 2020 году - 8 млн. пассажиров и 600 - 800 тыс. тонн грузов

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2013 годы.

На первом этапе осуществляется реконструкция аэродрома Черемшанка с удлинением взлетно-посадочной полосы и строительством первой очереди пассажирского терминала, соединительных рулежных дорожек сопредельной части перрона.

На втором этапе осуществляется реконструкция аэропорта Емельяново, строительство второй очереди пассажирского терминала

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 40000,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 19173,8 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 2901,6 млн. рублей;

внебюджетных источников - 17925 млн. рублей

 

13. Создание мультимодального универсального транспортно-логистического узла "Ростовский универсальный порт"

 

Описание

-

проект предусматривает создание на левом берегу р. Дона - в районе промышленной зоны "Заречная" в г. Ростове-на-Дону (на земельных участках общей площадью 405 га) комплекса портовых и логистических сооружений и инфраструктуры железных и автомобильных дорог и подходов.

Проект предполагается осуществлять в несколько этапов и реализовывать на условиях государственно-частного партнерства. Проектная пропускная способность порта - 16 млн. тонн грузов в год, в том числе объем переработки контейнеров - не менее 550 тыс. TEU* в год

Цели и основные задачи

-

создание мультимодального универсального транспортно-логистического узла "Ростовский универсальный порт", расположенного на направлениях международных транспортных коридоров, позволит повысить конкурентоспособность и транзитный потенциал российских внутренних водных путей. Целями проекта являются развитие портовых мощностей на внутренних водных путях Азово-Донского бассейна для обеспечения растущего грузооборота, увеличение объемов контейнерных перевозок при открытии внутренних водных путей для прохода судов под флагами иностранных государств и интеграции Российской Федерации в Европейскую транспортную систему.

Основными задачами проекта являются:

создание конкурентных условий для переключения экспортных грузопотоков с портов Украины и других стран, роста транзитного потенциала внутренних водных путей Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации;

увеличение объемов контейнеризации товарных потоков внутренней и внешней торговли;

предоставление на территории единого транспортного узла комплекса транспортных, логистических и сервисных услуг;

создание резерва портовых мощностей для обеспечения возрастающих объемов переработки грузов, особенно после реконструкции Волго-Донского судоходного канала

Основные ожидаемые результаты реализации

-

рост пропускной способности речных портов в Азово-Донском бассейне на 16 млн. тонн грузов в год;

гарантированное обеспечение пропуска возрастающего потока судов после завершения реконструкции Волго-Донского судоходного канала;

переключение экспортно-импортных грузопотоков с портов Украины и других стран в объеме до 6 млн. тонн;

увеличение объемов контейнеризации грузов на 550 тыс. TEU* в год;

сокращение сроков доставки и повышение сохранности перевозок грузов внутренним водным транспортом

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 - 2011 годы;

строительство - 2011 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 19900 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 5000 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 1000 млн. рублей;

внебюджетных источников - 13900 млн. рублей

 

_____________________________

* Единица измерения, равная объему, занимаемому стандартным двадцатифутовым контейнером.

Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг"

 

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

2010 - 2015 годы - всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

I. Общие расходы на реализацию подпрограммы

 

Всего по подпрограмме

753116,7

57661

89537,9

135237,3

150506,8

155320

164853,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

349000

27190

39880

50120

62490

79770

89550

бюджеты субъектов

Российской Федерации

5753,9

1195,3

1401,9

1782,9

1373,8

-

-

внебюджетные источники

398362,8

29275,7

48256

83334,4

86643

75550

75303,7

 

II. Капитальные вложения

 

Всего по подпрограмме

749942,7

57249

89087,9

134743,3

149945,8

154723

164193,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

346605

26880

39540

49745

62070

79320

89050

бюджеты субъектов

Российской Федерации

5753,9

1195,3

1401,9

1782,9

1373,8

-

-

внебюджетные источники

397583,8

29173,7

48146

83215,4

86502

75403

75143,7

1. Цель "Повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации
и реализация транзитного потенциала страны"

Всего

722191

55091,4

86854,1

131735,1

145415,4

147678,8

155416,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

318853,3

24722,4

37306,2

46736,8

57539,6

72275,8

80272,5

бюджеты субъектов

Российской Федерации

5753,9

1195,3

1401,9

1782,9

1373,8

-

-

внебюджетные источники

397583,8

29173,7

48146

83215,4

86502

75403

75143,7

Задача "Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров"

Всего

108585,9

-

-

-

6274,7

30745

71566,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

63540,3

-

-

-

6274,7

18115,4

39150,2

внебюджетные источники

45045,6

-

-

-

-

12629,6

32416

Комплексное развитие инфраструктуры международного транспортного коридора "Транссиб" - Транссибирского контейнерного моста (Европа - Россия - Япония с ответвлениями на Республику Казахстан, Китай, Монголию и Корейский полуостров) - всего

40 502,3

-

-

-

3006

12778,2

24718,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

23993

-

-

-

3006

6463,4

14523,6

внебюджетные источники

16509,3

-

-

-

-

6314,8

10194,5

Комплексное развитие инфраструктуры (развитие транспортных узлов) международного транспортного коридора "Север - Юг" (Северная Европа - Россия - Иран - Индия с ответвлениями на Кавказ, Персидский залив, Центральную Азию) - всего

33836,2

-

-

-

2145

5637,2

26054

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

22009,2

-

-

-

2145

5637,2

14227

внебюджетные источники

11827

-

-

-

-

-

11827

Комплексное развитие международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" на территории России (на участке Санкт-Петербург - Казань - Оренбург - до границы с Республикой Казахстан) - всего

34247,4

-

-

-

1123,7

12329,6

20794,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

17538,1

-

-

-

1123,7

6014,8

10399,6

внебюджетные источники

16709,3

-

-

-

-

6314,8

10394,5

Задача "Обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры"

Всего

613605,1

55091,4

86854,1

131735,1

139140,7

116933,8

83850

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

255313

24722,4

37306,2

46736,8

51264,9

54160,4

41122,3

бюджеты субъектов

Российской Федерации

5753,9

1195,3

1401,9

1782,9

1373,8

-

-

внебюджетные источники

352538,2

29173,7

48146

83215,4

86502

62773,4

42727,7

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла - всего

117391,9

9537,4

17176,1

15844,7

19792,4

26219,1

28822,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

50976

2900,8

6578,4

7430

8536,7

11973,8

13556,3

внебюджетные источники

66415,9

6636,6

10597,7

8414,7

11255,7

14245,3

15265,9

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) - всего

117676,1

11184,2

15129,5

25621,5

24697

23129,5

17914,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

58598,3

5467,2

7300,9

12354,2

12521

11517,7

9437,3

бюджеты субъектов

Российской Федерации

592,9

130

162,3

300,6

-

-

-

внебюджетные источники

58484,9

5587

7666,3

12966,7

12176

11611,8

8477,1

Создание сухогрузного района морского порта Тамань - всего

82664,9

4161,6

8396

15028,8

17738,6

19015,7

18324,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

50558,8

1560,6

5597,3

9017,3

11288,2

12100,9

10994,5

внебюджетные источники

32106,1

2601

2798,7

6011,5

6450,4

6914,8

7329,7

Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край) - всего

111963,5

7465,7

12200

33212,9

34821

14480

9783,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

20898,5

2465,7

2200

3212,9

4821

4480

3718,9

внебюджетные источники

91065

5000

10000

30000

30000

10000

6065

Развитие транспортного узла в г. Екатеринбурге - всего

12317,5

2590,6

4487,7

2962,2

2277

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2174,4

2174,4

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

10143,1

416,2

4487,7

2962,2

2277

-

-

Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) - всего

11579,9

1755,7

3358,4

4208,1

2257,7

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

5611,7

780,3

1679,2

2104

1048,2

-

-

бюджеты субъектов

Российской Федерации

1259,4

195,1

279,9

300,6

483,8

-

-

внебюджетные источники

4708,8

780,3

1399,3

1803,5

725,7

-

-

Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области - всего

33107,4

420,2

5100

6300

6624,2

7547,7

7115,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

12107,4

420,2

1600

2000

2124,2

3047,7

2915,3

внебюджетные источники

21000

-

3500

4300

4500

4500

4200

Комплексное развитие международного аэропорта Шереметьево (включая строительство комплекса взлетно-посадочной полосы N 3) - всего

67003,5

2861,1

3918,1

16982,5

20480

22761,8

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

30214,1

2601

3498,3

6011,5

8063

10040,3

-

внебюджетные источники

36789,4

260,1

419,8

10971

12417

12721,5

-

Развитие Красноярского международного авиатранспортного узла (Красноярский край) - всего

40000,4

13004,9

13993,3

7514,4

5487,8

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

19173,8

5852,2

8102,1

3606,9

1612,6

-

-

бюджеты субъектов

Российской Федерации

2901,6

650,2

699,7

901,7

650

-

-

внебюджетные источники

17925

6502,5

5191,5

3005,8

3225,2

-

-

Развитие мультимодального транспортно-логистического узла "Ростовский универсальный порт" - всего

19900

2110

3095

4060

4965

3780

1890

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

5000

500

750

1000

1250

1000

500

бюджеты субъектов

Российской Федерации

1000

220

260

280

240

-

-

внебюджетные источники

13900

1390

2085

2780

3475

2780

1390

2. Цель "Улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте"

Задача "Формирование и отработка механизмов проектного управления инвестициями
на условиях государственно-частного партнерства"

Всего (федеральный бюджет)

27751,7

2157,6

2233,8

3008,2

4530,4

7044,2

8777,5

Разработка проектной документации по проекту "Комплексное развитие инфраструктуры международного транспортного коридора "Транссиб" - Транссибирского контейнерного моста (Европа - Россия - Япония с ответвлениями на Республику Казахстан, Китай, Монголию и Корейский полуостров)"

3468

1000

1040

1428

-

-

-

Разработка проектной документации по проекту "Комплексное развитие инфраструктуры международного транспортного коридора "Север - Юг" (Северная Европа - Россия - Иран - Индия с ответвлениями на Кавказ, Персидский залив, Центральную Азию)"

3308,8

1031,7

1036,9

1240,2

-

-

-

Разработка проектной документации по проекту "Комплексное развитие международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" на территории Российской Федерации (на участке Санкт-Петербург - Казань - Оренбург - до границы с Республикой Казахстан)"

622,8

125,9

156,9

340

-

-

-

Разработка проектной документации для комплексного развития альтернативных маршрутов международных транспортных коридоров и транспортных узлов на условиях государственно-частного партнерства

20352,1

-

-

-

4530,4

7044,2

8777,5

 

III. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

 

Всего по подпрограмме

3174

412

450

494

561

597

660

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2395

310

340

375

420

450

500

внебюджетные источники

779

102

110

119

141

147

160

Разработка инвестиционных предложений по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных транспортных узлов - всего

2065

280

300

325

360

380

420

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1555

210

225

245

270

285

320

внебюджетные источники

510

70

5

80

90

95

100

Разработка информационно-аналитического обеспечения инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта транспортных услуг - всего

715

80

91

104

135

145

160

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

540

60

70

80

100

110

120

внебюджетные источники

175

20

21

24

35

35

40

Разработка методологических подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения инновационных транспортных технологий - всего

394

52

59

65

66

72

80

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

300

40

45

50

50

55

60

внебюджетные источники

94

12

14

15

16

17

20

 

IV. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет федерального бюджета

 

Всего по подпрограмме

349000

27190

39880

50120

62490

79770

89550

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

346605

26880

39540

49745

62070

79320

89050

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2395

310

340

375

420

450

500

 

Приложение N 4
к подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг"

 

Расчет показателей эффективности подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг"

 

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

2010 - 2040

годы -

всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013  год

2014 год

2015 год

2016 - 2040 годы

Общественная эффективность

Доход

9262,8

-

12,9

33,6

65,6

102,6

142,5

8905,6

Расход

749,9

57,2

89,1

134,7

150

154,7

164,2

-

Чистый доход

8512,9

-57,2

-76,2

-101,1

-84,4

-52,1

-21,7

8905,6

Чистый дисконтированный доход

758,7

-57,2

-67,4

-79,2

-58,5

-32,0

-11,8

1064,8

Коммерческая эффективность

Доход

6175,1

-

8,6

22,4

43,7

68,4

95,0

5937

Расход

749,9

57,2

89,1

134,7

150

154,7

164,2

-

Чистый доход

5425,2

-57,2

-80,5

-112,3

-106,3

-86,3

-69,2

5937

Чистый дисконтированный доход

329,3

-57,2

-71,2

-88,0

-73,6

-52,9

-37,6

709,8

Бюджетная эффективность

Доход

2815,5

14,3

26,5

44,7

58,8

71,9

87,0

2512,3

Расход

352,3

28,1

40,9

51,5

63,4

79,3

89,1

-

Чистый доход

2463,2

-13,8

-14,4

-6,8

-4,6

-7,4

-2,1

2512,3

Чистый дисконтированный доход

274,4

-13,8

-12,8

-5,4

-3,2

-4,5

-1,1

315,2

Подпрограмма
"Железнодорожный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

 

Паспорт подпрограммы "Железнодорожный транспорт"

 

Наименование подпрограммы

-

подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

Дата принятия решения о разработке подпрограммы

-

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. N 781-р

Государственный заказчик - координатор подпрограммы

-

Министерство транспорта Российской Федерации

Государственный заказчик подпрограммы

-

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Основные разработчики подпрограммы

-

автономная некоммерческая организация "Центр стратегии и совершенствования управления транспортным комплексом"

Цели и задачи подпрограммы

-

целями подпрограммы являются:

развитие современной эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Задачами подпрограммы являются:

увеличение пропускной способности

участков железнодорожной сети;

формирование направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой на ось, модернизация постоянных устройств и сооружений;

строительство железнодорожных линий в районах нового освоения;

строительство новых железнодорожных линий для организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения;

обновление парков пассажирского подвижного состава;

развитие сети железных дорог на направлениях транспортных коридоров;

обновление парков локомотивов и грузовых вагонов;

обеспечение транспортной безопасности;

строительство обходов железнодорожных узлов;

развитие материальной базы учебных заведений

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

в 2015 году грузооборот железнодорожного транспорта достигнет 2677 млрд. т-км, пассажирооборот - 188,7 млрд. пасс.-км,

объем перевозок контейнеров составит 3,9 млн. единиц в 20-футовом эквиваленте;

за время реализации подпрограммы будут введены в эксплуатацию 3,1 тыс.км новых железнодорожных линий, 3,2 тыс.км дополнительных главных путей, электрифицированы 2,7 тыс.км железнодорожных линий, обновлены 9,9 тыс. локомотивов, 7,9 тыс. пассажирских вагонов и 6,6 тыс. единиц моторвагонного подвижного состава, а также 343,3 тыс. грузовых вагонов

Сроки и этапы реализации

подпрограммы

-

2010 - 2015 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 6274,3 млрд. рублей в ценах соответствующих лет, из них:

капитальные вложения на развитие и модернизацию железнодорожного транспорта - 6268,2 млрд. рублей; финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - 6,1 млрд. рублей.

Источники финансирования капитальных вложений:

федеральный бюджет - 379,9 млрд. рублей;

бюджеты субъектов Российской Федерации - 186 млрд. рублей;

внебюджетные источники - 5702,3 млрд.

рублей, в том числе 1000 млрд. рублей за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки.

Источники финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:

федеральный бюджет - 0,13 млрд. рублей;

внебюджетные источники - 6 млрд. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

-

в 2015 году доля протяженности участков железнодорожной сети с ограничениями пропускной и провозной способности сократится до 0,5 процента по сравнению с 7,7 процента в 2009 году;

скорость доставки грузов достигнет 305 км

в сутки, а контейнеров в транзитном сообщении - 950 км в сутки;

объем перевозок транзитных грузов достигнет 40,3 млн. тонн, а контейнеров в транзитном сообщении - 0,52 млн. тонн в 20-футовом эквиваленте.

Предполагается освоить все необходимые объемы перевозок грузов и пассажиров, повысить качество транспортных услуг, сократить уровень износа основных производственных фондов.

Общественная эффективность подпрограммы (интегральный эффект за период до 2040 года в ценах соответствующих лет) оценивается в 6,6 трлн. рублей, коммерческая - 2,8 трлн. рублей, бюджетная - 4,1 трлн. рублей

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

 

Эффективное функционирование и развитие железнодорожного транспорта, составляющего основу транспортной системы страны, играет исключительную роль в создании условий для перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, обеспечения лидерства Российской Федерации в изменяющейся мировой экономической системе.

На начало 2008 года эксплуатационная длина сети железных дорог общего пользования составила 85,2 тыс.км, в том числе протяженность участков, имеющих 2 и более пути, - 37,1 тыс.км. Общая протяженность железнодорожных линий, обслуживаемых электрической тягой, составила 42,9 тыс.км (50,4 процента эксплуатационной длины).

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития и намечаемых структурных преобразованиях грузооборот железнодорожного транспорта в 2015 году возрастет по сравнению с 2007 годом на 28,2 процента, а пассажирооборот во всех видах сообщения увеличится на 8 процентов.

За время реализации подпрограммы "Железнодорожный транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", разработанной на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. N 232-р, достигнуты определенные результаты в укреплении материальной базы железнодорожного транспорта. Введены в эксплуатацию новые производственные мощности, проведена реконструкция и модернизация ряда действующих объектов инфраструктуры, в том числе по локомотивному и вагонному хозяйствам, путевому хозяйству, сигнализации и связи, по пограничным и припортовым станциям, снизился уровень износа основных фондов железнодорожного транспорта.

Однако достигнутые результаты являются недостаточными.

На сети железных дорог сохраняется значительное количество участков и станций, характеристики мощности которых не соответствуют текущим и перспективным потребностям в перевозках. Многие постоянные устройства и сооружения железнодорожного транспорта имеют высокую степень изношенности, их технический уровень не соответствует современным требованиям. Неразвитость сети железных дорог, особенно в восточных районах страны, сдерживает экономическое и социальное развитие.

Практически отсутствуют высокоскоростные и скоростные железнодорожные линии, не полностью используются возможности железнодорожного транспорта для освоения городских и пригородных пассажирских перевозок. Сохраняется недостаточное обеспечение пассажирским подвижным составом. Парки локомотивов и грузовых вагонов крайне изношены. В связи с этим уровень эксплуатационных расходов железнодорожного транспорта остается чрезмерно высоким, медленно осваиваются прогрессивные технологии перевозок. Необходимо существенное развитие транспортных коридоров.

Много нерешенных проблем и в области безопасности железнодорожного транспорта. В частности, все более острой становится проблема высокой загруженности крупнейших железнодорожных узлов.

В последние годы было ослаблено внимание государства к развитию материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта. В то же время, по оценкам, уже в период до 2030 года потребуется подготовить с учетом растущего спроса порядка 200 тыс. специалистов в области эксплуатации и строительства на железнодорожном транспорте.

Решение указанных проблем требует значительного увеличения объемов инвестиций в железнодорожный транспорт, в том числе и за счет расширения государственной поддержки.

Необходимо перейти от модернизации производственной базы железнодорожного транспорта к ее масштабному развитию.

Эффективное осуществление всего комплекса капиталоемких, взаимосвязанных и часто технологически сложных проектов развития, требующих координации усилий транспортных организаций, частных инвесторов и государства, возможно только при использовании программно-целевого метода управления в рамках реализации федеральной целевой программы.

Происходящие изменения экономического, технического, правового и организационного характера, определяющие условия функционирования транспортной системы Российской Федерации, в том числе и железнодорожного транспорта, предопределили необходимость разработки новой редакции подпрограммы - состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников финансирования.

 

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели

 

Целями подпрограммы "Железнодорожный транспорт" (далее - подпрограмма) являются:

развитие современной эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для развития транспортной инфраструктуры необходимо решить задачи по увеличению пропускной способности участков железнодорожной сети, формированию направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой на ось, модернизации постоянных устройств и сооружений, строительству железнодорожных линий в районах нового освоения.

Это позволит практически полностью устранить недостатки пропускной и провозной способности на сети железных дорог общего пользования, сделать ее более рациональной и эффективной, обеспечить необходимое развитие сети железных дорог для освоения природных ресурсов в восточных и северных районах страны, построить целый ряд стратегических и социально значимых линий.

Для обеспечения повышения доступности услуг транспортного комплекса для населения потребуется решить задачи по строительству новых железнодорожных линий для организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения и обновлению парков пассажирского подвижного состава.

Это позволит значительно повысить качество транспортного обслуживания населения, сократить потери времени в пути и, следовательно, увеличить доступность транспортных услуг для населения.

Для повышения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализации транзитного потенциала страны необходимо решить задачи по развитию сети железных дорог на направлениях транспортных коридоров, обновлению парков локомотивов и грузовых вагонов.

Это позволит снизить транспортные издержки, обеспечить приток транзитных грузов и получить дополнительные доходы от экспорта транспортных услуг.

Для повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы необходимо решить задачи по обеспечению транспортной безопасности, строительству обходов железнодорожных узлов и развитию материальной базы учебных заведений.

Обеспечение транспортной безопасности приведет к снижению уровня аварийности и брака, сокращению неоправданных потерь. Новые обходы транспортных узлов повысят надежность транспортной системы, улучшат экологическую обстановку в крупных промышленных центрах, будут способствовать развитию перевозок пассажиров в пригородном сообщении. Развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта позволит привести ее в соответствие с современными требованиями, создать основу для кадрового обеспечения железнодорожного транспорта в условиях инновационного развития Российской Федерации.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2010 - 2015 годах в один этап.

Целевые индикаторы и показатели реализации поставленных в подпрограмме целей и задач приведены в приложении N 1.

 

III. Перечень мероприятий подпрограммы

 

Для обеспечения устойчивой и эффективной работы железнодорожного транспорта, повышения его безопасности и удовлетворения растущих потребностей населения и экономики страны в перевозках предусматриваются:

модернизация и увеличение пропускной способности железнодорожных линий;

обновление подвижного состава;

строительство приоритетных новых железнодорожных линий;

проведение мероприятий по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте.

Основой подпрограммы являются инвестиционные проекты, направленные на достижение стратегических целей и решение задач по развитию железнодорожного транспорта. Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы приведено в приложении N 2.

Для обеспечения возрастающих объемов перевозок на основных направлениях движения грузо- и пассажиропотоков требуется увеличение их пропускной способности за счет строительства дополнительных главных путей и открытия разъездов.

До 2015 года строительство вторых главных путей необходимо осуществить на участках Мурманск - Петрозаводск, Мга - Сонково - Ярославль, Мга - Гатчина - Веймарн, Обозерская - Архангельск, Ярославль - Нерехта, Туапсе - Сочи - Адлер, Тимашевская - Крымская, Котельниково - Тихорецкая - Кореновск, Крымская - Юровский - Вышестеблиевская, Ахтуба - Трубная, Волгоград - Котельниково, Чишмы - Ульяновск, Челябинск - Каменск-Уральский, Тобольск - Сургут, Карасук - Татарская, Карымская - Забайкальск, Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань и других.

Третьи главные пути необходимо построить на участках Тосно - Любань, Крюково - Клин, Воскресенск - Рязань, Столбовая - Серпухов, Лянгасово - Котельнич и Бекасово - Нара.

Четвертые главные пути необходимо построить на участках Москва - Крюково, Дема - Чишмы и Иркутск - Гончарово.

Кроме того, для развития пассажирских перевозок в Московском транспортном узле должны быть осуществлены масштабные мероприятия по строительству дополнительных главных путей на головных участках всех пригородных направлений, Большом Московском окружном кольце и ряде соединительных линий.

В составе мероприятий, направленных на модернизацию постоянных устройств и сооружений железных дорог, предусматриваются увеличение массы и длины грузовых поездов, скоростей их движения, реконструкция и строительство новых инженерных сооружений, модернизация оборудования электроснабжения и электрификация участков, внедрение современных систем управления перевозочным процессом на основе информатизации отрасли. В первую очередь реализацию указанных мероприятий предполагается осуществить на магистральных направлениях, где выполняется примерно 70 процентов грузооборота железнодорожного транспорта.

Увеличение весовых норм является одним из приоритетных мероприятий, позволяющих обеспечить возрастающие объемы перевозок грузов, повысить эффективность работы железных дорог в рыночных условиях.

Перспективный полигон обращения поездов повышенной массы и длины включает такие направления, как Кузбасс - Северо-Запад, Курган - Волгоград - порты Азово-Черноморского бассейна и Екатеринбург - Москва - Смоленск. Обращение поездов повышенного веса предусматривается также на направлении Тайшет - Тында - Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань, на восточной части Транссибирской магистрали и других участках сети железных дорог.

Направления и участки железных дорог, включенные в перспективный полигон обращения поездов повышенного веса и длины, играют важную роль в осуществлении перевозок грузов по сети железных дорог Российской Федерации. В перспективе их значение еще более возрастет, что будет связано как с увеличением перевозок экспортных грузов в направлении портов Северо-Западного и Южного регионов, так и с ростом внутренних перевозок, в частности перевозок угля для обеспечения потребностей энергетики Урала и центра страны. Ожидается, что доля общего грузооборота, осваиваемого на указанных направлениях, возрастет к 2015 году до 40 - 45 процентов.

Подготовку инфраструктуры для обращения поездов повышенного веса предусматривается осуществлять путем ее комплексной реконструкции при выполнении работ по капитальному ремонту и обновлению основных фондов, выработавших ресурс.

Для безопасного и бесперебойного движения поездов с установленными массой и скоростями необходимы реконструкция и строительство новых инженерных сооружений. В первую очередь это относится к мостам с металлическими пролетными строениями старой постройки и к тоннелям.

До 2015 года необходимо:

осуществить строительство второго мостового перехода через р. Обь на участке Рямы - Камень-на-Оби, провести реконструкцию 3 тоннелей на участке Саянская - Кошурниково;

провести реконструкцию Кипарисовского, Облучьинского, Владивостокского и Лагар-Аульского тоннелей на Транссибирской магистрали;

выполнить реконструкцию мостов через реки Зея, Бурея и моста на 125-м км участка Угловая - Находка;

провести реконструкцию Большого и Малого Новороссийских тоннелей;

выполнить реконструкцию тоннелей на участках Кривенковская - Белореченская и Туапсе - Адлер;

осуществить реконструкцию мостов через р. Волгу на участке Аксарайская - Астрахань, через р. Каму в Пермском узле;

построить второй мостовой переход через р. Шую на направлении Санкт-Петербург - Мурманск;

провести реконструкцию мостового перехода через р. Волгу на участке Ульяновск - Акбаш, а также моста на участке Сызрань - Безенчук на Бугульминском направлении.

Установление на основных направлениях сети железных дорог унифицированной весовой нормы и длины грузовых поездов потребует на ряде участков модернизации устройств тягового электроснабжения.

Учитывая более высокую энергетическую и эксплуатационную эффективность электрифицированных линий по сравнению с тепловозной тягой, будет увеличена протяженность электрифицированных железнодорожных линий. Предусматривается электрификация участков Трубная - Аксарайская, Крымская - Юровский - Вышестеблиевская, Улан-Удэ - Наушки и других.

Массовое внедрение на сети железных дорог информационных технологий и автоматизированных систем управления и контроля требует существенного увеличения объемов обработки информации и ее передачи с объектов инфраструктуры, включая устройства сигнализации, связи, энергоснабжения и пути. Для этого необходимо существенное наращивание объемов внедрения цифровых систем передачи данных на основе использования волоконно-оптических линий связи.

Задача строительства железнодорожных линий в районах нового освоения включает мероприятия, реализация которых позволит получить значительный экономический и социальный эффект для всего государства, позволит вовлечь в экономический оборот перспективные месторождения полезных ископаемых и сырьевых ресурсов, оптимизировать транспортные схемы перевозок грузов и пассажиров.

Предусматривается строительство железнодорожных линий Беркакит - Томмот - Якутск, Полуночное - Обская - Салехард, Салехард - Надым и Бийск - Горно-Алтайск, мостовых переходов через р. Лену в районе г. Якутска и р. Обь в районе г. Салехарда, проектирование Северо-Сибирской магистрали (Нижневартовск - Белый Яр - Усть-Илимск) и линии Селихин - Ныш, соединяющей о. Сахалин с материком.

Реализация части проектов будет осуществлена за счет средств открытого акционерного общества "Российские железные дороги", получаемых от введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки. Ее введение позволит профинансировать строительство 2,2 тыс.км новых железнодорожных линий общегосударственного значения и не допустить возникновения проблем, связанных с пропускной способностью на ряде важнейших направлений железнодорожной сети.

Решение задачи по строительству новых железнодорожных линий для организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения предусматривает строительство линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск как составной части формируемой с целью организации скоростного пассажирского движения специализированной магистрали Центр - Юг, а также проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. По итогам проектных работ дополнительно к мероприятиям, включенным в подпрограмму, будет разработан механизм реализации данного проекта, основанный на принципах государственно-частного партнерства.

В рамках решения задачи по развитию сети железных дорог на направлениях транспортных коридоров намечается развитие Московского транспортного узла.

Решение задачи по обновлению парков грузового и пассажирского подвижного состава позволит обеспечить увеличение их производительности не менее чем на 15 - 20 процентов.

Решение задачи по обеспечению транспортной безопасности предполагает создание многоуровневой системы. Это становится возможным в результате развития информационных технологий и появления цифровых каналов передачи информации, волоконно-оптических линий связи, радиосвязи, средств сигнализации и нового поколения компьютерных устройств на станциях и локомотивах.

В целом мероприятия по внедрению технических средств, повышающих безопасность движения, направлены на использование многоцелевых комплексов технических средств (включая многоканальные регистры и системы локомотивной сигнализации), средств диагностики и дефектоскопии пути, путевой аппаратуры, системы автоматического управления тормозами, аварийно-восстановительных средств и других систем и приборов.

Для выполнения задачи по строительству обходов железнодорожных узлов намечается строительство обходов Саратовского, Омского, Ярославского, Краснодарского и Читинского железнодорожных узлов, а также реконструкция тоннеля под р. Амуром у г. Хабаровска. Проведение этих мероприятий позволит обеспечить беспрепятственный пропуск транзитных потоков грузов и пассажиров, повысить транспортную и экологическую безопасность в городах, сократить транспортные издержки и время в пути.

Решение задачи по развитию материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта позволит привести ее в соответствие с современными требованиями за счет увеличения учебно-производственных площадей, строительства и реконструкции общежитий, объектов общепита и других объектов ведущих отраслевых учебных заведений.

Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы предусматривает проведение работ по исследованию рынка транспортных услуг, ресурсосбережению, формированию полигонов движения тяжеловесных поездов, созданию новых видов подвижного состава, развитию скоростного и высокоскоростного пассажирского движения, разработке методических рекомендаций по определению эффективности инвестиционных проектов и методов оптимизации развития сети железных дорог, исследованию перспектив ее развития, а также перспектив применения новых видов железнодорожного транспорта, изучению проблем безопасности, совершенствованию государственной системы подготовки специалистов, совершенствованию технического регулирования на железнодорожном транспорте.

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 6274,3 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет). Расходы на реализацию подпрограммы с распределением по годам, направлениям расходования и источникам финансирования приведены в приложении N 3.

Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы являются внебюджетные средства, которые составляют 5708,3 млрд. рублей (91 процент общих расходов по подпрограмме), из них 1000 млрд. рублей привлекается за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки.

Из внебюджетных источников финансируются строительство дополнительных главных путей, формирование направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой на ось, реконструкция и модернизация постоянных устройств и сооружений, обеспечение безопасности железнодорожного транспорта.

С привлечением средств внебюджетных источников финансируются обновление подвижного состава, строительство новых железнодорожных линий, развитие материальной базы учебных заведений и научное обеспечение реализации подпрограммы.

Средства, полученные за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, направляются на строительство новых линий, дополнительных главных путей и станций, реконструкцию постоянных устройств и сооружений.

Средства федерального бюджета составляют 380 млрд. рублей (6 процентов общих расходов по подпрограмме).

Поддержка реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета необходима для строительства новых железнодорожных линий, имеющих общегосударственное значение, финансирования развития материальной базы учебных заведений и научного обеспечения реализации подпрограммы.

Средства, выделяемые из бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию подпрограммы, составляют 186 млрд. рублей (3 процента общих расходов по подпрограмме). Они направляются в основном на приобретение моторвагонного подвижного состава для пригородного пассажирского сообщения и на долевое участие в строительстве новых железнодорожных линий, имеющих социальное значение.

 

V. Механизм реализации подпрограммы

 

Управление ходом реализации подпрограммы осуществляет государственный заказчик - Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Основными целями и задачами управления реализацией подпрограммы являются:

обеспечение эффективного целевого использования средств, включая средства государственной поддержки, в соответствии с определенными приоритетами;

осуществление контроля при реализации инвестиционных проектов и передача в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено.

Отбор организаций - исполнителей подпрограммы осуществляется на конкурсной основе.

 

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы

 

Экономический эффект от реализации мероприятий, направленных на развитие железнодорожного транспорта, формируется за счет увеличения объемов перевозок и снижения эксплуатационных издержек. В  среднем срок окупаемости проектов в отрасли составляет 10 лет, при этом для крупномасштабных инфраструктурных проектов он достигает 12 - 20 лет.

Дополнительное влияние на развитие экономики Российской Федерации окажет мультипликативный эффект, который образуется за счет сокращения совокупных транспортных издержек, развития производства и социальной сферы.

Мультипликативный эффект формируется за счет следующих основных факторов:

рост производительности труда за счет внедрения новых технологий работы;

увеличение объема и качества перевозок, что обеспечит сокращение потерь при перевозках грузов;

снижение потребности в материальных ресурсах за счет проведения модернизации инфраструктурных объектов и подвижного состава;

создание дополнительных рабочих мест в регионах в связи с расширением объектов производственного назначения и, как следствие, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;

внедрение ресурсосберегающих технологий.

Общий мультипликативный эффект от реализации подпрограммы только за период 2010 - 2015 годов оценивается в 443 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет).

Оценка реализации подпрограммы производится по количественным и качественным показателям общественной, коммерческой и бюджетной эффективности. При этом количественными показателями являются показатели интегрального дисконтированного эффекта, а качественными - показатели окупаемости мероприятий с учетом дисконтирования.

Расчеты показателей эффективности подпрограммы приведены в приложении N 4.

Общественная эффективность подпрограммы в виде чистого дисконтированного дохода (в ценах соответствующих лет) составляет 6,6 трлн. рублей, коммерческая - 2,8 трлн. рублей, бюджетная - 4,1 трлн. рублей. Положительный финансовый результат при оценке общественной эффективности подпрограммы будет получен в 2019 году, при оценке коммерческой эффективности - в 2023 году, бюджетной эффективности - в 2015 году.

Как следствие реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие результаты.

В 2015 году грузооборот железнодорожного транспорта увеличится до 2677 млрд. т-км, пассажирооборот - до 188,7 млрд. пасс.-км, объем перевозок контейнеров составит 3,9 млн. единиц в 20-футовом эквиваленте.

Доля протяженности участков железнодорожной сети с ограничениями пропускной и провозной способности сократится до 0,5 процента по сравнению с 7,8 процента в 2009 году.

Скорость доставки грузов достигнет 305 км в сутки, а контейнеров в транзитном сообщении - 950 км в сутки. Объем перевозок транзитных грузов достигнет 40,3 млн. тонн, а контейнеров в транзитном сообщении - 0,52 млн. единиц в 20-футовом эквиваленте.

Предполагается освоить все необходимые объемы перевозок грузов и пассажиров, а также повысить качество транспортных услуг и сократить уровень износа основных производственных фондов.

Целевые индикаторы и показатели, мероприятия и объемы финансирования, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности определены при условии введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки.

Защита окружающей среды обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и экологическим требованиям. Природоохранные мероприятия подпрограммы предусматривают строительство и реконструкцию сооружений по очистке сточных вод, газовых выбросов, переработке и обезвреживанию отходов производства и потребления.

В результате реализации мероприятий подпрограммы объемы вредных выбросов и сброс недостаточно очищенных сточных вод на железнодорожном транспорте будут снижены более чем на 30 процентов. Сброс загрязненных сточных вод без очистки будет полностью прекращен.

Предусмотренное в подпрограмме строительство 5 технологических обходов крупных железнодорожных узлов (Омского, Краснодарского, Саратовского, Ярославского и Читинского) позволит исключить риски техногенных катастроф вблизи городских территорий.

 

Приложение N 1
подпрограмме "Железнодорожный транспорт"

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы "Железнодорожный транспорт"

 

(по состоянию на конец года)

 

 

Единица измерения

2009 год

2010 - 2015 годы

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

I. Целевые индикаторы

 

1.

Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности*

процентов

7,8

-

6,3

4,8

3,4

2,1

1

0,5

2.

Пассажирооборот

млрд.

пасс.-км

179,2

-

181

181,7

184,1

185,6

187,2

188,7

3.

Грузооборот

млрд. т-км

2259,7

-

2344,2

2412,3

2472,2

2538,7

2608,7

2677

4.

Объем перевозок контейнеров*

млн. единиц в 20-футовом эквиваленте

2,1

-

2,5

2,8

3,1

3,4

3,6

3,9

5.

Объем перевозок грузов в транзитном сообщении*

млн. тонн

29

-

33,1

34,9

36,3

37,6

39

40,3

6.

Объем перевозок контейнеров в транзитном сообщении*

млн. единиц в 20-футовом эквиваленте

0,19

-

0,24

0,3

0,36

0,41

0,47

0,52

7.

Скорость доставки грузов*

км в сутки

290

-

295

298

300

302

304

305

 

в том числе контейнеров в транзитном сообщении*

-"-

711

-

753

797

835

875

915

950

 

II. Целевые показатели

 

8.

Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий*

километров

-

3109,5

-

-

-

1198,4

443,5

1467,6

9.

Ввод в эксплуатацию

дополнительных главных

путей*

-"-

282

3168

596

612

569

534

456

401

10.

Электрификация железнодорожных линий*

-"-

247

2745

430

450

480

457

438

490

11.

Обновление парка локомотивов

единиц

959

9926

994

1446

1636

1914

1963

1973

12.

Обновление парка грузовых вагонов

тыс. единиц

61,1

343,3

58,7

57,1

56,9

56,9

56,9

56,8

13.

Обновление парка пассажирских вагонов

единиц

1333

7894

1472

1336

1279

1261

1274

1272

14.

Обновление парка мотор-вагонного подвижного состава

-"-

1121

6574

1129

1089

1089

1089

1089

1089

 

_____________________________

* Мониторинг целевых индикаторов и показателей подпрограммы осуществляется один раз в год.

 

Приложение N 2
к подпрограмме "Железнодорожный транспорт"

 

Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы "Железнодорожный транспорт"

 

1. Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива

 

Описание

-

реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива обусловлена ростом объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом в направлении порта Усть-Луга, которые достигнут в 2010 году 45,8 млн. тонн, а в 2015 году - 60,9 млн. тонн

Цели и основные задачи

-

развитие современной эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение пропускной способности участка Мга - Гатчина - Веймарн - Усть-Луга за счет строительства 161,5 км вторых путей и их электрификации

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2012 годы

 

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (внебюджетные источники) - 43945,7 млн. рублей

(средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги", полученные за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки)

 

2. Электрификация участка Улан-Удэ - Наушки

 

Описание

-

участок Улан-Удэ - Наушки соединяет Транссибирскую магистраль и Улан-Баторскую железную дорогу, проходящую по территории Монголии. В настоящее время порядка 60 процентов общего объема перевозок по Улан-Баторской железной дороге приходится на транзитные перевозки в сообщении между Россией и Китаем.

В 2006 году объемы внешнеторговых перевозок через пограничный переход Наушки - Сухэ-Батор составили 5,7 млн. тонн, к 2010 году планируется их увеличение более чем на 40 процентов - до 8,1 млн. тонн, к 2015 году - до 8,5 млн. тонн

Цели и основные задачи

-

устранение инфраструктурных ограничений, повышение технического уровня участка Улан-Удэ - Наушки и сокращение транспортных издержек, в связи с чем необходимо осуществление реконструкции и электрификации участка Улан-Удэ - Наушки, связывающего сеть российских и монгольских железных дорог

Основные ожидаемые результаты реализации

-

повышение пропускной способности участка Улан-Удэ - Наушки (не менее чем на 10 процентов); снижение транспортных издержек (примерно на 20 процентов) и улучшение технической совместимости с Улан-Баторской железной дорогой;

электрификация железнодорожного участка протяженностью 253 км

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год;

электрификация - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (внебюджетные источники) - 10447,6 млн. рублей (средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги", полученные за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки)

 

3. Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)

 

Описание

-

пусковой комплекс Томмот - Якутск является составной частью строящейся новой однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск.

Необходимо разработать проектную документацию для строительства железнодорожной линии на участке Томмот - Якутск (Нижний Бестях) протяженностью 450 км.

В Нижнем Бестяхе предполагается развитие железнодорожной инфраструктуры с размещением локомотивного депо, депо текущего ремонта тепловозов, пунктов технического обслуживания и подготовки вагонов, грузового двора.

Для полного развития пускового комплекса на участке Томмот - Кердем должны быть выполнены работы, обеспечивающие возможность открытия пассажирского движения, введено постоянное энергоснабжение, построены постоянные эксплуатационные здания и сооружения, дополнительно построены 8 разъездов, проведено укрепление верхнего строения пути

Цели и основные задачи

-

повышение транспортной доступности региона, устранение инфраструктурных ограничений

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение социально-экономического положения Республики Саха (Якутия) и обеспечение круглогодичного бесперебойного завоза грузов в труднодоступные районы;

ввод в эксплуатацию 450,4 км новой железнодорожной линии

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 23810 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 21570 млн. рублей;

бюджета Республики Саха (Якутия) - 2240 млн. рублей

 

4. Строительство совмещенного мостового перехода через р. Лену в районе г. Якутска

 

Описание

 

-

мост предназначен для обустройства одной колеи железной дороги и двухполосного движения автотранспорта. Участок железной дороги, на котором расположен мост, не электрифицирован.

Длина мостового перехода - 3200 м

Цели и основные задачи

-

повышение транспортной доступности региона, устранение инфраструктурных ограничений

Основные ожидаемые результаты реализации

-

продление новой железнодорожной линии до левого (западного) берега р. Лены и продолжение ее строительства непосредственно к г. Якутску.

В перспективе - ускоренное развитие Западной Якутии, на территории которой имеются месторождения каменного угля, нефти и газа;

ввод в эксплуатацию 3200 пог. м мостового перехода

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (федеральный бюджет) - 50000 млн. рублей

 

5. Строительство железнодорожной линии Полуночное - Обская - Салехард

 

Описание

-

строительство линии Полуночное - Обская - Салехард, являющейся составной частью железнодорожной линии Полуночное - Обская - Надым, реализуется с целью освоения минерально-сырьевой базы Полярного Урала

Цели и основные задачи

-

развитие современной эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

строительство железнодорожных линий в районах нового освоения

Основные ожидаемые результаты реализации

-

развитие транспортной инфраструктуры для освоения новых месторождений полезных ископаемых, нефти и газа. Сокращение пробега грузов на 1000 км и более в сообщении наиболее быстро развивающегося региона с западными регионами Российской Федерации;

 

 

ввод в эксплуатацию однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии протяженностью 856 км

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2012 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (внебюджетные источники) - 148239,4 млн. рублей (средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги", полученные за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки)

 

6. Строительство железнодорожной линии Салехард - Надым

 

Описание

-

строительство линии Салехард - Надым, являющейся составной частью железнодорожной линии Полуночное - Обская - Надым, реализуется с целью освоения минерально-сырьевой базы Полярного Урала

Цели и основные задачи

-

развитие современной эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

строительство железнодорожных линий в районах нового освоения

Основные ожидаемые результаты реализации

-

развитие транспортной инфраструктуры для освоения новых месторождений полезных ископаемых, нефти и газа;

сокращение пробега грузов на 1000 км и более в сообщении наиболее быстро развивающегося региона с западными регионами Российской Федерации;

ввод в эксплуатацию однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии протяженностью 406 км

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (внебюджетные источники) - 65237,6 млн. рублей

 

7. Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда

 

Описание

-

мост предназначен для обустройства одной колеи железной дороги и двухполосного движения автотранспорта. Участок железной дороги, на котором расположен мост, не электрифицирован.

Длина мостового перехода - 2440 м

Цели и основные задачи

-

развитие современной эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

строительство железнодорожных линий в районах нового освоения

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение постоянной транспортной связи с правым (восточным) берегом р. Оби и продление железной дороги до г. Салехарда;

обеспечение вывоза 7 млн. тонн жидких углеводородов, а в перспективе - до 10 млн. тонн и более;

сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до европейской части страны на 700 км, а до портов Балтийского бассейна - на 1000 км и более;

ввод в эксплуатацию 2440 пог. м мостового перехода

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 56754,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 50000 млн. рублей;

бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа - 6754,4 млн. рублей.

 

8. Строительство железнодорожной линии Бийск - Горно-Алтайск

 

Описание

-

строительство новой железнодорожной линии Бийск - Горно-Алтайск протяженностью 115 км

Цели и основные задачи

-

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

строительство железнодорожных линий в районах нового освоения

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение транспортного обеспечения Республики Алтай путем соединения административного центра Республики Алтай с железнодорожной сетью страны;

сокращение транспортных издержек;

ввод в эксплуатацию 115 км новой железнодорожной линии

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год;

строительство - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (внебюджетные источники) - 25583 млн. рублей (средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги", полученные за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки)

 

9. Строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали и развитие Нижнего Приангарья

 

Описание

-

протяженность всей Северо-Сибирской магистрали составит 2002 км, протяженность грузообразующих линий в Нижнем Приангарье (Ярки - Ельчимо, Чадобец - Чадобецкий ГОК и Чадобец - Кода) - 197 км.

Создание Северо-Сибирской железнодорожной магистрали по маршруту Нижневартовск - Белый Яр - Усть-Илимск необходимо для развития и обслуживания промышленной зоны в Нижнем

Приангарье, а также выявления и освоения природных богатств на территории, расположенной севернее Транссибирской магистрали, в том числе лесных ресурсов и месторождения глинозема в районе Богучан.

Из зоны обслуживания новой линии может быть осуществлен вывоз 5 - 10 млн. тонн лесных грузов и до 4 - 5 млн. тонн глинозема в год, а также нефтегрузов

Цели и основные задачи

-

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

строительство железнодорожных линий в районах нового освоения

Основные ожидаемые результаты реализации

-

разработка инвестиционных проектов строительства железнодорожных линий на участках Нижневартовск - Белый Яр и Белый Яр - Лесосибирск

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (федеральный бюджет) - 14662,2 млн. рублей

 

 

10. Строительство железнодорожной линии Селихин - Ныш

 

Описание

-

предполагается разработка проектной документации для строительства новой железнодорожной линии Селихин - Ныш, соединяющей материк и о. Сахалин и имеющей важное социальное и экономическое значение.

Протяженность новой линии - 582 км

Цели и основные задачи

-

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

строительство железнодорожных линий в районах нового освоения

Основные ожидаемые результаты реализации

-

разработка проектной документации для строительства новой железнодорожной линии Селихин - Ныш

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (внебюджетные источники) - 10825,1 млн. рублей (средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги", полученные за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки)

 

11. Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск

 

Описание

-

протяженность новой железнодорожной двухпутной электрифицированной линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск составит 748 км.

По комплексу технико-экономических показателей из рассмотренных 5 вариантов строительства соединительных линий Курского и Воронежского направлений наиболее предпочтителен данный вариант.

Реализация проекта включает следующие этапы:

строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка;

строительство железнодорожной линии Журавка - Чертково;

строительство железнодорожной линии Чертково - Батайск

Цели и основные задачи

-

развитие железнодорожной инфраструктуры для формирования специализированного пассажирского направления, увеличение пропускной способности железнодорожной сети для обеспечения возрастающих объемов перевозок пассажиров и грузов в сообщении Центр - Юг

Основные ожидаемые результаты реализации

-

освоение на Воронежском направлении перспективных грузовых потоков без значительных инвестиционных затрат благодаря перераспределению пассажирских поездов на Курское направление;

организация скоростного пассажирского движения (до 200 км/ч) и сокращение времени нахождения в пути в сообщении Москва - Адлер;

сокращение времени в пути до 15 часов при реализации всего проекта организации скоростного пассажирского движения на направлении Центр - Юг;

обеспечение повышения уровня комфорта и качества пассажирских перевозок;

ввод в эксплуатацию 748 км новой двухпутной электрифицированной железнодорожной линии

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 558879,1 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 152403,2 млн. рублей;

внебюджетных источников (средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги") - 406475,9 млн. рублей, из них 317596,8 млн. рублей - за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки

 

12. Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург

 

Описание

-

проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург протяженностью 659 км

Цели и основные задачи

-

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

проектирование высокоскоростной пассажирской железнодорожной линии, строительство которой обеспечит повышение пропускной способности направления Москва - Санкт-Петербург за счет создания для организации пассажирского движения второй специализированной линии

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение возможности последующего строительства высокоскоростной железнодорожной линии Москва - Санкт-Петербург на условиях государственно-частного партнерства

Этапы и сроки реализации

-

окончание проектирования - 2010 год.

Решение по срокам строительства и механизмам реализации проекта будет принято после завершения проектно-изыскательских работ

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 31664,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 6026,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 25638,1 млн. рублей (средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги", полученные за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки)

 

13. Развитие Московского транспортного узла

 

Описание

-

мероприятия по развитию Московского транспортного узла направлены на строительство железнодорожных объектов, устраняющих ограничения пропускной способности, на совершенствование технологии перевозок и предоставление пользователям новых видов транспортных услуг, основанных на выносе грузового движения с Малого московского кольца,

увеличении производительности грузовых дворов за счет повышения уровня их специализации, внедрении логистики, повышении уровня таможенно-брокерского обслуживания.

Развитие Московского транспортного узла предполагает строительство дополнительных главных путей на головных участках всех пригородных направлений и Большом московском кольце, строительство ряда новых линий, соединительных путей и станций, реконструкцию участков и станций

Цели и основные задачи

-

повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны;

развитие сети железных дорог на направлениях транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

устранение ограничений пропускной способности железнодорожных линий и станций на Московском транспортном узле;

ввод в эксплуатацию 70,3 км новых линий и

257,7 км дополнительных главных путей

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 394097 млн. рублей, в том числе за счет средств:

бюджетов субъектов Российской Федерации -

62130,3 млн. рублей;

внебюджетных источников (средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги") - 331966,7 млн. рублей, из них 201055,3 млн. рублей - за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки

 

14. Строительство обхода Саратовского железнодорожного узла

 

Описание

-

проектом предусматривается строительство западного обхода Саратовского железнодорожного узла с усилением участка Липовский - Курдюм.

Протяженность новой однопутной электрифицированной линии - 37,5 км

Цели и основные задачи

-

обеспечение транспортной безопасности и устранение инфраструктурных ограничений на основных направлениях грузо- и пассажиропотоков; строительство новой железнодорожной линии

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение беспрепятственного пропуска транзитных грузопотоков, повышение транспортной и экологической безопасности в г. Саратове, сокращение транспортных издержек и времени в пути;

ввод в эксплуатацию 37,5 км новой железнодорожной линии

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2013 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (внебюджетные источники) - 11555,3 млн. рублей - (средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги", полученные за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки)

 

15. Строительство обхода Омского железнодорожного узла

 

Описание

-

одним из возможных вариантов направления трассы Транссибирской магистрали в обход Омского железнодорожного узла может стать строительство новой двухпутной электрифицированной линии Татарская - Называевская протяженностью 295 км.

По объемам перевозок новая линия будет особо грузонапряженной

Цели и основные задачи

-

повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны;

строительство новых железнодорожных линий на направлениях транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение пропускной и провозной способностей Транссибирской магистрали, разгрузка Омского железнодорожного узла и освоение транзитных грузопотоков;

повышение транспортной и экологической безопасности;

сокращение транспортных издержек и времени в пути;

развитие пригородного пассажирского движения;

ввод в эксплуатацию 295 км новой двухпутной электрифицированной железнодорожной линии

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 - 2013 годы;

строительство - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (внебюджетные источники) - 170000 млн. рублей (средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги", полученные за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки)

 

16. Строительство обхода Ярославского железнодорожного узла

 

Описание

-

строительство обхода станции Ярославль-Главный вызвано технической необходимостью, связанной с переключением транзитных грузопотоков в сообщении Москва - Санкт-Петербург на направление Александров - Ярославль - Вологда - Кошта, а также невозможностью развития станции Ярославль-Главный для пропуска длинносоставных грузовых поездов.

Протяженность новой однопутной электрифицированной линии - 27 км

Цели и основные задачи

-

обеспечение транспортной безопасности и устранение инфраструктурных ограничений на основных направлениях грузо- и пассажиропотоков; строительство новой железнодорожной линии

Основные ожидаемые результаты реализации

-

освоение транзитных грузопотоков, следующих в порты Северо-Западного региона через Ярославский железнодорожный узел;

повышение транспортной и экологической безопасности в г. Ярославле;

сокращение транспортных издержек и времени в пути;

ввод в эксплуатацию 27 км новой железнодорожной линии

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 - 2014 годы;

строительство - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (внебюджетные источники) - 7544,2 млн. рублей (средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги", полученные за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки)

 

17. Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла

 

Описание

-

в целях обеспечения бесперебойной работы направления в целом необходимо проведение мероприятий по проектированию, реконструкции и строительству, направленных на устранение "узких мест" на участке Им. М. Горького - Котельниково - Крымская, а также по строительству вторых путей и обхода Краснодарского железнодорожного узла и электрификации направления.

Протяженность двухпутного электрифицированного обхода Краснодарского железнодорожного узла - 72 км

Цели и основные задачи

-

обеспечение транспортной безопасности и устранение инфраструктурных ограничений на основных направлениях грузо- и пассажиропотоков; строительство новой железнодорожной линии и вторых путей, электрификация направления

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение растущих объемов грузовых перевозок на направлении Волгоград - Крымская за счет увеличения его пропускной способности;

сокращение транспортных издержек и времени в пути;

повышение транспортной безопасности;

ввод 72 км новой двухпутной электрифицированной линии, ввод 461 км вторых путей, электрификация 848 км железнодорожных линий

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция и строительство - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (федеральный бюджет) - 69055,1 млн. рублей

 

 

18. Строительство обхода Читинского железнодорожного узла

 

Описание

-

строительство обхода Читинского узла вызвано технической необходимостью, связанной с недостаточной пропускной способностью станции Чита-1 при дальнейшем росте объемов

перевозок в перспективе. Протяженность новой однопутной электрифицированной линии от станции Черновская до станции Антипиха - 27 км

Цели и основные задачи

-

обеспечение транспортной безопасности и устранение инфраструктурных ограничений на основных направлениях грузо- и пассажиропотоков; строительство новой железнодорожной линии

Основные ожидаемые результаты реализации

-

освоение транзитных грузопотоков, следующих через Читинский железнодорожный узел;

повышение транспортной и экологической безопасности в городе;

сокращение транспортных издержек и времени в пути;

ввод в эксплуатацию 27 км новой железнодорожной линии

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 - 2013 годы;

строительство - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (внебюджетные источники) - 10494,4 млн. рублей (средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги", полученные за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки)

 

19. Реконструкция железнодорожного тоннеля под р. Амуром у г. Хабаровска

 

Описание

-

инженерное обустройство тоннеля физически и морально устарело. Необходима реконструкция тоннеля, протяженность которого составляет 7,2 км.

Реконструкция тоннеля может быть осуществлена после завершения строительства 2-й очереди моста через р. Амур, организации двухпутного движения поездов и прекращения эксплуатации тоннеля

Цели и основные задачи

-

обеспечение транспортной безопасности и устранение инфраструктурных ограничений на основных направлениях грузо- и пассажиропотоков; строительство новой железнодорожной линии

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение бесперебойного движения по Транссибирской магистрали и повышение жизнеспособности Хабаровского железнодорожного узла в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

восстановление и подготовка к консервации тоннеля под р. Амуром у г. Хабаровска протяженностью 7,2 км

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год;

реконструкция - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования (внебюджетные источники) - 17075,1 млн. рублей (средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги", полученные за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки)

 

20. Развитие материальной базы Московского государственного университета путей сообщения

 

Описание

-

развитие материальной базы университета предусматривает следующие этапы работ (включая проектирование):

строительство 15-этажного общежития на 500 мест в г. Москве - 1071,6 млн. рублей;

строительство 16-этажного общежития на 600 мест в г. Москве - 1392,3 млн. рублей;

строительство 4-этажного учебно-лабораторного комплекса в г. Москве - 896,3 млн. рублей;

строительство объекта общепита на 160 посадочных мест в г. Москве - 50,9 млн. рублей

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта

Основные ожидаемые результаты реализации

-

модернизация учебно-лабораторной базы университета в соответствии с современными требованиями в области развития железнодорожного транспорта;

развитие образовательной, научной и производственной базы университета для подготовки специалистов железнодорожного транспорта, укрепление материально-технической базы университета;

ввод в эксплуатацию 2 общежитий на 1100 мест общей площадью 13,2 тыс. кв. м, учебно-лабораторного комплекса и объекта общепита

Этапы и сроки реализации

-

проектирование 2010 - 2012 годы;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 3411,1 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2387,7 млн. рублей;

внебюджетных источников - 1023,4 млн. рублей

 

21. Развитие материальной базы Российского государственного открытого технического университета путей сообщения

 

Описание

-

развитие материальной базы университета предусматривает следующие этапы работ (включая проектирование):

строительство пристройки к учебно-административному корпусу филиала университета в г. Калининграде - 477,7 млн. рублей;

строительство общежития гостиничного типа на 408 мест в г. Москве - 658,4 млн. рублей;

строительство пристройки к учебному корпусу N 1 в г. Москве - 91 млн. рублей

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта

Основные ожидаемые результаты реализации

-

модернизация учебно-лабораторной базы университета и его филиалов в соответствии с современными требованиями в области развития железнодорожного транспорта;

развитие образовательной, научной и производственной базы университета для подготовки специалистов железнодорожного транспорта;

строительство и реконструкция помещений общей площадью 2,4 тыс. кв. м, в том числе учебные площади - 0,3 тыс. кв. м, общежитие - 2,1 тыс. кв. м

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 - 2011 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1227,1 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1000,2 млн. рублей;

внебюджетных источников - 226,9 млн. рублей

 

22. Развитие материальной базы Петербургского государственного университета путей сообщения

 

Описание

-

развитие материальной базы университета предусматривает следующие этапы работ (включая проектирование):

строительство учебного корпуса университета в г. Санкт-Петербурге - 743,9 млн. рублей;

строительство трансформаторной подстанции в г. Санкт-Петербурге - 24,9 млн. рублей;

строительство учебно-производственного комплекса со спортивной базой филиала университета

в г. Петрозаводске - 512,4 млн. рублей

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта

Основные ожидаемые результаты реализации

-

непрерывное кадровое обеспечение железнодорожной отрасли специалистами высокой квалификации, подготовка и переподготовка специалистов, владеющих знаниями и навыками в управлении и использовании

наукоемких транспортных технологий, доведение учебно-производственных площадей до лицензионных нормативов;

строительство 2 учебных корпусов общей площадью 5,6 тыс. кв. м, ввод 1 трансформаторной подстанции на 1000 кВА

Этапы и сроки реализации

-

проектирование 2010 - 2012 годы;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1281,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 896,9 млн. рублей;

внебюджетных источников - 384,3 млн. рублей

 

23. Развитие материальной базы Ростовского государственного университета путей сообщения

 

Описание

-

развитие материальной базы университета предусматривает следующие этапы работ (включая проектирование):

строительство учебно-лабораторного корпуса университета в г. Ростов-на-Дону - 939,6 млн. рублей;

реконструкция учебного корпуса филиала университета в г. Краснодаре - 127 млн. рублей;

строительство общежития филиала университета в г. Кропоткине - 222,1 млн. рублей;

реконструкция учебного корпуса Владикавказского техникума железнодорожного транспорта (филиал университета) - 183,9 млн. рублей

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта

Основные ожидаемые результаты реализации

-

непрерывное кадровое обеспечение железнодорожной отрасли специалистами высокой квалификации, подготовка и переподготовка специалистов, владеющих знаниями и навыками в управлении и использовании наукоемких транспортных технологий, доведение учебно-производственных площадей до лицензионных нормативов;

строительство и реконструкция помещений общей площадью 21 тыс. кв. м, в том числе учебные площади - 18 тыс. кв. м, общежитие - 3 тыс. кв. м (150 мест)

Этапы и сроки реализации

-

проектирование 2010 - 2013 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования в - 1472,6 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1030,9 млн. рублей;

внебюджетных источников - 441,7 млн. рублей

 

24. Развитие материальной базы Самарского государственного университета путей сообщения

 

Описание

-

развитие материальной базы университета и его филиалов предусматривает следующие этапы работ (включая проектирование):

строительство общежития университета в г. Самаре - 900 млн. рублей;

строительство учебно-производственного корпуса Саратовского техникума железнодорожного транспорта - 178,8 млн. рублей;

строительство общежития Уфимского техникума железнодорожного транспорта - 130 млн. рублей;

строительство учебно-лабораторного корпуса Уфимского института путей сообщения - 606,4 млн. рублей;

строительство общежития Уфимского института путей сообщения - 443,7 млн. рублей;

строительство пристройки спортзала Казанского техникума железнодорожного транспорта - 46,8 млн. рублей;

реконструкция учебного корпуса Оренбургского медицинского колледжа - 536,9 млн. рублей;

строительство учебного корпуса филиала университета в г. Рузаевке - 261 млн. рублей

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта

Основные ожидаемые результаты реализации

-

непрерывное кадровое обеспечение железнодорожной отрасли специалистами высокой квалификации, подготовка и переподготовка специалистов, владеющих знаниями и навыками в управлении и использовании наукоемких транспортных технологий, доведение учебно-производственных площадей до лицензионных нормативов;

строительство и реконструкция помещений общей площадью 37,2 тыс. кв. м, в том числе учебные площади - 10,8 тыс.кв. м, общежития - 26,4 тыс. кв. м (1300 мест)

Этапы и сроки реализации

-

проектирование 2010 - 2013 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 3103,6 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2172,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 931,1 млн. рублей

 

25. Развитие материальной базы Уральского государственного университета путей сообщения

 

Описание

-

развитие материальной базы университета предусматривает следующие этапы работ (включая проектирование):

реконструкция (расширение) учебно-лабораторного корпуса университета в г. Екатеринбурге - 187,1 млн. рублей;

строительство плавательного бассейна кафедры физического воспитания университета в г. Екатеринбурге - 1228 млн. рублей;

реконструкция учебно-лабораторного корпуса филиала университета в г. Челябинске - 376,5 млн. рублей;

строительство общежития для преподавательского состава в виде вставки между общежитиями N 1 и 2 в г. Екатеринбурге - 687,5 млн. рублей;

строительство общежития для преподавательского состава в виде вставки между общежитиями N 3 и 4 в г. Екатеринбурге - 626,9 млн. рублей;

реконструкция общежития N 3 в г. Екатеринбурге - 247,2 млн. рублей

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта

Основные ожидаемые результаты реализации

-

непрерывное кадровое обеспечение железнодорожной отрасли специалистами высокой квалификации, подготовка и переподготовка специалистов, владеющих знаниями и навыками в управлении и использовании наукоемких транспортных технологий, доведение учебно-производственных площадей до лицензионных нормативов;

строительство и реконструкция помещений общей площадью 36,3 тыс. кв. м, в том числе учебные площади - 27,3 тыс. кв. м, общежития - 9 тыс. кв. м

Этапы и сроки реализации

-

проектирование 2010 - 2012 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 3353,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 3028,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 324,4 млн. рублей

 

26. Развитие материальной базы Сибирского государственного университета путей сообщения

 

Описание

-

развитие материальной базы университета предусматривает следующие этапы работ (включая проектирование):

строительство общежития для молодых сотрудников университета в г. Новосибирске - 616,5 млн. рублей; строительство студенческого общежития в г. Новосибирске - 813,7 млн. рублей;

строительство пристройки к лабораторному корпусу университета в г. Новосибирске - 551,2 млн. рублей

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта

Основные ожидаемые результаты реализации

-

непрерывное кадровое обеспечение железнодорожной отрасли специалистами высокой квалификации, подготовка и переподготовка специалистов, владеющих знаниями и навыками в управлении и использовании наукоемких транспортных технологий, доведение учебно-производственных площадей до лицензионных нормативов;

строительство помещений общей площадью 12,9 тыс. кв. м, в том числе учебные площади - 6,3 тыс. кв. м, общежития - 6,62 тыс. кв. м

Этапы и сроки реализации

-

проектирование 2010 - 2012 годы;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1981,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1387,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 594,3 млн. рублей

 

27. Развитие материальной базы Омского государственного университета путей сообщения

 

Описание

-

развитие материальной базы университета и его филиалов предусматривает следующие этапы работ (включая проектирование):

строительство производственных мастерских университета в г. Омске - 405,9 млн. рублей;

строительство учебно-производственного центра инновационных технологий университета в г. Омске - 1120,1 млн. рублей;

строительство учебно-производственного центра на базе Омского техникума железнодорожного транспорта - 316 млн. рублей;

строительство учебного научно-инновационного комплекса Тайгинского института железнодорожного транспорта - 244,8 млн. рублей

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта

Основные ожидаемые результаты реализации

-

непрерывное кадровое обеспечение железнодорожной отрасли специалистами высокой квалификации, подготовка и переподготовка специалистов, владеющих знаниями и навыками в управлении и использовании наукоемких транспортных технологий, доведение

учебно-производственных площадей до лицензионных нормативов;

строительство 23,5 тыс. кв. м учебных площадей

Этапы и сроки реализации

-

проектирование 2010 - 2011 годы;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 2086,8 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1460,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 626 млн. рублей

 

28. Развитие материальной базы Иркутского государственного университета путей сообщения

 

Описание

-

развитие материальной базы университета и его филиалов предусматривает следующие этапы работ (включая проектирование):

строительство малосемейного общежития в г. Иркутске - 257 млн. рублей;

строительство научно-технической библиотеки в

г. Иркутске - 562,2 млн. рублей;

строительство учебного корпуса Забайкальского института железнодорожного транспорта в г. Чите - 163,7 млн. рублей;

строительство учебно-производственного комплекса Красноярского института железнодорожного

транспорта - 528,1 млн. рублей;

реконструкция учебного корпуса Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта - 1002,6 млн. рублей;

реконструкция учебного корпуса Читинского техникума железнодорожного транспорта - 71,9 млн. рублей;

строительство студенческого общежития Читинского техникума железнодорожного транспорта - 152,4 млн. рублей

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта

Основные ожидаемые результаты реализации

-

непрерывное кадровое обеспечение железнодорожной отрасли специалистами высокой квалификации, подготовка и переподготовка специалистов, владеющих знаниями и навыками в управлении и использовании наукоемких транспортных технологий, доведение учебно-производственных площадей до лицензионных нормативов;

строительство и реконструкция помещений общей площадью 30,1 тыс. кв. м, в том числе учебные площади - 16,5 тыс. кв. м, общежития - 9,6 тыс. кв. м, библиотеки - 4 тыс. кв. м

Этапы и сроки реализации

-

проектирование 2010 - 2011 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 2737,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1916,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 821,4 млн. рублей

 

29. Развитие материальной базы Дальневосточного государственного университета путей сообщения

 

Описание

-

развитие материальной базы университета предусматривает следующие этапы работ (включая проектирование):

строительство учебно-спортивного корпуса

в г. Хабаровске - 304,9 млн. рублей;

строительство малосемейного общежития для преподавателей университета в г. Хабаровске - 939,9 млн. рублей

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта

Основные ожидаемые результаты реализации

-

непрерывное кадровое обеспечение железнодорожной отрасли специалистами высокой квалификации, подготовка и переподготовка специалистов, владеющих знаниями и навыками в управлении и использовании наукоемких транспортных технологий, доведение учебно-производственных, спортивных площадей до лицензионных нормативов, улучшение жилищных условий преподавательского состава;

строительство помещений общей площадью 26,3 тыс. кв. м, в том числе учебные площади 20 тыс. кв. м, общежитие - 6,3 тыс. кв. м

Этапы и сроки реализации

-

проектирование 2010 - 2012 годы;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1244,8 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 871,3 млн. рублей;

внебюджетных источников - 373,5 млн. рублей

 

Приложение N 3
к подпрограмме "Железнодорожный транспорт"

 

Расходы на реализацию подпрограммы "Железнодорожный транспорт"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

2010 - 2015 годы - всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

I. Общие расходы на реализацию подпрограммы

 

Всего по подпрограмме

6274342,3

718696,1

925642,7

1057048,5

1154460,3

1197458,5

1221036,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

380000

38570

50250

58580

68300

77940

86360

бюджеты субъектов Российской Федерации

186009,8

17507,9

30938,5

33855,1

38597,4

35734,2

29376,7

внебюджетные источники

5708332,5

662618,2

844454,2

964613,4

1047562,9

1083784,3

1105299,5

 

II. Капитальные вложения

 

Всего по подпрограмме

6268212,3

717780,5

924684,5

1056049,2

1153419,8

1196373,1

1219905,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

379870

38554,4

50231,8

58560,7

68279,5

77914,6

86329

бюджеты субъектов Российской Федерации

186009,8

17507,9

30938,5

33855,1

38597,4

35734,2

29376,7

внебюджетные источники

5702332,5

661718,2

843514,2

963633,4

1046542,9

1082724,3

1104199,5

из них за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки

1000000

53230,5

82300

159500

221100

235100

248769,5

1. Цель "Развитие современной эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение

товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"

Всего

2432493,6

299428,6

350995,7

389244,4

384969

494567,3

513288,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

136232,2

6560

8692,3

11000

15485,6

43314,2

51180,1

бюджеты субъектов Российской Федерации

8994,4

4077,2

993

1052,6

1112,6

1759

-

внебюджетные источники

2287267

288791,4

341310,4

377191,8

368370,8

449494,1

462108,5

Задача "Увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети"

Всего (внебюджетные источники)

391918,9

30402,4

63283,8

87801,8

70904,6

72230,2

67296,1

в том числе комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива*

43945,7

5000

15000

23945,7

-

-

-

Задача "Формирование направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой на ось, модернизация постоянных устройств и сооружений"

Всего (внебюджетные источники)

1645463

240858,9

259164,2

269843,7

277457,8

291448,3

306690,1

в том числе электрификация участка Улан-Удэ - Наушки*

10447,6

-

-

-

-

653

9794,6

Задача "Строительство железнодорожных линий в районах нового освоения"

Всего

395111,7

28167,3

28547,7

31598,9

36606,6

130888,8

139302,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

136232,2

6560

8692,3

11000

15485,6

43314,2

51180,1

бюджеты субъектов Российской Федерации

8994,4

4077,2

993

1052,6

1112,6

1759

-

внебюджетные источники

249885,1

17530,1

18862,4

19546,3

20008,4

85815,6

88122,3

Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) - всего

23810

8800

6800

5000

3210

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

21570

6560

6800

5000

3210

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

2240

2240

-

-

-

-

-

Строительство совмещенного мостового перехода через р. Лену в районе г. Якутска (федеральный бюджет)

50000

-

-

-

4275,6

24984,8

20739,6

Строительство железнодорожной линии Полуночное - Обская - Салехард

(внебюджетные источники*)

148239,4

-

-

5151,4

9700

71090,8

62297,2

Строительство железнодорожной линии Салехард - Надым (внебюджетные источники)

65237,6

17530,1

18862,4

14394,9

9140,4

5309,8

-

Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда - всего

56754,4

1837,2

2885,3

7052,6

9112,6

20088,4

15778,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

50000

-

1892,3

6000

8000

18329,4

15778,3

бюджеты субъектов Российской Федерации

6754,4

1837,2

993

1052,6

1112,6

1759

-

Строительство железнодорожной линии Бийск - Горно-Алтайск

(внебюджетные источники*)

25583

-

-

-

1168

9415

15000

Строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали и развитие Нижнего Приангарья (федеральный бюджет)

14662,2

-

-

-

-

-

14662,2

Строительство железнодорожной линии Селихин - Ныш

(внебюджетные источники*)

10825,1

-

-

-

-

-

10825,1

2. Цель "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения"

Всего

1216859,2

162383,5

241393,5

291208,1

279465,5

117960,4

124448,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

158430

31181,7

38651,8

43634,1

44962,4

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

114885,1

2676,2

19581,3

21010,7

22460,5

23920,4

25236

внебюджетные источники

943544,1

128525,6

183160,4

226563,3

212042,6

94040

99212,2

Задача "Строительство железнодорожных линий для организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения"

Всего

590544

89412,2

144830,9

187596,4

168704,5

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

158430

31181,7

38651,8

43634,1

44962,4

-

-

внебюджетные источники

432114

58230,5

106179,1

143962,3

123742,1

-

-

Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург - всего

31664,9

31664,9

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

6026,8

6026,8

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

25638,1

25638,1

-

-

-

-

-

Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск - всего

558879,1

57747,3

144830,9

187596,4

168704,5

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

152403,2

25154,9

38651,8

43634,1

44962,4

-

-

внебюджетные источники

406475,9

32592,4

106179,1

143962,3

123742,1

-

-

из них за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки

317596,8

22592,4

67300

113962,3

113742,1

-

-

Задача "Обновление парка пассажирских вагонов"

Всего (внебюджетные источники)

458741,9

46209,2

71990

77245,3

82575,3

87942,6

92779,5

Задача "Обновление парка моторвагонного подвижного состава"

Всего

167573,3

26762,1

24572,6

26366,4

28185,7

30017,8

31668,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

бюджеты субъектов Российской Федерации

114885,1

2676,2

19581,3

21010,7

22460,5

23920,4

25236

внебюджетные источники

52688,2

24085,9

4991,3

5355,7

5725,2

6097,4

6432,7

3. Цель "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны"

Всего

2299296

253202,1

326560,9

361459,6

448220,2

457601,4

452251,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

бюджеты субъектов Российской Федерации

62130,3

10754,5

10364,2

11791,8

15024,3

10054,8

4140,7

внебюджетные источники

2237165,7

242447,6

316196,7

349667,8

433195,9

447546,6

448111,1

Задача "Развитие сети железных дорог на направлениях транспортных коридоров"

Всего

394097

35537

32073,6

45474,7

110432,4

97857,4

72721,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

бюджеты субъектов Российской Федерации

62130,3

10754,5

10364,2

11791,8

15024,3

10054,8

4140,7

внебюджетные источники

331966,7

24782,5

21709,4

33682,9

95408,1

87802,6

68581,2

Развитие Московского транспортного узла - всего

394097

35537

32073,6

45474,7

110432,4

97857,4

72721,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

бюджеты субъектов Российской Федерации

62130,3

10754,5

10364,2

11791,8

15024,3

10054,8

4140,7

внебюджетные источники

331966,7

24782,5

21709,4

33682,9

95408,1

87802,6

68581,2

из них за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки

201055,3

-

-

9551,3

66997,7

65439,8

59066,5

Задача "Обновление локомотивного парка"

Всего (внебюджетные источники)

946263

79394,2

151275,1

162318,2

173518,1

184796,8

194960,6

Задача "Обновление парка грузовых вагонов"

Всего (внебюджетные источники)

958936

138270,9

143212,2

153666,7

164269,7

174947,2

184569,3

4. Цель "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"

Всего

319563,5

2766,3

5734,4

14137,1

40765,1

126244

129916,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

85207,8

812,7

2887,7

3926,6

7831,5

34600,4

35148,9

внебюджетные источники

234355,7

1953,6

2846,7

10210,5

32933,6

91643,6

94767,7

Задача "Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта"

Всего (внебюджетные источники)

11939,7

1659,3

1785,4

1915,7

2047,9

2181

2350,4

Задача "Строительство обходов железнодорожных узлов"

Всего

285724,1

-

-

6889,3

33418,6

120312,3

125103,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

69055,1

-

-

-

3926,4

31810,9

33317,8

внебюджетные источники

216669

-

-

6889,3

29492,2

88501,4

91786,1

Строительство обхода Саратовского железнодорожного узла 

(внебюджетные источники*)

11555,3

-

-

-

2453

9102,3

-

Строительство обхода Омского железнодорожного узла

(внебюджетные источники*)

170000

-

-

6000

22100

67909,6

73990,4

Комплексная реконструкция участка Им. М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла (федеральный бюджет)

69055,1

-

-

-

3926,4

31810,9

33317,8

Строительство обхода Ярославского железнодорожного узла

(внебюджетные источники*)

7544,2

-

-

-

101,2

251

7 192

Строительство обхода Читинского железнодорожного узла -

(внебюджетные источники*)

10494,4

-

-

135,4

338

5238,5

4782,5

Реконструкция железнодорожного тоннеля под р. Амуром у г. Хабаровска

(внебюджетные источники*)

17075,1

-

-

753,9

4500

6000

5821,2

Задача "Развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта"

Всего

21899,7

1107

3949

5332,1

5298,6

3750,7

2462,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

16152,7

812,7

2887,7

3926,6

3905,1

2789,5

1831,1

внебюджетные источники

5747

294,3

1061,3

1405,5

1393,5

961,2

631,2

Развитие материальной базы Московского государственного университета путей сообщения - всего

3411,1

134,9

392,9

699,6

1 079,6

700,1

404

в том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2387,7

94,4

275

489,7

755,7

490,1

282,8

внебюджетные источники

1023,4

40,5

117,9

209,9

323,9

210

121,2

в том числе по объектам:

строительство 15-этажного общежития на 500 мест в г. Москве

1071,6

-

-

30,4

291,9

345,3

404

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

562,4

-

-

14,4

129,9

135,3

282,8

внебюджетные источники

509,2

-

-

16

162

210

121,2

строительство 16-этажного общежития на 600 мест в г. Москве

1392,3

134,9

342

623,6

291,8

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

893,4

94,4

239,4

429,7

129,9

-

-

внебюджетные источники

499

40,5

102,6

193,9

161,9

-

-

строительство 4-этажного учебно-лабораторного корпуса в г. Москве (федеральный бюджет)

896,3

-

-

45,6

495,9

354,8

-

строительство объекта общепита на 160 посадочных мест в г. Москве

50,9

-

50,9

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

35,6

-

35,6

-

-

-

-

внебюджетные источники

15,3

-

15,3

-

-

-

-

Развитие материальной базы Российского государственного открытого технического

университета путей сообщения - всего

1227,1

50

199

430,4

456,7

40,9

50,1

в том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1000,2

35

139,3

369,6

392,6

28,6

35,1

внебюджетные источники

226,9

15

59,7

60,8

64,1

12,3

15

в том числе по объектам:

строительство общежития гостиничного типа на 408 мест в г. Москве

658,4

50

192

202,9

213,5

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

458,8

35

132,3

142,1

149,4

-

-

внебюджетные источники

199,6

15

59,7

60,8

64,1

-

-

строительство пристройки к учебно-административному корпусу филиала университета в г. Калининграде

(федеральный бюджет)

477,7

-

7

227,5

243,2

-

-

строительство пристройки к учебному корпусу N 1 в г. Москве

91

-

-

-

-

40,9

50,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

63,7

-

-

-

-

28,6

35,1

внебюджетные источники

27,3

-

-

-

-

12,3

15

Развитие материальной базы Петербургского государственного университета путей сообщений - всего

1281,2

73,4

216,2

262,7

208,4

342,8

177,7

в том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

896,9

51,4

151,3

183,9

145,9

240

124,4

внебюджетные источники

384,3

22

64,9

78,8

62,5

102,8

53,3

в том числе по объектам:

строительство трансформаторной подстанции в г. Санкт-Петербурге

24,9

-

2,8

22,1

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

17,5

-

2

15,5

-

-

-

внебюджетные источники

7,4

-

0,8

6,6

-

-

-

строительство учебного корпуса университета в г. Санкт-Петербурге

743,9

-

-

15

208,4

342,8

177,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

520,8

-

-

10,5

145,9

240

124,4

внебюджетные источники

223,1

-

-

4,5

62,5

102,8

53,3

строительство учебно-производственного комплекса со спортивной базой филиала университета в г. Петрозаводске

512,4

73,4

213,4

225,6

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

358,6

51,4

149,3

157,9

-

-

-

внебюджетные источники

153,8

22

64,1

67,7

-

-

-

Развитие материальной базы Ростовского государственного университета путей сообщения - всего

1472,6

106,8

373,2

459,6

361,1

98,8

73,1

в том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1030,9

74,8

261,2

321,7

252,8

69,2

51,2

внебюджетные источники

441,7

32

112

137,9

108,3

29,6

21,9

в том числе по объектам:

строительство учебно-лабораторного корпуса университета в г. Ростов-на-Дону

939,6

101,8

243,2

334,6

260

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

813,1

71,3

175,7

321,7

244,4

-

-

внебюджетные источники

126,5

30,5

67,5

12,9

15,6

-

-

реконструкция учебного корпуса филиала университета в г. Краснодаре

127

5

122

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

89

3,5

85,5

-

-

-

-

внебюджетные источники

38

1,5

36,5

-

-

-

-

строительство студенческого общежития филиала университета в г. Кропоткине

(внебюджетные источники)

222,1

-

8

125

89,1

-

-

реконструкция учебного корпуса Владикавказского техникума железнодорожного транспорта

183,9

-

-

-

12

98,8

73,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

128,8

-

-

-

8,4

69,2

51,2

внебюджетные источники

55,1

-

-

-

3,6

29,6

21,9

Развитие материальной базы Самарского государственного университета путей сообщения - всего

3103,6

158,1

770,8

897,3

644,2

402

231,2

в том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2172,5

110,7

539,6

628,1

450,9

281,4

161,8

внебюджетные источники

931,1

47,4

231,2

269,2

193,3

120,6

69,4

в том числе по объектам:

строительство общежития университета в г. Самаре

900

50

140

390

320

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

504,8

35

98

245,1

126,7

-

-

внебюджетные источники

395,2

15

42

144,9

193,3

-

-

строительство учебно-производственного корпуса Саратовского техникума железнодорожного транспорта

(федеральный бюджет)

178,8

13

72,8

93

-

-

-

строительство общежития Уфимского техникума железнодорожного транспорта

130

11

119

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

49,9

1,8

48,1

-

-

-

-

внебюджетные источники

80,1

9,2

70,9

-

-

-

-

строительство пристройки спортзала Казанского техникума железнодорожного транспорта (федеральный бюджет)

46,8

2

44,8

-

-

-

-

строительство учебно-лабораторного корпуса Уфимского института путей сообщения

606,4

-

-

30

192,2

153

231,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

491,1

-

-

30

192,2

107,1

161,8

внебюджетные источники

115,3

-

-

-

-

45,9

69,4

строительство общежития Уфимского института путей сообщения

443,7

32

140

271,7

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

177,9

8,8

21,7

147,4

-

-

-

внебюджетные источники

265,8

23,2

118,3

124,3

-

-

-

реконструкция учебного корпуса Оренбургского медицинского колледжа (федеральный бюджет)

536,9

50,1

254,2

112,6

120

-

-

строительство учебного корпуса филиала университета в г. Рузаевке

261

-

-

-

12

249

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

186,3

-

-

-

12

174,3

-

внебюджетные источники

74,7

-

-

-

-

74,7

-

Развитие материальной базы Уральского государственного университета путей сообщения - всего

3353,2

185,5

607,1

619,1

606,3

806,9

528,3

в том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

3028,8

167,6

548,4

559,2

547,6

728,8

477,2

внебюджетные источники

324,4

17,9

58,7

59,9

58,7

78,1

51,1

в том числе по объектам:

реконструкция (расширение) учебно-лабораторного корпуса университета в г. Екатеринбурге

187,1

47,1

140

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

179

41,9

137,1

-

-

-

-

внебюджетные источники

8,1

5,2

2,9

-

-

-

-

строительство плавательного бассейна кафедры физического воспитания университета в г. Екатеринбурге

(федеральный бюджет)

1228

90

255,5

190,3

215,1

286,3

190,8

реконструкция учебно-лабораторного корпуса филиала университета в г. Челябинске

(федеральный бюджет)

376,5

35,7

155,8

185

-

-

-

строительство общежития для преподавательского состава в виде вставки между общежитиями N 1 и 2 в г. Екатеринбурге

(федеральный бюджет)

687,5

-

-

44,1

195,6

260,3

187,5

строительство общежития для преподавательского состава в виде вставки между общежитиями N 3 и 4 в г. Екатеринбурге

626,9

-

-

21

195,6

260,3

150

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

432,7

-

-

14,7

136,9

182,2

98,9

внебюджетные источники

194,2

-

-

6,3

58,7

78,1

51,1

реконструкция общежития N 3 в г. Екатеринбурге

247,2

12,7

55,8

178,7

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

125,1

-

-

125,1

-

-

-

внебюджетные источники

122,1

12,7

55,8

53,6

-

-

-

Развитие материальной базы Сибирского государственного университета путей сообщения - всего

1981,4

77,8

128,1

272,8

743,2

275,7

483,8

в том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1387,1

54,5

89,7

191

520,2

193

338,7

внебюджетные источники

594,3

23,3

38,4

81,8

223

82,7

145,1

в том числе по объектам:

 

 

 

 

 

 

 

строительство общежития для молодых сотрудников университета в г. Новосибирске

616,5

77,8

128,1

193

217,6

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

431,6

54,5

89,7

135,1

152,3

-

-

внебюджетные источники

184,9

23,3

38,4

57,9

65,3

-

-

строительство студенческого общежития в г. Новосибирске

813,7

-

-

49

257

152,5

355,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

404,3

-

-

25,1

99,3

69,8

210,1

внебюджетные источники

409,4

-

-

23,9

157,7

82,7

145,1

строительство пристройки к лабораторному корпусу университета в г. Новосибирске

(федеральный бюджет)

551,2

-

-

30,8

268,6

123,2

128,6

Развитие материальной базы Омского государственного университета путей сообщения - всего

2086,8

117,2

349,7

550,8

623,6

403,7

41,8

в том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1460,8

82

244,8

385,6

436,5

282,6

29,3

внебюджетные источники

626

35,2

104,9

165,2

187,1

121,1

12,5

в том числе по объектам:

 

 

 

 

 

 

 

строительство производственных мастерских университета в г. Омске

405,9

-

18,2

45

160

182,7

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

284,2

-

12,8

31,5

112

127,9

-

внебюджетные источники

121,7

-

5,4

13,5

48

54,8

-

строительство учебно-производственного центра инновационных технологий университета в г. Омске

1120,1

97,3

140

300

320

221

41,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

787,7

71,7

98

210

224

154,7

29,3

внебюджетные источники

332,4

25,6

42

90

96

66,3

12,5

строительство учебно-производственного центра на базе Омского техникума железнодорожного транспорта

316

19,9

180,3

115,8

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

217,6

10,3

126,2

81,1

-

-

-

внебюджетные источники

98,4

9,6

54,1

34,7

-

-

-

строительство учебного научно-инновационного комплекса Тайгинского института железнодорожного транспорта

244,8

-

11,2

90

143,6

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

171,3

-

7,8

63

100,5

-

-

внебюджетные источники

73,5

-

3,4

27

43,1

-

-

Развитие материальной базы Иркутского государственного университета путей сообщения - всего

2737,9

150,1

787,7

954,3

309,7

383,9

152,2

в том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1916,5

105,1

551,4

668

216,8

268,7

106,5

внебюджетные источники

821,4

45

236,3

286,3

92,9

115,2

45,7

в том числе по объектам:

 

 

 

 

 

 

 

строительство малосемейного общежития в г. Иркутске

(внебюджетные источники)

257

22

113,4

121,6

-

-

-

строительство научно-технической библиотеки в г. Иркутске

562,2

-

-

-

26,1

383,9

152,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

393,5

-

-

-

18,3

268,7

106,5

внебюджетные источники

168,7

-

-

-

7,8

115,2

45,7

строительство учебного корпуса Забайкальского института железнодорожного транспорта в г. Чите

163,7

-

8,7

75

80

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

114,6

-

6,1

52,5

56

-

-

внебюджетные источники

49,1

-

2,6

22,5

24

-

-

строительство учебно-производственного комплекса Красноярского института железнодорожного транспорта

528,1

34,6

126,8

163,1

203,6

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

389,7

24,2

88,8

134,2

142,5

-

-

внебюджетные источники

138,4

10,4

38

28,9

61,1

-

-

реконструкция учебного корпуса Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта

1002,6

82,6

480

440

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

946,8

77,8

432,7

436,3

-

-

-

внебюджетные источники

55,8

4,8

47,3

3,7

-

-

-

реконструкция учебного корпуса Читинского техникума железнодорожного транспорта (федеральный бюджет)

71,9

3,1

23,8

45

-

-

-

строительство студенческого общежития Читинского техникума железнодорожного транспорта

(внебюджетные источники)

152,4

7,8

35

109,6

-

-

-

Развитие материальной базы Дальневосточного государственного университета путей сообщения - всего

1244,8

53,2

124,3

185,5

265,8

295,9

320,1

в том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

871,3

37,2

87

129,8

186,1

207,1

224,1

внебюджетные источники

373,5

16

37,3

55,7

79,7

88,8

96

в том числе по объектам:

 

 

 

 

 

 

 

строительство учебно-спортивного корпуса в г. Хабаровске

304,9

53,2

124,3

127,4

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

251,6

37,2

87

127,4

-

-

-

внебюджетные источники

53,3

16

37,3

-

-

-

-

строительство малосемейного общежития для преподавателей университета в г. Хабаровске

939,9

-

-

58,1

265,8

295,9

320,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

619,7

-

-

2,4

186,1

207,1

224,1

внебюджетные источники

320,2

-

-

55,7

79,7

88,8

96

 

III. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

 

Всего по подпрограмме

6130

915,6

958,2

999,3

1040,5

1085,4

1131

в том числе по источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

130

15,6

18,2

19,3

20,5

25,4

31

внебюджетные источники

6000

900

940

980

1020

1060

1100

в том числе по направлениям финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

исследование рынка транспортных услуг железнодорожного транспорта - всего

608,4

91,1

95,2

99,4

103,5

107,6

111,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

8,4

1,1

1,2

1,4

1,5

1,6

1,6

внебюджетные источники

600

90

94

98

102

106

110

внедрение ресурсосберегающих технологий (внебюджетные источники)

3000

450

470

490

510

530

550

создание перспективных технических средств и технологий для формирования полигонов движения тяжеловесных поездов

(внебюджетные источники)

660

99

103,4

107,8

112,2

116,6

121

развитие локомотиво- и вагоностроения (внебюджетные источники)

540

81

84,6

88,2

91,8

95,4

99

создание перспективных технических средств и технологий для скоростного и высокоскоростного движения

(внебюджетные источники)

480

72

75,2

78,4

81,6

84,8

88

научное обеспечение мониторинга хода реализации подпрограммы "Железнодорожный транспорт"

(федеральный бюджет)

9,7

1,2

1,2

1,7

1,8

1,9

1,9

разработка методических рекомендаций по определению эффективности инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте (федеральный бюджет)

26

4,7

7

-

-

4,5

9,8

исследование перспектив строительства новых железнодорожных линий, имеющих общегосударственное значение (федеральный бюджет)

24,8

2,8

2,9

4,5

4,8

4,8

5

разработка современных методов оптимизации развития сети железных дорог на долгосрочную перспективу (федеральный бюджет)

12,4

1,3

1,4

2,3

2,4

2,5

2,5

исследование перспектив применения новых видов железнодорожного транспорта (федеральный бюджет)

17,7

1

1

3,6

4

4

4,1

исследование проблем обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте - всего

731,6

109,3

114,1

119,7

124,7

129,5

134,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

11,6

1,3

1,3

2,1

2,3

2,3

2,3

внебюджетные источники

720

108

112,8

117,6

122,4

127,2

132

исследование проблем совершенствования государственной системы подготовки специалистов железнодорожного транспорта (федеральный бюджет)

8,4

1

1

1,6

1,6

1,6

1,6

научное обеспечение технического регулирования на железнодорожном транспорте (федеральный бюджет)

11

1,2

1,2

2,1

2,1

2,2

2,2

 

IV. Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета

 

Всего по подпрограмме

380000

38570

50250

58580

68300

77940

86360

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

379870

38554,4

50231,8

58560,7

68279,5

77914,6

86329

НИОКР

130

15,6

18,2

19,3

20,5

25,4

31

 

_____________________________

* За счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на грузовые железнодорожные перевозки.

 

Приложение N 4
к подпрограмме "Железнодорожный транспорт"

 

Расчет показателей эффективности подпрограммы "Железнодорожный транспорт"

 

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

2010 - 2040 годы - всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 - 2040 годы

Общественная эффективность

Доход 

78620,1

-

161,5

377,6

634,1

925,3

1240,8

75280,8

Расход 

6268,2

717,8

924,7

1056

1153,4

1196,4

1219,9

-

Чистый доход 

72351,9

-717,8

-763,2

-678,4

-519,3

-271,1

20,9

75280,8

Чистый дисконтированный доход 

6561,7

-717,8

-675,4

-531,2

-359,9

-166,1

11,3

9000,8

Коммерческая эффективность

Доход 

52128,7

-

107,3

250,5

420,3

613,2

822,5

49914,9

Расход 

6234,4

715

919

1048,8

1146,1

1190,4

1215,1

-

Чистый доход 

45894,3

-715

-811,7

-798,3

-725,8

-577,2

-392,6

49914,9

Чистый дисконтированный доход 

2839,5

-715

-718,4

-625,1

-503

-353,8

-213,2

5968

Бюджетная эффективность

Доход 

23849,1

179,4

284,3

387,5

494,5

598,2

703,7

21201,5

Расход 

565,9

56,1

81,2

92,4

106,9

113,6

115,7

-

Чистый доход 

23283,2

123,3

203,1

295,1

387,6

484,6

588

21201,5

Чистый дисконтированный доход 

4078,1

123,3

179,8

231

268,6

297

319,3

2659,1

 

Подпрограмма
"Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

 

Паспорт подпрограммы "Автомобильные дороги"

 

Наименование подпрограммы

-

подпрограмма "Автомобильные дороги"

Дата принятия решения о разработке подпрограммы

-

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. N 781-р

Государственный заказчик подпрограммы

-

Федеральное дорожное агентство

Государственный заказчик - координатор подпрограммы

-

Министерство транспорта Российской Федерации

Основные разработчики подпрограммы

 

закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры"

Цели и задачи подпрограммы

-

целями подпрограммы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Задачами подпрограммы являются:

увеличение протяженности автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям;

создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения;

увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров;

повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения;

обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог федерального значения

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

в 2015 году:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 48,56 процента, или 27,18 тыс. км;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, составит 34,72 процента, или 19,43 тыс. км;

прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения по пропускной способности, составит 6,21 тыс. км;

прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, составит 2,3 тыс. единиц;

количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения составит 1,1 единицы на 1 тыс. автотранспортных средств

Срок реализации подпрограммы

-

2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 4341,93 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), из них:

капитальные вложения - 4323,81 млрд. рублей;

финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - 6,49 млрд. рублей;

финансирование прочих нужд - 11,63 млрд. рублей.

Источниками финансирования капитальных вложений являются:

федеральный бюджет - 3236,83 млрд. рублей, из них субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации - 440 млрд. рублей;

бюджеты субъектов Российской Федерации - 394,88 млрд. рублей;

внебюджетные источники - 692,103 млрд. рублей.

Источниками финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ являются:

федеральный бюджет - 4,54 млрд. рублей; внебюджетные источники - 1,95 млрд. рублей.

Источником финансирования расходов на прочие нужды является федеральный бюджет - 11,63 млрд. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

-

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения увеличится за 2010 - 2015 годы на 1,99 тыс. км и составит 55,98 тыс. км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения высших (I и II) категорий увеличится на 4,7 тыс. км и составит 30,52 тыс. км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения с капитальным типом покрытия увеличится на 3,71 тыс. км и достигнет 55,45 тыс. км.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения увеличится с 0,37 км до 0,41 км на 1000 человек населения.

Общественная эффективность подпрограммы составит 4780,5 млрд. рублей, внутренняя норма доходности - 30,3 процента. Срок окупаемости подпрограммы составит 12,3 года с момента начала ее реализации

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

 

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Российской Федерации. Они связывают обширную территорию страны, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов и во многом определяют возможности развития регионов, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и расширения международной торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 947,3 тыс. км, в том числе федерального значения - 50,1 тыс. километров.

В 2006 году на автомобильном транспорте перевезено 6,8 млрд. тонн грузов, из которых около 73 процентов выполняется автомобилями предприятий отраслей экономики для собственных нужд. Объем услуг по коммерческим перевозкам в 2006 году составил 1,8 млрд. тонн. Объем перевозок пассажиров автобусным и легковым автомобильным транспортом в 2006 году достиг 27,7 млрд. человек.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2015 году увеличится до 10,5 млрд. тонн. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2015 году увеличится до 35,8 млрд. человек.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах федерального значения к 2015 году на 40 - 50 процентов по сравнению с 2006 годом.

Около 50 процентов общего объема перевозок по автомобильным дорогам федерального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок и снижению безопасности движения.

Конфигурация сети автомобильных дорог федерального значения имеет ярко выраженную радиальную структуру, ориентированную на столицу Российской Федерации - г. Москву, с недостаточным числом соединительных и хордовых дорог, что вызывает перепробег автомобильного транспорта, увеличение себестоимости перевозок и повышение уровня перегрузки автомобильных дорог движением.

Основная доля автомобильных дорог федерального значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, только 8 процентов их общей протяженности имеют многополосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных большегрузных транспортных средств.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог федерального значения и мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

По состоянию на 1 января 2008 г. 19 процентов мостовых сооружений на сети автомобильных дорог федерального значения находятся в неудовлетворительном состоянии, в том числе на 148 сооружениях состояние не может быть доведено до нормативных требований путем проведения капитального ремонта (далее - ремонтонепригодные мосты).

Автомобильные дороги федерального значения на значительном протяжении проходят по территории городов и других населенных пунктов, что приводит к снижению скорости движения транспортных потоков и росту численности дорожно-транспортных происшествий.

Низкий уровень обеспеченности Сибири, Дальнего Востока, северных территорий европейской части России автомобильными дорогами не позволяет в полной мере осваивать ресурсы этих регионов.

Около 76 процентов протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

Более половины автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия. На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, проживает 1960 тыс. человек, около 40 тыс. населенных пунктов не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования.

Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. Российская Федерация в 2 - 3 раза отстает от развитых стран мира по протяженности и плотности дорожной сети.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения страны и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Российской Федерации.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется строительство новых автомагистралей, крупных мостовых переходов и обходов городов, реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию и обеспечение автодорожных подъездов к сельским населенным пунктам, имеющим перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием.

При подготовке подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" (далее - подпрограмма) были проанализированы и сравнивались 2 варианта решения указанных проблем. При 1-м варианте предусматривалась самостоятельная реализация отдельных проектов. При 2-м варианте решение проблем рассматривалось с применением программно-целевого метода, позволяющего обеспечить оптимальное решение задач с координацией усилий организаций, частных инвесторов и государства. Предпочтение было отдано 2-му варианту.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы сопряжена со следующими рисками:

ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

снижение интереса инвесторов к вложению средств в автомобильные дороги общего пользования из-за нерешенности вопросов совместного финансирования инфраструктурных инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников, обеспечение гарантий минимального дохода инвесторов при недостижении запланированных объемов движения по платной автомобильной дороге, а также проблемы нормативно-правового характера в сфере имущественных отношений и резервирования земельных участков для строительства автомобильных дорог, концессионных соглашений, вызывающие задержку привлечения и уменьшение объемов внебюджетных средств для финансирования автомобильных дорог общего пользования, а также снижение темпов проведения дорожных работ;

превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, приводящие к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов и подрядных организаций, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности дорожного хозяйства;

задержка завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с утвержденными нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации подпрограммы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в подпрограмме величин показателей;

задержка выполнения ранее принятых решений Правительства Российской Федерации о реализации инвестиционных проектов строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 15 - км 58 и нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и внебюджетных источников на основе концессионных соглашений, что не позволит в период реализации подпрограммы снять перегрузку с соответствующих участков сети автомобильных дорог федерального значения и достичь запланированных в подпрограмме величин показателей.

 

II. Основные цели и задачи, срок реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели

 

Целями подпрограммы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, и строительства обходов населенных пунктов.

Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения. Это позволит обеспечить автомобильное сообщение с районами освоения новых территорий и сельскими населенными пунктами, вывести транзитные транспортные потоки из городов за счет строительства обходных магистралей и повысить эффективность межрегиональных связей, что будет способствовать ускорению социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и улучшению автомобильного сообщения в сельской местности.

Для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного потенциала страны в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров. Это позволит создать новые экономические центры, расширить площадь территорий Российской Федерации, вовлеченных в активный экономический оборот, увеличить тем самым объем внутреннего рынка, а также обеспечить выполнение положений Европейского соглашения о международных автомагистралях и Межправительственного соглашения по сети азиатских автомобильных дорог.

Мероприятия по повышению конкурентоспособности транспортной системы России будут осуществляться в координации с инвестиционными проектами, реализуемыми на основе применения механизмов государственно-частного партнерства, включенными в перечень инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. N 1708-р, в том числе строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 15 - км 58, нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск, "Западного скоростного диаметра" и Орловского тоннеля в г. Санкт-Петербурге.

Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах федерального значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства. Это позволит также сократить вредное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость функционирования транспортной инфраструктуры.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2010 - 2015 годах.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы приведены в приложении N 1.

 

III. Перечень мероприятий подпрограммы

 

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям (кроме автомобильных дорог, входящих в состав международных транспортных коридоров), предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, строительству и реконструкции обходов городов и других населенных пунктов, строительству пересечений автомобильных дорог и магистральных железных дорог в разных уровнях, реконструкции ремонтонепригодных искусственных сооружений, а также других искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Предусмотрено также включить в сеть автомобильных дорог федерального значения новые автомобильные дороги, соответствующие установленным законодательством Российской Федерации критериям. При этом будет рассматриваться включение в их состав с передачей в федеральную собственность отдельных автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, расположенных в зоне строительства указанных автомобильных дорог, после их строительства и реконструкции, осуществляемых в том числе за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках настоящей подпрограммы.

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых межрегиональных транспортных связей с соседними регионами и внутри регионов - с районными центрами и населенными пунктами.

Реализацию предусмотренных подпрограммой инвестиционных проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения предполагается осуществлять с софинансированием за счет средств федерального бюджета с учетом приоритетности проектов:

обеспечивающих реконструкцию перегруженных движением участков автомобильных дорог, в первую очередь, на автодорожных подходах к крупным населенным пунктам;

направленных на повышение безопасности дорожного движения, устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

предусматривающих строительство автодорожных обходов населенных пунктов;

направленных на строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог, поэтапное завершение создания сети международных и межрегиональных автомобильных дорог, в том числе предусматривающих последующую передачу построенных участков в сеть автомобильных дорог федерального значения;

предусматривающих реконструкцию мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также замену деревянных мостов на капитальные мосты или водопропускные трубы;

направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечение подъездов к особым экономическим зонам;

направленных на строительство подъездов к населенным пунктам в сельскохозяйственных и лесопромышленных районах для обеспечения их круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием с дорожной сетью общего пользования;

направленных на приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог, не находящихся в государственной или муниципальной собственности и соединяющих населенные пункты в сельских и лесных районах, с учетом их принятия в сеть автомобильных дорог общего пользования.

На сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения сроки и очередность реализации мероприятий подпрограммы определяются в координации с задачами, предусмотренными федеральными целевыми программами развития регионов, а также соответствующими программами субъектов Российской Федерации.

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, обеспечивающих связь сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами федерального и регионального (межмуниципального) значения, административными и культурными центрами и связывающих сельские населенные пункты между собой, скоординированы с мероприятиями федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года". За период действия предусматривается обеспечить прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, на 2,3 тыс. единиц. Общая протяженность таких дорог составит около 4,4 тыс. км.

В целях обеспечения скоординированного развития на территории Московского транспортного узла автомобильных дорог федерального и регионального значения и улично-дорожной сети г. Москвы предусмотрено выделение субсидий из федерального бюджета бюджетам г. Москвы и Московской области на строительство следующих объектов:

продолжение в пределах г. Москвы платной скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург - транспортная развязка на пересечении с Московской кольцевой автомобильной дорогой ("Бусиновская развязка") и участок городской магистрали до пересечения с 4-м транспортным кольцом;

продолжение в пределах г. Москвы платной автомобильной магистрали "Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск" - транспортная развязка с ул. Молодогвардейской и северный дублер Кутузовского просп. в направлении района Москва - Сити;

строительство пересечений автомобильных дорог регионального значения с вышеуказанными платными автомобильными дорогами.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, запланированы мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров, направленные:

на строительство автомагистралей и скоростных дорог по направлениям международных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами страны;

на строительство и реконструкцию участков существующих автомобильных дорог, обеспечение их технического состояния требованиям, предъявляемым соответствующими международными соглашениями к международным автомагистралям европейской и азиатской сети автомобильных дорог;

на строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог на подходах к международным автомобильным пунктам пропуска на государственной границе Российской Федерации;

на строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог на подходах к морским и речным портам, аэропортам, а также в крупных транспортных узлах.

В период реализации подпрограммы намечено осуществить строительство и реконструкцию 1,9 тыс. км автомобильных дорог федерального значения, формирующих систему платных автомагистралей и скоростных дорог, в том числе скоростную автомагистраль Москва - Санкт-Петербург, Центральную кольцевую автомобильную дорогу Московской области, участки автомобильной дороги М-4 "Дон" с введением платного проезда от Московской кольцевой автомобильной дороги в Московской обл. до границы Липецкой обл. и Воронежской обл.

Предусмотрено также проведение инженерных изысканий для обоснования создания ряда новых международных автодорожных маршрутов от западных границ Российской Федерации в направлении регионов Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и государств - участников Содружества Независимых Государств.

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения, предусмотрены мероприятия, включающие реконструкцию мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах федерального значения предполагается достигать за счет строительства пешеходных переходов в разных уровнях, устройства барьерного ограждения, освещения участков автомобильных дорог федерального значения, шумозащитных сооружений, подпорных стен, противолавинных галерей, других специальных защитных и укрепительных сооружений.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрена разработка комплексных схем обустройства автомобильных дорог федерального значения объектами дорожного сервиса, площадками отдыха для участников движения и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Подпрограммой предусматриваются мероприятия по созданию интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков, основанных на применении современных технических средств, телекоммуникационных и информационных технологий и системы Глонасс. Эти системы включают автоматизированный и централизованный сбор, передачу и обработку информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры, обмен этой информацией, доведение ее до сведения участников транспортного процесса в целях оптимизации транспортной и дорожно-эксплуатационной деятельности. В целях обеспечения данных этих систем актуальной детальной информацией предусматриваются работы по лазерному и космическому сканированию конфигурации дорожной сети и других элементов транспортной инфраструктуры и придорожной полосы автомобильных дорог федерального значения.

В указанном комплексе мероприятий на сети автомобильных дорог федерального значения предполагается создание единой автоматизированной системы метеорологического обеспечения, мониторинга условий движения, диспетчерского и автоматизированного управления движением с применением дистанционно управляемых знаков и табло переменной информации. Такая система будет включать:

устройство метеоцентров;

создание центров мониторинга движения с пунктами дорожного видеоконтроля;

устройство пунктов дорожного метеоконтроля и оценки состояния проезжей части;

устройство автоматизированных пунктов учета интенсивности движения и состава транспортных потоков;

устройство дорожных управляемых знаков и табло с переменной информацией;

устройство терминалов и средств связи, обеспечивающих выход в сеть общего пользования и в системы специальной, аварийно-вызывной и производственно-технологической связи.

Для выполнения контроля и надзора в области дорожного хозяйства подпрограммой предусмотрены мероприятия по реконструкции и созданию пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения, в том числе на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, с внедрением комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки, приобретение передвижных специализированных лабораторий, измерительных приборов и оборудования для контрольно-надзорной деятельности в области дорожного хозяйства.

Создание новых и реконструкция существующих пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения позволит осуществлять полный контроль за движением большегрузного автомобильного транспорта, имеющего сверхнормативные параметры, обеспечивать определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами при международных перевозках, а также взыскивать с перевозчиков штрафные санкции за указанные нарушения.

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам федерального значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

Приобретение передвижных специализированных лабораторий, измерительных приборов и оборудования улучшит качество контрольно-надзорной деятельности и повысит эффективность использования бюджетных средств в дорожном хозяйстве.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы приведено в приложении N 2.

Перечень предусмотренных в подпрограмме мероприятий и инвестиционных проектов приведен в приложении N 3.

Подпрограммой предусмотрены мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению по направлениям поисковых, фундаментальных и прикладных научных исследований и опытно-конструкторских разработок.

В части, касающейся поисковых и фундаментальных исследований, предполагается осуществление научно-исследовательских работ, направленных:

на совершенствование теоретических основ и расчетных методов повышения надежности и долговечности дорожных конструкций и конструкций искусственных сооружений;

на совершенствование эксплуатации автомобильных дорог, экономики дорожного хозяйства и проектирования автомобильных дорог;

на разработку предложений по совершенствованию системы финансирования дорожного хозяйства и поиску новых источников его финансирования;

на создание принципиально новых материалов, конструкций и технологий, включая высокие технологии и технологии двойного назначения, конкурентоспособных на мировом рынке.

В части, касающейся прикладных научно-исследовательских работ, предполагается осуществление научного обеспечения совершенствования нормативной правовой базы, дорожных технологий, создания новых видов конструкций и материалов, обеспечивающих увеличение межремонтных сроков службы автомобильных дорог и дорожных сооружений, повышения качества нефтяного дорожного битума и асфальтобетона в целях увеличения долговечности дорожных конструкций, безопасности дорожного движения и транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, совершенствования мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и реализации мероприятий подпрограммы, совершенствования создания автоматизированных банков дорожных данных, разработки компьютерных методов автоматизированного планирования дорожных работ и других мероприятий подпрограммы, программ и схем развития сети автомобильных дорог Российской Федерации, в том числе в составе международных транспортных коридоров, а также разработки научно-технических программ развития дорожного хозяйства и использования механизмов государственно-частного партнерства. Предусматривается осуществление научно-исследовательских работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве, связанных с совершенствованием основных технических и экологических требований, обеспечивающих высокие потребительские свойства автомобильных дорог, надежность и долговечность дорожных конструкций, работоспособность дорожной сети, безопасность участников движения, а также стимулирующих внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий при выполнении дорожных работ.

В части, касающейся опытно-конструкторских работ, намечены совершенствование и разработка нового оборудования для диагностики транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и приборов для лабораторного контроля за качеством работ по строительству, ремонту и содержанию дорог и мостов в целях повышения достоверности информации и качества указанных работ.

Подпрограммой предусматривается также создание, оснащение и эксплуатация 4 наблюдательных полигонов (стационарных пунктов наблюдения) с целью исследования работоспособности и сроков службы дорожных конструкций.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования федерального значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач государственного заказчика подпрограммы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации подпрограммы, оплату услуг инвестиционных консультантов, привлекаемых в установленном порядке для проведения экспертизы инвестиционных проектов, осуществление которых намечено с применением механизмов государственно-частного партнерства с государственной поддержкой за счет средств федерального бюджета, в том числе Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Основой эффективной реализации мероприятий подпрограммы является точность и своевременность информационного обеспечения всех ее участников. Основными задачами мероприятия по информационному обеспечению являются:

создание и поддержание единого информационного пространства в целях надежного управления дорожным хозяйством и эффективного контроля за деятельностью дорожных организаций и предприятий, привлеченных к выполнению мероприятий подпрограммы, а также повышения качества обслуживания пользователей дорог, в том числе за счет выполнения работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог федерального значения и искусственных сооружений на них;

обеспечение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и дорожных организаций необходимой информацией по реализации мероприятий подпрограммы;

информирование населения о ходе выполнения подпрограммы и ее итогах, а также разъяснение ее целей и задач;

информационная поддержка инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, а также передового опыта в целях снижения затрат на дорожные работы.

В соответствии с мероприятием по информационному обеспечению дорожного хозяйства предусматривается совершенствование единой отраслевой автоматизированной информационной системы с внедрением в подведомственных федеральных государственных учреждениях современных информационных систем поддержки управления проектами и формирования управленческой отчетности, а также с формированием информационно-аналитической системы, включающей в себя подсистемы получения информации, отраслевые базы данных, подсистемы обработки и передачи информации. На важнейших федеральных автомобильных дорогах, входящих в состав международных транспортных коридоров, предполагается осуществление создания и развития отраслевой системы связи и информатизации с использованием современных технологий. Такая система предназначена для обеспечения всех федеральных органов управления дорожным хозяйством информационными и телекоммуникационными ресурсами, необходимыми для эффективного выполнения возложенных на них задач по выполнению мероприятий подпрограммы, а также комплексной централизованной координации их деятельности.

Для информационного обеспечения дорожного хозяйства предусматривается совершенствование системы мониторинга, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, развитие системы мониторинга объемов движения и структуры транспортных потоков на автомобильных дорогах, а также совершенствование мониторинга результатов реализации подпрограммы, включая сбор показателей, характеризующих состояние дорожной сети, дорожно-транспортные происшествия из-за сопутствующих дорожных условий, объемы выполнения и финансирования дорожных работ, использование полосы отвода и другие показатели.

Подпрограммой планируется создание и поддержка отраслевых информационных баз данных и мониторинг тенденций развития автодорожного комплекса. Предусмотрены меры по обмену опытом, сбору и распространению информации о новых дорожных технологиях, по организации выставок, конференций и семинаров по вопросам реализации мероприятий подпрограммы, а также по изданию и распространению информационной периодической и нормативно-технической литературы, атласов и справочников для нужд дорожного хозяйства и пользователей автомобильными дорогами.

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог федерального значения в подпрограмме предусмотрены мероприятия, необходимые для выполнения предусмотренных законодательством Российской Федерации действий по ограничению движения транспортных средств, которые превышают установленные законодательством Российской Федерации весовые и габаритные параметры, а также по ограничению движения транспортных средств в период неблагоприятных сезонно-климатических условий. Эти мероприятия включают изготовление, оформление и выдачу специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также пропусков в период временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

В составе мероприятий по правовому обеспечению дорожного хозяйства предусмотрены осуществление и методическое обеспечение правоприменительной практики в отношении задач подпрограммы на всех этапах ее реализации, комплекс практических мероприятий судебно-арбитражного правоприменения с целью защиты государственных интересов при осуществлении функций государственного заказчика подпрограммы и исполнении государственных контрактов и иных договоров, совершенствование правоприменительных процедур размещения государственного заказа, а также юридическая защита государственных капитальных вложений и финансовых процессов при выполнении мероприятий подпрограммы. Кроме того, в рамках этих мероприятий предусмотрены организация юридического сопровождения процессов управления имуществом и организациями дорожного хозяйства, заключения и исполнения государственных контрактов, а также осуществление судебной и внесудебной защиты государственных интересов организаций дорожного хозяйства, связанных с выполнением мероприятий подпрограммы.

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в 2010 - 2015 годах составит 4341,93 млрд. рублей, в том числе за счет:

средств федерального бюджета - 3253 млрд. рублей;

средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 394,88 млрд. рублей;

внебюджетных источников - 694,05 млрд. рублей.

Общая сумма инвестиций составит 4323,81 млрд. рублей, в том числе за счет:

средств федерального бюджета - 3236,83 млрд. рублей;

средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 394,88 млрд. рублей;

внебюджетных источников - 692,103 млрд. рублей.

Подпрограммой предусмотрены расходы на прочие нужды в размере 11,63 млрд. рублей и расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в размере 6,49 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4,54 млрд. рублей и внебюджетных источников - 1,95 млрд. рублей.

Расходы на предоставление за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения составят 440 млрд. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.

Строительство платных автомобильных магистралей и скоростных автомобильных дорог намечается осуществлять с привлечением внебюджетных средств на основе применения механизма государственно-частного партнерства, в том числе на концессионной основе.

 

V. Механизм реализации подпрограммы

 

Управление ходом реализации подпрограммы осуществляет государственный заказчик подпрограммы - Федеральное дорожное агентство.

Основными целями управления реализацией подпрограммы являются:

обеспечение эффективного целевого использования средств, включая средства государственной поддержки, в соответствии с определенными приоритетами;

осуществление контроля при реализации инвестиционных проектов и передача в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено.

Предполагается, что мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы и публикация отчетов в открытых источниках в установленные сроки будут осуществляться федеральным государственным учреждением "Информационно-аналитический центр Федерального дорожного агентства". Дополнительных средств из федерального бюджета на содержание этого федерального государственного учреждения в связи с выполнением указанных задач не потребуется.

Для обеспечения финансирования мероприятий по научно-техническому и инновационному обеспечению предусмотрено создание внебюджетного фонда финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства (далее - фонд). Предполагается, что фонд будет образован в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Направления и тематика научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также объем внебюджетных средств, направляемых на указанные разработки из средств фонда, будут определены программами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ежегодно принимаемыми в соответствии с положением о фонде, утвержденным в установленном порядке.

Распределение объемов финансирования, приведенных в приложении N 3 к настоящей подпрограмме, по этапам и объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог осуществляется государственным заказчиком - координатором подпрограммы по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации на основании представления государственного заказчика подпрограммы. Такое распределение станет основанием для заключения государственного контракта на весь срок строительства объекта.

Государственный заказчик подпрограммы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Предполагается, что на уровне субъектов Российской Федерации обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на это высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Отбор организаций - исполнителей подпрограммы осуществляется на конкурсной основе.

Предоставление средств федерального бюджета на осуществление строительства и реконструкции объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, предусматривается осуществлять в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных в подпрограмме, в соответствии с методикой расчета размера межбюджетных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, предусмотренных подпрограммой, условиями и порядком их предоставления, которая приведена в приложении N 4. В составе указанных субсидий предусмотрено выделение средств на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, распределение которых между субъектами Российской Федерации приведено в приложении N 5.

 

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы

 

Оценка эффективности подпрограммы осуществлена на основе определения эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в сфере деятельности транспорта (далее - транспортный эффект), а также внетранспортного эффекта.

Транспортный эффект отражает прямые выгоды для лиц, пользующихся автомобильными дорогами, получаемые в результате улучшения дорожных условий. Этот эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий и повышение комфортности движения и удобств в пути следования. Этот эффект в стоимостном выражении определяется исходя из изменения показателей себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, а также стоимостной оценки экономии времени поездки и ресурсов за счет ускорения оборачиваемости автомобилей.

Внетранспортный эффект определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог федерального и регионального (межмуниципального) значения на социально-экономическое развитие страны и экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-экономических результатов модернизации и развития сети автомобильных дорог федерального и регионального (межмуниципального) значения относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

создание новых рабочих мест;

сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность подпрограммы рассчитана как совокупный транспортный и внетранспортный эффект с учетом последствий реализации подпрограммы не только для участников дорожного движения, но и для населения и хозяйственного комплекса страны в целом.

Показатели эффективности подпрограммы рассчитаны исходя из рекомендуемой ставки дисконта, составляющей 13 процентов. Расчетный период для оценки эффективности реализации подпрограммы принят до 2040 года.

Расчеты показателей эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении N 6. Они выполнены в соответствии с единым методическим подходом, изложенным в разделе "Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы". Общественная эффективность реализации подпрограммы в виде чистого дисконтированного дохода составит 4780,5 млрд. рублей, внутренняя норма доходности - 30 процентов. Срок окупаемости подпрограммы составит 12,5 года с момента начала ее реализации.

За период реализации подпрограммы в учреждениях и предприятиях дорожного хозяйства будет создано дополнительно 80 тыс. новых рабочих мест, а в сопутствующих отраслях, связанных с производством дорожно-строительных материалов, дорожных машин и оборудования, и других отраслях - около 168 тыс. новых рабочих мест.

Для проектов строительства платных автомобильных дорог, включенных в подпрограмму, рассчитана коммерческая и бюджетная эффективность на основе методики, применяемой при оценке эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Реализация подпрограммы в части, касающейся строительства платных дорожных объектов, соответствует следующим критериям коммерческой (финансовой) эффективности:

значение показателя чистой приведенной стоимости, рассчитанного с учетом использования государственной поддержки, положительно и составляет 376,9 млрд. рублей;

внутренняя норма доходности, рассчитанная с учетом использования государственной поддержки, превышает средневзвешенную стоимость капитала и составляет 22,7 процента;

удельная финансовая эффективность составляет 0,42;

окупаемость инвестиций обеспечивается в течение 17 лет с учетом стоимости капитала во времени.

Реализация подпрограммы в части, касающейся строительства платных автомобильных дорог, также соответствует критериям бюджетной эффективности, так как значение индекса бюджетной эффективности превышает нормативное значение, равное 1, и составляет 1,276.

Предполагается, что последовательная реализация мероприятий подпрограммы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приводит к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки в целом по стране на 3 - 4 процента. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики Российской Федерации.

 

Приложение N 1
к подпрограмме "Автомобильные дороги"

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы "Автомобильные дороги"*

 

(по состоянию на конец года)

 

 

Единица измерения

2009 год

2010 - 2015 годы

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

I. Целевые индикаторы

 

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

км

21 379

-

21 574

22 187

22 819

24 082

25 610

27 180

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

-

10 907

11 533

12 247

13 013

13 820

14 630

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

-"-

 

-

-

10 667

10 654

10 572

11 069

11 790

12 550

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

процентов общей протяженности автомобильных дорог федерального значения

39,6

-

39,66

40,58

41,54

43,59

46,07

48,56

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров

процентов общей протяженности автомобильных дорог федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров

-

-

39,05

41,07

43,24

45,48

47,76

50

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

-

40,31

40,06

39,72

41,56

44,23

46,98

3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки

км

14 898

-

15 966

16 820

17 619

18 300

18 892

19 434

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

-

8 337

8 977

9 407

9 745

10 015

10 312

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

-

7 629

7 843

8 212

8 555

8 877

9 122

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки

процентов общей протяженности автомобильных дорог федерального значения

27,6

-

29,35

30,76

32,07

33,13

33,98

34,72

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров

процентов общей протяженности автомобильных дорог федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров

-

-

29,85

31,96

33,21

34,06

34,61

35,24

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

-

28,83

29,49

30,85

32,12

33,3

34,15

5. Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности, - всего

км

-

6 209

800

981

965

1 068

1 160

1 235

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

3 989

394

458

713

779

841

804

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров

-"-

-

2 220

406

523

252

289

319

431

6. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году

единиц

-

2 309

460

450

450

300

290

359

7. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий

единиц / 1000 автомобилей

 

-

-

1,371

1,33

1,29

1,24

1,18

1,1

8. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий, в отчетном году

-"-

 

-

-

0,087

0,041

0,04

0,05

0,06

0,08

 

II. Целевые показатели

 

9. Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения - всего

км

675

7 973

1 059

1 190

1 224

1 374

1 507

1 619

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство и реконструкция бесплатных автомобильных дорог федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров, - всего

-"-

-

3 530

400

467

703

673

677

610

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

-"-

-

724

82

96

144

138

139

125

реконструкция

-"-

-

2 806

318

371

559

535

538

485

строительство и реконструкция платных автомагистралей и скоростных дорог федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров, - всего

-"-

-

1 915

123

141

249

395

490

517

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

-"-

-

732

47

54

95

151

187

198

реконструкция

-"-

-

1 183

76

87

154

244

303

319

строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров, - всего

-"-

-

2 528

536

582

272

306

340

492

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

-"-

-

308

130

59

20

17

21

61

реконструкция

-"-

-

2220

406

523

252

289

319

431

10. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование, - всего

-"-

-

10019

2322

1952

1942

1250

1188

1365

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

-"-

-

4136

792

844

845

546

523

586

реконструкция

-"-

-

5883

1530

1108

1097

704

665

779

 

_____________________________

* Периодичность мониторинга - годовая.

** Величины важнейших целевых индикаторов и показателей подпрограммы требуют уточнения с учетом сроков включения новых автомобильных дорог в перечень автомобильных дорог федерального значения и проведения диагностики их транспортно-эксплуатационного состояния.

 

Приложение N 2
к подпрограмме "Автомобильные дороги"

 

Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы

 

1. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест)

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 97 км (560 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги в пределах Московского транспортного узла на км 33 - км 114, строительство подъездов к строящейся соединительной дороге от км 33 дороги М-1 "Беларусь" до Московской кольцевой автомобильной дороги, строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 382 и путепровода на км 291

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015 году, составит 97 км (22 процента общей протяженности автомобильной дороги)

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 64891 млн. рублей

 

2. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь)

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 155 км (428 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках км 21 - 83, км 123 - км 242, км 418 - км 422, км 484 - км 489, реконструкция путепроводных переходов через железную дорогу на км 261 и автомобильную дорогу на км 535 + 072, реконструкция мостовых переходов через р. Фатеж на км 478 + 582 и р. Обоянка на км 589  + 530, строительство обхода г. Фатежа протяженностью около 11 км

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 155 км (23 процента общей протяженности автомобильной дороги)

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 50371 млн. рублей

 

3. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 51 км (554 погонных метра искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 51 - км 107, км 172 - км 194, а также подъезда к г. Брянску на участке км 107 - км 116

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 51 км (10 процентов общей протяженности автомобильной дороги)

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 18453 млн. рублей

 

 

4. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска

 

Описание

-

строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков автомобильной дороги общей протяженностью 1521 км (19868 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам,

в том числе строительство и реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе участков автомобильной дороги

км 21 - км 414,7, км 544 - км 700, км 947,5 -

км 1197, обхода г. Новороссийска, а также реконструкция участков существующей дороги км 492 - км 517, км 544 - 556, км 595 - км 700, км 740 - км 925, км 1019 + 000 - км 1062, км 1156 - км 1185, км 1195 - км 1197, км 1207 - км 1240, км 1265 - км 1319, км 1358 - км 1383 + 036, км 1386 - км 1401, км 1413 - км 1444, км 1496 - км 1499, км 1540 - км 1543, реконструкция подъезда к г. Краснодару на км 5 - км 18 со строительством транспортной развязки и путепровода через железную дорогу

Цели и основная задача

-

цели - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны, а также обеспечение скоростной связи субъектов Центрального федерального округа с Южным федеральным округом, портами и курортной зоной Азово-Черноморского побережья;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 1521 км (100 процентов общей протяженности автомобильной дороги)

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 884057 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 605742 млн. рублей, внебюджетных источников - 278315 млн. рублей

 

5. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 1155 км (8017 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках Московская кольцевая автомобильная дорога - км 37, Московское малое кольцо - Непецино, км 202 - км 222, км 241 - км 246, км 248 - км 259, км 465 - км 486, км 486 - км 510, км 510 - км 533, км 533 - км 555, км 634 - км 645 с мостом через р. Сура, км 814 - км 835, км 940 - км 951, км 1194 - км 1412, км 1428 - км 1454, км 1480 - км 1829, строительство железнодорожного путепровода и транспортной развязки в разных уровнях на км 403, реконструкция моста через р. Серганька на км 499  + 647, реконструкция подъезда к г. Саранску на участках км 22 - км 16, км 83 - км 106, км 144 - км 154, км 162 - км 185, а также обхода г. Краснослободска, реконструкция подъезда к г. Ульяновску

на участке км 213 - км 233, реконструкция подъезда к г. Оренбургу на участках мостового перехода через р. Черная на км 29, км 93 - км 126, реконструкция подъезда к г. Екатеринбургу на участках км 65 - км 121 и путепровода через автомобильную дорогу на км 161, обводной автодороги г. Самары

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 900 км (49 процентов общей протяженности автомобильной дороги)

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 203189 млн. рублей

 

6. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 86 км (77 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках км 117 - км 185, км 409 - км 423

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 86 км

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 16780 млн. рублей

 

7. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 668 км (4052 погонных метра искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе реконструкция и строительство (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках км 16 - км 53, км 57 - км 170, км 210 - км 222, км 252 - км 254, км 432 - км 494, км 524 - км 528, км 564 - км 580, км 585 - км 623, км 637 - км 643, км 651 - км 663, км 669 - км 678, км 680 - км 714, км 722 - км 735, км 840 - км 859, км 933 - км 941, км 957 - км 970, км 1193 - км 1206, км 1270 - км 1291, км 1311 - км 1322, строительство и реконструкция обходов гг. Владимира (южный обход), Нижнего Новгорода (2-я очередь,1-й пусковой комплекс), Набережные Челны на участке км 1051 - км 1069, строительство и реконструкция мостовых переходов через р. Рпень на км 187 + 644, р. Валаву на км 501 + 477, р. Суру на км 582 + 300 (1-я очередь строительства), р. Вятку на км 976, строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 829 и реконструкция путепровода с подходами на км 53 + 800, реконструкция подъезда к г. Иваново на участке км 177 - км 226

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения по пропускной способности к 2015 году, составит 668 км

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2010 -2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 122203 млн. рублей

 

8. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги протяженностью 44 км (в том числе 700 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков обхода пос. Тарасовки в Московской области, обхода г. Ярославля, км 278 - км 292, км 737- км 755

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 44 км

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 33058 млн. рублей

 

9. Реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу)

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 69 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 17 -

км 83 в пределах Московского транспортного узла, а также реконструкция участка автомобильной дороги на подходе к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации "Бурачки"

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек, увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 69 км

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

реконструкция - 2011 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 33171 млн. рублей

 

10. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург

 

Описание

-

строительство скоростной автомобильной дороги общей протяженностью 626 км (550 погонных метров искусственных сооружений) по параметрам I технической категории с 4 - 8-полосной проезжей частью, со строительством обходов населенных пунктов с организацией 10-полосного движения на выходе из Москвы, 8-полосного - в Ленинградской обл. и Московской обл., 4-полосного - на территории Тверской обл. и Новгородской обл., которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство скоростной автомобильной дороги, а также строительство транспортной развязки на пересечении с Московским малым кольцом, обеспечивающей присоединение дорожной сети общего пользования к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург, проходящей по территории Московской обл., Тверской обл., Новгородской обл. и Ленинградской обл., формирует скоростной автодорожный маршрут, который будет способствовать развитию системы автомобильных дорог Российской Федерации, входящих в состав международных транспортных коридоров. Автомобильная дорога обеспечит пропускную способность на направлении транспортного коридора

"Север - Юг", существенно снизит транспортные издержки и повысит безопасность движения на автодорожном маршруте, входящем в состав международного транспортного коридора N 9, повысит качество жизни населения путем вывода транзитного движения автомобильного транспорта из городов и населенных пунктов, а также обеспечит скоростные связи г. Санкт-Петербурга и г. Москвы с Финляндией и другими странами Европейского союза

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 567499 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 340503 млн. рублей, внебюджетных источников - 226996 млн. рублей

 

11. Строительство участков скоростной автомобильной дороги "Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области"

 

Описание

-

строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской обл. общей протяженностью 520 км с 4 - 8-полосным движением транспорта, расчетной скоростью движения 140 км в час предусматривается по этапам, которые определятся при разработке проектной документации

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги позволит обеспечить обслуживание транспортных потоков в обход центральной части Московского транспортного узла, повысить скорость и безопасность их движения, снизить перегрузку сети автомобильных дорог в пределах Московского транспортного узла и улучшить состояние окружающей среды в пределах Московского транспортного узла

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 469908 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 283116 млн. рублей, внебюджетных источников - 186792 млн. рублей

 

12. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 37 км (286 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 48 - км 80, а также реконструкция участков автомобильной дороги на подходах к многосторонним автомобильным пунктам пропуска на государственной границе Российской Федерации "Брусничное" и "Торфяновка"

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 37 км (25 процентов

общей протяженности автомобильной дороги)

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2011 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2013 -2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 8040 млн. рублей

 

13. Реконструкция автомобильной дороги М-11 "Нарва" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин)

 

Описание

-

реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 95 км (в том числе 93 погонных метра искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) подъезда к морскому порту г. Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово), а также участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации "Ивангород"

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта будет способствовать повышению эффективности функционирования морского порта г. Усть-Луга, повышению безопасности движения и сокращению времени доставки грузов

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2010 - 2014 годы;

реконструкция - 2011 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 10167 млн. рублей

 

14. Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенегу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск")

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 39 км (388 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках км 1009 - км 1075 и км 1590 - км 1592, строительство и реконструкция мостовых переходов через р. Канда-Губа на км 1137  + 995, р. Печенгу на км 1517, р. Широкая Салма на км 1197  + 346

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 39 км

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2012 годы;

реконструкция - 2010 - 2013 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 2440 млн. рублей

 

15. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Белоруссия

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 47 км (1650 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках км 31 - км 56, завершение строительства обхода г. Луги, реконструкция участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации "Лобок"

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 47 км

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2010 -2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 7670 млн. рублей

 

16. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, Кишинев)

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 33 км (372 погонных метра искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 24 - км 59 и км 366 - км 378

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 33 км

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2011 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2012 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 5570 млн. рублей

 

17. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу)

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 38,6 км (172 погонных метра искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) автомобильной дороги на участках км 20 - км 28, км 29 - км 58 + 300, реконструкция участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации "Весело-Вознесенка"

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 38,6 км

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2010 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2011 -2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 5648 млн. рублей

 

18. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси и Баку)

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 17 км (800 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) обхода г. Сочи, III очередь (р. Псахе - пос. Нижняя Хобза), а также транспортных развязок в разных уровнях

Цель и основные задачи

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задачи - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, выполнение программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 991

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 35,7 км

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 43392 млн. рублей

 

19. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку)

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 87 км (1897 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 229 - км 233, км 339 - км 342 (2-я очередь), км 602 - км 622, км 754 - км 764, км 798 - км 805, обхода г. Нальчика (3-й пусковой комплекс) км 0 - км 18, обхода оползневого участка от км 13 до км 16 подъезда к г. Ставрополю, реконструкция участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации "Яраг-Казмаляр"

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта будет способствовать развитию системы международных транспортных коридоров, интеграции в сеть европейских международных автомагистралей, повышению безопасности движения и сокращению времени пребывания в пути грузов и пассажиров

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2010 - 2011 годы;

строительство и реконструкция - 2010 - 2012 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 11554 млн. рублей

 

20. Реконструкция автомобильной дороги М-32 Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан (на Уральск, Актюбинск, Кызыл-Орду, Чимкент)

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 37 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участка км 8 - км 24, а также реконструкция

участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации "Курлин" (Маштаково)

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 37 км

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2010 - 2012 годы;

реконструкция - 2011 - 2013 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 1102 млн. рублей

 

21. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 92 км (860 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 49 - км 77 (2-й этап 1-й очереди строительства северного обхода г. Новосибирска от с. Прокудское до пос. Сокур с мостовым переходом через р. Обь у пос. Красный Яр), км 1161 - км 1165, км 1251 -

км 1261, км 1296 - км 1320, км 1438 - км 1466, обхода г. Иркутска км 0 - км 24, реконструкция участков автомобильной дороги на подходах к многосторонним автомобильным пунктам пропуска на государственной границе Российской Федерации "Петухово" и "Исилькуль"

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта будет способствовать развитию системы международных транспортных коридоров, интеграции в сеть европейских международных автомагистралей, повышению безопасности движения и сокращению времени пребывания в пути грузов и пассажиров

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2013 годы;

строительство и реконструкция - 2010 -2014 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 13713 млн. рублей

 

22. Строительство и реконструкция на автомобильной дороге М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 263 км (4392 погонных метра искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 36 - км 59,

км 93 - км 98, км 105 - км 118, км 141 - км 182, км 209 - км 223, км 240 - км 252, км 290 - км 366, км 376 - км 381, км 663 - км 688, км 733 - км 750, обхода г. Уссурийска км 639 - км 664, реконструкция моста через р. Аван на км 135 + 860, реконструкция путепроводов через железные и автомобильные дороги на км 227, км 258, км 591

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта будет способствовать развитию системы международных транспортных коридоров на территории Российской Федерации, интеграции в азиатскую сеть международных автомобильных дорог, повышению безопасности движения и сокращению времени пребывания в пути грузов и пассажиров

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2010 -2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 27641 млн. рублей

 

 

23. Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Белоруссия (через Рудню, на Витебск)

 

Описание

-

реконструкция участков общей протяженностью 35,476 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 129 - км 154, км 320 - км 330

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта будет способствовать развитию системы международных транспортных коридоров на территории Российской Федерации, интеграции в европейскую сеть международных автомагистралей

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2011 годы;

реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 8765 млн. рублей

 

 

24. Строительство и реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией

 

Описание

-

строительство и реконструкция автомобильной дороги общей протяженностью 24 км, которую предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участка км 100 - км 124

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта будет способствовать развитию системы международных транспортных коридоров на территории Российской Федерации, интеграции в азиатскую сеть международных автомобильных дорог

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2011 - 2014 годы;

строительство и реконструкция -

2013 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 3921 млн. рублей

 

25. Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой (на Вильнюс, Минск, магистраль "Беларусь")

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 41 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 67 - км 69, км 84, обхода г. Черняховска

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта будет способствовать развитию системы международных транспортных коридоров на территории Российской Федерации, интеграции в европейскую сеть международных автомагистралей, повышению безопасности движения и сокращению времени пребывания в пути грузов и пассажиров

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2011 - 2012 годы;

реконструкция - 2011 - 2012 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 7508 млн. рублей

 

26. Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург

 

Описание

-

реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург общей протяженностью 106 км (1591 погонный метр искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 13 - км 21, км 128 -

км 136 и участка г. Пермь - граница Свердловской обл.

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит

106 км (30 процентов общей протяженности автомобильной дороги)

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2010 - 2014 годы;

реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 13927 млн. рублей

 

27. Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень

 

Описание

-

реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 139 км

(622 погонных метра искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 36 - км 94, км 136 - км 279, км 289 - км 294

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 139 км (49 процентов общей протяженности автомобильной дороги)

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2010 - 2014 годы;

реконструкция - 2011 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 19496 млн. рублей

 

28. Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией

 

Описание

-

реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай общей протяженностью 15,7 км (в том числе 856 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе реконструкция

(включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участка км 60 - км 70 и км 83 - км 88 с мостом-эстакадой через р. Кубань

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта будет способствовать реализации рекреационного потенциала регионов Северного Кавказа, повышению безопасности движения и сокращению времени пребывания в пути грузов

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2011 годы;

строительство и реконструкция -

2010 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 3207 млн. рублей

 

29. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу)

 

Описание

-

реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 14 км (448 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 261 - км 251, реконструкция мостов через р. Алатырь на км 211, р. Водопрь на

км 97 + 500, р. Сережа на км 83 + 500

Цель и основная задача

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта позволит в 2009 - 2011 годах ввести в эксплуатацию 14 км дороги и 448 погонных метров искусственных сооружений на ней, осуществить реконструкцию 3 мостов, которые не могут быть приведены в нормативное состояние путем капитального ремонта, обеспечить повышение безопасности движения и сокращение времени пребывания в пути грузов и пассажиров

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2010 годы;

реконструкция - 2010 - 2014 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 1568 млн. рублей

 

30. Строительство и реконструкция автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 10,7 км (в том числе 670 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) противолавинной галереи на км 86, тоннеля на км 86 + 300, участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации "Нижний Зарамаг"

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков на направлении Алагир - Нижний Зарамаг

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта позволит обеспечить повышение безопасности движения по дороге в сложных условиях горной местности и сокращение времени пребывания в пути грузов и пассажиров

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2010 - 2011 годы;

строительство и реконструкция - 2011 - 2012 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 2028 млн. рублей

 

31. Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск

 

Описание

-

реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 58 км

(1377 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 10 - км 13, км 77 - км 89 с мостом через р. Тобол, км 246 - км 297, путепровода через железную дорогу на км 94  + 742

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта будет способствовать развитию системы автомагистралей и скоростных дорог Российской Федерации, имеющих выход на международный транспортный коридор "Транссиб", обеспечению связей на направлении транспортного коридора "Центр - Урал" и далее в направлении регионов Сибирского и Дальневосточного федерального округов.

Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности к 2015 году, составит 58 км

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2010 - 2013 годы;

реконструкция - 2011 - 2014 годы

 

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 6155 млн. рублей

 

32. Строительство автомобильной дороги Великий Новгород - Усть-Луга

 

Описание

-

строительство и реконструкция автомобильной дороги федерального значения общей протяженностью 261 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы). Наименование объектов проектирования и строительства и их характеристики будут определены после включения автомобильной дороги в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения и выполнения инженерных изысканий

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта будет способствовать повышению эффективности функционирования морского порта г. Усть-Луга, повышению безопасности движения и сокращению времени доставки грузов

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2010 - 2014 годы;

строительство - 2011 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 49600 млн. рублей

 

33. Строительство и реконструкция автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 161 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы). Наименование объектов проектирования и строительства и их характеристики будут определены после выполнения инженерных изысканий

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта будет способствовать развитию транспортных связей на направлении транспортного коридора "Север - Юг", повышению безопасности движения и сокращению времени доставки грузов в Мурманский морской торговый порт

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2010 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2011 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 19963 млн. рублей

 

34. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска

 

Описание

-

реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска общей протяженностью 119 км (в том числе 749 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации) участков км 58 - км 63, км 427 - км 436, км 444 - км 455, км 468 - км 475 (2-я стадия), км 807 - км 813, км 813 - км 825

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация мероприятия будет способствовать ускорению социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и других регионов Дальневосточного федерального округа и сокращению времени доставки грузов в северные регионы Дальневосточного федерального округа

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 1815 млн. рублей

 

35. Строительство и реконструкция автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 96 км (в том числе 1664 погонных метра искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации) участков км 427 - км 436, км 444 - км 455, км 535 - км 541, км 587 - км 603, км 711 - км 720, км 919 - км 938, строительство мостового перехода через р. Алдан на км 389

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация мероприятия будет способствовать ускорению социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа и сокращению времени доставки грузов в северные регионы Дальневосточного федерального округа

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2010 -2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 17592 млн. рублей

 

36. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков общей протяженностью 54 км (в том числе

431 погонный метр искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации) участков км 602 - км 602 + 300 (противолавинная галерея), км 1023 + 800 - км 1048 с мостовым переходом через р. Эрзин, км 1048 - км 1068, реконструкция участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации "Цаган-Толгой"

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта будет способствовать интеграции дорожной сети в азиатскую сеть международных автомобильных дорог, повышению безопасности движения и сокращению времени доставки грузов и пассажиров

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2010 - 2011 годы;

строительство и реконструкция - 2011 -2012 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 2716 млн. рублей

 

37. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска общей протяженностью до 423 км, которые предусмотрено осуществлять по этапам (включая инженерные изыскания и разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации). Наименование объектов проектирования и строительства

и их характеристики будут уточнены после выполнения инженерных изысканий

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация мероприятия будет способствовать ускорению развития регионов Дальневосточного федерального округа и повышению устойчивости функционирования транспортной системы

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2010 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2011 -2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 28072 млн. рублей

 

38. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией

 

Описание

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией протяженностью 89 км (в том числе 480,29 погонных метра искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков км 183 - км 202, км 428 + 304 - км 495, участка автомобильной дороги на подходах к многостороннему автомобильному пункту пропуска на государственной границе Российской Федерации "Ташанта"

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта будет способствовать интеграции дорожной сети в азиатскую сеть международных автомобильных дорог, повышению безопасности движения и сокращению времени доставки грузов и пассажиров

Этапы и сроки реализации проекта

-

проектирование - 2010 - 2011 годы;

строительство и реконструкция - 2011 -2012 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 4320 млн. рублей

 

39. Инвестиционный проект по ликвидации грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения

 

Описание

-

проект предусматривает ликвидацию грунтовых разрывов на автомобильных дорогах федерального значения общей протяженностью 230 км, осуществляется по этапам, в том числе строительство (включая разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков следующих автомобильных дорог:

Астрахань - Махачкала (новое направление) на участке км 134  + 000 - км 209  + 000 (Республика Калмыкия) протяженностью 109 км;

подъезд к г. Оренбургу от М-5 "Урал" на участке км 131 + 000 - км 145 + 000

(Оренбургская обл.) протяженностью 14 км;

Урвань - Уштулу (через Верхнюю Балкарию) на участке км 61 + 000 - км 83 + 000 (Кабардино-Балкарская Республика) протяженностью 22 км;

М-54 "Енисей" от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 1048 + 000 - км 1079 + 000 (Республика Тыва) протяженностью 31 км;

А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией на участке км 21 + 000 - км 30 + 000 (Карачаево-Черкесская Республика) протяженностью 9 км

Цель и основные задачи

-

цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

задачи - устранение грунтовых разрывов сети автомобильных дорог и доведение качества дорог до нормативного уровня

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реализация проекта по ликвидации грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения будет способствовать повышению надежности функционирования сети автомобильных дорог федерального значения, в том числе входящих в состав международных транспортных коридоров "Транссиб" и "Север - Юг", повышению безопасности движения и сокращению времени пребывания в пути грузов и пассажиров

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2010 годы;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 85873 млн. рублей

 

40. Инвестиционный проект по реконструкции искусственных сооружений, находящихся в ремонтонепригодном состоянии

 

Описание

-

проект по реконструкции искусственных сооружений, находящихся в ремонтонепригодном состоянии, предусматривает реконструкцию указанных искусственных сооружений, не предусмотренных проектами реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения, включает в себя 148 искусственных сооружений и осуществляется по этапам, в том числе реконструкция (включая разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) следующих искусственных сооружений:

М-4 "Дон" - путепроводы на км 117 + 080, км 1339 + 895, мосты через р. Дон на км 1061 + 569 (левый), р. Джубга на км 1140  + 860;

М-5 "Урал" - мост через р. Вобля на км 133 + 70;

М-6 "Каспий" - путепровод через железную дорогу на км 127 + 960;

М-8 "Холмогоры" - мосты через р. Москва на км 25 + 591, р. Трубеж на км 139 + 930,

путепроводы через автомобильные дороги на км 240  + 100, км 243  + 050, км 244  + 600, км 248  + 900, км 251  + 800;

М-18 "Кола" - мост через р. Шуя на км 437  + 578;

М-29 "Кавказ" - мосты через р. Асса на км 611 + 270, р. Баксан км 82 + 775;

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - мост через р. Ока на км 1626 + 400;

М-52"Чуйский тракт" - железнодорожный путепровод на км 190 + 876;

М-54 "Енисей" - мосты через р. Эрзин на км 1024 + 012, р. Мана на км 32 + 779;

М-55 "Лена" - мост через р. Малый Нимныр на км 517 + 758, р. Атыр-Баса на км 560  + 786, р. Неумня на км 614  + 530, ручей на км 609  + 379, ручей на км 618 + 688, р. Сатрын на км 666 + 975, ручей на км 962 + 654, ручей на км 108 + 358, ручей на км 110 + 885, суходол на км 622 + 217, суходол на км 622  + 714, суходол на км 623  + 906, суходол на км 624  + 341, суходол на к  624  + 565, суходол на км 624  + 783, ручей Кайла на км 689  + 695;

М-60 "Уссури" - мосты через р. Кедровка, р. Чирки на км 24  + 034, ручей на км 464  + 250, ручей на км 466  + 352, р. Монастырка на км 589  + 534, путепровод через железную дорогу на км 668  + 011;

"Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, Республика Саха (Якутия) - мосты на км 608 + 425, км 539, через р. Пятилетка на км 1618, р. Колыма на км 1579  + 920, р. Куланда км 480 + 942, р. Мякит на км 1722 + 757, ключ Светлый на км 1171  + 150, ключ Спокойный на км 1181  + 530, ключ Кара-Юрях на км 1138  + 404;

А-101 Москва - Малоярославец - Рославль

до границы с Республикой Белоруссия (на Бобруйск, Слуцк) - мост через р. Десну

на км 351  + 426;

А-104 Москва - Дмитров - Дубна - мосты

через ручей на км 86 + 001, р. Икшанка на км 54 + 046;

А-107 Московское малое кольцо - путепровод через железную дорогу на км 16 + 250;

А-108 Московское большое кольцо - путепровод через железную дорогу на км 25 + 950;

А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус - селепровод через ручей на км 84;

Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск - мост через р. Демьянка на км 429  + 849;

1Р 132 "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань" - мост через р. Упа на км 71  + 567, подъезд к г. Одинцово - мост через р. Медведка на км 8  + 110;

"Вилюй" - мосты через р. Кукур на км 982 + 151, р. Кукур на км 982 + 183, р. Угуя на км 1048 + 460, ручей на км 1067  + 239, р. Черная на км 1145  + 526

Цели и основная задача

-

цели - ускорение роста экономики страны, развитие опорной сети дорог Российской Федерации, улучшение качества жизни населения, снижение транспортных издержек и увеличение мобильности населения;

задача - устранение инфраструктурных ограничений грузо- и пассажиропотоков

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реконструкция искусственных сооружений, находящихся в ремонтонепригодном состоянии, будет способствовать повышению надежности функционирования сети автомобильных дорог федерального значения, безопасности движения и сокращению времени доставки грузов и пассажиров

Этапы и сроки реализации проекта

-

продолжение проектирования - 2009 - 2014 годы;

строительство и реконструкция - 2010 -2015 годы

Объем и источник финансирования

-

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 52002 млн. рублей

 

Примечания:

1. Сроки реализации инвестиционных проектов указаны без учета времени выполнения работ и услуг, связанных с резервированием, изъятием и выкупом земельных участков, переводом земель в категорию земель транспорта, оформлением и государственной регистрацией прав на них, а также урегулированием имущественных отношений, включая прекращение прав и расселение собственников приватизированных квартир в многоквартирных жилых домах, подлежащих изъятию для федеральных государственных нужд.

2. Наименования этапов инвестиционных проектов, их мощность и характеристики уточняются при выполнении инженерных изысканий и разработке проектной документации.

3. Государственный заказчик - координатор федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" вправе осуществлять изменение этапов инвестиционных проектов.

 

Приложение N 3
к подпрограмме "Автомобильные дороги"

 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

2010 - 2015 годы - всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

I. Общие расходы на реализацию подпрограммы

 

Всего по подпрограмме

4 341 927

495 115

577 483

673 894

777 277

873 865

944 293

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

3 253 000

369 910

453 430

513 160

576 050

639 340

701 110

из них

 

 

 

 

 

 

 

межбюджетные трансферты

440 000

79 700

79 000

79 000

67 800

67 500

67 000

бюджеты субъектов Российской Федерации

394 878

80 496

72 989

70 201

58 100

57 098

55 994

внебюджетные источники

694 049

44 709

51 064

90 533

143 127

177 427

187 189

 

II. Капитальные вложения

 

Всего по подпрограмме

4 323 808

492 503

573 791

670 755

774 257

870 969

941 533

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

3 236 827

367 642

450 119

510 314

573 333

636 755

698 664

из них

 

 

 

 

 

 

 

субсидии

440 000

79 700

79 000

79 000

67 800

67 500

67 000

бюджеты субъектов Российской Федерации

394 878

80 496

72 989

70 201

58 100

57 098

55 994

внебюджетные источники

692 103

44 365

50 683

90 240

142 824

177 116

186 875

Задача по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных
издержек в экономике

Всего (федеральный бюджет)

573 911

73 886

104 998

82 131

81 083

104 897

126 916

Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не входящих в состав международных транспортных коридоров, - всего

277 450,9

50 110,9

54 418

44 070

35 833

36 276

56 743

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу)

33 171

1 506

5 065

5 199

6 002

6 001

9 398

реконструкция участков автомобильной дороги М-11 "Нарва" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин)

10 167

601

1 154

1 241

1 755

2 526

2 890

реконструкция участков автомобильной дороги М-19 Новошахтинск - Майский (из Киева через Полтаву, Харьков) от границы с Украиной до магистрали "Дон"

17

-

1

16

-

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)

134

71

4

59

-

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом

4 248

68

229

1 863

2 088

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна

42 134

3 000

6 000

7 000

8 000

9 000

9 134

реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, Истру

14 155

5 092

7 025

805

703

212

318

реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин

4 694

104

1 765

1 714

283

540

288

реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией на участке Черкесск - Усть-Джегута

3 207

522

500

500

415

470

800

реконструкция участков автомобильной дороги А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу)

12

-

-

-

-

1

11

реконструкция участков автомобильной дороги А-349 Барнаул - Рубцовск до границы с Республикой Казахстан (на Семипалатинск)

40

-

-

-

2

38

-

реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу)

1 568

460

619

-

196

293

-

из них

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск на участке км 261 + 000 - км 251 + 000 в Республике Мордовия

769

300

468,8

-

-

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга"

1 806

780

1 026

-

-

-

-

из них

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" на участке Сафоново - Залесный, Республика Татарстан

878,8

400

478,8

-

-

-

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией

2 028

739

907

382

-

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 335 Оренбург - Илек до границы с Республикой Казахстан (на Уральск)

12

1

11

-

-

-

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги подъезд к государственному комплексу "Завидово" (с проездами по его территории) от автомобильной дороги "Россия" (М-10)

87

87

-

-

-

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск

6 155

703

1 086

1 771

1 112

1 483

-

реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 404 Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск

91,4

91,4

-

-

-

-

-

из них

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция моста через р. Демьянка на км 429 + 849 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск, Тюменская область

91,4

91,4

-

-

-

-

-

строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга от Московского шоссе до станции Бронка. Участок от автомобильной дороги "Нарва" до поселка Бронка

14 783,5

14 783,5

-

-

-

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Холмск

458

-

-

31

427

-

-

строительство участков автомобильной дороги Великий Новгород - Усть-Луга

49 600

4 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 600

реконструкция участков автомобильной дороги Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск

228

228

-

-

-

-

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска

19 963

5 400

6 363

1 900

1 900

1 900

2 500

реконструкция подъезда к государственному комплексу "Таруса" и проездов по его территории

424

141

141

142

-

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска

1 815

1 446

166

-

-

10

193

из них:

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция автомобильной дороги Б.Невер - Якутск М-56 "Лена" на участке км 813 - км 825 в Республике Саха (Якутия)

373,6

373,6

-

-

-

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала

6 001

2 609

3 392

-

-

-

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана

17 592

2 971

4 435

6 121

1 000

1 000

2 065

из них

 

 

 

 

 

 

 

строительство автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана на участке км 919 - км 938, Республика Саха (Якутия)

536,2

536,2

-

-

-

-

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией

2 716

533

986

1 197

-

-

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска

28 072

-

2 462

2 618

2 899

2 617

17 476

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы

7 491

2 842

2 728

1 787

6

128

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-52 "Чуйский тракт" -

от Новосибирска через Бийск

до границы с Монголией

4 320

1 316

1 318

1 686

-

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги М-38 Омск - Черлак до границы с Республикой Казахстан (на Павлодар, Семипалатинск, Майкапчигай)

261

16

35

38

45

57

70

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения

85 873

11 667

15 387

6 373

11 246

19 200

22 000

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный

210 587,1

12 108,1

35 193

31 688

34 004

49 421

48 173

Задача по созданию условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения,
для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения

Расходы по инвестиционным проектам по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающим федеральное софинансирование, - всего

834 878

160 196

151 989

149 201

125 900

124 598

122 994

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет (субсидии)

440 000

79 700

79 000

79 000

67 800

67 500

67 000

бюджеты субъектов Российской Федерации

394 878

80 496

72 989

70 201

58 100

57 098

55 994

Задача по увеличению протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог
общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров,
для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной системы России и реализации
транзитного потенциала страны

Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров, - всего

2 791 569

239 814

295 071

421 302

547 557

619 624

668 201

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2 099 466

195 449

244 388

331 062

404 733

442 508

481 326

внебюджетные источники

692 103

44 365

50 683

90 240

142 824

177 116

186 875

Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных автомобильных дорог - всего (федеральный бюджет)

1 058 360

128 386

167 760

195 262

190 044

176 367

200 541

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Беларусь

(на Минск, Брест)

64 891

6 188

8 391

11 446

10 267

11 710

16 889

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь)

50 371

2 618

2 723

5 052

9 650

10 099

20 229

из них

 

 

 

 

 

 

 

строительство автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Харьков на участке Серпухов - Тула (км 178 - км 222), Тульская область

18 874,2

1 500

2 000

3 000

4 000

4 000

4 374,2

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной

(на Киев)

18 453

718

2 305

923

4 071

4 100

6 336

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска

188 266

41 964

39 563

25 530

14 167

31 429

35 613

из них:

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 117 + 173 (II пусковой комплекс км 48 + 642 - км 71 + 350), Московская область

2 739,3

2 000

739,3

-

-

-

-

строительство участка магистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225,6 - км 414,7 на участке км 330,8 - км 355, Липецкая область

4 256,1

2 500

1 756,1

-

-

-

-

реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 544,7 - км 556 в Воронежской области

2 369,2

1 200

1 169,2

-

-

-

-

реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 599 - км 633 в Воронежской области

11 843,2

4 000

4 000

3 843,2

-

-

-

реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777 + 045 - км 801 + 000, Ростовская область

1 172,1

1 172,1

-

-

-

-

-

реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 801 - км 826 в Ростовской области

4 494,8

1 800

2 000

694,8

-

-

-

реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 826 + 000 - км 854 + 000, Ростовская область

988,2

988,2

-

-

-

-

-

реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 865 - км 877, Ростовская область

749

749

-

-

-

-

-

реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 907 - км 925, Ростовская область

3 024,9

1 300

1 724,9

-

-

-

-

реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке граница Ростовской области - ст. Павловская км 1156 - км 1171,

Краснодарский край

364,8

364,8

-

-

-

-

-

реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке граница Ростовской области - станица Павловская км 1171 - км 1185, Краснодарский край

1 480

1 480

-

-

-

-

-

реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1207 - км 1217, Краснодарский край

326,5

326,5

-

-

-

-

-

реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1217 - км 1227, Краснодарский край

311

311

-

-

-

-

-

реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1227 - км 1240, Краснодарский край

1 081,2

1 081,2

-

-

-

-

-

реконструкция автомагистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 1358 + 058 - км 1363 + 161,45 (автодорога Краснодар - Джубга км 38 + 058 - км 43 + 161,45), Республика Адыгея

168,6

168,6

-

-

-

-

-

реконструкция автомагистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 1363 + 161,45 - км 1367 + 927,85 (автодорога Краснодар - Джубга км 43 + 161,45 - км 47 + 927,85)

323,7

323,7

-

-

-

-

-

реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска км 1367 + 928 - км 1373 + 905 (автодорога Краснодар - Джубга км 47 + 928 - км 53 + 905) в Краснодарском крае

533,2

533,2

-

-

-

-

-

реконструкция автомагистрали

М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке от км 1373 + 906 до км 1383 + 036 (автодорога Краснодар - Джубга км 53 + 906 - км 63 + 036) в Краснодарском крае

611,9

611,9

-

-

-

-

-

реконструкция автодороги "Подъезд к г. Краснодару" от автомагистрали М-4 "Дон", транспортная развязка на км 4 + 700 с двумя путепроводами: через автодорогу "Подъезд к г. Краснодару" и железную дорогу "Краснодар - Тимашевск", Краснодарский край

2 076,3

1 000

1 076,3

-

-

-

-

строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225,6 - км 414,7 на участке обхода г. Ефремова (км 287,8 - км 321,3) в Тульской области

727

727

-

-

-

-

-

строительство участка магистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 355 - км 414,7 (обход г. Ельца) в Липецкой области

6 749,5

5 000

1 749,5

-

-

-

-

реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке от начала обхода г. Задонска до конца обхода с. Хлевное (км 414,7 - км 464,3) в Липецкой области

3 674,5

2 000

1 674,5

-

-

-

-

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска

203 189

8 982

19 063

42 296

47 248

40 207

45 393

из них:

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 202 + 690 - км 221 + 900 в Рязанской области

934,6

500

434,6

-

-

-

-

строительство федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке от Московского малого кольца (км 3 + 120 Рязано-Каширского шоссе) до с. Ульянино (км 71) в Московской области

4 669,4

500

1 000

1 000

1 000

1 169,4

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани

16 780

1 286

2 911

3 383

2 318

2 694

4 188

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы

122 203

3 207

17 417

19 288

21 547

31 428

29 316

из них:

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке

км 564 + 000 - км 579 + 700 в Чувашской Республике

1 323,7

300

300

400

323,7

-

-

автомобильная дорога М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство моста через реку Сура на км 582 + 300 (1-я очередь строительства), Чувашская Республика

1 097,7

700

397,7

-

-

-

-

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 840 - км 859 в Республике Татарстан

421,6

421,6

-

-

-

-

-

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Н.Новгород, Казань до Уфы на участке км 933 - км 941 в Республике Татарстан

398,3

398,3

-

-

-

-

-

реконструкция мостового перехода через реку Вятка на км 976 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы в Республике Татарстан

2 576,6

500

1 000

1 076,6

-

-

-

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска

33 058

1 824

1 000

2 690

9 587

9 600

8 357

из них

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 278 + 000 - км 291 + 650 в Ярославской области

295,7

295,7

-

-

-

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга

7 214

1 646

2 200

2 783

585

-

-

из них

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция мостового перехода через р. Волга на км 176 (I очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская область

3 585

1 000

1 000

1 000

585

-

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-10 "Скандинавия" - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией

8 040

-

383

1 991

2 805

1 171

1 690

реконструкция участков автомобильной дороги М-13 Брянск - Новозыбков до границы с Республикой Белоруссия (на Гомель, Пинск, Кобрин)

85

7

78

-

-

-

-

из них

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция подъезда к пункту приема уведомлений Красный Камень от автомобильной дороги М-13 Брянск - Новозыбков до границы с Республикой Белоруссия на участке км 216 + 000 - км 221 + 000 (Брянская область)

85

7

78

-

-

-

-

реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск")

2 440

1 187

645

440

168

-

-

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь

7 670

2 396

431

1 024

983

1 120

1 716

из них

 

 

 

 

 

 

 

строительство автомобильной дороги М 20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участке обхода г. Луга, Ленинградская область

2 152,5

2 152,5

-

-

-

-

-

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, Кишинев)

5 570

205

556

717

455

2 069

1 568

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу)

5 648

283

1 163

101

1 464

1 246

1 391

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку)

43 392

8 215

5 364

5 362

8 200

8 200

8 051

строительство Центральной автомагистрали г. Сочи "Дублер Курортного проспекта", строящейся от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга-Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура)

112 643

23 001

28 532

30 000

31 110

-

-

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой

(на Баку)

11 554

6 760

3 758

1 036

-

-

-

из них:

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой на участке от км 229 до км 233 в Ставропольском крае

2 294,2

1 000

1 294,2

-

-

-

-

реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайжданской Республикой на участке км 602 + 000 - км 612 + 000 в Чеченской Республике

426,7

426,7

-

-

-

-

-

реконструкция федеральной автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайжданской Республикой на участке км 754 - км 764 в Республике Дагестан

1 145,3

1 145,3

-

-

-

-

-

реконструкция автомобильной дороги М-32 Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан (на Уральск, Актюбинск, Кзыл-Орду, Чимкент)

1 102

-

347

431

324

-

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-36 Челябинск - Троицк до границы с Республикой Казахстан (на Кустанай, Караганду, Балхаш, Алма-Ату)

361

-

3

67

-

14

277

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы

13 713

1 645

267

1 259

2 000

4 887

3 655

реконструкция совмещенного мостового перехода через р. Амур у г. Хабаровска (устройство автодорожного проезда)

7 660

3 500

4 160

-

-

-

-

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока

27 641

4 233

8 829

9 684

2 581

1 238

1 076

из них

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 240 - км 252, Приморский край

845,3

300

545,3

-

-

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Белоруссия (на Бобруйск, Слуцк)

16 430

638

2 383

2 557

4 782

2 612

3 458

из них

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция подъезда к пункту приема уведомлений Понятовка от автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Белоруссия (на Бобруйск, Слуцк) (Смоленская область)

23

-

-

-

1

22

-

реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск)

8 765

980

890

6 101

309

194

291

из них

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке км 320 - км 330 в Смоленской области

442,3

442,3

-

-

-

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги А-141 Орел - Брянск до магистрали "Украина"

18

-

1

17

-

-

-

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией

3 921

589

660

348

869

639

816

реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой (на Вильнюс, Минск, магистраль "Беларусь")

7 508

-

1 369

6 139

-

-

-

реконструкция участков автомобильной дороги Владикавказ - Нижний Ларс до границы с Грузией

29

-

-

-

1

28

-

реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург

13 927

1 102

2 534

2 579

2 075

2 476

3 161

реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень

19 496

721

2 198

4 046

4 796

3 900

3 835

реконструкция участков автомобильной дороги Уфа - Оренбург и западный обход г. Уфы

23 489

3 561

5 474

5 991

4 378

2 072

2 013

строительство и реконструкция пешеходных переходов и путепроводов на других автомобильных дорогах

11 233

930

1 662

1 381

2 804

3 234

1 222

проектно-изыскательные работы для разработки инвестиционного проекта развития транспортного коридора "Восток - Запад" по направлению Европа - Россия - Япония с ответвлением на Китай, Республику Казахстан, Монголию и Корейский полуостров

1 600

-

500

600

500

-

-

Расходы на реализацию инвестиционных проектов строительства и реконструкции платных автомобильных дорог - всего

1 733 209

111 428

127 311

226 040

357 513

443 257

467 660

из них:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1 041 106

67 063

76 628

135 800

214 689

266 141

280 785

внебюджетные источники

692 103

44 365

50 683

90 240

142 824

177 116

186 875

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска

695 802

44 821

51 205

90 760

143 485

177 872

187 659

из них:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

417 487

26 893

30 728

54 456

86 091

106 723

112 596

внебюджетные источники

278 315

17 928

20 476

36 304

57 394

71 149

75 064

строительство участков скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург

567 499

36 556

41 763

74 025

117 027

145 073

153 055

из них:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

340 503

21 933

25 062

44 415

70 216

87 044

91 833

внебюджетные источники

226 996

14 623

16 701

29 610

46 811

58 029

61 222

строительство участков скоростной автомобильной дороги "Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области"

469 908

30 051

34 344

61 255

97 001

120 312

126 945

из них:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

283 116

18 237

20 838

36 929

58 382

72 374

76 356

внебюджетные источники

186 792

11 814

13 506

24 326

38 619

47 938

50 589

Задача по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения
для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

Всего (федеральный бюджет)

123 450

18 607

21 733

18 121

19 717

21 850

23 422

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

52 002

8 000

9 050

5 468

7 382

9 902

12 200

Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства

3 502

651

661

628

573

516

473

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения

52 738

8 114

9 616

8 715

8 560

8 697

9 036

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением

6 440

1 200

1 276

1 155

1 043

939

827

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

8 768

642

1 130

2 155

2 159

1 796

886

 

III. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

 

Расходы на мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы "Автомобильные дороги", техническому регулированию дорожного хозяйства - всего

6 487

1 231

1 336

943

973

998

1 006

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

4 541

887

955

650

670

687

692

внебюджетные источники

1 946

344

381

293

303

311

314

Расходы на мероприятия по проведению поисковых и фундаментальных исследований, прикладных научно-исследовательских работ (федеральный бюджет)

2 493

529

558

340

349

358

359

Расходы на мероприятия по научному обеспечению работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве - всего

1 858

250

300

311

324

334

339

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

980

132

158

164

171

176

179

внебюджетные источники

878

118

142

147

153

158

160

Расходы на мероприятия по проведению опытно-конструкторских работ - всего

2 136

452

478

292

300

306

308

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1 068

226

239

146

150

153

154

внебюджетные источники

1 068

226

239

146

150

153

154

 

IV. Прочие нужды для решения задачи по обеспечению устойчивости функционирования автомобильных дорог федерального значения

 

Всего (федеральный бюджет)

11 632

1 381

2 356

2 196

2 047

1 898

1 754

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности

2 370

292

376

405

429

440

428

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства

8 710

1 018

1 891

1 698

1 521

1 356

1 226

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения

13

2

3

2

2

2

2

Расходы на правовое обеспечение подпрограммы

539

69

86

91

95

100

98

Приложение N 4
к подпрограмме "Автомобильные дороги"

 

Методика расчета
размера межбюджетных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, предусмотренных подпрограммой "Автомобильные дороги", условия и порядок их предоставления

 

I. Общие положения

 

1. В соответствии с подпрограммой "Автомобильные дороги" (далее - подпрограмма) межбюджетные субсидии из федерального бюджета (далее - субсидии) предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения (далее - объект).

2. Условием предоставления субсидии является включение в долгосрочную целевую программу, реализуемую за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - долгосрочная целевая программа), объектов, строительство (реконструкция) которых направлено на достижение целей, задач и показателей подпрограммы применительно к субъекту Российской Федерации.

Субсидии на софинансирование объектов, включаемых в долгосрочную целевую программу с 1 января 2010 г., предоставляются, если указанные объекты предусмотрены документами территориального планирования субъекта Российской Федерации и (или) соответствующих муниципальных образований.

3. Объекты, включаемые в долгосрочную целевую программу, должны соответствовать критериям, установленным настоящей методикой, и сроки их строительства (реконструкции) не должны превышать сроков, установленных в проектной документации.

 

II. Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации

 

4. Размер субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации, определяется по формуле:

 

,

 

где:

- размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации;

- размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение;

- размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

- размер субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на достижение целевых значений показателей подпрограммы, подлежащих распределению после определения размеров субсидий на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, и на софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

 

III. Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение

 

5. Объекты, имеющие общегосударственное или межрегиональное значение, должны отвечать одному или нескольким из следующих критериев:

а) строительство (реконструкция) объекта осуществляется во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, содержащих указание на его реализацию;

б) строительство (реконструкция) объекта осуществляется на автодорожных подходах к автомобильным пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации;

в) строительство (реконструкция) объекта осуществляется для обеспечения автомобильного подъезда к особым экономическим зонам;

г) строительство (реконструкция) объекта осуществляется для обеспечения развития международных транспортных коридоров;

д) строительство (реконструкция) объекта осуществляется для обеспечения обходов крупных населенных пунктов.

6. Ежегодный размер субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, не может составлять более 80  процентов годового объема бюджетных инвестиций, предусмотренных в долгосрочной целевой программе на эти объекты, если иное не установлено решениями Правительства Российской Федерации.

Уровень софинансирования, установленный для субъекта Российской Федерации, не являющегося получателем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, по всей совокупности объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, расположенных на его территории, не может быть установлен равным или большим, чем для субъекта Российской Федерации, являющегося получателем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.

7. Общий объем средств, направляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, не может превышать 50 процентов общего объема средств, направляемых в виде субсидий в рамках подпрограммы.

В случае если общий объем средств, запрашиваемый субъектами Российской Федерации в виде субсидий на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, превышает 50 процентов общего объема средств, направляемых в виде субсидий в рамках подпрограммы, субсидии распределяются между субъектами Российской Федерации в первую очередь на софинансирование объектов, строительство (реконструкция) которых осуществляется во исполнение нормативных правовых актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, из них в первую очередь - на объекты, имеющие максимальное значение показателя, характеризующего отношение средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых на их строительство (реконструкцию), к запрашиваемому размеру средств.

 

IV. Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

 

8. Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, определяется по формуле:

 

,

 

где:

- сумма протяженности транспортных разрывов от населенных пунктов с населением свыше 125 человек до сети автомобильных дорог общего пользования с удалением от нее по кратчайшему расстоянию не более чем на 5 км в i-ом субъекте Российской Федерации;

- норматив субсидии из федерального бюджета на строительство 1 км автомобильной дороги с твердым покрытием, принятый равным 10 млн. рублей.

9. Субсидии, предоставляемые бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, распределяются между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с приложением N 5 к подпрограмме.

10. Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации обязан обеспечить утверждение в установленном порядке проектной документации и соблюдение сроков ввода объектов и финансирование за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, обеспечивающие достижение целевых значений показателей, приведенных в приложении N 5 к подпрограмме.

 

V. Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на достижение целевых значений показателей подпрограммы, подлежащих распределению после определения размеров субсидий на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, и на софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

 

11. Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на достижение целевых значений показателей подпрограммы, подлежащие распределению после определения размеров субсидий на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, и на софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, могут предоставляться на строительство (реконструкцию) объектов, отвечающих одному или нескольким из следующих критериев:

а) строительство (реконструкция) объекта осуществляется для повышения безопасности дорожного движения и устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

б) строительство (реконструкция) объекта осуществляется для обеспечения подъезда к населенным пунктам, расположенным в районах сельскохозяйственного и лесопромышленного производства, в целях обеспечения их круглогодичной связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования;

в) строительство (реконструкция) объекта осуществляется с целью приведения в нормативное состояние аварийного искусственного сооружения;

г) строительство (реконструкция) объекта осуществляется с целью сокращения количества участков автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки.

12. Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на достижение целевых значений показателей подпрограммы, подлежащих распределению после определения размеров субсидий на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, и на софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, определяется по формуле:

 

,

 

где:

- общий размер субсидий, приведенных в приложении N 3 к подпрограмме, на соответствующий год, подлежащих распределению после определения размеров субсидий на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, и на софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

- протяженность автомобильных дорог регионального и местного значения на территории i-гo субъекта Российской Федерации, определяемая на основании данных федерального государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Российской Федерации, определяемая на основании данных федерального государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

- количество зарегистрированных на территории i-го субъекта Российской Федерации транспортных средств (автомобили легковые и грузовые, автобусы, мотоциклы и мотороллеры), определяемое на основании данных федерального государственного статистического наблюдения по состоянию на 1  января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

- количество зарегистрированных на территории Российской Федерации транспортных средств (автомобили легковые и грузовые, автобусы, мотоциклы и мотороллеры), определяемое на основании данных федерального государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

- численность постоянного населения i-гo субъекта Российской Федерации, определяемая на основании данных федерального государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

- численность постоянного населения Российской Федерации, определяемая на основании данных федерального государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

- индекс бюджетных расходов i-гo субъекта Российской Федерации, указанный в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации", по состоянию на очередной финансовый год (при этом индекс бюджетных расходов нормируется в диапазоне от 0,8 до 1,2);

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гo субъекта Российской Федерации, устанавливаемый в соответствии с указанной методикой, по состоянию на очередной финансовый год.

Общий объем субсидий на софинансирование объектов, направленных на достижение целевых значений показателей подпрограммы, подлежащих распределению после определения размеров субсидий на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, и на софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, не может быть менее 40 процентов общего объема субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы.

13. Уровень софинансирования объектов, указанных в пункте 11 настоящей методики, определяется по формуле:

 

,

 

где:

- уровень софинансирования.

При этом уровень софинансирования не может быть установлен выше 80 процентов и ниже 20 процентов годового объема бюджетных инвестиций в объект строительства.

 

VI. Порядок предоставления субсидий

 

14. Порядок и сроки представления заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации.

15. Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации утверждается нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

16. Целевое назначение субсидий определяется в соответствии с целями подпрограммы.

Адресное распределение субсидий осуществляется путем указания размеров предоставляемых субсидий в отношении каждого объекта (с указанием названий этих объектов).

17. Адресное распределение субсидий обязательно в отношении объектов, указанных в пункте 5 настоящей методики.

18. Показателями эффективности использования субсидий субъектами Российской Федерации являются:

увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в субъекте Российской Федерации;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям в субъекте Российской Федерации.

В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты показатели эффективности использования субсидий и отклонение показателей эффективности составляет более 50 процентов среднероссийского уровня, субсидии, предусмотренные такому субъекту Российской Федерации, могут быть сокращены. Высвобождающиеся средства могут быть перераспределены между другими субъектам Российской Федерации, достигшими таких показателей.

Ежегодно, не позднее 14 дней после истечения установленных сроков предоставления отчетности, составляется рейтинг эффективности использования субсидий субъектами Российской Федерации по указанным показателям и размещается на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации в сети Интернет.

19. Субсидии предоставляются Федеральным дорожным агентством в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год и в соответствии с утвержденным распределением субсидий на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и этим Агентством (далее - соглашение).

20. В соглашении содержатся:

а) сведения об объеме субсидий, предоставляемых субъекту Российской Федерации;

б) целевое назначение субсидий;

в) условия предоставления субсидий, в том числе:

наличие средств, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации, направляемых на финансирование объектов, относящихся к собственности субъектов Российской Федерации, на софинансирование которых предоставляются субсидии, и (или) местных бюджетах, направляемых на финансирование объектов, относящихся к муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии (в случае, если предоставление субсидий местным бюджетам предусматривается соглашением);

наличие утвержденной проектной документации на объекты или обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения проектной документации на эти объекты без использования субсидий для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации;

в случае, если предоставление субсидий местным бюджетам предусматривается соглашением, заключенным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации с местной администрацией о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов, относящихся к муниципальной собственности, заключение указанного соглашения с местной администрацией подтверждается представлением Федеральному дорожному агентству этого соглашения;

иные условия предоставления субсидий, определяемые соглашением сторон;

г) график перечисления субсидий, составляемый с учетом оценки ожидаемых платежей, подлежащих осуществлению в отношении объектов, случаи и порядок внесения в него изменений и порядок контроля за его исполнением;

д) обязательство высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов в части объектов, на софинансирование которых предоставлены субсидии, а также сроки, порядок и форма представления указанных отчетов;

е) порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий;

ж) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

з) порядок возврата субсидий, в том числе использованных не по целевому назначению;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

21. Не допускается использование субсидий на финансовое обеспечение объекта в части, превышающей сметную стоимость строительства, утвержденную в установленном порядке.

22. Перечисление субсидий из федерального бюджета осуществляется в установленном порядке на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства.

23. В случае если соглашением предусмотрено предоставление субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны передать указанные субсидии местным бюджетам.

24. Предоставление субсидий приостанавливается по решению Федерального дорожного агентства в случае нарушения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации условий соглашения.

При невозможности устранения допущенного высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации нарушения условий соглашения предоставление субсидий прекращается по решению Федерального дорожного агентства, о чем сообщается в Министерство транспорта Российской Федерации с указанием размера высвобождающихся средств. Высвобождающиеся средства могут быть перераспределены Министерством транспорта Российской Федерации между другими субъектами Российской Федерации путем внесения соответствующих изменений в нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, предусмотренный пунктом 15 настоящей методики.

Приложение N 5
к подпрограмме "Автомобильные дороги"

 

Распределение субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации, на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

 

Наименование субъекта Российской Федерации

Сумма субсидий (млн. рублей)

Условия предоставления субсидий

минимальное количество сельских населенных пунктов, подлежащих обеспечению постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

в 2010 - 2015 годах

(единиц)

минимальная протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, подлежащих строительству в 2010 - 2015 годах для обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

(км)

Республика Башкортостан

762

36

76,2

Республика Бурятия

390

14

39

Республика Дагестан

250

11

25

Республика Калмыкия

122

6

12,2

Республика Карелия

70

3

7

Республика Коми

245

10

24,5

Республика Марий Эл

890

63

89

Республика Мордовия

457

28

45,7

Республика Саха (Якутия)

40

1

4

Республика Татарстан

5457

304

545,7

Республика Тыва

134

12

13,4

Удмуртская Республика

782

36

78,2

Республика Хакасия

253

12

25,3

Чеченская Республика

430

17

43

Чувашская Республика

1578

116

157,8

Алтайский край

2126

105

212,6

Забайкальский край

240

7

24

Камчатский край

5

1

0,5

Краснодарский край

149

9

14,9

Красноярский край

310

12

31

Пермский край

10

2

1

Ставропольский край

371

18

37,1

Хабаровский край

60

2

6

Амурская область

313

17

31,3

Архангельская область

497

35

49,7

Астраханская область

429

29

42,9

Белгородская область

339

18

33,9

Брянская область

469

31

46,9

Владимирская область

208

24

20,8

Волгоградская область

2402

98

240,2

Вологодская область

270

18

27

Воронежская область

203

15

20,3

Иркутская область

126

6

12,6

Калининградская область

30

1

3

Кемеровская область

79

5

7,9

Кировская область

845

37

84,5

Костромская область

607

41

60,7

Курганская область

1717

93

171,7

Курская область

3826

172

382,6

Ленинградская область

176

14

17,6

Липецкая область

436

26

43,6

Московская область

235

14

23,5

Мурманская область

40

1

4

Нижегородская область

537

33

53,7

Новгородская область

23

3

2,3

Новосибирская область

1643

72

164,3

Омская область

2651

120

265,1

Оренбургская область

1093

83

109,3

Орловская область

1594

78

159,4

Пензенская область

62

5

6,2

Псковская область

98

7

9,8

Ростовская область

1009

52

100,9

Рязанская область

120

5

12

Самарская область

172

11

17,2

Саратовская область

1395

63

139,5

Сахалинская область

221

10

22,1

Свердловская область

178

7

17,8

Смоленская область

65

2

6,5

Тамбовская область

891

41

89,1

Тверская область

37

3

3,7

Томская область

690

28

69

Тульская область

374

26

37,4

Тюменская область

654

30

65,4

Ульяновская область

178

9

17,8

Челябинская область

2292

86

229,2

Ярославская область

129

11

12,9

Еврейская автономная область

26

1

2,6

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

40

3

4

Итого

44550

2309

4455

 

Приложение N 6
к подпрограмме "Автомобильные дороги"

 

Расчет показателей эффективности подпрограммы "Автомобильные дороги"

 

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

2010 - 2040 годы - всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 - 2040 годы

 

I. Общественная эффективность

 

Доходы от реализации проектов

59164,7

-

435,8

481,4

534,5

592,4

656,8

56463,8

Расходы на реализацию

проектов

4342

495,1

577,5

673,9

777,3

873,9

944,3

-

Чистый доход

54822,7

-495,1

-141,7

-192,5

-242,8

-281,5

-287,5

56463,8

Чистый дисконтированный доход

4780,5

-495,1

-125,4

-150,8

-168,3

-172,6

-156

6048,7

 

II. Коммерческая эффективность*

 

Доходы от реализации проектов

6893,7

9,6

18,9

35,6

46,8

60,4

69,9

6652,5

Расходы на реализацию проектов

694

44,7

51,1

90,5

143,1

177,4

187,2

-

Чистый доход

6199,5

-35,1

-32,2

-55

-96,4

-117

-117,3

6652,5

Чистый дисконтированный доход

376,9

-35,1

-28,5

-43,1

-66,8

-71,8

-63,7

685,9

 

III. Бюджетная эффективность

 

Доходы бюджетов от реализации проектов

19252,4

116,5

295,2

355,1

425,1

499

570,2

16991,3

Расходы бюджетов всех уровней на реализацию проектов

3647,9

450,4

526,4

583,4

634,2

696,4

757,1

-

Чистый доход

15604,6

-334

-231,2

-228,2

-209

-197,4

-186,9

16991,3

Чистый дисконтированный доход

752,9

-334

-204,6

-178,7

-144,9

-121,1

-101,4

1837,6

 

_____________________________

* Коммерческая эффективность рассчитывается только для проектов строительства платных дорожных объектов.

Подпрограмма
"Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

 

Паспорт подпрограммы "Морской транспорт"

 

Наименование подпрограммы

-

подпрограмма "Морской транспорт"

Дата принятия решения о разработке подпрограммы

-

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. N 781-р

Государственный заказчик подпрограммы

-

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Государственный заказчик - координатор подпрограммы

-

Министерство транспорта Российской Федерации

Основные разработчики подпрограммы

-

федеральное государственное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" (головной разработчик), открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта "Союзморниипроект"

Цели и задачи подпрограммы

-

целями подпрограммы являются:

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны;

повышение безопасности и устойчивости транспортной системы.

Задачами подпрограммы являются:

обеспечение роста перевозок грузов и пассажиров по социально значимым маршрутам;

увеличение пропускной способности российских морских портов и провозной способности российского транспортного флота;

обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

объем перевалки грузов в российских морских портах составит в 2015 году 774 млн. тонн;

дедвейт морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией,

возрастет до 22,6 млн. тонн;

дедвейт морского транспортного флота под российским флагом возрастет до 14,6 млн. тонн;

прирост производственной мощности российских портов составит 454 млн. тонн в год

Сроки реализации подпрограммы

-

2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы - 630,7 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

средства федерального бюджета - 182 млрд. рублей;

внебюджетные средства - 448,7 млрд. рублей.

Из общего объема финансирования

капитальные вложения составляют 629,7 млрд. рублей,

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 0,36 млрд. рублей,

прочие нужды - 0,64 млрд. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

подпрограммы

-

объем перевалки грузов в российских портах в 2015 году по сравнению с 2009 годом возрастет в 1,5 раза;

суммарный дедвейт морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией, возрастет на 24,2 процента;

дедвейт морского транспортного флота под российским флагом возрастет в 2,2 раза.

Предполагается обеспечить потребность экономики в перевалке экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов в морских портах, создать условия для развития международных транспортных коридоров, повысить конкурентоспособность российского морского транспортного флота на мировом фрахтовом рынке, улучшить транспортное обслуживание труднодоступных районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, в том числе с использованием Северного морского пути, обеспечить развитие пассажирских перевозок, повысить уровень безопасности судоходства, снизить отрицательное воздействие на

окружающую среду.

Общественная эффективность подпрограммы (интегральный эффект до 2040 года в ценах соответствующих лет) оценивается в 771 млрд. рублей, коммерческая - 518,3 млрд. рублей, бюджетная - 207,4 млрд. рублей.

В морских портах будет создано 14 тыс. новых рабочих мест

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

 

Морской транспорт играет важную роль в развитии экономики Российской Федерации и решающую роль в транспортном обеспечении ее внешнеэкономических связей. Им перевозится более 60 процентов внешнеторговых грузов. Основные направления деятельности морского транспорта:

выполнение экспортно-импортных, транзитных и каботажных (в том числе арктических) морских перевозок;

транспортное обслуживание труднодоступных районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, где морской транспорт является практически единственным видом транспорта, способным перевозить крупные партии грузов, обеспечивая тем самым жизнедеятельность малых народов и освоение природных богатств обширных регионов страны;

обеспечение транспортной связи с Калининградской областью без пересечения территорий других государств;

выполнение функции резерва Военно-Морского Флота.

Перевалка грузов в российских портах в последние годы росла ускоренными темпами и в 2006 году достигла 421 млн. тонн, что вдвое больше, чем в 2001 году и в 3,7 раза больше, чем в 1993 году. Соответственно в эти годы возросли судооборот российских портов и интенсивность судоходства на подходах к ним.

В то же время создание специализированных перегрузочных комплексов шло гораздо медленнее.

Наблюдается недостаток специализированных терминалов по перевалке массовых (навалочных и наливных) грузов в Северо-Западном и Южном бассейнах. В портах стран Балтии в 2006 году было перегружено 68 процентов российского угля, более 45 процентов минеральных удобрений и 45 процентов нефтепродуктов, экспортируемых через Балтийский бассейн, а в портах Украины - 76 процентов угля и 56 процентов минеральных удобрений, экспортируемых через Черноморско-Азовский бассейн.

Динамичное развитие контейнерных перевозок морским транспортом требует опережающего развития специализированных контейнерных терминалов в портах всех морских бассейнов страны.

Недостаточные глубины в акватории и подходных каналах большинства российских портов существенно снижают их конкурентоспособность, так как не позволяют обрабатывать современные крупнотоннажные суда.

Судоходные пути в зоне ответственности Российской Федерации не достаточно оборудованы современными навигационными средствами. На подходах к ряду портов отсутствуют системы управления движением судов, что является одной из основных причин навигационных аварий.

До настоящего времени не выполнены полностью принятые Российской Федерацией обязательства по созданию в территориальном море объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности и систем передачи навигационной информации.

Количество ледоколов недостаточно для организации надежного обеспечения зимней навигации на подходах и в портах замерзающих морей, что приводит к сезонному снижению их грузооборота. Возраст большинства ледоколов значительно превышает нормативный срок службы.

Резкое увеличение объемов перевозки нефти морем и рост грузоподъемности танкеров создают предпосылки к росту количества случаев разлива нефти и объемов разлива. Между тем состояние производственной базы подразделений федерального государственного учреждения "Госморспасслужба России" в морских бассейнах не позволяет им своевременно реагировать на возможные разливы нефти, так как находящихся в их распоряжении судов и оборудования недостаточно для решения современных задач.

Уровень подготовки специалистов морского транспорта отстает от действующих мировых стандартов, а объемы их подготовки не удовлетворяют потребности отрасли, особенно по командному составу.

Большая часть транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией (63 процента), работает под иностранными флагами и перевозит грузы иностранных фрахтователей. Под российским флагом работает преимущественно физически и морально устаревший флот, средний возраст судов которого составляет 24 года.

В условиях продолжающегося экономического роста и увеличения объемов внешней торговли необходим переход от модернизации морского транспорта к его развитию в рамках единой транспортной системы страны.

При подготовке подпрограммы "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" (далее - подпрограмма) были проанализированы 2 варианта решения указанных проблем. Первый вариант предусматривает реализацию отдельных проектов. Второй вариант предполагает решение проблем с применением программно-целевого метода, позволяющего обеспечить оптимальное решение путем координации усилий транспортных организаций, частных инвесторов и государства. Предпочтение было отдано второму варианту.

Существующие экономические предпосылки реализации крупных инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морского транспорта и транспортного флота позволяют рассчитывать на их успешную реализацию при условии адекватной организационной и ресурсной обеспеченности. При этом конечные результаты, связанные с ускорением темпов строительства транспортных инфраструктурных объектов, сокращением времени доставки грузов, формированием дополнительных бюджетных поступлений за счет увеличения налоговой базы и роста объемов перевозок, обеспечивают высокую бюджетную эффективность подпрограммы.

 

II. Основные цели и задачи, сроки реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели

 

Целями подпрограммы являются:

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны;

повышение безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для повышения доступности услуг транспортного комплекса для населения требуется обеспечить рост перевозок грузов и пассажиров на социально значимых маршрутах, что позволит существенно повысить уровень транспортного обеспечения труднодоступных районов страны - Крайнего Севера и Дальнего Востока, в том числе с использованием Северного морского пути, транспортного сообщения с Калининградской областью, и таким образом обеспечить прогнозируемый спрос на социально значимые пассажирские перевозки морским транспортом.

Для повышения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализации транзитного потенциала страны необходимо увеличить пропускную способность российских морских портов и провозную способность морского транспортного флота, что позволит удовлетворить прогнозируемый количественный и качественный спрос на услуги по перевалке российских экспортно-импортных и международных транзитных грузов в российских морских портах, повысить потенциал внешней торговли, существенно увеличить объемы экспорта транспортных услуг, включающих перевалку внешнеторговых грузов в морских портах и перевозку флотом под флагом Российской Федерации в международном сообщении.

Для повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы необходимо обеспечить надежность и безопасность функционирования морского транспорта, что позволит повысить уровень безопасности судоходства на морских путях, подходных каналах и в акваториях портов, снизить количество аварийных происшествий на морском транспорте и минимизировать их последствия. Развитие материальной базы учебных заведений морского транспорта позволит привести ее в соответствие с современными требованиями, создать основу для кадрового обеспечения работы отрасли в условиях инновационного развития Российской Федерации.

Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в 2010 - 2015 годах.

Поставленным в подпрограмме целям и задачам соответствуют задания по целевым индикаторам и показателям, приведенным в приложении N 1.

 

III. Мероприятия подпрограммы

 

Для обеспечения устойчивой и эффективной работы морского транспорта, повышения его безопасности и удовлетворения растущих потребностей населения и экономики в перевозках в подпрограмме предусматриваются:

капитальные вложения на развитие материальной базы морского транспорта и его учебных заведений, осуществляемые за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников;

научно-исследовательские работы, обеспечивающие решение задач подпрограммы в сфере ответственности государства и осуществляемые за счет средств федерального бюджета;

мероприятия по обеспечению организационной и правовой поддержки выполнения функций государственного заказчика подпрограммы, осуществляемые за счет средств федерального бюджета.

Основным принципом разработки подпрограммы является формирование инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение стратегических целей и решение задач развития морского транспорта.

Для решения задачи по обеспечению роста перевозок грузов и пассажиров по социально значимым маршрутам предусматривается строительство железнодорожных и автопассажирских паромов для обеспечения сообщения с Калининградской и Сахалинской областями, строительство грузопассажирских и грузовых судов для доставки грузов и пассажиров в удаленные районы Дальнего Востока, строительство автопассажирских паромов и пассажирских судов для перевозок в сообщении с портом Сочи.

Решение задачи по увеличению пропускной способности российских морских портов и провозной способности морского транспортного флота предусматривает реализацию проектов по увеличению пропускной способности российских морских портов путем строительства новых и реконструкции действующих перегрузочных терминалов, обновлению и пополнению морского транспортного флота.

На территории Северного бассейна предусматривается реконструкция подходного канала порта Архангельск, на территории Балтийского бассейна - развитие объектов инфраструктуры, находящихся в федеральной собственности, в морских портах Санкт-Петербург, Высоцк, Усть-Луга, Балтийск, на территории Черноморско-Азовского бассейна - развитие портов Таганрог, Кавказ, на территории Каспийского бассейна - достройка объектов инфраструктуры порта Оля, на территории Дальневосточного бассейна - развитие портов Ванино, Петропавловск-Камчатский, Находка, Холмск, Анадырь, а также порта в районе пос. Набиль. Создание современных международных пассажирских комплексов предусматривается в морских портах Санкт-Петербург и Сочи.

Для повышения конкурентоспособности и провозной способности морского транспортного флота предусматривается его пополнение новыми современными конкурентоспособными судами различного назначения - газовозами, танкерами, танкерами-продуктовозами, балкерами, лесовозами, контейнеровозами, судами типа "ро-ро", универсальными судами. Транспортный флот пополнится 130 судами суммарным дедвейтом 6,2 млн. тонн.

Для решения задачи по обеспечению надежности и безопасности функционирования морского транспорта предусматриваются:

строительство и реконструкция систем управления движением судов, объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам Российской Федерации и на трассах Северного морского пути строительство и реконструкция станций приема и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ";

строительство судов обеспечивающего флота (ледоколов, аварийно-спасательных, природоохранных, гидрографических), объектов берегового базирования бассейновых аварийно-спасательных управлений, приобретение глубоководного мобильного универсального оборудования. Всего будет построено 90 судов обеспечивающего флота;

развитие материальной базы для подготовки квалифицированных специалистов в соответствии с международными стандартами;

обеспечение защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского транспорта от актов незаконного вмешательства путем установки специализированного оборудования;

повышение технической оснащенности государственного морского надзора.

Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы представлено в приложении N 2.

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо научно-техническое обеспечение ее реализации, что предусматривает проведение следующих работ:

научное обеспечение мониторинга подпрограммы, определение эффективности реализации программных мероприятий;

мониторинг влияния реализации программных мероприятий на изменение грузовой базы и рынок транспортных услуг, а также соответствия отрасли потребностям экономики и социальной сферы страны;

повышение комплексной безопасности и устойчивости морской транспортной системы;

разработка методов использования судов государственного назначения, танкеров, судов обслуживающего флота, обеспечивающих снижение потребности в их количестве и эксплуатационных расходов;

подготовка научно-обоснованных предложений по пересмотру действующих и разработке новых отраслевых стандартов качества;

анализ использования государственного имущества в морских портах и подготовка предложений по совершенствованию отношений в этой области, направленных на повышение пропускной способности портов и их конкурентоспособности;

анализ программ подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях на соответствие международным требованиям и подготовка предложений по их корректировке;

разработка информационно-вычислительных систем автоматизации технологических и управленческих процессов;

анализ использования средств производства в морских портах и подготовка предложений по совершенствованию технологии перевалки грузов, направленных на повышение пропускной способности портов и их конкурентоспособности.

Подпрограмма включает также мероприятия по обеспечению организационной и правовой поддержки выполнения функций государственного заказчика подпрограммы, организации юридического сопровождения процессов управления ее реализацией, заключения и исполнения государственных контрактов, осуществления судебной и внесудебной защиты государственных интересов. Финансирование этих мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета.

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 630,7 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства федерального бюджета - 182 млрд. рублей, внебюджетные средства - 448,7 млрд. рублей.

Общий объем финансирования включает в себя:

капитальные вложения - 629,7 млрд. рублей;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 0,36 млрд. рублей;

прочие нужды - 0,64 млрд. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы с распределением по годам, направлениям расходования и источникам финансирования приведены в приложении N 3.

Основой достижения целей подпрограммы является участие частного капитала в создании экономического потенциала развития морского транспорта. Основным источником финансирования подпрограммы являются внебюджетные средства, которые составляют 448,7 млрд. рублей, или 71 процент общего объема финансирования подпрограммы.

Привлечение внебюджетных инвестиций в предусмотренных подпрограммой объемах обеспечивается путем реализации механизмов государственно-частного партнерства.

Базовым принципом привлечения внебюджетных инвестиций является разделение инвестиционных проектов на 2 составляющие - строительство объектов инфраструктуры портов (причалы, складские площади, производственные здания и сооружения и др.), осуществляемое за счет средств частных инвесторов, и создание объектов государственной собственности (акватории, каналы, системы управления движением судов и др.), финансируемое за счет средств федерального бюджета или с использованием других механизмов государственной поддержки.

Средства федерального бюджета, необходимые для реализации подпрограммы, составляют 182 млрд. рублей, или 29 процентов.

 

V. Механизм реализации подпрограммы

 

Общее управление реализацией подпрограммы осуществляется государственным заказчиком подпрограммы - Федеральным агентством морского и речного транспорта.

Основными целями и задачами управления реализацией подпрограммы являются:

обеспечение эффективного и целевого использования средств, включая средства государственной поддержки;

разработка инвестиционных предложений и поиск инвесторов;

осуществление контроля при реализации инвестиционных проектов и передача в эксплуатацию законченных объектов.

Отбор организаций - исполнителей подпрограммы осуществляется на конкурсной основе.

 

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации подпрограммы

 

Экономический эффект от реализации мероприятий по развитию морского транспорта формируется за счет увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, перевалки грузов в морских портах.

Дополнительным эффектом от реализации подпрограммы является развитие всей экономики Российской Федерации за счет сокращения совокупных транспортных издержек, развития производства и социальной сферы.

Оценка эффективности подпрограммы производится на основе показателей общественной, коммерческой и бюджетной эффективности, в качестве которых использованы показатели интегрального дисконтированного эффекта и срок окупаемости мероприятий с учетом дисконтирования.

Общественная эффективность подпрограммы в виде чистого дисконтированного дохода в ценах соответствующих лет составляет 771 млрд. рублей, коммерческая - 518,3 млрд. рублей, бюджетная - 207,4 млрд. рублей.

По расчетам, окупаемость капитальных вложений на реализацию мероприятий подпрограммы наступает при оценке коммерческой и общественной эффективности в 2017 году, бюджетной эффективности - в 2016 году.

Расчет показателей эффективности подпрограммы приведен в приложении N 4.

Реализация подпрограммы позволит:

обеспечить потребность российской экономики и внешней торговли в перевалке экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов в морских портах за счет роста их производственной мощности, повышения технологического и организационного уровня;

укрепить взаимосвязь морского транспорта со смежными видами транспорта, грузовладельцами, иностранными партнерами в рамках межотраслевой транспортной координации;

создать условия для развития международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации;

увеличить провозную способность и повысить конкурентоспособность российского морского транспортного флота на мировом фрахтовом рынке;

улучшить транспортное обслуживание труднодоступных районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, что будет способствовать решению социально-экономических проблем проживающих там малых народов.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

объем перевалки грузов в российских портах в 2015 году возрастет в 1,5 раза по сравнению с 2009 годом;

суммарный дедвейт морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией, возрастет на 24,2 процента;

дедвейт морского транспортного флота под российским флагом возрастет в 2,2 раза.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей в морских портах приведут к увеличению количества рабочих мест и решению ряда социальных вопросов.

Всего в 2010 - 2015 годах в морских портах будут введены в эксплуатацию перегрузочные комплексы суммарной мощностью 454 млн. тонн в год, что обеспечит создание около 14 тыс. новых рабочих мест.

Ввод в эксплуатацию высокопроизводительных перегрузочных комплексов способствует улучшению условий труда портовых рабочих и повышению уровня охраны окружающей природной среды. В результате реализации подпрограммы подавляющая часть пылящих грузов (уголь, минеральные удобрения и др.) будет перегружаться на специализированных комплексах с применением новейших технологий, что позволит не только повысить интенсивность грузовых работ, но и существенно сократить долю ручного труда, улучшить экологическую обстановку в портах, прибрежных зонах и в населенных пунктах, где эти порты расположены.

Снижение экологических рисков при реализации инвестиционных проектов обеспечивается также путем применения механизмов страхования ответственности при заключении государственных контрактов и инвестиционных договоров.

Развитие систем навигации и связи, ввод в эксплуатацию судов обеспечивающего флота значительно повысят уровень безопасности судоходства и охраны человеческой жизни на море.

Приложение N 1
к подпрограмме "Морской транспорт"

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы "Морской транспорт"

 

 

Единица

измерения

2009

год

2010 -2015

годы - всего

В том числе

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

 

I. Целевые индикаторы

 

1.

Объем перевалки грузов в российских морских портах*

млн. тонн

в год

515

-

542

585

630

670

720

774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Дедвейт морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией**

млн. тонн

17,4

-

18,7

19

19,8

20,2

21,7

22,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Дедвейт морского транспортного флота под российским флагом**

-"-

6,7

-

7,2

9,3

10,4

11,7

13,1

14,6

 

II. Целевые показатели

 

4.

Количество построенных судов, работающих на социально значимых маршрутах

единиц

-

21

-

1

8

8

1

3

5.

Прирост производственной мощности российских портов

млн. тонн

в год

65,7

454

24

8

53,2

59,6

117,2

192

6.

Пополнение транспортного флота**

дедвейт тыс. тонн

-

6116,5

902,2

634,8

1054,4

615

1742,7

1167,4

7.

Поставки судов обеспечивающего флота

единиц

12

90

10

14

14

17

15

20

 

_____________________________

* С учетом мощностей по подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)".

** Мониторинг целевых индикаторов и показателей подпрограммы осуществляется 1 раз в год.

 

Приложение N 2
к подпрограмме "Морской транспорт"

 

Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы "Морской транспорт"

 

1. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры в морском порту Ванино, Хабаровский край

 

Описание

-

создание лесного комплекса на южном берегу бухты Ванина путем продолжения причала N 20 в составе 2 причалов; комплекса металлогрузов на северном берегу бухты в зоне причала N 8. Общая длина причалов составляет 900 метров. Имеется декларация о намерениях и инвестировании в строительство в морском порту Ванино перегрузочных комплексов для отгрузки на экспорт лесоматериалов и металлов

Цели и основные задачи

-

увеличение отгрузки на экспорт лесоматериалов и металлов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение грузооборота на 3,1 млн. тонн в год, в том числе лесных грузов - на 1,3 млн. тонн и металлов - на 1,8 млн. тонн

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 - 2012 годы;

строительство - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 28721,3 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2671,3 млн. рублей;

внебюджетных источников - 26050 млн. рублей

 

2. Строительство объектов инфраструктуры морского порта Ванино, бухта Мучка, Хабаровский край

 

Описание

-

строительство на северном берегу бухты Мучка транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля, руды и лесных грузов с системой управления движением судов

Цели и основные задачи

-

увеличение отгрузки на экспорт угля, железной руды и леса

Основные ожидаемые результаты реализации

-

общий грузооборот составит 26,42 млн. тонн

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 19857,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 495 млн. рублей; внебюджетных источников - 19362,4 млн. рублей

 

3. Реконструкция причалов N 1 - 7 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в порту Высоцк, г. Высоцк, Ленинградская область

 

Описание

-

реконструкция причалов N 1 - 7 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в порту Высоцк со следующими показателями: расчетное судно дедвейтом - 35 тыс. тонн, длина фронта реконструируемых причалов - 681,2 пог.м, объем дноуглубительных работ - 12,8 куб.м, количество реконструируемых молов - 2 

Цели и основные задачи

-

увеличение отгрузки угля на экспорт

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение грузооборота порта Высоцк

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 10546,8 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 497,6 млн. рублей; внебюджетных источников - 10049,2 млн. рублей

 

4. Строительство портового железнодорожного сортировочного парка морского порта Махачкала, Республика Дагестан

 

Описание

-

строительство портового железнодорожного парка морского порта Махачкала, включая железнодорожные пути приемки, сортировки и отправки составов, средства автоматизации и централизации

Цели и основные задачи

-

обслуживание построенных перегрузочных комплексов сухогрузной гавани, включая железнодорожно-паромный комплекс

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение эксплуатационных характеристик причальных сооружений, совершенствование эксплуатационных характеристик, обеспечение повышения пропускной способности сухогрузной гавани порта на 2,6 млн. тонн

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 100 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

5. Реконструкция объектов инфраструктуры порта Выборг, Ленинградская область

 

Описание

-

реконструкция объектов инфраструктуры порта Выборг для обеспечения приема судов дедвейтом 13 - 15 тыс. тонн, в том числе проведение реконструкции причала N 5 и дноуглубительных работ. Доведение грузооборота до 3 млн. тонн в год. Наряду с перевалкой угля порт будет наращивать грузооборот минеральных удобрений, лесных грузов и объемы контейнерных перевозок

Цели и основные задачи

-

увеличение отгрузки на экспорт угля, минеральных удобрений, леса и контейнеров

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение грузооборота порта Выборг до 3 млн. тонн в год

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 15650 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 600 млн. рублей;

внебюджетных источников - 15050 млн. рублей

 

6. Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Санкт-Петербург

 

Описание

-

реконструкция причалов N 12 - 14, 25 - 26 и 28 порта Санкт-Петербург с выполнением дноуглубительных работ для обеспечения перевалки генеральных грузов, создание причального комплекса для отстоя ледокольного флота после завершения зимней навигации

Цели и основные задачи

-

создание дополнительных производственных мощностей по перевалке сухогрузов и дополнительных рабочих мест. Строительство причалов на неосвоенной территории в районе базы ремонта контейнеров позволит обеспечить размещение ледоколов и проведение на них профилактических работ

Основные ожидаемые результаты реализации

-

универсальный комплекс на причалах N 12 - 14 рассчитывается на перевалку 1 млн. тонн грузов в год; на причалах N 25 - 26 и 28 будут перегружаться генеральные грузы в объеме 1 млн. тонн в год. Общий прирост мощности составит 2 млн. тонн в год

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1410 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

7. Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала и инфраструктуры порта

 

Описание

-

реконструкция главного фарватера Санкт-Петербургского морского канала в составе кронштадтского корабельного фарватера от ПК 337+150 до перегрузочного комплекса 311, от перегрузочного комплекса 311 до причалов N 3, 4 нефтяной гавани и причалов N 106, 107 угольной гавани. Реконструкция корабельного фарватера от перегрузочного комплекса нулевого до северного кронштадтского фарватера, комплексное развитие инфраструктуры порта за счет средств частных инвесторов

Цели и основные задачи

-

увеличение грузооборота морского порта Санкт-Петербург, обеспечение безопасности захода судов большой грузоподъемности

Основные ожидаемые результаты реализации

-

уменьшение простоя судов, снижение аварийности

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 23550 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 10500 млн. рублей;

внебюджетных источников - 13050 млн. рублей

 

8. Строительство морского пассажирского терминала на Васильевском острове (г. Санкт-Петербург). Строительство за счет средств федерального бюджета объектов (подходной канал, акватория, пункт пропуска через государственную границу) и реконструкция участка морского фарватера N 11, систем безопасности средств навигационного обеспечения

 

Описание

-

строительство морского пассажирского терминала на Васильевском острове в г. Санкт-Петербурге

для приема круизных судов вместимостью до 3500 пассажиров, в том числе оградительных сооружений, пассажирских причалов, подходных каналов и береговой портовой инфраструктуры

Цели и основные задачи

-

привлечение потока иностранных туристов

в г. Санкт-Петербург

Основные ожидаемые результаты реализации

-

мощность по проекту первого перегрузочного комплекса - 1,2 млн. человек, полное развитие - до 3,98 млн. человек

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 10564,7 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 474,7 млн. рублей;

внебюджетных источников - 10090 млн. рублей

 

9. Реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Санкт-Петербург (реконструкция акватории порта в районе Лесной гавани, Барочного, Восточного и Екатерининговского бассейнов, включая снос Кривой дамбы и реконструкцию причалов порта)

 

Описание

-

дноуглубление акватории морского порта Санкт-Петербург для приемки крупнотоннажных судов и обеспечения безопасных условий плавания в акватории порта, реконструкция инфраструктуры порта

Цели и основные задачи

-

увеличение пропускной способности портовых перегрузочных комплексов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

создание благоприятных условий для подхода судов к перегрузочным комплексам и увеличение пропускной способности порта по перевалке грузов российской внешней торговли

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год;

реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 20300 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1300 млн. рублей;

внебюджетных источников - 19000 млн. рублей

 

10. Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край (укрепление сейсмоустойчивости)

 

Описание

-

реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский с усилением их сейсмоустойчивости до уровня требований нормативных документов

Цели и основные задачи

-

повышение безопасности объектов порта с учетом сейсмоустойчивости, увеличение грузооборота, повышение конкурентоспособности

Основные ожидаемые результаты реализации

-

повышение сейсмоустойчивости объектов портовой инфраструктуры и обеспечение перевалки грузов в объеме 3 млн. тонн в год

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год;

строительство, реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 4385 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1285 млн. рублей;

внебюджетных источников - 3100 млн. рублей

 

11. Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, строительство специализированных причалов, Ленинградская область

 

Описание

-

проведение в морском порту Усть-Луга дноуглубительных работ по формированию акватории терминалов для перевалки контейнеров и других экспортно-импортных грузов, строительство за счет средств внебюджетных источников специализированных причалов по перевалке контейнеров, генеральных грузов и усовершенствование технологии перевалки угля путем оснащения комплексов современным оборудованием

Цели и основные задачи

-

развитие перегрузочных комплексов, повышение конкурентоспособности порта

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение пропускной способности порта

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 - 2011 годы;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 55660,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 16660,2 млн. рублей;

внебюджетных источников - 38980 млн. рублей

 

12. Развитие морского торгового порта Усть-Луга

 

Описание

-

1-й этап - строительство дамбы в морском торговом порту Усть-Луга длиной 1,8 км для предотвращения возникновения во внутренней акватории волнения, вызывающего перебой в производстве грузовых операций, а также обеспечения спокойной стоянки судов у причалов, удобного и безопасного подхода судов к причалам;

2-й этап - строительство базы обеспечивающего флота в морском торговом порту Усть-Луга, в том числе 5 причалов общей длиной 532 м, и создание акватории, территории и других объектов портовой инфраструктуры

Цели и основные задачи

-

защита акватории порта от волнения и наносов,

обслуживание судов транспортного флота, заходящих в порт

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство оградительных сооружений позволит организовать закрытую акваторию в южном районе порта, защищенную от волнения и наносов, создать перспективу для развития дополнительных терминалов, обеспечить подъезд транспорта;

предоставление всего комплекса услуг по обслуживанию транспортных судов (ледокольная проводка, лоцманское обеспечение, бункеровка топливом, приемка с судов мусора и др.)

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 4562 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

13. Строительство морского порта в г. Беломорске, Архангельская область

 

Описание

-

строительство в г. Беломорске морского порта, в состав которого войдут два грузовых района - специализированный угольный комплекс мощностью 8 млн. тонн в год и универсальный комплекс мощностью 1 млн. тонн в год

Цели и основные задачи

-

строительство морского порта в г. Беломорске снизит дефицит портовых мощностей на севере России, позволит загрузить имеющиеся пропускные мощности Беломорско-Балтийского канала

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство морского глубоководного порта, способного принимать суда дедвейтом до 30 тыс. тонн (в перспективе до 70 тыс. тонн), позволит обеспечить кратчайшую транспортную связь Урала, Сибири, Казахстана, Средней Азии и Китая с Северной Европой, потребность в увеличении объемов перевозки грузов по Северному морскому пути. Создание современного перевалочного центра позволит морскому порту в г. Беломорске войти в транснациональные транспортные коридоры "Север - Юг", "Северо-Запад - Урал - Китай"

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 6700 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников

 

14. Строительство объектов федеральной собственности морского порта Оля, Астраханская область

 

Описание

-

строительство в составе первого грузового района морского порта причалов N 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 и портового флота, искусственно образованной портовой территории, объектов инженерной инфраструктуры, региональной системы безопасности мореплавания, проведение дноуглубительных работ

Цели и основные задачи

-

обеспечение функционирования международного транспортного коридора "Север - Юг"

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение грузооборота первого грузового района порта до 4 млн. тонн в год

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 14098,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 227,4 млн. рублей;

внебюджетных источников - 13871 млн. рублей

 

15. Строительство терминала по перевалке сжиженного газа в пос. Териберка, Мурманская область

 

Описание

-

строительство портового транспортно-технологического комплекса для отгрузки на морские суда сжиженного природного газа, включающего в себя причалы и объекты инфраструктуры по перевалке груза, объекты федеральной собственности (судоходная акватория, оградительные сооружения, служебно-вспомогательные комплексы, система управления движением судов)

Цели и основные задачи

-

обеспечение специализированными перегрузочными мощностями (грузовая база - Штокманское газоконденсатное месторождение)

Основные ожидаемые результаты реализации

-

1-я очередь (2015 год) - увеличение пропускной способности российских портов на 13,6 млн. тонн в год

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 - 2014 годы;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 12111,8 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 3111,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 9000 млн. рублей

 

16. Строительство глубоководного порта в г. Балтийске (бухта Приморская), Калининградская область

 

Описание

-

строительство в порту комплекса по перегрузке контейнерных грузов с грузооборотом 65 млн. тонн, или 6 млн. контейнеров в год, и терминала для обработки автомобильной техники и накатных грузов мощностью 1 млн. тонн в год. Для обеспечения заданного грузооборота планируется построить 4 широких пирса для одновременного приема 8 линейных судов-контейнеровозов вместимостью до 9000 контейнеров и 8 фидерных судов-контейнеровозов вместимостью 2500 контейнеров, 2 причала для обработки судов типа "ро-ро" с автомобилями. Развитие порта предусматривается осуществить в 3 этапа; 1-я очередь (2015 год) - мощность 15 млн. тонн в год

Цели и основные задачи

-

строительство глубоководного порта, обеспечение основных объемов перевалки внешнеторговых и транзитных грузов в контейнерах

Основные ожидаемые результаты реализации

-

создание в порту регионального центра перегрузки крупнотоннажных контейнеров и переработки автомобильной техники и накатных грузов с общим грузооборотом 66 млн. тонн в год

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 98522,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 27831,7 млн. рублей;

внебюджетных источников - 70690,7 млн. рублей

 

17. Строительство 1-й очереди второго грузового района морского порта Оля, Астраханская область

 

Описание

-

строительство второго грузового района порта Оля, предназначенного для перевалки контейнеров, генеральных и накатных грузов, организации паромной переправы, а также для создания нефтеналивных комплексов в связи с открытием в северной части Каспийского моря нефтяных месторождений

Цели и основные задачи

-

дальнейшее развитие международного транспортного коридора "Север - Юг"

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение пропускной способности порта до 8 млн. тонн и более в год

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 - 2015 годы;

строительство - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 3425 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 625 млн. рублей;

внебюджетных источников - 2800 млн. рублей

 

18. Реконструкция и строительство 15 морских пассажирских терминалов в морском порту Сочи с созданием береговой инфраструктуры для восстановления местных пассажирских морских линий (Имеретинка, Южные Культуры, Адлер, Кургородок, Кудепста, Хоста, Мацеста, Курпарк, Новые Сочи, Мамайка, Дагомыс, Лоо, Вардане, Лазаревское, Аше)

 

Описание

-

реконструкция и строительство пассажирских терминалов в морском порту Сочи с целью восстановления местных пассажирских морских линий

Цели и основные задачи

-

увеличение местных пассажирских перевозок в районе г. Сочи

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение транспортного обслуживания в г. Сочи

Этапы и сроки реализации

-

строительство и реконструкция - 2010 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 4350 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

19. Строительство грузового района порта Сочи с береговой инфраструктурой в устье р. Псоу

 

Описание

-

строительство грузового района порта Сочи в устье р. Псоу

Цели и основные задачи

-

обеспечение строительства олимпийских объектов строительными материалами и конструкциями

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение грузоперевалки строительных материалов и конструкций, предназначенных для строительства олимпийских объектов (5 млн. тонн в год)

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1950 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1200 млн. рублей;

внебюджетных источников - 750 млн. рублей

 

20. Строительство грузового района порта Сочи, включая объекты инфраструктуры в устье р. Мзымта

 

Описание

-

строительство грузового района порта Сочи в устье р. Мзымта

Цели и основные задачи

-

обеспечение строительства олимпийских объектов строительными материалами и конструкциями

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение строительными материалами и оборудованием строительства олимпийских объектов (5 млн. тонн в год)

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1950 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1200 млн. рублей;

внебюджетных источников - 750 млн. рублей

 

21. Реконструкция порта Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок

 

Описание

-

реконструкция порта Сочи, включая строительство новой территории площадью 8,4 га. Площадь дноуглубления составит 50 га, дноуглубительные работы - 150 тыс. куб. м, акватория порта - 80 га, внутренняя акватория порта - 20 га, акватория нового пассажирского района для больших круизных судов - 60 га, протяженность внешних оградительных сооружений - 2920 м, протяженность причального фронта - 2950 м, волногасящие сооружения - 2600 м

Цели и основные задачи

-

увеличение международных пассажирских и круизных перевозок в г. Сочи

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение притока иностранных туристов, прибывающих в г. Сочи на крупных круизных судах

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год;

строительство - 2010 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 12740 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 7740 млн. рублей;

внебюджетных источников - 5000 млн. рублей

 

22. Строительство морского порта в районе пос. Набиль, Сахалинская область

 

Описание

-

строительство морского порта в районе пос. Набиль на восточном побережье о. Сахалин, обеспечивающего безопасную работу терминалов по перевалке опасных грузов и работу шельфовых буровых платформ, приобретение за счет средств внебюджетных источников современного технологичного оборудования

Цели и основные задачи

-

обеспечение обслуживающим флотом шельфовых буровых платформ, а также силами и средствами для ликвидации аварийных разливов нефти всех портов о. Сахалин

Основные ожидаемые результаты реализации

-

создание условий для безопасной эксплуатации портовых перегрузочных комплексов и предотвращения экологических катастроф

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год;

строительство - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 7467 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 817 млн. рублей;

внебюджетных источников - 6650 млн. рублей

 

23. Реконструкция причалов N 8, 11, 12 в морском порту Находка, Приморский край

 

Описание

-

реконструкция грузового причала N 8 для приема судов дедвейтом до 50 тыс. тонн. Проектом предусматривается увеличение глубины у причала до 13 м и длины до 200 м с образованием дополнительной операционной территории.

За счет частных инвестиций предусматривается замена технологического оборудования, расширение складских площадей;

 

 

реконструкция причалов N 11, 12 для приема пассажирских судов с осадкой до 11 м. Проектом предусматривается увеличение глубины у причалов до 13 м, увеличение длины причалов до 175 м

Цели и основные задачи

-

увеличение перегрузки-перевалки генеральных грузов в морском порту Находка;

обеспечение приема и обслуживания современных пассажирских и круизных судов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема грузооборота на причале N 8 до 594,4 тыс. тонн, улучшение качества обслуживания пассажиров за счет обеспечения возможности обработки современных и перспективных круизных судов

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год;

реконструкция - 2011 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 6070,8 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 623,7 млн. рублей;

внебюджетных источников - 5447,1 млн. рублей

 

24. Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область

 

Описание

-

проектом предусматривается реконструкция молов, построенных в 1909 - 1910 годах, с приведением их в работоспособное состояние

Цели и основные задачи

-

восстановление разрушенных волнозащитных сооружений, обеспечивающих нормальную работу портовых перегрузочных комплексов и паромной переправы Ванино - Холмск

Основные ожидаемые результаты реализации

-

реконструкция входных молов позволит защитить порт от волновых воздействий, увеличив тем самым его пропускную способность

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год;

реконструкция - 2011 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 423,3 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

25. Реконструкция объектов федеральной собственности морского порта Таганрог, включая подходный канал в бухте Андреева

 

Описание

-

реконструкция объектов федеральной собственности (причалы, оградительные сооружения, дноуглубление акватории порта и подходного канала) морского порта Таганрог, строительство новых причальных сооружений и создание перегрузочных мощностей

Цели и основные задачи

-

улучшение безопасности судоходства, расширение номенклатуры переваливаемых грузов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение пропускной способности порта до 3,5 млн. тонн в год

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 - 2013 годы;

строительство и реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 2808 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

26. Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры в морском порту Архангельск

 

Описание

-

реконструкция подходного канала к порту Архангельск. Общая длина канала - 55 км, в том числе морская - 9,2 км, речная - 45,8 км. Длина искусственных прорезей на речной части - 18,4 км. Объем дноуглубительных работ составит 10 млн.куб.м; реконструкция причалов грузового района "Экономия", в том числе за счет средств внебюджетных источников; расширение складских площадей, строительство вспомогательных комплексов, замена технологического оборудования

Цели и основные задачи

-

увеличение загрузки существующих мощностей районов порта, снижение высоких портовых сборов, обеспечение коммерческой привлекательности порта

Основные ожидаемые результаты реализации

-

создание проходной глубины на канале 12 м с целью пропуска судов с осадкой до 10,5 метра

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год;

строительство и реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 13162 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2262 млн. рублей;

внебюджетных источников - 10900 млн. рублей

 

27. Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ

 

Описание

-

развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ, строительство оградительных сооружений за счет средств федерального бюджета и причального фронта для перевалки накатных грузов, генеральных грузов, контейнеров и наливных грузов с годовым грузооборотом до 4 млн. тонн за счет средств внебюджетных источников

Цели и основные задачи

-

развитие портовых мощностей для перевалки грузов российской внешней торговли

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение пропускной способности порта на 2 млн. тонн в год

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год;

строительство - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 11760 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2660 млн. рублей,

внебюджетных источников - 9100 млн. рублей

 

28. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Темрюк

 

Описание

-

строительство перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов в морском порту Темрюк (пропан-бутан, пропан-бутановая смесь): длина причального фронта - 120 пог.м, глубина - 6,4 м, объем дноуглубительных работ - 93 тыс.куб.м, образование территории - 8,8 тыс.куб.м; строительство перевалочного комплекса жидких химических продуктов в морском порту Темрюк (ацетон, этилацетат, стирол, бутиловый спирт и др.), в том числе на I этапе - 9 резервуаров вместимостью 1000 куб. м, на II этапе - 12 резервуаров вместимостью 8000 куб. м

Цели и основные задачи

-

наращивание мощностей по перевалке углеводородных газов, жидких химических продуктов на экспорт

Основные ожидаемые результаты реализации

-

перегрузочный комплекс сжиженных углеводородных газов с грузооборотом 0,3 млн. тонн в год, перевалочный комплекс жидких химических продуктов с грузооборотом 0,5 млн. тонн, увеличение грузооборота на 0,8 млн. тонн в год

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 - 2013 годы;

строительство и реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 9540 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1040 млн. рублей;

внебюджетных источников - 8500 млн. рублей

 

29. Реконструкция объектов федеральной собственности рыбохозяйственного комплекса в морском порту Невельск

 

Описание

-

реконструкция операционной акватории морского порта Невельск и морских подходных путей, средств навигационного оборудования; реконструкция защитных и оградительных гидротехнических сооружений; реконструкция причальных гидротехнических сооружений, пункта пропуска через государственную границу

Цели и основные задачи

-

выравнивание линии кордона причалов, имеющих углы поворота, открылки, расширение территории причалов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение безопасности мореплавания,

обеспечение эксплуатационных характеристик причальных сооружений, совершенствование эксплуатационных характеристик, обеспечение повышения пропускной способности причалов

Этапы и сроки реализации

-

строительство и реконструкция - 2012 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1200 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

30. Реконструкция терминалов и акватории для обслуживания рыбопромыслового флота порта Архангельск, Архангельская область

 

Описание

-

реконструкция терминалов и акватории порта Архангельск с разворотным кругом для стоянки судов в районе причальных стенок общей протяженностью причального фронта 512 м

Цели и основные задачи

-

выравнивание линии кордона причалов, имеющих углы поворота, открылки, расширение территории причалов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение безопасности мореплавания, обеспечение эксплуатационных характеристик причальных сооружений, совершенствование эксплуатационных характеристик, обеспечение повышения пропускной способности причалов

Этапы и сроки реализации

-

строительство и реконструкция - 2012 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 865 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

31. Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт

 

Описание

-

строительство аварийно-спасательного судна класса Российского морского регистра судоходства КМ*Icebreaкer6 (1) АUT2 FF2 Salvage Ship, способного обеспечивать патрулирование в морских районах, опасных для мореплавания, выполнять поиск и оказание помощи судам, терпящим бедствие, аварийно-спасательные, судоремонтные и водолазные работы на глубине до 60 м и с использованием телеуправляемого необитаемого глубоководного аппарата на глубине до 500 м, аварийно-ремонтные работы с подводной сваркой и резкой, буксировку, ликвидацию аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, поиск и обследование подводных потенциально опасных объектов

Цели и основные задачи

-

обеспечение аварийно-спасательной готовности для решения задач по оказанию помощи людям и судам, терпящим бедствие на море, и ликвидации последствий морских аварий в установленных поисково-спасательных районах Российской Федерации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 4 судов и восполнение ими государственного аварийно-спасательного флота, способного устранить в полном объеме аварийные разливы нефти

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 6670 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

32. Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт

 

Описание

-

строительство аварийно-спасательного судна класса Российского морского регистра судоходства KM*Arc5(1) AUT2 Salvage Ship мощностью 4 МВт, способного обеспечивать патрулирование в морских районах, опасных для мореплавания, выполнять поиск и оказание помощи судам, терпящим бедствие, аварийно-спасательные, судоремонтные и водолазные работы на глубине до 60 м, аварийно-ремонтные работы с подводной сваркой и резкой, буксировки, ликвидацию аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, поиск и обследование подводных потенциально опасных объектов

Цели и основные задачи

-

обеспечение аварийно-спасательной готовности для решения задач по оказанию помощи людям и судам, терпящим бедствие на море, и ликвидации последствий морских аварий в установленных поисково-спасательных районах Российской Федерации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 4 судов (в том числе 2 - для обеспечения работы грузовых районов порта Сочи) и восполнение ими государственного аварийно-спасательного флота, способного осуществлять в полном объеме работы при аварийных разливах нефти

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 3650 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

33. Строительство морского водолазного судна

 

Описание

-

строительство морского водолазного судна, способного обеспечивать водолазные работы на глубине до 60 м в прибрежных морских районах, акваториях бухт, морских портов

Цели и основные задачи

-

обеспечение аварийно-спасательной готовности по оказанию помощи аварийным танкерам и судам, проведение водолазных и подводно-технических работ на глубине до 60 м

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 4 судов и восполнение ими государственного аварийно-спасательного флота, способного обеспечивать выполнение подводно-технических, водолазных и аварийно-спасательных работ

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1080,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

34. Строительство рейдового водолазного катера

 

Описание

-

строительство рейдового водолазного катера, способного обеспечивать водолазные работы на глубине до 45 м в прибрежных морских районах, акваториях бухт, морских портов

Цели и основные задачи

-

обеспечение водолазных работ на глубине до 45 м в прибрежных морских районах, акваториях бухт, морских портов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 10 судов и пополнение ими государственного аварийно-спасательного флота, способного обеспечить проведение подводно-технических, водолазных и аварийно-спасательных работ

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 806 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

35. Строительство спасательного катера-бонопостановщика

 

Описание

-

строительство спасательного катера- бонопостановщика, способного обеспечивать в прибрежной морской зоне транспортировку и постановку боновых морских заграждений с целью локализации и ликвидации разливов нефти, участие в построении нефтесборных ордеров

Цели и основные задачи

-

обеспечение аварийно-спасательной готовности на море

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 6 судов и пополнение ими государственного аварийно-спасательного флота

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 330,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

36. Строительство морского водолазного судна катамаранного типа

 

Описание

-

строительство морского водолазного судна катамаранного типа водоизмещением до 200 тонн класса Российского морского регистра судоходства КМ*R2 AUT3 Catamaran, способного выполнять водолазные работы на глубине до 60 м

Цели и основные задачи

-

обеспечение аварийно-спасательной готовности для оказания помощи аварийным танкерам и судам, проведение водолазных, подводно-технических и аварийно-спасательных работ в прибрежных морских районах, в акваториях бухт, заливов, морских портов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 4 судов и восполнение ими государственного аварийно-спасательного флота

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2011 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 664 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

37. Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5 - 3 МВт

 

Описание

-

строительство буксира-спасателя мощностью 2,5 - 3 МВт класса Российского морского регистра судоходства КМ*Arc5(1) АUT2 FF2WS Salvage Ship, способного обеспечивать патрулирование в морских районах, опасных для мореплавания, выполнять поиск и оказание помощи судам, терпящим бедствие, аварийно-спасательные, судоремонтные и водолазные работы на глубине до 60 м, подводно-технические работы с подводной сваркой и резкой, буксировку, ликвидацию аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, поиск и обследование подводных потенциально опасных объектов

Цели и основные задачи

-

обеспечение оказания помощи людям и судам, терпящим бедствие на море, и ликвидация последствий морских аварий в установленных поисково-спасательных районах Российской Федерации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 4 судов и восполнение ими государственного аварийно-спасательного флота, способного осуществлять работы по ликвидации разливов нефти

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 2800 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

38. Строительство лоцмейстерского судна ледового класса ЛУ3

 

Описание

-

строительство судна класса Российского морского регистра судоходства КМ*Ice3 R3 AUT3, предназначенного для смешанного (река - море) плавания при волнении до 5 баллов с максимальным удалением от берега до 50 миль. Район эксплуатации - прибрежные зоны Балтийского моря.

Водоизмещение судна - 135 тонн, наибольшая длина - 24 м, мощность - 750 л. с.

Технические возможности судна с учетом сохранения буксировочных характеристик позволяют использовать его в режиме водолазного бота с развертыванием водолазных постов

 

Цели и основные задачи

-

обеспечение безопасности мореплавания танкеров и судов в установленных поисково-спасательных районах Российской Федерации, на подходах к портам и в акваториях портов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 3 судов и восполнение ими государственного обслуживающего флота

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 540 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

39. Строительство буксира-спасателя проекта 16570

 

Описание

-

модернизация проекта и достройка буксира-спасателя класса Российского морского регистра судоходства КМ*Arc5(1) АUT1 Salvage Ship. Водоизмещение судна - 2883 тонны, длина - 63,75 м, ширина - 14,26 м, мощность - 2 х 2250 КВт. Буксир ледового класса с неограниченным районом плавания, ледопроходимостью до 1 м, с носовым подруливающим устройством

Цели и основные задачи

-

обеспечение аварийно-спасательной готовности для решения задач по оказанию помощи людям и судам, терпящим бедствие на море, и ликвидации последствий морских аварий в установленных поисково-спасательных районах Российской Федерации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

создание 1 судна государственного аварийно-спасательного флота, способного в том числе осуществлять в полном объеме работы при аварийных разливах нефти

Этапы и сроки реализации

-

строительство, реконструкция - 2012 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 900 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

40. Приобретение глубоководного (до 500 м) мобильного универсального водолазного оборудования в контейнерном (40 футов) исполнении

 

Описание

-

приобретение глубоководного мобильного универсального водолазного оборудования в контейнерном (40 футов) исполнении, способного обеспечивать с многофункциональных судов-спасателей длительные водолазные работы на глубине до 500 м

Цели и основные задачи

-

оснащение многофункциональных аварийно-спасательных судов федерального государственного учреждения "Госморспасслужба России" глубоководным водолазным оборудованием, позволяющим проводить водолазные работы на глубине, в настоящее время не доступной водолазному составу службы

Основные ожидаемые результаты реализации

-

проведение водолазных работ в режиме длительного пребывания водолазов под давлением, что является единственно возможным при выполнении поисковых и аварийно-спасательных работ на глубине более 60 м. Наличие оборудования в контейнерном мобильном исполнении позволит оперативно проводить водолазные работы на всех подконтрольных бассейнах и за рубежом

Этапы и сроки реализации

-

приобретение - 2010 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 154,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

41. Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт

 

Описание

-

строительство дизель-электрического ледокола класса Российского морского регистра судоходства Icebreaker8 АUT2 с мощностью на гребных валах около 25 МВт, ледопроходимостью не менее 2 м, осадкой до 8,5 м и шириной корпуса не менее 28 м

Цели и основные задачи

-

обеспечение самостоятельной проводки судов и лидирования караванов в замерзающих неарктических морях; работа в качестве вспомогательного ледокола в составе сложных караванов по трассе Северного морского пути, а также самостоятельная проводка судов на мелководных арктических участках и в устьях сибирских рек, обеспечение выгрузки судов на припай, буксировка судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, оказание помощи судам и выполнение аварийно-спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 3 ледоколов, предназначенных для замены списываемым ледоколам "Ермак", "Красин", "Адмирал Макаров", для проводки судов, выполнения вспомогательных операций и обеспечения безопасности мореплавания в летний период - в западном районе Арктики, эпизодически - в восточном районе Арктики, в осенний период - на трассе Северного морского пути и в Енисейском заливе с эпизодической работой на северо-востоке Карского моря и юго-западе моря Лаптевых, в зимне-весенний период - в Балтийском море, Охотском море, юго-западной части Карского моря, Белом море, районе о. Шпицберген и западного побережья островов Новая Земля, эпизодически - в устьевой части р. Енисей до пос. Дудинка и в Обской губе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 10659,9 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

42. Строительство универсального атомного ледокола

 

Описание

-

строительство универсального атомного турбоэлектрического ледокола класса Российского морского регистра судоходства ЛЛ 9 А2 с мощностью на валах около 60 МВт, ледопроходимостью при осадке 10,5 м по КВЛ 2,8 - 2,9 м. Ширина корпуса ледокола по КВЛ - около 32 м, осадка для продолжительной работы на глубоководных участках трассы Северного морского пути - около 10,5 м

Цели и основные задачи

-

замена действующего атомного ледокола в связи с выработкой нормативного срока службы ядерных энергетических установок; самостоятельная проводка судов (в том числе крупнотоннажных), лидирование караванов круглогодично в западном районе Арктики;

ледокольная проводка судов на мелководных участках р. Енисей (Дудинское направление) и Обской губы; буксировка судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде; оказание помощи судам и выполнение спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение транспортной безопасности Российской Федерации в районе Арктики. Универсальный атомный ледокол позволит осуществлять проводку судов, выполнение вспомогательных операций и обеспечение безопасности мореплавания постоянно в западном районе Арктики, в том числе в Баренцевом, Печорском и Карском морях, на мелководных участках р. Енисей (до пос. Дудинка) и Обской губы, в летне-осенний период - в восточном районе Арктики

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 17000 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

43. Строительство и реконструкция объектов берегового базирования Бассейнового аварийно-спасательного управления

 

Описание

-

строительство и реконструкция объектов инфраструктуры берегового базирования Бассейнового аварийно-спасательного управления для функционирования морских аварийно-спасательных формирований - бассейновых аварийно-спасательных управлений, управлений аварийно-спасательных и подводно-технических работ и аварийно-спасательного флота, в том числе административно-бытовых комплексов, причальных сооружений, складских помещений для хранения оборудования для ликвидации разливов нефти

Цели и основные задачи

-

обеспечение базирования и функционирования подразделений морских аварийно-спасательных формирований по обеспечению аварийно-спасательной готовности в установленных поисково-спасательных районах Российской Федерации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение безопасной стоянки действующего государственного аварийно-спасательного флота с размещением морских специализированных подразделений в местах постоянного базирования на море

Этапы и сроки реализации

-

строительство и реконструкция - 2012 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1860 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

44. Строительство противопожарного буксира П-2В

 

Описание

-

строительство морского противопожарного буксира П-2В класса Российского морского регистра судоходства КМ*Arc4 (1) АUT3 FF2WS Tug,

способного выполнять задачи по буксировке, пожаротушению и другие спасательные операции, не связанные с тушением пожаров (спасательные, водолазные, подводно-технические)

Цели и основные задачи

-

обеспечение аварийно-спасательной готовности к тушению пожаров на аварийных судах и танкерах на маршрутах перехода в установленных поисково-спасательных районах Российской Федерации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 4 судов и восполнение ими государственного вспомогательного флота в целях обеспечения аварийно-спасательной готовности на море

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 989 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

45. Строительство многофункционального сборщика льяльных вод

 

Описание

-

строительство однопалубного, с возвышенной палубой в носовой части, двухвинтового наливного с грузовыми танками морского судна - сборщика нефтесодержащих и сточных вод на базе проекта 16962 класса Российского морского регистра судоходства КМ*Ice1 (1) R2 АUT3 Bilge water removing ship.

Основное предназначение - сбор с судов, транспортировка и выдача на перерабатывающие суда (береговые станции) нефтесодержащих вод и шлама, сточных вод и мусора.

Район плавания - II ограниченный с удалением от места убежища до 100 миль. Автономность по запасам - 10 суток.

 

 

Наибольшая длина - 41,2 м, водоизмещение по грузовую марку - 860 тонн, грузоподъемность судна: нефтесодержащие воды - 151 тонна, сточные воды - 253 тонны, мусор - 6 тонн

Цели и основные задачи

-

обеспечение сбора, транспортировки и выдачи на переработку нефтесодержащих и сточных вод, шлама и мусора при решении аварийно-спасательным флотом задач по обеспечению аварийно-спасательной готовности в установленных поисково-спасательных районах Российской Федерации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 4 судов и восполнение ими государственного природоохранного флота

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 2330 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 630 млн. рублей;

внебюджетных источников - 1700 млн. рублей

 

46. Строительство морского теплохода-площадки с аппарельным устройством на базе проекта 16613

 

Описание

-

строительство морского теплохода-площадки грузоподъемностью 360 тонн на базе проекта 16613 класса Российского морского регистра судоходства КМ*Ice2 R2 АUT3

Цели и основные задачи

-

обеспечение аварийно-спасательной готовности аварийно-спасательного флота в установленных поисково-спасательных районах Российской Федерации при решении задач по доставке в район аварии аварийно-спасательного оборудования для ликвидации разливов нефти

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 4 судов и восполнение ими государственного вспомогательного флота для обеспечения аварийно-спасательной готовности специализированных аварийно-спасательных судов

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 400 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

47. Строительство плавучего железобетонного причала на базе проекта ПМ-61М

 

Описание

-

строительство плавучего железобетонного причала на базе проекта ПМ-61М длиной 109,1 м

Цели и основные задачи

-

обеспечение стоянки судов аварийно-спасательного флота в местах базирования

Основные ожидаемые результаты реализации

-

создание 6 плавучих причалов и восполнение ими государственного аварийно-спасательного флота

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 228 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

48. Модернизация гидрографических судов серии "Федор Матисен" и "Дмитрий Овцын"

 

Описание

-

модернизация гидрографических судов серии "Федор Матисен" и "Дмитрий Овцын" класса Российского морского регистра судоходства КМ*Arc5 (государственное имущество), предназначенных для неограниченного плавания.

Водоизмещение судов - 1650 тонн, наибольшая длина - 68,7 м, мощность - 2720 л.с.

Повышение технических возможностей судов до требований, обеспечивающих возможность плавания в период летней навигации в арктических морях

Цели и основные задачи

-

навигационно-гидрографическое обеспечение на трассах Северного морского пути

Основные ожидаемые результаты реализации

-

модернизация 3 судов для повышения уровня технической оснащенности трасс Северного морского пути и съемки рельефа дна

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год;

строительство - 2011 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 349,8 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

49. Строительство гидрографического лоцмейстерского судна класса ЛУ-7

 

Описание

-

строительство гидрографического лоцмейстерского судна класса Российского морского регистра судоходства КМ* Arc7, предназначенного для неограниченного плавания, водоизмещением 2000 - 3500 тонн, с носовой надстройкой, свободной кормовой палубой и активной системой удержания судна в заданной позиции

Цели и основные задачи

-

навигационно-гидрографическое обеспечение на трассах Северного морского пути

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 3 судов для повышения уровня технической оснащенности трасс Северного морского пути и съемки рельефа дна

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год;

строительство - 2011 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1334 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

50. Строительство специализированных гидрографических катеров

 

Описание

-

строительство судна класса Российского морского регистра судоходства КМ* Arc4 R3-RSN, предназначенного для смешанного (река - море) плавания при волнении до 5 баллов с максимальным удалением от берега до 50 миль.

Водоизмещение судна - 135 тонн, длина - 25 м, мощность ЭУ- 750 л.с., оснащено многолучевым эхолотом

Цели и основные задачи

-

съемка рельефа дна на мелководных участках с морским режимом плавания

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 6 судов для создания навигационных морских карт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год;

строительство - 2011 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 195 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

51. Строительство лоцманского катера ледового класса ЛУ-4

 

Описание

-

строительство судна класса Российского морского регистра судоходства КМ* Arc4 R3, предназначенного для смешанного (река - море) плавания при волнении до 5 баллов с максимальным удалением от берега до 50 миль.

Водоизмещение судна - 90 - 120 тонн, длина - 25 м, мощность ЭУ - 750 л.с., оборудованы места для размещения и отдыха лоцманов

Цели и основные задачи

-

прием и высадка лоцманов с морских судов на морских рейдах, в портах и на участках северных рек с морским режимом плавания

Основные ожидаемые результаты реализации

-

строительство 2 судов для обеспечения безопасности судоходства на подходах к порту, в портах и на участках северных рек с морским режимом плавания

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год;

строительство - 2011 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 69 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

52. Строительство патрульных судов для государственного морского надзора

 

Описание

-

строительство 25 скоростных патрульных судов для нужд территориальных управлений государственного морского и речного надзора

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

повышение безопасности мореплавания и судоходства по внутренним водным путям Российской Федерации;

развитие государственного надзора и контроля за обеспечением комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Российской Федерации;

доведение количества скоростных патрульных катеров до численности, необходимой для совершенствования контрольно-надзорной деятельности в целях максимального охвата подконтрольных объектов и повышения безопасности мореплавания и судоходства

Основные ожидаемые результаты реализации

-

повышение уровня безопасности мореплавания и судоходства;

сокращение количества погибших и пострадавших в результате происшествий на морском и речном транспорте;

сокращение ущерба, наносимого окружающей среде аварийными происшествиями на морском и речном транспорте

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 259,7 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

53. Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского

 

Описание

-

строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, в том числе:

информационного научно-образовательного комплекса, включая приобретение современных тренажеров, оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения;

 

 

учебно-тренажерного комплекса для непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским программам, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения;

учебно-производственного флота, включая оснащение его тренажерами нового поколения;

учебно-тренажерного комплекса для подготовки экипажей судов по выживанию на море;

морского учебно-тренажерного комплекса, включая причалы для стоянки учебного маломерного флота, берегового полигона морских тренажеров борьбы за живучесть судна, эллинги

Цели и основные задачи

-

создание материально-технической базы для системы кадрового обеспечения морской деятельности Российской Федерации на принципах непрерывной опережающей подготовки специалистов, отвечающих национальным и международным требованиям.

Материально-техническую базу необходимо поднять до уровня, обеспечивающего реализацию инновационных образовательных программ непрерывной подготовки специалистов для морской хозяйственной деятельности с уровнем профессиональной компетенции, отвечающим существующим и перспективным требованиям морской деятельности Российской Федерации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

удовлетворение потребности в высококвалифицированных кадрах морского транспорта Российской Федерации на Дальнем Востоке

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 5042,4 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

54. Строительство научно-образовательного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения

 

Описание

-

строительство и реконструкция объектов научно-образовательного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, в том числе

научно-лабораторного комплекса, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения

Цели и основные задачи

-

создание материально-технической базы для системы кадрового обеспечения морской деятельности Российской Федерации на принципах непрерывной опережающей подготовки специалистов, отвечающих национальным и международным требованиям.

Материально-техническую базу необходимо поднять до уровня, обеспечивающего реализацию инновационных образовательных программ непрерывной подготовки специалистов для морской хозяйственной деятельности с уровнем профессиональной компетенции, отвечающим существующим и перспективным требованиям морской деятельности Российской Федерации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

удовлетворение потребности в высококвалифицированных кадрах по транспортному, добывающему и перерабатывающему направлениям морской деятельности Российской Федерации

 

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2011 год;

строительство - 2010 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 454 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

55. Реконструкция учебных городков N 1 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д. 15-а), N 2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 5), N 3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 14), строительство Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д. 36)

 

Описание

-

реконструкция учебных городков в г. Санкт-Петербурге:

N 1 (Васильевский остров, Косая линия, д. 15-а);

N 2 (Заневский проспект, д. 5);

N 3 (Васильевский остров, 21 линия, д.14);

строительство Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д. 36)

Цели и основные задачи

-

создание материально-технической базы для системы кадрового обеспечения морской деятельности Российской Федерации на принципах непрерывной опережающей подготовки специалистов, отвечающих национальным и международным требованиям.

Материально-техническую базу необходимо поднять до уровня, обеспечивающего реализацию инновационных образовательных программ непрерывной подготовки специалистов для морской хозяйственной деятельности с уровнем профессиональной компетенции, отвечающим существующим и перспективным требованиям морской деятельности Российской Федерации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

удовлетворение потребности в высококвалифицированных кадрах по транспортному, добывающему и перерабатывающему направлениям морской деятельности России на северо-западе

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 5400 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

 

Приложение N 3
к подпрограмме "Морской транспорт"

 

Расходы на реализацию подпрограммы "Морской транспорт"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

2010 - 2015

годы - всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

I. Общие расходы на реализацию подпрограммы

 

Всего по подпрограмме

630753,8

64514,2

83991,2

90033,9

103135,6

140080,8

148998,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

182000

18540

25120

28740

32960

37140

39500

внебюджетные источники

448753,8

45974,2

58871,2

61293,9

70175,6

102940,8

109498,1

 

II. Капитальные вложения

 

Всего по подпрограмме

629741,5

64384,1

83844,4

89871,3

102960,6

139888,7

148792,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

181073,7

18418,9

24985,2

28590,9

32800

36965,4

39313,3

внебюджетные источники

448667,8

45965,2

58859,2

61280,4

70160,6

102923,3

109479,1

1. Цель "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения"

Всего

12516,4

100

1175,2

3454,2

4127

1845

1815

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

6835

100

100

1225

1750

1845

1815

внебюджетные источники

5681,4

-

1075,2

2229,2

2377

-

-

Задача "Обеспечение роста перевозок грузов и пассажиров на социально значимых маршрутах"

Всего

12516,4

100

1175,2

3454,2

4127

1845

1815

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

6835

100

100

1225

175

1845

1815

внебюджетные источники

5681,4

-

1075,2

2229,2

2377

-

-

Строительство паромов для линии Усть-Луга - Балтийск

(федеральный бюджет)

5670

100

100

1000

1500

1500

1470

Строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловском-Камчатским

(федеральный бюджет)

265

-

-

-

25

120

120

Строительство судов-снабженцев класса ЛУ-7 водоизмещением 1500 - 2000 тонн с носовой надстройкой, развитой грузоподъемной системой и автономными судоходными плавсредствами для доставки грузов и оборудования на необорудованный берег

(федеральный бюджет)

900

-

-

225

225

225

225

Строительство скоростных пассажирских судов (морское такси)

(внебюджетные источники)

3123

-

875

950

1298

-

-

Строительство автопассажирских паромов для Дальнего Востока

(внебюджетные источники)

322,4

-

-

161,2

161,2

-

-

Строительство автопассажирских паромов для порта Сочи

(внебюджетные источники)

603,2

-

-

301,6

301,6

-

-

Строительство пассажирских судов на 150 пассажиров для Дальнего Востока

(внебюджетные источники)

832

-

-

416

416

-

-

Строительство пассажирских судов на 150 пассажиров для порта Сочи

(внебюджетные источники)

800,8

-

200,2

400,4

200,2

-

-

2. Цель "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России
и реализация транзитного потенциала страны"

Всего

540827

56467,8

69816,7

73394,4

83469,8

122771,5

134906,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

99540,6

10502,6

12282,7

14593,2

16086,2

20248,2

25827,7

внебюджетные источники

 

441286,4

45965,2

57534

58801,2

67383,6

102523,3

109079,1

Задача "Увеличение пропускной способности российских морских портов
и провозной способности морского транспортного флота"

Всего

540827

56467,8

69816,7

73394,4

83469,8

122771,5

134906,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

99540,6

10502,6

12282,7

14593,2

16086,2

20248,2

25827,7

внебюджетные источники

441286,4

45965,2

57534

58801,2

67383,6

102523,3

109079,1

Мероприятия по увеличению пропускной способности российских морских портов

Всего

404431,1

48719,8

47092,7

52542,4

58353,8

89309,5

108412,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

99540,7

10502,6

12282,7

14593,2

16086,2

20248,2

25827,7

внебюджетные источники

304890,4

38217,2

34810

37949,2

42267,6

69061,3

82585,1

Реконструкция причалов N 1, 2, 8 в морском порту Находка,

Приморский край

6070,7

242,8

630,6

1970,2

-

1000

2227,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

623,6

42,8

410,6

170,2

-

-

-

внебюджетные источники

5447,1

200

220

1800

-

1000

2227,1

Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область

(федеральный бюджет)

423,3

21,4

141,9

260

-

-

-

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, Хабаровский край

(федеральный бюджет)

2671,3

53,5

57

60,8

500

1000

1000

Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, Хабаровский край (внебюджетные источники)

26050

400

5350

5200

5200

4500

5400

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет)

495

495

-

-

-

-

-

Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)

19362,4

3500

1500

2500

-

5862,4

6000

Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ

11760

-

-

160

2900

3500

5200

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2660

-

-

160

500

1000

1000

внебюджетные источники

9100

-

-

-

2400

2500

4200

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Темрюк

9540

-

-

-

2560

3225

3755

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1040

-

-

-

60

425

555

внебюджетные источники

8500

-

-

-

2500

2800

3200

Реконструкция объектов федеральной собственности морского порта Таганрог, включая подходной канал в бухте Андреева (федеральный бюджет)

2808

50

50

50

60

1000

1598

Строительство портового железнодорожного сортировочного парка морского порта Махачкала, Республика Дагестан

(федеральный бюджет)

100

100

-

-

-

-

-

Реконструкция причалов N 1 - 4 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в порту Высоцк,

Ленинградская область, г. Высоцк (федеральный бюджет)

497,6

297,6

200

-

-

-

-

Реконструкция причалов N 5 - 7 в порту Высоцк, Ленинградская область, г. Высоцк

(внебюджетные источники)

10049,2

4200

2100

2069,2

1680

-

-

Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Выборг, Ленинградская область

(федеральный бюджет)

600

300

300

-

-

-

-

Реконструкция инфраструктуры порта Выборг, Ленинградская область

(внебюджетные источники)

15050

4150

5300

5600

-

-

-

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала и инфраструктуры порта

23550

500

500

500

5300

7850

8900

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

10500

500

500

500

2000

3500

3500

внебюджетные источники

13050

-

-

-

3300

4350

5400

Строительство Морского пассажирского терминала на Васильевском острове (г. Санкт-Петербург)

10564,7

8464,7

2100

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

строительство объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета (подходной канал, акватория, пункт пропуска через государственную границу), и реконструкция участка морского фарватера N 11, систем безопасности средств навигационного обеспечения

(федеральный бюджет)

474,7

474,7

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

10090

7990

2100

-

-

-

-

Реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Санкт-Петербург (реконструкция акватории порта в районе Лесной гавани, Барочного, Восточного и Екатерининговского бассейнов, включая снос Кривой дамбы и реконструкцию причалов порта)

20300

3030

2200

3320

3250

3500

5000

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1300

130

200

970

-

-

-

внебюджетные источники

19000

2900

2000

2350

3250

3500

5000

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Санкт-Петербург (федеральный бюджет)

1410

100

200

350

760

-

-

Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры в морском порту Архангельск

13162

-

-

-

262

6300

6600

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2262

-

-

-

262

1000

1000

внебюджетные источники

10900

-

-

-

-

5300

5600

Реконструкция терминалов для обслуживания рыбопромыслового флота порта Архангельск, Архангельская область

(федеральный бюджет)

865

-

-

250

250

165

200

Строительство нового морского порта в

г. Беломорске, Архангельская область

(внебюджетные средства)

6700

120

340

2000

-

2000

2240

Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости), Камчатский край

(федеральный бюджет)

1285

130

255

225

225

225

225

Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский (внебюджетные источники)

3100

300

600

350

600

550

700

Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область

(федеральный бюджет)

16660,2

1545,2

4643,2

4762

4000

1000

709,8

Строительство специализированных причалов в порту Усть-Луга

(внебюджетные источники)

38980

3800

4000

4230

8950

9000

9000

Развитие морского торгового порта Усть-Луга (федеральный бюджет)

4562

900

900

970

242

600

950

Строительство 1-й очереди второго грузового района в морском порту Оля, Астраханская область

3425

-

-

-

-

75

3350

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

625

-

-

-

-

75

550

внебюджетные источники

2800

-

-

-

-

-

2800

Строительство объектов федеральной собственности морского порта Оля,

Астраханская область

(федеральный бюджет)

227,4

227,4

-

-

-

-

-

Строительство специализированных терминалов морского порта Оля

(внебюджетные источники)

13871

2250

2500

2850

3200

3071

-

Строительство терминала по перевалке сжиженного газа в пос. Териберка, Мурманская область

12111,8

1050

1050

1050

1281,8

2680

5000

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

3111,8

50

50

50

281,8

180

2500

внебюджетные источники

9000

1000

1000

1000

1000

2500

2500

Строительство глубоководного порта в г. Балтийске (бухта Приморская), Калининградская область

98522,4

5292,2

6600

8365,2

13568

27799,1

36897,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

27831,7

385

800

2365,2

3380,4

9621,2

11279,9

внебюджетные источники

70690,7

4907,2

5800

6000

10187,6

18177,9

25618

Реконструкция и строительство 15 морских пассажирских терминалов морского порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры для восстановления местных пассажирских морских линий (Имеретинка, Южные культуры, Адлер, Кургородок, Кудепста, Хоста, Мацеста, Курпарк, Новые Сочи, Мамайка, Дагомыс, Лоо, Вардане, Лазаревское, Аше)

(федеральный бюджет)

4350

200

1300

1350

1500

-

-

Создание грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р.Мзымта

1950

1950

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1200

1200

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

750

750

-

-

-

-

-

Создание грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р.Псоу

1950

1950

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1200

1200

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

750

750

-

-

-

-

-

Реконструкция порта Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок

12740

3100

4275

3600

1765

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

7740

2100

2275

1600

1765

-

-

внебюджетные источники

5000

1000

2000

2000

-

-

-

Строительство нового морского порта в районе пос. Набиль, Сахалинская область

7467

-

-

-

-

4007

3460

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

817

-

-

-

-

57

760

внебюджетные источники

6650

-

-

-

-

3950

2700

Реконструкция объектов федеральной собственности рыбохозяйственного комплекса в морском порту Невельск

(федеральный бюджет)

1200

-

-

500

300

400

-

Мероприятия по увеличению провозной способности морского транспортного флота

Всего - внебюджетные источники

136396

7748

22724

20852

25116

33462

26494

Строительство газовозов LNG на 216 тыс.куб.м

(внебюджетные источники)

31200

-

-

7800

7800

7800

7800

Строительство газовозов LNG на 155 тыс.куб.м

(внебюджетные источники)

11700

-

-

5850

5850

-

-

Строительство газовозов LNG на 70 тыс.куб.м

(внебюджетные источники)

11440

-

-

-

2860

2860

5720

Строительство газовозов LPG на 35 тыс.куб.м

(внебюджетные источники)

2340

1170

1170

-

-

-

-

Строительство газовозов LPG на 5,6 тыс.куб.м

(внебюджетные источники)

780

-

780

-

-

-

-

Строительство танкеров VLCC дедвейтом 360 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

3640

-

3640

-

-

-

-

Строительство танкеров дедвейтом 166 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

4160

-

4160

-

-

-

-

Строительство танкеров дедвейтом 160 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

12168

-

-

-

-

8112

4056

Строительство танкеров "Суэцмакс" дедвейтом 158 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

8008

-

8008

-

-

-

-

Строительство танкеров "Афрамакс" дедвейтом 115 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

2756

-

-

-

-

2756

-

Строительство танкеров дедвейтом 108 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

5200

-

-

-

-

2600

2600

Строительство танкеров дедвейтом 70 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

4680

-

-

-

-

2340

2340

Строительство танкеров-продуктовозов дедвейтом 52 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

8736

-

-

4368

4368

-

-

Строительство танкеров дедвейтом 20 тыс. тонн с ледовым классом ЛУ-5

(внебюджетные источники)

4160

-

-

-

-

2080

2080

Строительство танкеров-асфальтовозов дедвейтом 6 тыс. тонн с ледовым классом ЛУ-5 (внебюджетные источники)

1040

520

520

-

-

-

-

Строительство балкеров

дедвейтом 35 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

5824

2184

2184

1456

-

-

-

Строительство балкеров

дедвейтом 25 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

3744

-

-

-

1872

1872

-

Строительство балкеров

дедвейтом 20 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

1040

-

-

-

520

520

-

Строительство универсальных судов дедвейтом 12 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

676

-

-

-

-

676

-

Строительство универсальных судов дедвейтом 10 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

1430

-

-

286

286

286

572

Строительство универсальных судов дедвейтом 7 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

832

416

416

-

-

-

-

Строительство многоцелевых судов-лесовозов дедвейтом 15 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

1560

780

780

-

-

-

-

Строительство многоцелевых судов-лесовозов дедвейтом 12 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

1014

-

-

-

-

-

1014

Строительство многоцелевых судов-лесовозов дедвейтом 8,5 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

780

-

-

-

-

780

-

Строительство многоцелевых судов-лесовозов дедвейтом 5 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

1326

182

364

-

-

780

-

Строительство многоцелевых судов-лесовозов дедвейтом 4 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

312

-

-

-

-

-

312

Строительство контейнеровозов на 500 контейнеров дедвейтом 9,2 тыс. тонн для Сахалинского пароходства (внебюджетные источники)

780

-

-

780

-

-

-

Строительство контейнеровозов на 500 контейнеров дедвейтом 9,2 тыс. тонн для Дальневосточного пароходства (внебюджетные источники)

2340

390

390

-

1560

-

-

Строительство контейнеровозов на 1700 контейнеров дедвейтом 23 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

2106

2106

-

-

-

-

-

Строительство судов типа "ро-ро" дедвейтом 10 тыс. тонн

(внебюджетные источники)

624

-

312

312

-

-

-

3. Цель "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"

Всего

76398,1

7816,3

12852,5

13022,7

15363,8

15272,2

12070,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

74698,1

7816,3

12602,5

12772,7

14963,8

14872,2

11670,6

внебюджетные источники

1700

-

250

250

400

400

400

Задача "Обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта"

Всего

76398,1

7816,3

12852,5

13022,7

15363,8

15272,2

12070,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

74698,1

7816,3

12602,5

12772,7

14963,8

14872,2

11670,6

внебюджетные источники

1700

-

250

250

400

400

400

Строительство систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации

(федеральный бюджет)

985

-

380

280

100

225

-

Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации

(федеральный бюджет)

2400

-

230

530

500

500

640

Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам Российской Федерации

(федеральный бюджет)

576

-

120

100

100

100

156

Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам Российской Федерации (федеральный бюджет)

520

-

160

40

40

140

140

Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути

(федеральный бюджет)

261,1

-

37,7

40,1

42,4

94

46,9

Реконструкция станций приема и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ"

(федеральный бюджет)

124

11

11

13

38

13

38

Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт

(федеральный бюджет)

10659,9

2619,9

2740

1900

1600

1200

600

Строительство универсального атомного ледокола (федеральный бюджет)

17000

1800

3300

3300

3300

3300

2000

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт (федеральный бюджет)

6670

250,1

1060

1267

1370

1400

1322,9

Строительство буксира-спасателя проекта 16570 (федеральный бюджет)

900

-

-

200

700

-

-

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт (федеральный бюджет)

3650

600

100

600

700

700

950

Строительство морского водолазного судна

(федеральный бюджет)

1080,5

100

100

300

280,5

150

150

Строительство рейдового водолазного катера (федеральный бюджет)

806

100

100

300

181

125

-

Строительство спасательного катера-бонопостановщика (федеральный бюджет)

330,5

50

50

150

80,5

-

-

Строительство морского водолазного судна катамаранного типа (федеральный бюджет)

664

-

125

125

125

289

-

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт (федеральный бюджет)

2800

-

300

900

900

700

-

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт (обеспечение безопасности рыбного промысла) (федеральный бюджет)

1795,7

-

-

-

695,7

500

600

Строительство лоцмейстерского судна ледового класса ЛУ3

(федеральный бюджет)

540

180

180

180

-

-

-

Строительство морского теплохода- площадки с аппарельным устройством грузоподъемностью 360 тонн на базе проекта 16613

(федеральный бюджет)

400

300

100

-

-

-

-

Строительство противопожарного буксира П-2В (федеральный бюджет)

989

200

400

255,3

133,7

-

-

Строительство многофункционального сборщика льяльных вод

2330

300

440

250

400

400

540

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

630

300

190

-

-

-

140

внебюджетные источники

1700

-

250

250

400

400

400

Приобретение глубоководного мобильного универсального водолазного оборудования в контейнерном (40 футов) исполнении

(федеральный бюджет)

154,5

154,5

-

-

-

-

-

Строительство плавучего железобетонного причала на базе проекта ПМ-61М

(федеральный бюджет)

228

38

38

76

38

38

-

Модернизация гидрографических судов серии "Федор Матисен" и "Дмитрий Овцын" (федеральный бюджет)

349,8

12

337,8

-

-

-

-

Строительство гидрографических лоцмейстерских судов класса ЛУ-7

(федеральный бюджет)

1334

20

600

-

-

302

412

Строительство специализированных гидрографических катеров

(федеральный бюджет)

195

15

180

-

-

-

-

Строительство лоцманских катеров ледового класса ЛУ-4

(федеральный бюджет)

69

6,5

62,5

-

-

-

-

Строительство и реконструкция объектов берегового базирования Бассейнового

аварийно-спасательного управления

(федеральный бюджет)

1860

-

-

126

550

582

602

Строительство патрульных судов для государственного морского надзора

(федеральный бюджет)

259,7

51,5

39,6

63,6

68

24,2

12,8

Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности

(федеральный бюджет)

5570

620

820

929

951

1030

1220

Реконструкция учебных городков N 1 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д.15-а), N 2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 5), N 3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д.14), строительство Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д. 36)

(федеральный бюджет)

5400

150

200

200

1750

1960

1140

Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского

(федеральный бюджет)

5042,4

187,8

506,9

697,7

650

1500

1500

в том числе:

строительство информационного научно-образовательного комплекса, включая приобретение современных тренажеров

1107,3

187,8

506,9

412,6

-

-

-

строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения

679,2

-

-

67,4

302,1

309,7

-

строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения

967,8

-

-

20

150

566,9

230,9

реконструкция учебно-производственного флота, включая оснащение его тренажерами нового поколения

310,6

-

-

197,7

112,9

-

-

строительство и реконструкция морского учебно-тренажерного комплекса, включая причалы для стоянки учебного маломерного флота, берегового полигона морских тренажеров борьбы за живучесть судна, эллинги

1977,5

-

-

-

85

623,4

1269,1

Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения (федеральный бюджет)

454

50

134

200

70

-

-

 

III. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

 

Всего по подпрограмме

367,5

42,6

50,5

57,6

64

72,1

80,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

281,5

33,6

38,5

44,1

49

54,6

61,7

внебюджетные источники

86

9

12

13,5

15

17,5

19

Научное обеспечение мониторинга подпрограммы, определения эффективности реализации программных мероприятий

(федеральный бюджет)

12,7

1,5

1,8

2

2,2

2,5

2,7

Мониторинг влияния реализации мероприятий подпрограммы на рынок транспортных услуг и соответствия отрасли потребностям экономики и социальной сферы в услугах морского транспорта

(федеральный бюджет)

27

3,5

4

4,2

4,8

5

5,5

Разработка методов использования судов государственного назначения, танкеров, обслуживающего флота, обеспечивающих снижение потребности в их количестве и эксплуатационных расходов

29,5

3

3,3

4,5

5,2

6,5

7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

12

1

1,3

2

2,2

2,5

3

внебюджетные источники

17,5

2

2

2,5

3

4

4

Разработка научно-обоснованных предложений по пересмотру действующих и разработке новых отраслевых стандартов качества

(федеральный бюджет)

12,3

1

1,2

2

2,3

2,8

3

Анализ использования государственного имущества в морских портах и подготовка предложений по совершенствованию отношений в этой области, направленных на повышение пропускной способности портов и их конкурентоспособности

(федеральный бюджет)

18

2

2,3

3

3,2

3,7

3,8

Анализ использования средств производства в морских портах и подготовка предложений по совершенствованию технологии перевалки грузов, направленных на повышение пропускной способности портов и их конкурентоспособности

(внебюджетные источники)

40,5

5

6,5

6,5

7

7,5

8

Научное сопровождение повышения комплексной безопасности и устойчивости морской транспортной системы

(федеральный бюджет)

165,5

20,6

22,9

25,5

28

31,6

36,9

Анализ программ подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях на соответствие международным требованиям и подготовка предложений по их корректировке

(федеральный бюджет)

16,5

2

2,5

2,7

3

3

3,3

Разработка информационно-вычислительных систем автоматизации технологических и управленческих процессов

45,5

4

6

7,2

8,3

9,5

10,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

17,5

2

2,5

2,7

3,3

3,5

3,5

внебюджетные источники

28

2

3,5

4,5

5

6

7

 

IV. Прочие

 

Всего (федеральный бюджет)

644,8

87,5

96,3

105

111

120

125

 

Приложение N 4
к подпрограмме "Морской транспорт"

 

Расчет показателей эффективности подпрограммы "Морской транспорт"

 

(млрд. рублей)

 

 

2010 - 2040 годы - всего

В том числе

2016 -2040 годы

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

Общественная эффективность

 

Доход

6070,3

15,1

23,7

42,7

65,6

168,7

218,1

5536,4

Расход

629,7

64,4

83,8

89,9

103

139,9

148,8

-

Чистый доход

5440,5

-49,3

-60,1

-47,2

-37,3

28,8

69,3

5536,4

Чистый дисконтированный доход

771

-49,3

-53,2

-37

-25,9

17,6

37,6

881

 

Коммерческая эффективность

 

Доход

4447,1

11

19

33,4

51,7

128,8

163,3

4039,8

Расход

540,8

56,5

69,8

73,4

83,5

122,8

134,9

-

Чистый доход

3906,3

-45,4

-50,8

-40

-31,8

6,1

28,4

4039,8

Чистый дисконтированный доход

518,3

-45,4

-45

-31,3

-22,1

3,7

15,4

642,9

 

Бюджетная эффективность

 

Доход

1619,1

3,5

22,1

11,3

17,8

47,3

58,4

1458,8

Расход

181,1

18,4

25

28,6

32,8

37

39,3

-

Чистый доход

1438

-14,9

-2,9

-17,3

-15

10,4

19

1458,8

Чистый дисконтированный доход

207,4

-14,9

-2,6

-13,5

-10,4

6,4

10,3

232,1

Подпрограмма
"Внутренний водный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

 

Паспорт
подпрограммы "Внутренний водный транспорт"

 

Наименование

подпрограммы

-

подпрограмма "Внутренний водный транспорт"

Дата принятия решения о разработке подпрограммы

-

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. N 781-р

Государственный

заказчик подпрограммы

-

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Государственный

заказчик - координатор подпрограммы

 

Министерство транспорта Российской Федерации

Основные разработчики подпрограммы

-

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций"

Цели и задачи

подпрограммы

-

целями подпрограммы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Российской Федерации.

Задачами подпрограммы являются:

устранение участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации;

развитие портовой инфраструктуры на внутренних водных путях международного значения;

повышение конкурентоспособности внутреннего водного транспорта на основе обновления транспортного флота;

обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

протяженность (доля) внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, сократится с 4,9 тыс. км (75 процентов) до 0,9 тыс. км (14 процентов);

доля судоходных гидротехнических сооружений, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, снизится с 14,1 до 9 процентов, опасный уровень - с 4,1 до 0 процентов;

протяженность построенных грузовых причалов в речных портах - 450 пог. м;

пополнение транспортного флота - 97 единиц;

поставки судов обслуживающего флота - 467 единиц

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 206,3 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 165 млрд. рублей;

внебюджетных источников - 41,3 млрд. рублей.

Из общего объема финансирования на капитальные вложения предусмотрено выделение 205,3 млрд. рублей, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 0,6 млрд. рублей,

на прочие нужды - 0,4 млрд. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности подпрограммы

-

реализация подпрограммы позволит:

увеличить пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации в 1,8 раза за счет ликвидации лимитирующих участков Волго-Балтийского водного пути и р. Волги в Нижегородской области, в районе пос. Городец, унифицировать габариты внутренних водных путей Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, сохранить сквозное судоходство по р. Волге как водной трассе международного значения, устранить потери провозной способности флота (по осадке и по времени);

увеличить пропускную способность речных портов Азово-Донского бассейна и существенно обновить транспортный флот, что обеспечит рост объемов перевалки грузов и конкурентоспособность речных перевозок;

привести к нормальному уровню безопасности судоходные гидротехнические сооружения, находящиеся в аварийном или опасном состоянии, обновить обслуживающий флот, повысить безопасность перевозок пассажиров, реконструировать и развить сети технологической связи, внедрить и обеспечить функционирование системы электронных навигационных карт внутренних водных путей, развить материально-техническую базу учебных заведений.

Общественная эффективность подпрограммы (интегральный эффект за период до 2040 года в ценах соответствующих лет) оценивается в 106,8 млрд. рублей

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

 

Необходимость развития внутреннего водного транспорта в рамках федеральной целевой программы обусловлена ослаблением позиции этого вида транспорта в транспортной системе Российской Федерации по причине наличия участков, ограничивающих пропускную способность, а также из-за ухудшения состояния внутренних водных путей и снижения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, что не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок.

Наиболее острая проблема - наличие лимитирующих участков, снижающих пропускную способность внутренних водных путей Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации на Волго-Балтийском водном пути, р. Волге в районе пос. Городец (Нижегородская область), что не позволяет реализовать ее транзитный потенциал и, как следствие, снижает конкурентоспособность водного маршрута. Наличие таких участков приводит к существенному снижению провозной способности флота из-за уменьшения загрузки судов, значительных простоев в ожидании шлюзования (например, в пос. Городец ожидание может длиться до 71 часа), ограничения скорости прохождения отдельных участков (например, увеличение времени прохождения участка Череповец - Санкт-Петербург составляет 5 - 6 суток).

Серьезной проблемой является снижение уровня безопасности судоходных гидротехнических сооружений из-за ухудшения их технического состояния.

На внутренних водных путях Российской Федерации эксплуатируются 723 судоходных гидротехнических сооружения, являющихся федеральной собственностью, из них 335 сооружений включены в отраслевой Регистр судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности. Данные сооружения, внесенные в указанный регистр, относятся к стратегически важным объектам Российской Федерации, а по классификации угроз - к техногенно-опасным объектам.

Большинство из действующих на внутренних водных путях Российской Федерации гидротехнических сооружений эксплуатируется 50 - 70 лет и более. На основе проведенного декларирования безопасности судоходных гидротехнических сооружений на 1 января 2008 г. установлено, что 20,9 процента сооружений имеют нормальный уровень безопасности, 60,8 процента  -  пониженный, 14,1 процента  - неудовлетворительный и 4,1 процента - опасный.

Эксплуатация гидротехнических сооружений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, может привести к техногенным авариям и таким катастрофическим последствиям, как затопление нижерасположенных территорий с прохождением волны прорыва высотой до 18 м, прекращение судоходства, работы гидроэлектростанций и систем водоснабжения, а также нарушение экологического равновесия на обширных территориях.

Для обеспечения безопасности судоходства необходимо обновление флота, обслуживающего внутренние водные пути, на основе структурной и количественной оптимизации его состава по отдельным бассейнам.

По состоянию на 1 января 2008 г. из 2850 судов обслуживающего флота, находящихся на балансе государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства, обновлению подлежит 1880 единиц. Средний возраст судов составляет более 30 лет, износ - 84 процента. Крайне неблагоприятная обстановка сложилась с обстановочным флотом - около 60 процентов этих судов эксплуатируется более 30 лет, тогда как нормативный срок эксплуатации составляет 21 год.

Для поддержания технического флота в работоспособном состоянии и обеспечения своевременного и качественного ремонта необходимо укрепление материально-технической базы путевого хозяйства. Для устранения высокой изношенности зданий, оборудования и судоподъемных сооружений на ремонтно-отстойных базах флота предусмотрена их реконструкция и оснащение высокотехнологичным оборудованием.

Проблема обеспечения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы не может быть решена при современном (количественном и техническом) состоянии патрульного флота территориальных управлений государственного речного надзора, поскольку в эксплуатации находятся суда устаревших проектов со скоростью движения до 20 километров в час, средний возраст которых составляет 36 лет. По состоянию на 1 января 2008 г. территориальные управления государственного речного надзора оснащены патрульным флотом только на 73 процента.

Обеспечение безопасности на внутренних водных путях также невозможно без реконструкции и развития сетей ведомственной технологической связи, предусматривающей внедрение коммуникационных средств нового поколения, что позволит существенно повысить эффективность систем связи, а также надежность, достоверность и качество передачи информации.

Безопасность судоходства в современных условиях во многом определяется наличием у судоводителей навигационной информации, обновляемой в оперативном режиме. Для этого необходимо внедрение системы использования электронных навигационных карт для обеспечения безопасного судовождения и применения автоматизированной проводки судов, что особенно важно в условиях ограниченной видимости, на участках с неосвещаемой судоходной обстановкой. Эта проблема становится особенно актуальной в связи с предполагаемым в среднесрочной перспективе открытием Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации для прохода судов под флагом иностранных государств.

Настоятельной необходимостью является развитие портовых мощностей на внутренних водных путях Азово-Донского бассейна в целях обеспечения растущего грузооборота, увеличения объемов контейнерных перевозок при открытии внутренних водных путей для плавания судов под флагами иностранных государств и интеграции Российской Федерации в Европейскую транспортную систему.

Обеспечение надежности и безопасности функционирования внутреннего водного транспорта возможно только при наличии эффективной системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и закрепления кадров. Анализ состояния материально-технической базы учебных заведений водного транспорта подтверждает высокую степень износа учебных зданий и оборудования (40 - 100 процентов), необходимость реконструкции объектов социального назначения (общежитий, спорткомплексов, библиотек), создания современных учебно-тренировочных центров и тренажерных комплексов, модернизации учебно-исследовательских лабораторий.

При подготовке подпрограммы были проанализированы и сравнивались 2 варианта решения указанных проблем. Первый вариант предусматривал самостоятельную реализацию отдельных проектов, второй - решение проблем с применением программно-целевого метода, позволяющего обеспечить оптимальное решение с координацией усилий транспортных организаций, частных инвесторов и государства. Предпочтение было отдано второму варианту.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы сопряжена со следующими рисками:

макроэкономические риски, обусловленные возможными неблагоприятными изменениями макроэкономической ситуации и, как следствие, снижением объема инвестиционных ресурсов, предусмотренных для реализации мероприятий, в том числе из внебюджетных источников, что может привести к незавершению или невозможности реализации ряда проектов, неэффективному использованию бюджетных средств;

внешнеэкономические риски, обусловленные возможностью появления неблагоприятных тенденций в развитии внешнеторговых отношений, функционировании валютных рынков, изменением геополитической позиции Российской Федерации, что может привести к снижению или изменению направлений и структуры грузопотоков;

рыночные риски, связанные с конъюнктурными колебаниями рынка, падением доходности инвестиций;

операционные, связанные с ненадлежащей технической и нормативно-правовой поддержкой реализации подпрограммы.

Вместе с тем существующие экономические предпосылки реализации крупных инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры внутреннего водного транспорта позволяют рассчитывать на их успешное завершение в программные сроки при условии адекватной организационной и ресурсной обеспеченности. При этом конечные результаты, связанные с ростом темпов строительства объектов транспортной инфраструктуры, ускорением транспортных потоков, формированием дополнительных бюджетных поступлений за счет увеличения налоговой базы и роста объемов перевозок, обеспечивают ее высокую общественную эффективность.

 

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, ее целевые индикаторы и показатели

 

Целями подпрограммы "Внутренний водный транспорт" (далее - подпрограмма) являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Российской Федерации.

Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, предусматривается решение задачи устранения участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации. Это позволит сократить долю внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации с 4,9 тыс. км (75 процентов) в 2010 году до 0,9 тыс. км (14 процентов) к 2015 году, унифицировать габариты внутренних водных путей, отнесенных к водным путям международного значения. Пропускная способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации увеличится до 30 - 33 млн. тонн.

Для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализации транзитного потенциала страны предусматривается решить задачи развития портовой инфраструктуры на внутренних водных путях международного значения и повышения конкурентоспособности внутреннего водного транспорта на основе обновления грузового и пассажирского транспортного флота.

Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Российской Федерации предусматривается решить задачу обеспечения надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях. Это позволит к 2015 году обеспечить безопасность гидротехнических сооружений, в том числе привести к нормальному уровню безопасности судоходные гидротехнические сооружения, находящиеся в настоящее время в аварийном или опасном состоянии, обновить обслуживающий флот, реконструировать и развить сети технологической связи, внедрить и обеспечить функционирование системы электронных навигационных карт внутренних водных путей, развить материально-техническую базу учебных заведений.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2010 - 2015 годах в один этап.

Поставленным в подпрограмме целям и задачам соответствуют задания по важнейшим целевым индикаторам и показателям, указанные в приложении N 1.

 

III. Перечень мероприятий подпрограммы

 

Для достижения поставленных целей и задач подпрограммы предусматривается реализация комплекса мероприятий.

Задача сокращения протяженности участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, в значительной степени будет решена в случае осуществления 2 крупных инвестиционных проектов, предусматривающих:

строительство Нижегородского низконапорного гидроузла в 2010 - 2015 годах;

строительство второй нитки шлюза Нижне-Свирского гидроузла в 2010 - 2014 годах.

В результате реализации указанных проектов увеличится пропускная способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, будет сохранена судоходность р. Волги на всем ее протяжении. Обеспечение гарантированных габаритов пути создаст условия для развития транзитных грузопотоков, эффективного использования современных и перспективных типов транспортных судов, системного развития транспортной инфраструктуры.

Для решения задачи развития портовой инфраструктуры на внутренних водных путях международного значения предусматривается реализация мероприятий по строительству портовых терминалов и объектов инфраструктуры порта Азов на принципах государственно-частного партнерства. Основными ожидаемыми результатами от реализации проекта являются возможность обрабатывать в порту Азов все типы судов класса "река - море" без ограничения их грузоподъемности и существенный рост объемов перевалки грузов за счет увеличения пропускной способности порта на 6 млн. тонн.

Задача повышения конкурентоспособности внутреннего водного транспорта на основе обновления транспортного флота будет решена путем размещения крупных заказов на строительство сухогрузных и наливных судов грузоподъемностью 5 тыс. тонн для замены судов типа "Волго-Дон" и "Волгонефть", которые являлись основными судами на протяжении последних 30 лет при перевозках массовых грузов по Единой глубоководной системе европейской части Российской Федерации и по срокам службы требуют замены, а также путем строительства малотоннажного флота для восточных бассейнов и пассажирских судов пассажировместимостью 212 человек нового проекта "Золотое кольцо".

Основным результатом обновления флота будет рост конкурентоспособности российского речного флота, повышение качества перевозок грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек, а также рост объема перевозок внутренним водным транспортом.

Решение задачи обеспечения надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях предполагает осуществление комплекса мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений за счет улучшения их технического состояния, обновлению обслуживающего флота, реконструкции и развитию сетей технологической связи на внутренних водных путях, приобретению программно-аппаратных средств для оснащения лабораторий навигационной информации, усилению антитеррористической защищенности объектов, строительству и реконструкции объектов научно-образовательных комплексов на базе отраслевых высших учебных заведений.

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений за счет улучшения их технического состояния подразумевают осуществление следующих 3 крупных инфраструктурных проектов:

реконструкция объектов инфраструктуры канала имени Москвы;

комплексная реконструкция гидротехнических сооружений Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации;

комплексная реконструкция гидротехнических сооружений и внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока.

В подпрограмму включены мероприятия по комплексной реконструкции судоходных гидротехнических сооружений, имеющих предельный износ конструктивных элементов, требующих их полной замены с изменением технических параметров, улучшающие эксплуатационные показатели работы.

Проект реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы включает реконструкцию 10 гидроузлов, в том числе Рыбинского, насосных станций, систем контрольно-измерительной и информационно-диагностической аппаратуры с обеспечением антитеррористической защищенности объектов, расположенных на канале имени Москвы, Москворецко-Окской шлюзованной системе, в верхней части р. Волги.

Проект комплексной реконструкции гидротехнических сооружений Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации предполагает проведение восстановительных работ (гидротехнической и строительной частей) на действующих гидротехнических сооружениях, замену и обновление металлоконструкций и механического оборудования, а также электрооборудования. Проведение таких работ предусматривается на объектах Беломорско-Балтийского и Волго-Донского каналов, Волго-Балтийского водного пути, на гидротехнических сооружениях Северо-Двинской шлюзованной системы, Волжского, Камского и Азово-Донского бассейнов.

Мероприятия по комплексной реконструкции гидротехнических сооружений и внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока направлены на повышение безопасности и надежности завоза грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Предусматривается поддержание гарантированных габаритов судового хода, а при необходимости - их увеличение, восстановление устойчивости напорного фронта на гидротехнических сооружениях Обского и Енисейского бассейнов, восстановление выправительных сооружений и водных трасс в Ленском, Амурском и Енисейском бассейнах.

Основными ожидаемыми результатами от реализации мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений за счет улучшения их технического состояния являются:

доведение технического состояния судоходных гидротехнических сооружений до уровня, оцениваемого как работоспособное;

соответствие судоходных гидротехнических сооружений нормальному уровню безопасности;

снижение вероятности угрозы возникновения аварийных ситуаций.

Реализация мероприятий по модернизации береговых производственных объектов и сооружений предполагает в качестве основной цели обеспечение безопасности транспортной системы внутреннего водного транспорта.

Обновление обслуживающего флота предполагает строительство 352 судов, используемых на контроле состояния путевых условий на внутренних водных путях (обстановочных, экологического назначения, служебно-вспомогательных, для промерных и изыскательских работ, земснарядов).

Реализация мероприятий по приобретению 115 скоростных патрульных судов предполагает поставку для нужд Федеральной службы по надзору в сфере транспорта судов, необходимых для обеспечения контрольно-надзорной деятельности на внутреннем водном транспорте.

Обслуживающий флот и флот для надзорных функций являются федеральной собственностью.

Мероприятия по развитию сетей ведомственной технологической связи на период 2010 - 2015 годов предусматривают развитие системы управления движением судов и информационное обеспечение судоходства на всей протяженности внутренних водных путей Российской Федерации. В первоочередном порядке в период до 2011 года необходимо завершить реконструкцию и создание речной системы управления движением судов и информационного обеспечения судоходства Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации как стратегически важного и наиболее сложного участка внутренних водных путей. Создание системы управления движением судов и информационного обеспечения судоходства на внутренних водных путях, не входящих в Единую глубоководную систему европейской части Российской Федерации, планируется осуществить в 2010 - 2015 годах.

Реконструкция лабораторий навигационной информации, включая монтаж программно-аппаратных средств, предусматривает создание и оснащение программно-аппаратными средствами 17 аккредитованных для этой деятельности лабораторий навигационной информации в каждом из государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства и федеральном государственном унитарном предприятии "Канал имени Москвы" для проверки и корректировки в кратчайшие сроки навигационной информации и оперативной ее передачи на суда по каналам связи.

Поставленная перед отраслью задача по обеспечению надежности и безопасности функционирования транспортной системы Российской Федерации может быть решена только при условии наличия достаточного количества высококвалифицированных специалистов внутреннего водного транспорта и современной материально-технической базы отраслевых учебных заведений, развитие которой подразумевает строительство и реконструкцию объектов федеральной собственности.

Программные мероприятия развития внутреннего водного транспорта охватывают территорию всех 7 федеральных округов Российской Федерации.

Для достижения целей подпрограммы и решения поставленных задач необходимо научно-техническое обеспечение ее реализации, что предусматривает проведение научно-технического сопровождения работ по развитию инфраструктуры внутренних водных путей, исследованию комплексного влияния мероприятий по ликвидации лимитирующих участков Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации на структуру и динамику грузо- и пассажиропотоков по внутренним водным путям, развитию грузовой базы речного транспорта и снижению транспортных издержек, подготовке научно обоснованных предложений по реконструкции и модернизации портовых сооружений и береговых производственных объектов на участках транспортного коридора "Север - Юг", разработке предложений по созданию мультимодальных транспортно-логистических узлов на внутренних водных путях международного значения, разработке стратегических планов развития речных портов по отдельным бассейнам, разработке предложений по повышению эффективности речных перевозок, научно-техническому сопровождению мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, проведению научных исследований по развитию сетей технологической связи, систем управления движением судов и информационного обеспечения, проведению научных исследований по развитию навигационно-гидрографического обеспечения на внутренних водных путях, проведению научных исследований в области развития технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях и в области использования инновационных технологий в образовательном процессе, научному обеспечению мониторинга подпрограммы, научно-техническому обеспечению деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб при поиске и спасании людей, терпящих бедствие на внутренних водных путях.

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 206,3 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 165 млрд. рублей и за счет средств внебюджетных источников - 41,3 млрд. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы с распределением по годам, направлениям расходования и источникам финансирования приведены в приложении N 3.

Государственная поддержка реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Предусмотренные направления расходования средств федерального бюджета обеспечивают достижение поставленных целей и комплексное решение задач подпрограммы на основе реализации инвестиционных проектов и мероприятий.

Подпрограммой также предусматривается реализация проектов на основе смешанного финансирования за счет средств федерального бюджета и частных инвесторов.

При осуществлении проекта реконструкции и развития инфраструктуры Волго-Балтийского водного пути со строительством второй нитки шлюза Нижне-Свирского гидроузла предполагается использовать форму государственно-частного партнерства.

Привлечение средств частных инвесторов в соответствии с заявленными намерениями предусмотрено также при строительстве транспортного флота, строительстве и реконструкции терминалов и объектов инфраструктуры порта Азов.

 

V. Механизм реализации подпрограммы

 

Общее управление реализацией подпрограммы осуществляется государственным заказчиком подпрограммы - Федеральным агентством морского и речного транспорта.

Основными целями и задачами управления реализацией подпрограммы являются:

обеспечение эффективного и целевого использования средств, включая средства государственной поддержки;

разработка инвестиционных предложений и поиск инвесторов;

осуществление контроля при реализации инвестиционных проектов;

передача в эксплуатацию законченных объектов.

Отбор организаций - исполнителей подпрограммы осуществляется на конкурсной основе.

 

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

повышение конкурентоспособности внутренних водных путей на направлениях международных транспортных коридоров на основе ликвидации участков, ограничивающих их пропускную способность;

существенное повышение уровня безопасности судоходных гидротехнических сооружений за счет улучшения их технического состояния;

рост инвестиционной привлекательности внутреннего водного транспорта.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по количественным и качественным показателям общественной, коммерческой и бюджетной эффективности. Общественная эффективность реализации мероприятий подпрограммы составляет 106,8 млрд. рублей. Факторами формирования общественного эффекта являются:

сокращение простоев и повышение степени загрузки судов за счет ликвидации лимитирующих участков внутренних водных путей;

увеличение объема перевозок в результате роста пропускной способности указанных участков;

предотвращение ущерба от возможных аварий на судоходных гидротехнических сооружениях, имеющих в настоящее время неудовлетворительный и опасный уровни безопасности;

увеличение объема перегрузочных работ в результате строительства новых грузовых причалов.

Расчеты показателей эффективности подпрограммы приведены в приложении N 4. Они выполнены в соответствии с едиными методическими подходами, изложенными в разделе VI Программы.

Осуществление мероприятий подпрограммы обеспечит также позитивные социальные последствия. Социальный эффект от реализации подпрограммы формируется за счет повышения занятости, уровня и качества жизни населения, доступности транспортных услуг для потребителей, обеспечения безопасности судоходства и предотвращения возможности техногенных аварий.

Повышение конкурентоспособности и рост объемов перевозок внутренним водным транспортом будет способствовать улучшению экологической ситуации, прежде всего в европейской части России, поскольку он является видом транспорта с более низким уровнем загрязнения атмосферы и воды по сравнению с другими видами транспорта.

В то же время реализация мероприятий подпрограммы позволит уменьшить объем сброса загрязненных сточных вод и выброса вредных веществ в атмосферу, значительно снизить вероятность аварийных ситуаций и создать условия для минимизации негативных экологических последствий. Снижение экологических рисков при реализации инвестиционных проектов обеспечивается также через механизм страхования ответственности при заключении государственных контрактов и инвестиционных договоров.

Результаты реализации подпрограммы выходят за рамки решения только транспортных проблем. Они окажут позитивное влияние как на показатели работы транспортной системы страны, так и на развитие смежных отраслей экономики - транспортного машиностроения, транспортного строительства и сферы услуг, что обусловлено мультипликативным эффектом от реализации мероприятий.

Приложение N 1
к подпрограмме "Внутренний водный транспорт"

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы "Внутренний водный транспорт"

 

(по состоянию на конец года)

 

 

Единица измерения

2009 год

2010 - 2015 годы - всего

В том числе

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

 

I. Целевые индикаторы

 

1.

Протяженность (доля) внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации*

тыс. км

процентов

4,9

75

-

4,9

75

4,9

75

4,9

75

4,9

75

4

62

0,9

14

2.

Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности и имеющих опасный уровень безопасности*

процентов

4,1

-

3

2,8

2,2

1,2

0,6

0

3.

Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности*

процентов

14,1

-

13

12,2

10,9

10,7

9,8

9

 

II. Целевые показатели

 

4.

Протяженность построенных грузовых причалов в речных портах*

пог. м

255

450

-

-

100

100

150

100

5.

Поставки судов обслуживающего флота*

единиц

6

467

27

45

72

100

137

86

6.

Пополнение транспортного флота*

-"-

14

97

1

17

18

19

20

22

 

_____________________________

* Мониторинг целевых индикаторов и показателей подпрограммы осуществляется один раз в год.

Приложение N 2
к подпрограмме "Внутренний водный транспорт"

 

Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы "Внутренний водный транспорт"

 

1. Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла*

 

Описание

-

проект предусматривает проектирование и строительство комплексного низконапорного гидроузла на р. Волге в нижнем бьефе Городецкого гидроузла.

Протяженность реконструируемого участка 45 км.

Реализация проекта носит комплексный характер по решению транспортных и экологических задач в регионе

Цели и основные задачи

-

сохранить сквозное судоходство по р. Волге как водной трассе международного значения;

создать условия для открытия Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации для международного судоходства;

ликвидировать инфраструктурные ограничения на основных направлениях грузо- и пассажиропотоков на р. Волге;

устранить потери провозной способности флота

(по осадке и по времени)

Основные ожидаемые результаты реализации

-

сокращение доли внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации на 48 процентов

(3,1 тыс. км);

сохранение целостности р. Волги как судоходной, интеграция водной трассы Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации в систему международных транспортных коридоров;

обеспечение гарантированных параметров внутренних водных путей Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации (глубина не менее 4 м);

сокращение времени прохождения судами указанного участка

Этапы и сроки реализации

-

продолжение проектирования - 2010 - 2011 годы;

строительство - 2011 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 39770,2 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

Строительство второй нитки шлюза Нижне-Свирского гидроузла

 

Описание

-

проект предусматривает реконструкцию инфраструктуры Волго-Балтийского водного пути, включая проектирование и строительство второй нитки шлюза Нижне-Свирского гидроузла, имеющей следующие характеристики:

полезная длина камеры шлюза - 300 м;

полезная ширина камеры шлюза - 21,5 м;

глубина на пороге - 5,5 м;

распределительная система питания шлюза водой.

Подходные каналы имеют следующие характеристики:

полигональное поперечное сечение;

ширина канала по зеркалу воды при минимальном судоходном уровне нижнего бьефа - 101,45 м;

ширина канала по зеркалу воды при нормальном подпорном уровне нижнего бьефа - 134,7 м;

ширина судового хода на каналах - 63,45 м;

глубина судового хода на каналах - 5,5 м.

Направляющие палы имеют следующие характеристики:

длина ходовой палы - 125,88 м,

длина неходовой палы - 85,28 м.

Длина верхних и нижних причалов - 646,96 м

(в верхнем бьефе причалы расположены с правой стороны подходного канала,

в нижнем бьефе - с левой стороны).

Предусматриваются мероприятия по оснащению объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности

Цели и основные задачи

-

ликвидация инфраструктурных ограничений по увеличению объема грузо- и пассажироперевозок по Волго-Балтийскому водному пути и повышение конкурентоспособности водного маршрута;

развитие высокорентабельных транзитных перевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг";

ликвидация лимитирующего участка Волго-Балтийского водного пути;

интенсификация перевозки грузов и пассажиров;

повышение безопасности судоходства

Основные ожидаемые результаты реализации

-

сокращение на 13 процентов (0,9 тыс. км) доли внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации;

 

повышение пропускной способности Волго-Балтийского водного пути;

интеграция водной трассы Волго-Балтийского водного пути в систему международных транспортных коридоров;

рост грузопотока по трассе Волго-Балтийского водного пути;

увеличение гарантированных глубин и габаритов судовых ходов;

увеличение числа участков с двухсторонним движением судов;

уменьшение простоя грузового флота в ожидании шлюзования и прохождения участков с односторонним движением и ограничением скорости

Этапы и сроки реализации

-

продолжение проектирования - 2010 - 2011 годы;

строительство - 2011 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

7303,1 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 5178,1 млн. рублей; внебюджетных источников - 2125 млн. рублей

 

Строительство специализированных портовых терминалов и объектов инфраструктуры порта Азов

 

Описание

-

проект предусматривает

реконструкцию Азово-Донского канала,

строительство специализированного терминала по перевалке продукции военного назначения и строительство терминала по перевалке сжиженного газа, включая:

проведение проектно-изыскательских работ,

составление технико-экономического обоснования проекта и разработку проектно-сметной документации,

проведение дноуглубительных работ по трассе Азово-Донского канала (первый этап);

строительство терминалов по перевалке грузов военного назначения и перевалке сжиженного газа и создание необходимой инфраструктуры (второй этап);

ввод в эксплуатацию терминалов по перевалке грузов военного назначения и перевалке сжиженного газа (третий этап)

Цели и основные задачи

-

повышение конкурентоспособности транспортной системы юга Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны;

увеличение грузооборота порта Азов;

переориентация экспорта продукции военного назначения с портов Украины на российские;

создание условий для расширения участия Российской Федерации в торговле сжиженным газом;

интеграция транспортной инфраструктуры юга Российской Федерации в международную транспортную систему

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение пропускной способности порта Азов на 6 млн. тонн в год, в том числе по переработке генеральных грузов, продукции военного назначения, перевалке сжиженного газа, наливных грузов;

способность обрабатывать в малых портах региона, в частности в порту Азов, все типы судов класса "река - море" без ограничения их грузоподъемности

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 5785 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 10 млн. рублей;

внебюджетных источников - 5775 млн. рублей

 

Обновление транспортного флота

 

Описание

-

проект предусматривает размещение заказа на строительство сухогрузных и наливных судов грузоподъемностью 5 тыс. тонн для замены судов типа "Волго-Дон" и "Волгонефть" (85 единиц), которые являлись основными на протяжении последних 30 лет при перевозках массовых грузов по Единой глубоководной системе европейской части Российской Федерации и по срокам службы требуют замены, а также строительство малотоннажного флота для восточных бассейнов (7 единиц) и пассажирских судов пассажировместимостью 212 человек (5 единиц) нового проекта "Золотое кольцо"

Цели и основные задачи

-

повышение конкурентоспособности внутреннего водного транспорта при перевозках грузов и пассажиров при открытии внутренних водных путей для прохода судов под флагом иностранных государств;

повышение качества перевозок на основе строительства современных грузовых и пассажирских судов;

снижение транспортных издержек и ускорение скорости доставки грузов;

формирование производственного потенциала для увеличения объема перевозок по внутренним водным путям

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и повышение эффективности речных перевозок;

обеспечение конкурентоспособности российских речных судов при открытии внутренних водных путей для прохода судов под флагом иностранных государств

Этапы и сроки реализации

-

проектирование и строительство -

2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 33257,7 млн. рублей (внебюджетные источники)

 

Реконструкция объектов инфраструктуры канала имени Москвы

 

Описание

 

-

проект предусматривает реконструкцию 16 гидроузлов (гидроузлы N 2 - 9, Иваньковский, Андреевка, Софьино, Фаустово, Северка, Белоомут, Кузьминск), реконструкцию систем контрольно-измерительной и информационно-диагностической аппаратуры,

оснащение реконструируемых объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности с целью усиления антитеррористической защищенности объектов, расположенных на канале имени Москвы, в Москворецко-Окской системе, Рыбинском водохранилище и верхней части р. Волги, включая выполнение проектных работ

Цели и основные задачи

-

обеспечение комплексной безопасности водных путей и судоходных гидротехнических сооружений канала имени Москвы;

повышение уровня безопасности судоходных гидротехнических сооружений;

доведение технического состояния судоходных гидротехнических сооружений до уровня, соответствующего установленным требованиям;

обеспечение устойчивости транспортной системы;

усиление антитеррористической защищенности объектов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

доведение технического состояния судоходных гидротехнических сооружений до уровня, оцениваемого как работоспособное;

снижение вероятности проведения акта незаконного вмешательства и угрозы возникновения аварийных ситуаций

Этапы и сроки реализации

-

продолжение проектирования - 2010 - 2012 годы;

строительство - 2011 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 13625,1 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

Комплексная реконструкции гидротехнических сооружений Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации

 

Описание

-

проект предусматривает:

реконструкцию 14 шлюзов Северного и Южного склона Беломорско-Балтийского канала, 4 водосбросных плотин, 3 водоспусков и капитальные дноуглубительные работы на трассе Беломорско-Балтийского канала (первый этап);

реконструкцию объектов Волго-Балтийского водного пути, в том числе шлюзы N 1 - 6, шлюзы Верхне-Свирского, Нижне-Свирского, Волховского и Шекснинского гидроузлов, расширение каналов N 59, 65 и 66 (второй этап);

реконструкцию элементов напорного фронта, гидроэлектромеханического оборудования шлюзов, укрепление стенок камер шлюзов, рымов откосов, пришлюзовых причалов Городецкого, Чебоксарского, Самарского и Саратовского гидроузлов, а также реконструкцию лимитирующего участка внутренних водных путей р. Волги Саралевского водного узла (третий этап);

реконструкцию напорных сооружений, приводов, распределительных устройств, подходных каналов и пришлюзовых причалов Чайковского, Пермского, Нижне-Камского и Павловского гидроузлов (четвертый этап);

реконструкцию гидроузлов N 2 - 14 Волго-Донского канала, Волгоградского и Николаевского гидроузлов, техническое перевооружение насосных станций (пятый этап);

реконструкцию рыбоходного шлюза и плотины Кочетовского гидроузла на р. Дон, Северско-Донецкой (6 гидроузлов) и Манычской (3 гидроузла) шлюзованных систем, устранение лимитирующих участков на р. Дон (шестой этап);

реконструкция Северо-Двинской шлюзованной системы, в том числе Зауломской, Ферапонтовской и Топорнинской плотин и Топорнинского, Казминского, Вазеринских I-II и Кишемского каналов с их берегоукреплением, замену 3 понтонных переправ на подъемно-поворотные мосты, включая проектные работы и оснащение всех реконструируемых объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (седьмой этап).

Реализация проекта планируется при соблюдении следующих условий:

одновременное выполнение работ по реконструкции всех гидротехнических сооружений, расположенных в Единой глубоководной системе европейской части Российской Федерации;

концентрация необходимых средств на период реализации (2010 - 2015 годы);

использование взаимоувязанных графиков строительства (реконструкции) с учетом сезонности без остановки сквозного судоходства в Единой глубоководной системе европейской части Российской Федерации

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в европейской части Российской Федерации;

создание условий по открытию Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации для международного судоходства;

повышение уровня безопасности судоходных гидротехнических сооружений;

доведение их технического состояния до уровня, соответствующего действующим требованиям;

создание сбалансированной инфраструктуры водных путей

Основные ожидаемые результаты реализации

-

соответствие оценки судоходных гидротехнических сооружений нормальному уровню безопасности;

интеграция Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации в систему международных транспортных коридоров;

обеспечение гарантированных параметров Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации (глубина не менее 4 м);

снижение вероятности угрозы возникновения аварийных ситуаций до допустимого уровня

Этапы и сроки реализации

-

продолжение проектирования - 2010 - 2011 годы;

строительство - 2011 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 40579,2 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений и внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока

 

Описание

-

проект предусматривает проведение комплексной реконструкции инфраструктуры внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока по Обскому, Енисейскому, Ленскому и Амурскому бассейнам, включая:

реконструкцию Красноярского судоподъемника (г. Дивногорск) на р. Енисей, нижнего подходного канала Новосибирского шлюза (первый этап);

реконструкцию и восстановление внутренних водных путей на р. Енисей (на участке Красноярск - устье р. Ангары),

22 участков на р. Амур в условиях эксплуатации Бурейской гидроэлектростанции;

оснащение объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (второй этап)

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Сибири и Дальнего Востока;

обеспечение доступности транспортных услуг по завозу грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

повышение уровня безопасности судоходства;

доведение технического состояния внутренних водных путей до уровня, соответствующего установленным требованиям;

улучшение параметров внутренних водных путей для обеспечения завоза грузов на Крайний Север внутренним водным транспортом

Основные ожидаемые результаты реализации

-

соответствие оценки судоходных гидротехнических сооружений нормальному уровню безопасности;

создание воднотранспортной системы с гарантированными габаритами судовых ходов;

снижение вероятности угрозы возникновения аварийных ситуаций;

обеспечение безопасной и доступной для пользователей инфраструктуры внутренних водных путей, включая доставку грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

обеспечение условий по совместному содержанию пограничных внутренних водных путей в соответствии с российско-китайскими соглашениями

Этапы и сроки реализации

-

продолжение проектирования -

2010 - 2011 годы;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1086,4 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений

 

Описание

-

проект предусматривает реконструкцию береговой инфраструктуры внутренних водных путей, являющихся федеральной собственностью, с оснащением объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности и включает:

реконструкцию навигационного оборудования судовых ходов в речных бассейнах (первый этап);

реконструкцию ремонтных пунктов технического обслуживания, баз отстоя флота и производственных сооружений и зданий в Волго-Балтийском, Енисейском, Амурском, Обь-Иртышском и Байкало-Ангарском бассейнах (второй этап)

Цели и основные задачи

-

обеспечение безопасности перевозок внутренним водным транспортом;

повышение уровня безопасности судоходства по внутренним водным путям;

обеспечение современным оборудованием и технологиями ремонтных баз и пунктов отстоя обслуживающего флота

Основные ожидаемые результаты реализации

-

создание условий по безопасному судоходству на внутренних водных путях;

обеспечение условий по поддержанию обслуживающего флота в рабочем состоянии;

создание современных пунктов технического обслуживания;

снижение аварийности судоходства;

снижение затрат на ремонт обслуживающего флота на 15 - 20 процентов

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 - 2011 годы;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 2369,7 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

Обновление обслуживающего флота

 

Описание

-

проект предусматривает проектирование и строительство судов обслуживающего флота, связанного с реализацией государственных функций по содержанию внутренних водных путей, включая:

строительство обстановочных теплоходов, обеспечивающих надежность действия навигационного оборудования судовых ходов (первый этап);

строительство судов, предназначенных для сбора и переработки отходов, утилизации нефтесодержащих вод (второй этап);

строительство судов для промерных и изыскательских работ для обеспечения государственной задачи - завоза жизненно необходимых грузов и развития экономики в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (третий этап);

строительство земснарядов (по новым проектам в количестве 16 единиц и с использованием элементов эксплуатирующихся судов - 6 единиц) (четвертый этап)

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы внутреннего водного транспорта;

обеспечение доступности транспортных услуг;

повышение уровня безопасности судоходства;

доведение технического состояния внутренних водных путей до соответствующего установленным требованиям при завозе грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

Основные ожидаемые результаты реализации

-

создание современных судов обслуживающего флота для государственных нужд в количестве 352 единиц, в том числе:

обстановочных - 250 единиц;

судов, предназначенных для сбора и переработки отходов, утилизации нефтесодержащих вод -16 единиц;

судов для промерных и изыскательских работ - 32 единицы;

служебно-вспомогательные - 32 единицы;

земснаряды - 22 единицы.

Продление срока службы эксплуатирующихся судов и создание мобильной системы мониторинга безопасности судоходства и состояния внутренних водных путей

Этапы и сроки реализации

-

продолжение проектирования - 2010 - 2014 годы;

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 33050,9 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

Реконструкция и развитие сетей ведомственной технологической связи на внутренних водных путях

 

Описание

-

реконструкция сетей ведомственной технологической бассейновой связи, включая:

проектирование и реконструкцию ведомственной технологической связи на водных путях, входящих в Единую глубоководную систему европейской части Российской Федерации, в том числе в Московско-Окском, Волго-Балтийском и Азово-Донском бассейнах (первый этап);

проектирование и реконструкцию ведомственной технологической связи на водных путях, не входящих в Единую глубоководную систему европейской части Российской Федерации, в том числе в Печорском, Енисейском, Обском, Обь-Иртышском, Ленском, Амурском и Байкало-Ангарском бассейнах (второй этап)

Цели и основные задачи

-

обеспечение внутренних водных путей средствами технологической связи нового поколения и создание системы управления движением судов и информационного обеспечения судоходства;

создание единого информационного пространства для системы внутреннего водного транспорта и смежных с ним транспортных систем;

обеспечение безопасности судоходства и эксплуатации гидротехнических сооружений;

внедрение автоматизированных систем управления движением судов;

создание условий для открытия внутренних водных путей для прохода судов под флагами иностранных государств

Основные ожидаемые результаты реализации

-

повышение безопасности судоходства и эксплуатации гидротехнических сооружений;

повышение скорости доставки грузов;

интеграция речных информационных систем в систему управления движения судами;

повышение экономической эффективности речных перевозок за счет сокращения времени нахождения в пути, расхода топлива, снижения аварийности и других факторов

Этапы и сроки реализации

-

проектирование и строительство - 2010 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 2344,4 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

Реконструкция лабораторий навигационной информации, включая монтаж программно-аппаратных средств

 

Описание

-

реконструкция 17 лабораторий навигационной информации, которые находятся в составе федерального имущества государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства

Цели и основные задачи

-

повышение уровня безопасности судоходства;

создание условий открытия внутренних водных путей для прохода судов под флагами иностранных государств;

проверка и корректировка электронных навигационных карт

Основные ожидаемые результаты реализации

-

повышение уровня безопасности судоходства (снижение аварийности судоходства на внутренних водных путях на 35 - 40 процентов);

повышение скорости доставки грузов;

продление навигационного периода при неблагоприятных климатических условиях и сокращенном составе средств навигационного оборудования;

повышение экономической эффективности речных перевозок за счет сокращения времени нахождения в пути, расхода топлива, снижения аварийности и других факторов;

повышение экологической безопасности

Этапы и сроки реализации

-

проектирование и строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 611 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московская государственная академия водного транспорта"

 

Описание

-

проект предусматривает:

строительство и оснащение тренажерно-исследовательского центра (пос. Икша, Московская область);

строительство и оснащение учебно-тренировочного центра конвекционной подготовки (г. Долгопрудный, Московская область);

строительство и оснащение учебно-лабораторного и тренажерного корпуса, (Новоданиловская наб., д. 2, корп. 1, г. Москва);

реконструкцию учебно-лабораторных корпусов (Нагатинский затон, г. Москва);

реконструкцию студенческого общежития (ул. Речников, д. 16, г. Москва);

строительство учебных судов смешанного плавания (включая оснащение тренажерами) для прохождения практики

Цели и основные задачи

-

повышение научно-технического потенциала речной отрасли;

обеспечение надежности и безопасности функционирования транспортной системы;

обеспечение наличия инфраструктуры, системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и закрепления достаточного количества высококвалифицированных специалистов внутреннего водного транспорта на основе современной материально-технической базы и инновационных технологий обучения

Основные ожидаемые результаты реализации

-

развитие инновационной деятельности речной отрасли, новых технологий в сфере внутреннего водного транспорта;

повышение качества подготовки кадров;

повышение безопасности и устойчивости функционирования отрасли

Этапы и сроки реализации

-

проектирование и строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1353,2 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций"

 

Описание

-

проект предусматривает:

строительство и оснащение учебно-лабораторного и тренажерного корпуса Института флота для подготовки плавсостава, (Межевой канал, д. 2, г. Санкт-Петербург);

реконструкцию главного учебного корпуса с созданием современного библиотечного и спортивного комплексов (ул. Двинская, д. 5/7, г. Санкт-Петербург);

реконструкцию студенческого общежития (пл. Стачек, д. 5, г. Санкт-Петербург)

Цели и основные задачи

-

повышение научно-технического потенциала речной отрасли;

обеспечение надежности и безопасности функционирования транспортной системы;

обеспечение наличия инфраструктуры, системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и закрепления достаточного количества высококвалифицированных специалистов внутреннего водного транспорта на основе современной материально-технической базы и инновационных технологий обучения

Основные ожидаемые результаты реализации

-

развитие инновационной деятельности речной отрасли, новых технологий в сфере внутреннего водного транспорта;

повышение качества подготовки кадров;

повышение безопасности и устойчивости функционирования отрасли

Этапы и сроки реализации

-

проектирование и строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1132,1 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта"

 

Описание

-

проект предусматривает:

строительство и оснащение учебно-тренажерного и исследовательского центра (г. Нижний Новгород);

реконструкцию учебных корпусов академии (г. Нижний Новгород)

Цели и основные задачи

-

повышение научно-технического потенциала речной отрасли;

обеспечение надежности и безопасности функционирования транспортной системы; обеспечение наличия инфраструктуры, системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и закрепления достаточного количества высококвалифицированных специалистов внутреннего водного транспорта на основе современной материально-технической базы и инновационных технологий обучения

Основные ожидаемые результаты реализации

-

развитие инновационной деятельности речной отрасли, новых технологий в сфере внутреннего водного транспорта;

повышение качества подготовки кадров;

повышение безопасности и устойчивости функционирования отрасли

Этапы и сроки реализации

-

проектирование и строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 726,5 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Новосибирская государственная академия водного транспорта"

 

Описание

-

проект предусматривает:

строительство и оснащение Центра информационных технологий;

модернизацию учебно-исследовательской лаборатории "Управление транспортным процессом на внутренних водных путях";

техническое перевооружение учебно-исследовательской лаборатории "Моделирование природных и техногенных факторов и их влияния на состояние водных путей и окружающей среды";

модернизацию учебно-исследовательской лаборатории интеллектуальных судовых энергетических установок;

модернизацию учебно-исследовательской лаборатории "Электрооборудование и автоматика";

техническое перевооружение учебно-исследовательской лаборатории "Динамика и прочность машин, конструкций и оборудования объектов водного транспорта";

модернизацию тренажеров для подготовки плавсостава

Цели и основные задачи

-

повышение научно-технического потенциала речной отрасли;

обеспечение надежности и безопасности функционирования транспортной системы; обеспечение наличия инфраструктуры, системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и закрепления достаточного количества высококвалифицированных специалистов внутреннего водного транспорта на основе современной материально-технической базы и инновационных технологий обучения

Основные ожидаемые результаты реализации

-

развитие инновационной деятельности речной отрасли и новых технологий в сфере внутреннего водного транспорта;

повышение качества подготовки кадров;

повышение безопасности и устойчивости функционирования отрасли

Этапы и сроки реализации

-

проектирование и строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 213,6 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

Приобретение патрульных судов

 

Описание

-

приобретение 115 скоростных патрульных судов для нужд федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

развитие системы государственного надзора и контроля за обеспечением комплексной безопасности

Основные ожидаемые результаты реализации

-

приобретение 115 скоростных патрульных судов;

повышение уровня безопасности судоходства;

сокращение ущерба, наносимого окружающей среде аварийными происшествиями на речном транспорте

Этапы и сроки реализации

-

проектирование и строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1079,2 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

_____________________________

* Без учета стоимости строительства мостового перехода и затрат по мероприятиям, связанным с обустройством зоны водохранилища.

Приложение N 3
к подпрограмме "Внутренний водный транспорт"

 

Расходы на реализацию подпрограммы "Внутренний водный транспорт"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

Объем финансирования на 2010 - 2015 годы - всего

В том числе

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

 

I. Общие расходы на реализацию подпрограммы

 

Всего по подпрограмме

206323,3

18160,4

27765,1

32239

37708,6

43578,9

46871,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет - всего

165000

16740

21820

25440

29660

33840

37500

из них оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности

6430

620

720

1100

1250

1340

1400

внебюджетные источники

 

41323,3

1420,4

5945,1

6799

8048,6

9738,9

9371,3

 

II. Капитальные вложения

 

Всего

205343,3

18050,4

27635,1

32089

37538,6

43388,9

46641,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

164185,6

16645,4

21710,1

25318

29519

33683,6

37309,5

внебюджетные источники

41157,7

1405

5925

6771

8019,6

9705,3

9331,8

1. Цель "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"

Всего

47073,3

4995

8050

8602,7

9621,9

9846,6

5957,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет - всего

44948,3

4895

7885

8272,7

8931,9

9006,6

5957,1

из них оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности

851

-

-

54,9

195

301

300,1

внебюджетные источники

2125

100

165

330

690

840

-

Задача "Устранение участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации"

Всего

47073,3

4995

8050

8602,7

9621,9

9846,6

5957,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

44948,3

4895

7885

8272,7

8931,9

9006,6

5957,1

внебюджетные источники

2125

100

165

330

690

840

-

Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла (федеральный бюджет)

39770,2

3970

7097,1

7172,7

7000,7

8572,6

5957,1

Строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла - всего

7303,1

1025

952,9

1430

2621,2

1274

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

5178,1

925

787,9

1100

1931,2

434

-

внебюджетные источники

2125

100

165

330

690

840

-

2. Цель "Повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны"

Всего

39042,7

1315

5760

6441

7329,6

8865,3

9331,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

10

10

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

39032,7

1305

5760

6441

7329,6

8865,3

9331,8

Задача "Повышение конкурентоспособности внутреннего водного транспорта на основе обновления
транспортного флота"

Обновление транспортного флота (внебюджетные источники)

33257,7

500

5060

5566

6454,6

7465,3

8211,8

Задача "Развитие портовой инфраструктуры на внутренних водных путях международного значения"

Всего

5785

815

700

875

875

1400

1120

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

10

10

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

5775

805

700

875

875

1400

1120

Строительство специализированных портовых терминалов и объектов инфраструктуры порта Азов - всего

5785

815

700

875

875

1400

1120

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

10

10

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

5775

805

700

875

875

1400

1120

3. Цель "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"

Всего (федеральный бюджет)

119227,3

11740,4

13825,1

17045,3

20587,1

24677

31352,4

из них оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности

5579

620

720

1045,1

1055

1039

1099,9

Задача "Обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях"

Всего (федеральный бюджет)

119227,3

11740,4

13825,1

17045,3

20587,1

24677

31352,4

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений за счет улучшения их технического состояния - всего

77808,9

9395,8

10760,1

11719

13157,9

14686,7

18089,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция объектов инфраструктуры канала

имени Москвы - всего

20853,3

1745,3

2655,6

2128,4

2211,7

4467,3

7645

разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы

13625,1

248,2

1935,6

1078,4

1031,7

3097,3

6233,9

реконструкция Рыбинского гидроузла - всего

4031,1

370

420

680

760

890

911,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция двустворчатых ворот камер N 11-12 Рыбинского шлюза

167,1

167,1

-

-

-

-

-

реконструкция клапанных затворов верхних голов камер N 11-12 Рыбинского шлюза

40,5

40,5

-

-

-

-

-

реконструкция клапанного затвора шлюза N 10-У

244,8

244,8

-

-

-

-

-

реконструкция аварийных ворот N 105

45,9

45,9

-

-

-

-

-

реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ 110 кВ ГЭС -191

73,6

73,6

-

-

-

-

-

реконструкция транспортного тоннеля под шлюзом Иваньковского гидроузла с увеличением габаритов до размеров, достаточных для организации двустороннего движения (г. Дубна, Московская область)

220

220

-

-

-

-

-

техническое перевооружение насосных станций канала имени Москвы

2405,2

335,2

300

370

420

480

500

комплексная реконструкция гидротехнических сооружений Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации - всего

51556,7

6870,9

7282,9

8906,9

9986,7

9153,5

9355,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала

6315,1

306,3

776,8

1161,1

1211,9

1012

1847

реконструкция Северного склона Беломорско-Балтийского канала, 10-я очередь (нижняя камера шлюза N 11)

182,1

182,1

-

-

-

-

-

разработка и реализация технико-экономического обоснования дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. (Реконструкция водосбросных плотин N 25, 27)

544

196

348

-

-

-

-

разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути

12374,6

421

786,2

1766,4

3533,2

3220,8

2647

реализация комплекса работ по реконструкции отдельных элементов шлюзов NN 1 - 6

225

225

-

-

-

-

-

реконструкция дамб, ограждающих канал N 61 - 62, с расширением судоходной трассы

168

168

-

-

-

-

-

реализация комплекса системы централизованного управления движением судов федерального государственного учреждения "Государственное бассейновое управление водных путей и судоходства "Волго-Балт"

224,2

224,2

-

-

-

-

-

реализация комплекса работ по реконструкции отдельных элементов Верхне-Свирского шлюза

415

200

215

-

-

-

-

реализация комплекса работ по реконструкции отдельных элементов Нижне-Свирского шлюза

159

159

-

-

-

-

-

реконструкция комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства федерального государственного учреждения "Государственное бассейновое управление водных путей и судоходства "Волго-Балт"

2625,5

996,7

900

728,8

-

-

-

реконструкция автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона

1396

233

300

315

340

208

-

крепление берегов водораздельного канала

397,1

190,1

207

-

-

-

-

расширение судоходной трассы р. Сквирит и Камышовой отмели

132,1

132,1

-

-

-

-

-

разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна

5306,7

250

1240

1030

915

777,2

1094,5

реконструкция Самарского шлюза (ворота шлюзов N 21 - 24)

287,7

287,7

-

-

-

-

-

реконструкция Городецкого гидроузла (ворота шлюзов N 13 - 16)

183,8

183,8

-

-

-

-

-

реконструкция рабочих и ремонтных затворов водопроводных галерей нижней головы шлюзов N 13 - 16

96,7

96,7

-

-

-

-

-

реконструкция Балаковского шлюза

(реконструкция дренажных систем шлюзов N 25 и 26)

82,8

82,8

-

-

-

-

-

разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна

3236,2

165,4

372,3

557,6

799,8

864,4

476,7

реконструкция судоходной плотины Кочетовского гидроузла на р. Дон

(третий этап)

113,5

113,5

-

-

-

-

-

разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала

9163,8

252,3

514,9

1908

1945,4

2197,9

2345,3

техническое перевооружение насосных станций N 31 - 33

2005

250

255

300

350

400

450

реконструкция судоходного шлюза N 14 федерального государственного учреждения "Волго-Донское бассейновое управление водных путей и судоходства"

305

305

-

-

-

-

-

реконструкция судоходного шлюза N 10 федерального государственного учреждения "Волго-Донское бассейновое управление водных путей и судоходства"

339,3

150

189,3

-

-

-

-

реконструкция судоходного шлюза N 4 федерального государственного учреждения "Волго-Донское бассейновое управление водных путей и судоходства"

464,8

172,9

291,9

-

-

-

-

реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов

318,5

220

98,5

-

-

-

-

разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна

2546,2

195,1

418

470

495

473,2

494,9

аварийно-восстановительные работы на Пермском шлюзе:

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция шпунтовых стен и днищ камер

83,6

83,6

-

-

-

-

-

реконструкция аварийно-ремонтных и ремонтных ворот

130,4

130,4

-

-

-

-

-

реконструкция аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы Чайковского шлюза

98

98

-

-

-

-

-

разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы

1 636,6

200,2

370

670

396,4

-

-

комплексная реконструкция гидротехнических сооружений и внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока - всего

3029,6

491,4

506,6

315,6

529,5

488,9

697,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна

715

48,4

126,2

80

77,4

89,2

293,8

реконструкция водных трасс р. Амур

371,4

70,8

73

78

98,5

51,1

-

реконструкция Новосибирского шлюза

184,1

184,1

-

-

-

-

-

реконструкция подходного канала Новосибирского шлюза

519,3

14

107,6

93,7

99,7

95

109,3

реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна

1239,8

174,1

199,8

64

253,9

253,6

294,4

модернизация береговых производственных объектов и сооружений

2369,7

288,2

315

368

430

577

391,5

Обновление обслуживающего флота

33050,9

887,3

2002,8

4006,8

6642

7987

11525

Реконструкция и развитие сетей ведомственной технологической связи на внутренних водных путях Российской Федерации по

бассейнам - всего

3251,9

568

703

852,5

228

563

337,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция ведомственной технологической связи Московского бассейна

300

100

100

100

-

-

-

реконструкция ведомственной технологической связи Азово-Донского бассейна

50

-

-

50

-

-

-

реконструкция ведомственной интегрированной технологической сети связи Волжского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства

179,9

-

55

124,9

-

-

-

реконструкция ведомственной интегрированной технологической сети связи Волго-Балтийского водного пути

150

-

50

100

-

-

-

реконструкция интегрированной цифровой сети Беломорско-Онежского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства

107,6

57,6

50

-

-

-

-

реконструкция сети бассейновой связи Северо-Двинского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства

20

20

-

-

-

-

-

реконструкция сети бассейновой связи Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства

337

117,4

100

119,6

-

-

-

реконструкция интегрированной технологической сети связи федерального государственного учреждения "Камское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства"

140

100

40

-

-

-

-

реконструкция ведомственной технологической связи Кубанского бассейна

123

123

-

-

-

-

-

реконструкция ведомственной технологической связи Ленского бассейна

358,5

50

200

108,5

-

-

-

реконструкция ведомственной технологической связи Печорского бассейна

117

-

108

9

-

-

-

реконструкция ведомственной технологической связи Енисейского бассейна

366

-

-

100

83

183

-

реконструкция ведомственной технологической связи Амурского бассейна

202,5

-

-

140,5

62

-

-

реконструкция ведомственной технологической связи Обь-Иртышского бассейна

266

-

-

-

83

183

-

реконструкция ведомственной технологической связи Обского бассейна

307

-

-

-

-

180

127

реконструкция ведомственной технологической связи Байкало-Ангарского бассейна

227,4

-

-

-

-

17

210,4

Реконструкция лабораторий навигационной информации, включая монтаж программно-аппаратных средств

611

26

45

58

74

189

219

Строительство и приобретение патрульных судов

1079,2

128,8

128,7

159

158,2

350,9

153,6

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московская государственная академия водного транспорта" - всего

1353,2

449

135,5

154,1

35

279

300,6

в том числе:

строительство и оснащение тренажерно-исследовательского центра (пос. Икша, Московская область)

198,2

108,6

35,5

54,1

-

-

-

строительство и оснащение учебно-тренировочного центра конвекционной подготовки (г. Долгопрудный, Московская область)

23

23

-

-

-

-

-

строительство и оснащение учебно-лабораторного и тренажерного корпуса (Новоданиловская наб., д. 2, корп. 1, г. Москва)

400

-

-

-

28

186

186

реконструкция учебно-лабораторных корпусов (Нагатинский затон, г. Москва)

392

192

100

100

-

-

-

реконструкция студенческого общежития (ул. Речников, д. 16, г. Москва)

100

-

-

-

7

93

-

строительство учебных судов смешанного плавания для прохождения практики (включая оснащение тренажерами)

240

125,4

-

-

-

-

114,6

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций" - всего

1132,1

108,3

25

75

71

390,5

462,3

в том числе:

строительство и оснащение учебно-лабораторного и тренажерного корпуса Института флота для подготовки плавсостава (Межевой канал, д. 2, г. Санкт-Петербург)

711,9

-

-

-

50

304,6

357,3

реконструкция главного учебного корпуса с созданием современного библиотечного и спортивного комплексов (ул. Двинская, д. 5/7, г. Санкт-Петербург)

213,3

113,3

25

75

-

-

-

реконструкция студенческого общежития (пл. Стачек, д. 5, г. Санкт-Петербург)

206,9

-

-

-

21

85,9

100

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта" - всего

726,5

-

25

20,9

221

189,5

270,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

строительство и оснащение учебно-тренажерного и исследовательского центра (г. Нижний Новгород )

301,8

-

-

-

143,3

158,5

-

реконструкция учебных корпусов академии (г. Нижний Новгород)

301,1

-

-

-

-

31

270,1

реконструкция учебного корпуса Казанского филиала

(г. Казань, ул. Портовая, д. 19)

123,6

-

25

20,9

77,7

-

-

Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Новосибирская государственная академия водного транспорта" - всего

213,6

172,2

-

-

-

41,4

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

строительство и оснащение центра информационных технологий

68,8

68,8

-

-

-

-

-

модернизация учебно-исследовательской лаборатории "Управление транспортным процессом на внутренних водных путях"

24,7

24,7

-

-

-

-

-

реконструкция учебно-исследовательской лаборатории "Моделирование природных и техногенных факторов и их влияния на состояние водных путей и окружающей среды"

29,2

29,2

-

-

-

-

-

модернизация учебно-исследовательской лаборатории интеллектуальных судовых энергетических установок

31,4

31,4

-

-

-

-

-

модернизация учебно-исследовательской лаборатории "Электрооборудование и автоматика"

23,2

-

-

-

-

23,2

-

реконструкция учебно-исследовательской лаборатории "Динамика и прочность машин, конструкций и оборудования объектов водного транспорта"

18,2

-

-

-

-

18,2

-

модернизация тренажеров для подготовки командного плавающего состава

18,1

18,1

-

-

-

-

-

 

III. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

 

Всего по подпрограмме

580

60

70

90

100

120

140

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

414,4

44,6

49,9

62

71

86,4

100,5

внебюджетные источники

165,6

15,4

20,1

28

29

33,6

39,5

Научное обеспечение мониторинга подпрограммы, определения эффективности реализации мероприятий программы (федеральный бюджет)

25,1

3

3,5

4,6

4,5

5

4,5

Научное сопровождение (инвестиционные обоснования) развития инфраструктуры внутренних водных путей (федеральный бюджет)

43

3

5

7

8

9

11

Научно-техническое сопровождение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (федеральный бюджет)

253,8

30

32

37,6

47,2

53

60

Проведение научных исследований по развитию сетей технологической связи, систем управления движением судов и информационного обеспечения (федеральный бюджет)

41,4

4

4,4

5

8

9

11

Проведение научных исследований в области развития технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использования инновационных технологий в образовательном процессе (федеральный бюджет)

30,6

2,4

2,8

4,4

6

7

8

Научно-техническое обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб на внутренних водных путях (федеральный бюджет)

20,5

2,2

2,2

3,4

3,3

3,4

6

Научные исследования комплексного влияния мероприятий по ликвидации лимитирующих участков Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации на структуру и динамику грузопотоков по внутренним водным путям, развитие грузовой базы речного транспорта и снижение транспортных издержек (внебюджетные источники)

57,2

5,2

7

9

10

12

14

Разработка предложений по подготовке внутренних водных путей на участках транспортного коридора "Север - Юг" для интеграции их в систему международных транспортных коридоров (внебюджетные источники)

20,8

2

2,5

3,8

3,5

4

5

Обоснование предложений по реконструкции и модернизации портовых сооружений и береговых производственных объектов на участках транспортного коридора "Север - Юг" (внебюджетные источники)

23,2

2,2

2,7

4,2

4

4,6

5,5

Разработка предложений по созданию мультимодальных транспортно-логистических узлов на внутренних водных путях международного значения (внебюджетные источники)

21

2

2,5

4

3,5

4

5

Разработка предложений по развитию внутреннего водного транспорта в период реализации подпрограммы (внебюджетные источники)

43,4

4

5,4

7

8

9

10

 

IV. Прочие нужды

 

Прочие нужды

(федеральный бюджет)

400

50

60

60

70

70

90

 

Приложение N 4
к подпрограмме "Внутренний водный транспорт"

 

Расчет показателей эффективности подпрограммы "Внутренний водный транспорт"

 

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

2010 - 2040

годы - всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 - 2040 годы

 

Общественная эффективность

 

Доходы от реализации

проектов

2549,9

-

2,5

8,2

14

22,3

31,1

2471,8

Расходы на реализацию проектов

205,3

18,1

27,6

32,1

37,5

43,4

46,6

-

Чистый доход

2344,6

-18,1

-25,1

-23,9

-23,5

-21,1

-15,5

2471,8

Чистый дисконтированный доход

106,8

-18,1

-22,2

-18,7

-16,3

-12,9

-8,4

203,4

 

Коммерческая эффективность

 

Доходы от реализации

проектов

1358,1

-

2,2

7

11,6

18,4

25,9

1293

Расходы на реализацию проектов

205,3

18,1

27,6

32,1

37,5

43,4

46,6

-

Чистый доход

1152,8

-18,1

-25,4

-25,1

-25,9

-25

-20,7

1293

Чистый дисконтированный доход

12,3

-18,1

-22,5

-19,7

-17,9

-15,3

-11,2

117

 

Бюджетная эффективность

 

Доходы бюджетов от реализации проектов

752,2

5

7,8

9,7

11,8

14,1

16,1

687,7

Расходы бюджетов всех уровней на реализацию проектов

164,2

16,7

21,7

25,3

29,5

33,7

37,3

-

Чистый доход

588

-11,7

-13,9

-15,6

-17,7

-19,6

-21,2

687,7

Чистый дисконтированный доход

-15,2

-11,7

-12,3

-12,2

-12,3

-12

-11,5

56,8

Подпрограмма
"Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

 

Паспорт подпрограммы "Гражданская авиация"

 

Наименование подпрограммы

-

подпрограмма "Гражданская авиация"

Дата принятия решения о разработке подпрограммы

-

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. N 781-р

Государственный заказчик подпрограммы

-

Федеральное агентство воздушного транспорта

Государственный заказчик - координатор подпрограммы

-

Министерство транспорта Российской Федерации

Основные разработчики подпрограммы

-

научно-консалтинговый центр "Аэропрогресс",

федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект",

федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт гражданской авиации", федеральное государственное унитарное предприятие "Научный центр по комплексным транспортным проблемам Министерства транспорта Российской Федерации"

Цели и задачи подпрограммы

-

целями подпрограммы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Задачами подпрограммы являются:

обеспечение развития сети внутрироссийских узловых аэропортов;

обеспечение развития региональных сетей аэропортов;

обеспечение развития сети крупных международных узловых аэропортов;

обновление парка воздушных судов - авиаперевозчиков Российской Федерации;

обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность;

обеспечение развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации;

обеспечение развития медицинского центра гражданской авиации;

развитие технического обеспечения государственного контроля и надзора в сфере транспорта

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

авиационная подвижность населения составит 0,61 пассажира и 1454 пасс.-км на 1 жителя России в год;

пассажирооборот на международных воздушных линиях достигнет 102,2 млрд. пасс.-км в год;

количество пассажиров, перевезенных на воздушных судах местных воздушных линий, увеличится до 2,65 млн. пассажиров в год;

количество трансферных авиапассажиров (осуществляющих пересадки между рейсами) на стыковках международных рейсов и международных/внутренних рейсов вырастет до 3,1 млн. пассажиров в год;

количество взлетно-посадочных полос, введенных в эксплуатацию после реконструкции, составит 103 единицы;

количество приобретенных воздушных судов современных типов составит 678 единиц

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

2010 - 2015 годы, 1 этап

Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1250,5 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 295 млрд. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 27,9 млрд. рублей;

внебюджетных средств - 927,6 млрд. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

-

к 2015 году будут достигнуты следующие результаты по сравнению с 2009 годом:

пассажирооборот гражданской авиации России вырастет до 204,3 млрд. пасс.-км в год, или на 55 процентов;

количество пассажиров, перевезенных воздушными судами гражданской авиации России, вырастет до 86,1 млн. пассажиров в год, или на 58 процентов;

количество пассажиров, отправленных из аэропортов России, возрастет до 76,6 млрд. человек в год, или на 58 процентов;

грузооборот гражданской авиации России вырастет до 5,9 млрд. т-км в год, или на 57 процентов;

количество грузов, перевезенных воздушными судами гражданской авиации России, вырастет до 1,5 млн. тонн в год, или на 40 процентов;

ежегодное увеличение объема авиапассажирских перевозок в среднем составит около 8 процентов;

авиационная подвижность населения увеличится на 59 процентов (по количеству поездок на 1 жителя России в год) и на 55 процентов (по количеству пасс.-км на 1 жителя России в год);

пассажирооборот на международных воздушных линиях увеличится на 28,2 млрд. пасс.-км, или на 38 процентов;

количество пассажиров, перевезенных на воздушных судах местных авиалиний, увеличится на 54,7 процента;

количество трансферных пассажиров на международных авиалиниях увеличится в 20,7 раза;

будет существенно повышен уровень безопасности полетов за счет формирования связанной опорной аэродромной сети, отвечающей требованиям эксплуатации воздушных судов нового поколения, и повышения квалификации летного состава, а также качества услуг, предоставляемых пассажирам и клиентам в аэропортах.

Общественная эффективность подпрограммы (эффект за период до 2040 года, в ценах соответствующих лет) составит 848,2 млрд. рублей, коммерческая - 540,3 млрд. рублей, бюджетная - 563 млрд. рублей

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

 

Воздушный транспорт играет важную социально-экономическую роль в нашей стране. В таких регионах, как север европейской части России, Сибирь, северо-восточная и островная части Дальневосточного региона, он является единственным видом транспорта, обеспечивающим связь этих регионов с остальной территорией Российской Федерации. На долю воздушного транспорта приходится более 20 процентов общего пассажирооборота в междугороднем сообщении, благодаря ему перевозится более 80 процентов пассажиров в международном сообщении.

Доступность транспортных услуг относится к числу важнейших факторов, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики. Мировой опыт показывает, что одним из важнейших признаков успешного экономического развития является высокая мобильность населения.

В результате реализации подпрограммы "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" (далее - подпрограмма) предотвращено закрытие ряда основных аэродромов, произведена реконструкция аэродромов в 46 аэропортах федерального значения, осуществлена замена светосигнального оборудования взлетно-посадочных полос в 12 аэропортах. Однако несмотря на это, в состоянии авиатранспортной инфраструктуры и отечественной гражданской авиации в целом прослеживаются негативные тенденции, которые указывают на возможность снижения ее конкурентоспособности и экономической эффективности. Необходимость разработки подпрограммы вытекает из результатов анализа текущего состояния гражданской авиации, его соответствия целям и задачам развития авиатранспортной системы, а также из объективно сложившихся условий развития авиатранспортного рынка и приоритетов Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года в части воздушного транспорта.

Основными причинами возникновения проблем являются высокий износ наземной авиационной инфраструктуры и неудовлетворительное состояние парка воздушных судов, что негативно влияет на экономическую эффективность перевозок и безопасность полетов.

Около 70 процентов взлетно-посадочных полос с искусственными покрытиями было построено более 20 лет назад, что обусловливает высокий уровень их физического и морального износа.

Инфраструктура аэропортов во многих случаях не обеспечивает эксплуатацию современных типов воздушных судов.

Многие субъекты Российской Федерации практически полностью лишились как сети местных авиалиний, так и аэродромов местных воздушных линий. С 1992 года резко сократилось количество аэродромов на территории России (с 1302 до 330).

За последние 15 лет был существенно деформирован рынок авиаперевозок. Доля аэропортов Московского авиационного узла в общем объеме авиаперевозок на территории Российской Федерации возросла за указанный период с 35 до 72  процентов. Такое перераспределение пассажиропотоков происходит при потенциальной концентрации пассажиро- и грузопотоков страны в крупнейших узловых аэропортах и не позволяет Российской Федерации использовать в полной мере транзитно-трансферный потенциал страны.

Значительными проблемами в области обеспечения эффективного функционирования воздушного транспорта и безопасности полетов являются нарастающий дефицит кадров квалифицированного летного состава и наземного авиационного персонала, несоответствие материально-технической базы учебных заведений и медицинского центра гражданской авиации требованиям Международной организации гражданской авиации.

Результаты расследований авиакатастроф говорят о том, что их причиной зачастую являются ошибки экипажа и персонала. Такая ситуация сложилась из-за сокращения объема подготовки, количества часов тренировочных полетов и недостаточного количества тренажеров, которые используются для подготовки экипажей.

В связи с этим необходимо участие государства в решении стратегических задач развития авиатранспортного комплекса.

При подготовке подпрограммы были проанализированы и сравнивались 2 варианта решения указанных проблем: при первом варианте предусматривалась самостоятельная реализация отдельных проектов, при втором - решение проблем с применением программно-целевого метода, позволяющего обеспечить координацию усилий транспортных организаций, частных инвесторов и государства. Предпочтение было отдано второму варианту.

Успех реализации крупных инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры напрямую зависит от адекватной организационной и ресурсной обеспеченности. При этом конечные результаты, связанные с ускорением темпов строительства транспортных инфраструктурных объектов, увеличением транспортных потоков, формированием дополнительных бюджетных поступлений за счет увеличения налоговой базы и объема перевозок, обеспечивают высокую бюджетную эффективность подпрограммы.

 

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели

 

Целями подпрограммы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

В целях развития транспортной инфраструктуры необходимо обеспечить развитие сети внутрироссийских узловых аэропортов, что позволит повысить удельный вес внутрироссийских, региональных и местных авиаперевозок.

Повышение доступности услуг транспортного комплекса для жителей отдаленных населенных пунктов, связь которых с остальной территорией Российской Федерации осуществляется с помощью местных авиалиний, предусматривает развитие региональных сетей аэропортов.

В целях повышения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализации транзитного потенциала страны необходимо обеспечить развитие сети крупных международных узловых аэропортов и обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации.

Это позволит увеличить объем перевозок на международных воздушных линиях отечественными авиакомпаниями, обеспечить возрастающие потребности авиаперевозчиков в качественном обслуживании и пропускной способности аэропортовой инфраструктуры. Обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации повысит их конкурентоспособность, даст им возможность соответствовать текущим и перспективным требованиям российского авиатранспортного рынка.

В целях повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы необходимо обеспечить защиту авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность, развитие учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации, медицинского центра гражданской авиации, технического обеспечения государственного контроля и надзора в сфере транспорта.

Это позволит значительно сократить количество инцидентов на воздушном транспорте и материальный ущерб от них, повысить имидж воздушного транспорта как безопасного вида транспорта, ликвидировать дефицит квалифицированных кадров летного состава и наземного авиационного персонала, улучшить техническую оснащенность учебного процесса подготовки авиационного персонала и обеспечить его соответствие современным требованиям безопасности полетов и обслуживания авиаперевозок, обеспечить сохранность здоровья авиационного персонала и авиационной техники. Решение указанных задач позволит обеспечить безопасность полетов путем совершенствования системы государственного надзора и контроля в сфере воздушного транспорта, оперативного реагирования на использование незарегистрированных воздушных судов, аэродромов и посадочных площадок. Развитие технического обеспечения государственного контроля и надзора в сфере транспорта позволит снизить вероятность риска возникновения аварийных ситуаций, связанных с несанкционированными полетами.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2010 - 2015 годах в 1 этап.

В 2010 - 2012 годах будет осуществляться формирование национальной опорной сети аэропортов (аэродромов), развитие хабовых технологий перевозок и приоритетное развитие крупных международных и внутрироссийских узловых аэропортов, а также развитие средне- и дальнемагистрального парка воздушных судов, обеспечивающего основные авиаперевозки в Российской Федерации.

В 2013 - 2015 годах будет обеспечено приоритетное развитие региональных и местных аэропортов, развитие фидерных пассажиро- и грузопотоков, интегрируемых с магистральной авиасетью.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы приведены в приложении N 1.

 

III. Перечень мероприятий подпрограммы

 

Для решения задач подпрограммы необходимо обеспечить развитие:

сети внутрироссийских узловых аэропортов;

региональных сетей аэропортов;

сети крупных международных узловых аэропортов.

Обеспечение развития сети внутрироссийских узловых аэропортов предусматривает выполнение комплекса взаимосвязанных мероприятий по строительству и реконструкции аэропортовых объектов, реализуемых в 19 внутрироссийских узловых аэропортах.

Для обеспечения развития региональных сетей аэропортов предусматривается выполнение комплекса взаимосвязанных мероприятий по строительству и реконструкции аэропортовых объектов, реализуемых в 80 региональных и местных аэропортах.

В целях обеспечения развития сети крупных международных узловых аэропортов необходимо осуществить комплекс взаимосвязанных мероприятий по строительству и реконструкции аэропортовых объектов, реализуемых в 9 международных узловых аэропортах.

Мероприятия по строительству и реконструкции аэропортовых объектов включают в себя следующие виды работ:

реконструкция (удлинение, расширение, повышение прочности) и строительство взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, перронов, мест стоянок, систем дренажа и водоотведения, объектов противопожарной безопасности и обеспечения режима, систем электроснабжения, а также замена светосигнального оборудования. Эти работы выполняются на объектах федеральной собственности за счет средств федерального бюджета;

реконструкция и строительство аэровокзальных комплексов, в том числе расширение производственных площадей и перепланировка аэровокзальных помещений для внедрения современных технологических схем обслуживания пассажиров и багажа, обеспечивающих увеличение пропускной способности аэропортов и возможность применения трансферных технологий. Эти работы выполняются за счет средств частных инвесторов и бюджетов субъектов Российской Федерации;

строительство и реконструкция других объектов аэропортовой инфраструктуры, включая грузовые комплексы, склады авиационных горюче-смазочных материалов, ангары для обслуживания воздушных судов и прочие. Эти работы будут выполняться за счет средств частных инвесторов и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Строительство и реконструкция объектов аэронавигационной системы России в подпрограмме не предусмотрены, указанные мероприятия будут реализовываться в рамках федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)".

Объем работ и необходимых инвестиций зависят от функционального назначения аэропорта и класса аэродрома. Строительно-монтажные работы по реконструкции и строительству взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек будут производиться с учетом типов воздушных судов, прием которых будут осуществлять аэропорты определенного функционального назначения. Размеры площадей реконструируемых и возводимых аэровокзальных комплексов и грузовых терминалов определяются объемами пассажиро- и грузопотоков. Соответствие объектов современным экологическим требованиям достигается благодаря включению в проектную документацию соответствующего экологического раздела и обязательному контролю, осуществляемому в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Отбор аэропортов, формирующих национальную опорную аэропортовую сеть, в группы по функциональному назначению, будет осуществляться с учетом показателей, характеризующих объем авиаперевозок через аэропорты (общий пассажирообмен и пассажирообмен на международных воздушных линиях), показателей связности авиасети (минимальное расстояние между аэродромами национальной опорной аэродромной сети, максимальный охват территории страны), других показателей в соответствии с Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации до 2020 года, одобренной на заседании Правительства Российской Федерации 6 марта 2008 г.

Задача обновления парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации будет решаться путем приобретения воздушных судов российского производства нового поколения (среднемагистральных, ближнемагистральных и региональных). В сегментах, где российская авиапромышленность не планирует производства воздушных судов или не успевает их произвести в необходимом количестве, авиаперевозчики могут приобретать воздушные суда зарубежного производства на условиях лизинга (в том числе операционного).

В целях обеспечения защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность предусматриваются мероприятия по охране периметра (защите границ) аэропортов, внедрению современных технологий и техники в аэропортах. В состав аэропортов, в которых в 2010 году (первый год реализации подпрограммы) выполняются мероприятия по обеспечению авиационной безопасности, входят следующие аэропорты: Абакан, Архангельск, Барнаул, Благовещенск, Братск, Бухта Провидения, Когалым, Магадан, Маган, Магас, Кемерово, Кызыл, Марково, Мурманск, Нальчик, Нижневартовск, Ноябрьск, Певек, Петрозаводск, Сургут, Чита, Элиста, Якутск.

Анализ недавних авиационных происшествий указывает на то, что их причиной в основном являются ошибки экипажа и персонала. Увеличение количества авиаперевозок и обновление парка воздушных судов привели к нарастанию дефицита квалифицированных кадров и говорят о необходимости развития материально-технической базы учебных заведений гражданской авиации.

В мировой практике хорошая подготовка летного состава и авиационных специалистов достигается за счет финансирования подготовительных центров авиаперевозчиками, в том числе на принципах кооперации. В Российской Федерации подобная практика пока не развита в силу дефицита средств у авиаперевозчиков, поэтому требуется финансовая поддержка за счет средств федерального бюджета.

В целях обеспечения развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации планируется приобретение современных воздушных судов, реконструкция 3 аэродромов в учебных заведениях гражданской авиации, приобретение для проведения учебно-тренировочных полетов и занятий тренажеров, обеспечивающих высокий профессиональный уровень подготовки летного и наземного авиационного персонала в соответствии с современными (отечественными и международными) требованиями и правилами. Всего же за период реализации подпрограммы планируется приобрести не менее 50 воздушных судов и 50 тренажеров.

В целях развития медицинского центра гражданской авиации предусматривается развитие Центральной клинической больницы гражданской авиации.

Медицинское обеспечение в гражданской авиации осуществляется государственными специализированными медицинскими учреждениями в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации, а также с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с главой 6 приложения N 1 к Конвенции о международной гражданской авиации медицинское заключение дается на основе всестороннего медицинского освидетельствования.

Центральная клиническая больница гражданской авиации является единственным в Российской Федерации отраслевым медицинским центром, выполняющим функции центра сертификации юридических лиц, ведущих деятельность по медицинскому освидетельствованию авиационного персонала всех авиапредприятий Российской Федерации.

Кроме того, все пилоты, штурманы, бортинженеры и бортмеханики воздушных судов 1-го и 2-го классов при достижении 50-летнего возраста проходят обязательное стационарное обследование в Центральной клинической больнице гражданской авиации.

Проведение диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий с учетом специфики летной деятельности повышает эффективность защиты летного состава от преждевременного списания по медицинским показаниям, что является составной частью системы государственного контроля безопасности полетов.

Развитие Центральной клинической больницы гражданской авиации предусматривает оснащение ее современным лечебно-диагностическим и реабилитационным оборудованием для проведения операций на сердце и крупных сосудах, а также реабилитационных мероприятий, в которых нуждается, по оценке медиков, около 4500  авиационных специалистов летного и диспетчерского состава.

В целях развития технического обеспечения государственного контроля и надзора в сфере транспорта планируется приобретение патрульных вертолетов для инспекторских служб и их базирование в различных регионах Российской Федерации.

Оснащение патрульными вертолетами необходимо для предотвращения несанкционированных полетов воздушных судов и летательных аппаратов авиации общего назначения, выявления и прекращения деятельности незарегистрированных аэродромов и посадочных площадок. Для осуществления контрольно-надзорных функций необходимо иметь 8 вертолетов Ми-8МТВ:

3 вертолета  -  для Центрального региона России (Московский аэроузел) и 3 вертолета  -  для Южного региона России (из них 1  -  для Краснодарского аэроузла и 2 - для Ростовского аэроузла);

1 вертолет  -  для Северо-Западного региона (Санкт-Петербургский аэроузел);

1 вертолет  -  для Приволжского региона (Казанский аэроузел).

Описание мероприятий подпрограммы приведено в приложении N 2.

Для достижения целей подпрограммы предусматривается проведение научно-исследовательских работ по разработке рекомендаций, направленных на улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на воздушном транспорте, по научному обеспечению программных мероприятий, в том числе по прогнозированию развития воздушного транспорта и исследованию рынка авиатранспортных услуг, совершенствованию методологии и научного сопровождения обоснования долгосрочного развития парка воздушных судов и наземной инфраструктуры воздушного транспорта, поиску приоритетных направлений развития и определению их эффективности, выполнению работ по научному обеспечению разработки и внедрению новых технологий и оборудования в сфере развития наземных аэропортовых и аэродромных комплексов и в сфере обеспечения авиационной безопасности на воздушном транспорте. Финансирование этих работ предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

В подпрограмму также вошли мероприятия по обеспечению организационной и правовой поддержки выполнения функций государственного заказчика подпрограммы, организации юридического сопровождения процессов управления ее реализацией, включая заключение и исполнение государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной защиты государственных интересов, проведение землеустроительных работ (кадастрирование и оформление прав Российской Федерации на земельные участки), технической инвентаризации и оформление прав Российской Федерации на объект. Финансирование этих мероприятий предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета.

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 1250537 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 295000 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 27943,4 млн. рублей, внебюджетных источников - 927593,6 млн. рублей.

Капитальные вложения составляют 1248543 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 293379 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 27943,4 млн. рублей, внебюджетных источников - 927220,6 млн. рублей.

Объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет 1244 млн. рублей, в том числе 871 млн. рублей  -  за счет средств федерального бюджета и 373 млн. рублей - за счет средств внебюджетных источников.

Объем финансирования расходов на прочие нужды за счет средств федерального бюджета составляет 750 млн. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в приложении N 3.

Предполагается, что государственная поддержка реализации подпрограммы будет осуществляться как за счет средств федерального бюджета (при строительстве взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием, рулежных дорожек, мест стоянки воздушных судов, перронов, светосигнального оборудования и других объектов аэродромных комплексов), так и за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в части строительства и реконструкции аэровокзалов, складов горюче-смазочных материалов и других объектов.

Строительство и реконструкция аэропортовых комплексов будет производиться с привлечением средств частных инвесторов и с применением механизма государственно-частного партнерства, включая использование концессионных соглашений и инвестиционных контрактов.

Основным источником финансирования обновления парка воздушных судов авиакомпаний Российской Федерации являются собственные и привлеченные средства авиаперевозчиков с минимальным участием бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Предоставление государственной поддержки позволит привлечь внебюджетные средства (2,8 рубля на каждый рубль средств, выделенных из федерального бюджета).

Предусмотренные направления расходования средств федерального бюджета обеспечивают достижение поставленных целей и решение задач подпрограммы на основе реализации комплекса проектов и мероприятий.

 

V. Механизм реализации подпрограммы

 

Управление ходом реализации подпрограммы осуществляет государственный заказчик подпрограммы - Федеральное агентство воздушного транспорта.

Государственный заказчик подпрограммы:

обеспечивает эффективное и целевое использование средств, включая средства государственной поддержки;

разрабатывает инвестиционные предложения и осуществляет поиск инвесторов;

осуществляет контроль при реализации инвестиционных проектов и передаче в эксплуатацию законченных объектов.

Отбор организаций - исполнителей подпрограммы осуществляется на конкурсной основе.

 

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы

 

Экономический эффект от реализации мероприятий, направленных на развитие воздушного транспорта, формируется за счет увеличения объема перевозок и снижения эксплуатационных издержек.

Дополнительным эффектом от реализации подпрограммы является мультипликативный эффект для всей экономики Российской Федерации, который при улучшении авиатранспортной инфраструктуры образуется за счет сокращения совокупных транспортных издержек, развития смежных отраслей и социальной сферы.

Важным социальным результатом реализации подпрограммы является сокращение затрат времени пассажиров на перемещения за счет расширения перевозок воздушным транспортом и улучшения транспортной доступности для населения удаленных регионов и небольших населенных пунктов.

Оценка эффективности подпрограммы производится по количественным (интегральный дисконтированный эффект) и качественным (окупаемость мероприятий с учетом дисконтирования) показателям общественной, коммерческой и бюджетной эффективности в соответствии с едиными методическими подходами, изложенными в разделе "Оценка социально-экономической и экологической эффективности" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)".

Общественная эффективность подпрограммы в виде чистого дисконтированного дохода в ценах соответствующих лет составляет 848,2 млрд. рублей, коммерческая - 540,3 млрд. рублей, бюджетная  - 563 млрд. рублей.

Расчет показателей эффективности подпрограммы приведен в  приложении N 4.

Реализация подпрограммы позволит к 2015 году достичь по сравнению с  2009 годом следующих результатов:

пассажирооборот гражданской авиации Российской Федерации вырастет на 55 процентов;

количество пассажиров, перевезенных воздушными судами гражданской авиации Российской Федерации, увеличится на 58 процентов;

количество пассажиров, отправленных из аэропортов Российской Федерации, возрастет на 58 процентов;

авиационная подвижность населения увеличится на 59  процентов (количество поездок на 1 жителя России в год) и на 55 процентов (количество пасс.-км на 1 жителя России в год);

пассажирооборот на международных воздушных линиях вырастет на 38 процентов;

количество пассажиров, перевезенных воздушными судами местных авиалиний, увеличится на 54,7 процента;

количество трансферных пассажиров на международных авиалиниях увеличится в 20,7 раза;

уровень безопасности полетов существенно повысится за счет формирования связанной опорной аэродромной сети, отвечающей требованиям эксплуатации воздушных судов нового поколения.

В целом реализация подпрограммы позволит:

увеличить вклад воздушного транспорта в развитие экономики и повышение качества жизни населения, обеспечить транспортную доступность удаленных населенных пунктов и повысить авиационную подвижность населения, в том числе в регионах, не имеющих развитой сети наземного транспортного сообщения;

обеспечить эффективное развитие национальной сети аэропортов, ее соответствие требованиям растущего авиатранспортного рынка, эксплуатационным характеристикам перспективного парка воздушных судов, современным требованиям защиты окружающей среды;

обеспечить увеличение объема местных и межрегиональных внутрироссийских авиаперевозок в целях сокращения времени, проведенного в пути пассажирами и грузом;

обеспечить снижение тарифов на авиаперевозки, осуществляемые авиакомпаниями Российской Федерации;

повысить конкурентоспособность российских авиаперевозчиков за счет пополнения парка воздушных судов судами, обеспечивающими экономию ресурсов и высокий уровень сервиса для потребителей;

обеспечить соответствие парка воздушных судов современным и перспективным экологическим требованиям (по шумам и эмиссии вредных веществ, выделяемых авиадвигателями), что позволит на 30 - 50 процентов улучшить экологические характеристики эксплуатируемого парка воздушных судов, повысить экологичность объектов инфраструктуры аэропортов за счет предусмотренного в 111 аэропортах с 2010 по 2015 годы строительства дренажных систем, отвечающих современным требованиям.

Реализация подпрограммы поможет решению не только транспортных проблем. Она окажет позитивное влияние и на развитие смежных отраслей экономики - транспортного машиностроения, транспортного строительства, сферы услуг, что обусловлено мультипликативным эффектом от реализации мероприятий.

 

Приложение N 1
к подпрограмме "Гражданская авиация"

 

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы "Гражданская авиация" (по состоянию на конец года)

 

 

 

Единица измерения

2009 год

2010 - 2015

годы - всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

I. Целевые индикаторы

 

1.

Авиационная подвижность населения (количество поездок на 1 жителя)

пассажиров

на 1 жителя России в год

0,39

-

0,42

0,46

0,49

0,53

0,57

0,61

2. 

Авиационная подвижность населения (средняя протяженность поездок в год на 1 жителя)

пасс.-км

на 1 жителя России в год

936

-

1017

1105

1179

1265

1358

1454

3. 

Пассажирооборот на международных воздушных линиях

млрд. пасс.-км в год

73,9

-

78,7

83,7

87,6

92,3

97,2

102,2

4. 

Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами местных авиалиний

млн. пассажиров

в год

1,72

-

1,842

2,069

2,285

2,498

2,576

2,65

5.

Количество трансферных авиапассажиров на стыковках международных рейсов и международных/внутренних рейсов

-''-

0,148

-

0,202

0,646

1,108

1,621

2,445

3,079

 

II. Целевые показатели

 

6.

Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос во внутрироссийских узловых аэропортах

единиц

1

17

-

-

2

3

1

11

7.

Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов

-''-

6

73

1

12

6

12

8

34

8. 

Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на крупных международных узловых аэропортах

единиц

1

10

-

-

1

2

2

5

9. 

Обновление парка воздушных судов (самолеты)

-''-

59

678

88

101

112

120

123

134

10. 

Приобретение воздушных судов для учебных заведений

-''-

30

50

5

7

8

9

10

11

11.

Поставки тренажеров для учебных заведений

-''-

10

50

10

9

7

6

8

10

12.

Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах в учебных заведениях гражданской авиации

-''-

-

3

-

-

3

-

-

-

13.

Приобретение патрульных вертолетов для государственного надзора и контроля в сфере транспорта

единиц

-

8

2

2

2

2

-

-

Приложение N 2
к подпрограмме "Гражданская авиация"

 

Описание мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация"

 

1. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Абакан)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, замена светосигнального оборудования, строительство патрульной дороги и ограждения аэропорта;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция склада горюче-смазочных материалов, аэровокзального комплекса

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, увеличение не менее чем на 40 тыс. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год,

реконструкция - 2011 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 5476,9 млн. рублей,

 

 

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2599,2 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 308,3 млн. рублей;

внебюджетных источников - 2569,4 млн. рублей

 

2. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Амдерма, Ненецкий автономный округ)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1070,8 млн. рублей,

 

 

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 665,6 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 119,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 286,1 млн. рублей

 

3. Реконструкция аэропортового комплекса "Витязево" (г. Анапа, Краснодарский край)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, расширение и усиление перрона, рулежных дорожек, замена светосигнального оборудования для обеспечения полетов воздушных судов по I категории метеоминимума, реконструкция водосточно-дренажной системы и системы электроснабжения, строительство площадок противообледенительной обработки воздушных судов, очистных сооружений, патрульных дорог

и ограждения аэропорта;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и снятия инфраструктурных ограничений роста авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение не менее чем на 100 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 4278,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2894,1 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 384,6 млн. рублей;

внебюджетных источников - 999,5 млн. рублей

 

4. Реконструкция аэропортового комплекса "Талаги" (г. Архангельск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, строительство патрульной дороги и ограждения аэродрома;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция склада горюче-смазочных материалов и аэровокзального комплекса

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития сети внутрироссийского узлового аэропорта, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение приема современных воздушных судов и снятия инфраструктурных ограничений роста авиаперевозок, увеличение не менее чем на 120 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 7845,3 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 3858,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 333,2 млн. рублей;

внебюджетных источников - 3653,4 млн. рублей

 

5. Реконструкция аэропортового комплекса "Нариманово" (г. Астрахань)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, перрона, рулежной дорожки-1, рулежной дорожки-2, рулежной дорожки-3, удлинение покрытий магистральных рулежных дорожек, устройство покрытий рулежной дорожки-4;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропорта, увеличение объема перевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение приема современных воздушных судов и снятия инфраструктурных ограничений, увеличение не менее чем на 30 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1765,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1180,1 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 220,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 364,8 млн. рублей

 

6. Реконструкция аэропортового комплекса "Михайловка" (г. Барнаул )

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, замена светосигнального оборудования, патрульной дороги и ограждения аэродрома;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция склада горюче-смазочных материалов, аэровокзального комплекса с международным сектором, строительство гостиницы на 500 мест, грузового терминала, цеха бортового питания

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропорта и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок, а также снятия инфраструктурных ограничений роста авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, увеличение не менее чем на 75 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 3583 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2346,1 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 375,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 861,8 млн. рублей

 

7. Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево" (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, увеличение не менее чем на 30 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1571,6 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1139,4 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 152 млн. рублей;

внебюджетных источников - 280,2 млн. рублей

 

8. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Бийск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, мест стоянки воздушных судов, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения, систем электроснабжения, тепло- и водоснабжения объектов аэропорта, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция топливно-заправочного пункта, аэровокзального комплекса с международным сектором, строительство гостиницы на 150 мест, грузового терминала, административного здания, гаражей спецавтотехники, газовой котельной, приобретение и монтаж досмотрового оборудования

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети

Этапы и сроки реализации

 

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1439,7 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1021,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 156,4 млн. рублей;

внебюджетных источников - 261,6 млн. рублей

 

9. Строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево" (г. Благовещенск )

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, строительство взлетно-посадочной полосы-2 с искусственным покрытием и комплексом зданий и сооружений, реконструкция рулежных дорожек, перрона и мест стоянки воздушных судов, замена светосигнального оборудования, ограждения аэродрома, устройство лучевой и объемной сигнализации по периметру аэродрома и патрульной автодороги;

за счет прочих источников финансирования - перенос стоянки автотранспорта от здания аэровокзала и других объектов, не относящихся

к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и снятия инфраструктурных ограничений объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, увеличение не менее чем на 45 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

строительство и реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 5840,5 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 3687,4 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 654,6 млн. рублей;

внебюджетных источников - 1498,5 млн. рублей

 

10. Строительство аэропортового комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, строительство взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием размером 1800х45 м;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

строительство - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 562,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 334,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 60,6 млн. рублей;

внебюджетных источников - 166,9 млн. рублей

 

11. Реконструкция объектов аэропортового комплекса (г. Братск, Иркутская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция перрона, мест стоянки воздушных судов, рулежных дорожек, системы электроснабжения, ограждения аэродрома, здания пожарного депо, водоочистных сооружений, канализационных очистных сооружений, замена светосигнального оборудования, строительство аварийно-спасательной станции;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, увеличение не менее чем на 25 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 - 2014 годы,

строительство - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1850,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1150,2 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 187,3 млн. рублей;

внебюджетных источников - 512,9 млн. рублей

 

12. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети, улучшение транспортного обслуживания населения

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1033,3 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 620,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 112,9 млн. рублей;

внебюджетных источников - 299,5 млн. рублей

 

13. Реконструкция аэропортового комплекса "Быково" (Московская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям безопасности полетов и обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети, обеспечение возможности обслуживания современных типов воздушных судов и соответствия сертификационным требованиям

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 754,6 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 516,4 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 67,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 170,4 млн. рублей

 

14. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Великий Устюг, Вологодская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 864,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 628,1 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 83,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 152,8 млн. рублей

 

15. Реконструкция аэропортового комплекса "Беслан" (г. Владикавказ)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, системы электроснабжения, рулежных дорожек-1 и 2, мест стоянки, замена светосигнального оборудования, реконструкция ограждения аэродрома с охранной сигнализацией, патрульной автодороги и очистных сооружений поверхностного стока;

за счет прочих источников финансирования - завершение реконструкции павильона - накопителя международного сектора, строительство здания контрольно-диспетчерского пункта

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, обеспечение сохранения аэропорта в составе национальной аэропортовой сети

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 3496,6 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2345,1 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 427,2 млн. рублей;

внебюджетных источников - 724,3 млн. рублей

 

16. Комплексное развитие аэропортового комплекса "Внуково" (Московская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы-1 с удлинением на 800 м, реконструкция и строительство сети примыкающих к взлетно-посадочной полосе-1 рулежных дорожек, установка нового светосигнального оборудования для обеспечения полетов воздушных судов по III категории метеоминимума, установка метеорологического оборудования взлетно-посадочной полосы-1, строительство очистных сооружений поверхностного стока N 4 и строительство изолированного места стоянки, реконструкция патрульных и технологических дорог, периметрового ограждения аэропорта с установкой систем контроля доступа, видеонаблюдения, охранной сигнализации;

за счет прочих источников финансирования - строительство производственных цехов открытого акционерного общества "Внуковский авиаремонтный завод N 400"

Цели и основные задачи

-

увеличение пропускной способности аэропорта и обеспечение его соответствия требованиям эксплуатации современных воздушных судов и хабовых технологий обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, снижение более чем на 1 млн. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 27987,8 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 11574,1 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 1481,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 14932,6 млн. рублей

 

17. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, замена светосигнального оборудования, реконструкция внутриаэродромных дорог, системы электроснабжения, очистных сооружений N 1, строительство очистных сооружений N 2;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и снятия инфраструктурных ограничений роста авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, увеличение пропускной способности аэропорта, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания, обеспечение возможности приема современных воздушных судов и увеличения не менее чем на 80 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 2347,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1571,3 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 287,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 488,4 млн. рублей

 

18. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Воркута, Республика Коми)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1198,9 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 715,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 127,9 млн. рублей;

внебюджетных источников - 355,3 млн. рублей

 

19. Реконструкция аэропортового комплекса "Чертовицкое" (г. Воронеж)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы-1 с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция рулежных дорожек, перрона, внутриаэродромных дорог, системы электроснабжения, ограждения аэродрома и патрульной дороги с твердым покрытием, очистных сооружений, систем тепло- и водоснабжения, канализации, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция аэровокзального комплекса, здание автобазы, линий связи

Цели и основные задачи

-

обеспечение соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок и снятия инфраструктурных ограничений роста авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, увеличение не менее чем на 30 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 - 2014 годы,

строительство - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1910,1 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1567,2 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 227,3 млн. рублей;

внебюджетных источников - 115,6 млн. рублей

 

20. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Горно-Алтайск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, мест стоянки воздушных судов, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования, приобретение и монтаж досмотрового оборудования, реконструкция систем электроснабжения, тепло- и водоснабжения объектов аэропорта;

за счет прочих источников финансирования - строительство гостиницы на 150 мест, грузового терминала, административного здания, гаражей спецавтотехники, газовой котельной, реконструкция топливно-заправочного пункта, аэровокзального комплекса с международным сектором

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 543,6 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 355,8 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 76,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 111 млн. рублей

 

21. Реконструкция аэропортового комплекса (остров Диксон, Красноярский край)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, мест стоянки воздушных судов, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети в стратегически значимом северном регионе России, не имеющем альтернативных наземных видов транспорта

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 666,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 397,6 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 72,6 млн. рублей;

внебюджетных источников - 196 млн. рублей

 

22. Реконструкция аэропортового комплекса "Домодедово" (Московская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы-2 с прилегающими рулежными дорожками, строительство сети магистральных и соединительных рулежных дорожек с юго-западной стороны взлетно-посадочной полосы-1

с обеспечением системой светосигнального

оборудования и инженерных коммуникаций, строительство и реконструкция искусственных покрытий перронов с обеспечением системой светосигнального оборудования, установка необходимого оборудования электросвязи и метеообеспечения;

за счет прочих источников финансирования - строительство понижающей подстанции с питающей воздушной линией, максимально приближенной к центру нагрузок аэропортового комплекса "Домодедово", реконструкция понижающей подстанции N 663 "Взлетная" и питающей воздушной линии с переводом на напряжение 220 кВ, строительство топливопроводов, реконструкция железнодорожной эстакады с увеличением фронта слива с 22 до 48 вагонов, строительство склада горюче-смазочных материалов на территории перевалочного склада,

расширение склада объекта централизованной заправки самолетов (увеличение вместимости резервуарного парка до 100000 тонн), строительство склада автогорюче-смазочных материалов (резервуарный парк, насосная, пункты слива-налива) на территории перевалочного склада, реконструкция

пассажирского терминала Домодедово-2 (1-я очередь), пассажирского терминала Домодедово-3 (1-я и 2-я очереди), многоуровневого паркинга и развязки, гостиничного комплекса, комплекса административных зданий, мини-ТЭЦ аэропорта Домодедово (1-я и 2-я очередь) с расширением коммунальных систем (водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение, газификация), очистных сооружений поверхностных стоков,

водозаборных сооружений, очистных сооружений хозфекальных (канализационных) стоков, котельной, базы технического обслуживания аэродрома, создание системы электроснабжения по сети 10 кВ, строительство и реконструкция складов и комплексов грузообработки (грузовых терминалов)

Цели и основные задачи

-

обеспечение роста пропускной способности аэропорта и его соответствия требованиям эксплуатации современных воздушных судов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение более чем в 2 раза объема пассажирских авиаперевозок с обеспечением пропускной способности аэродрома не менее 90 воздушных судов в час, повышение безопасности полетов и уровня обслуживания пассажиров и клиентов

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 36939,5 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 13700 млн. рублей;

внебюджетных источников - 23239,5 млн. рублей

 

23. Реконструкция аэропортового комплекса "Кольцово" (г. Екатеринбург)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы-2

с искусственным покрытием, замена системы светосигнального оборудования, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, ограждения аэродрома, объездной автодороги;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция пассажирского терминала, системы электрогазоснабжения аэропорта

Цели и основные задачи

-

обеспечение роста пропускной способности аэропорта и его соответствия требованиям эксплуатации современных воздушных судов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, увеличение пассажирооборота в 2 раза, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания не менее чем на 500 тыс. пассажиров в год и обеспечение роста перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 21377 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 5095 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 869 млн. рублей;

внебюджетных источников - 15413 млн. рублей

 

24. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Енисейск, Красноярский край)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, установка светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети, улучшение транспортного обслуживания населения в северном удаленном регионе Российской Федерации, не имеющем альтернативных наземных видов транспорта

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1170,3 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 635,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 144,7 млн. рублей;

внебюджетных источников - 389,7 млн. рублей

 

25. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Жиганск, Республика Саха (Якутия))

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы;

за счет прочих источников финансирования - восстановление служебных зданий

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети, улучшение транспортного обслуживания населения в северном удаленном регионе Российской Федерации, не имеющем альтернативных наземных видов транспорта

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2011 год,

реконструкция - 2012 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1233,1 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 902,4 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 93,2 млн. рублей;

внебюджетных источников - 237,5 млн. рублей

 

26. Реконструкция аэропортового комплекса "Зональное" (Сахалинская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети, улучшение транспортного обслуживания населения в северном удаленном регионе России

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 684 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 416,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 76 млн. рублей;

внебюджетных источников - 191,3 млн. рублей

 

27. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Игарка, Красноярский край)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - строительство аэровокзала

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети в стратегически значимом северном регионе Российской Федерации, не имеющем альтернативных наземных видов транспорта

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 669,3 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 397,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 71,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 200,5 млн. рублей

 

28. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Ижевск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания, обеспечение возможности приема современных воздушных судов и увеличения не менее чем на 40 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1879,9 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1076,6 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 230,2 млн. рублей;

внебюджетных источников - 573,1 млн. рублей

 

29. Строительство нового аэропортового комплекса (г. Иркутск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - строительство взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, магистральных рулежных дорожек, перрона, мест стоянки, ограждения аэродрома, установка светосигнального оборудования для обеспечения полетов воздушных судов по I - III категории метеоминимума, строительство подъездных дорог, аварийно-спасательной станции, контрольно-диспетчерского пункта

Цели и основные задачи

-

вывод аэропорта из городской черты, обеспечение безопасности полетов и пропускной способности аэропорта и его соответствия требованиям эксплуатации современных воздушных судов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение качества обслуживания пассажиров, багажа и грузов, увеличение на 250 тыс. пассажиров в год по сравнению с 2009 годом объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 15672,4 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

30. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона с устройством водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования, систем водо- и электроснабжения, устройство очистных сооружений;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и снятия инфраструктурных ограничений увеличения объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 130 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 11134,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 5957,6 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 397 млн. рублей;

внебюджетных источников - 4779,8 млн. рублей

 

31. Строительство объектов аэропортового комплекса "Храброво" (г. Калининград)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, строительство взлетно-посадочной полосы-2, рулежных дорожек, мест стоянки;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция аэровокзального комплекса, грузового терминала

Цели и основные задачи

-

увеличение пропускной способности аэропорта и обеспечение соответствия требованиям эксплуатации современных воздушных судов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 200 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 11267,8 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 3825,6 млн. рублей;

внебюджетных источников - 7442,2 млн. рублей

 

32. Реконструкция аэропортового комплекса "Грабцево" (г. Калуга)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе и качества аэропортовой сети за счет увеличения числа запасных аэропортов

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1727,7 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 908,5 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 247,3 млн. рублей;

внебюджетных источников - 571,9 млн. рублей

 

33. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кемерово)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция рулежных дорожек, перрона,

мест стоянки, аварийно-спасательной станции;

за счет прочих источников финансирования - cтроительство трансформаторной подстанции, замена метеооборудования

Цели и основные задачи

-

обеспечение соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 95 тыс. пассажиров

в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 2317,5 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1320,1 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 277 млн. рублей;

внебюджетных источников - 720,4 млн. рублей

 

34. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Киренск, Иркутская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, строительство грунтовой взлетно-посадочной полосы, реконструкция рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети, улучшение транспортного обслуживания населения в северном удаленном регионе Российской Федерации

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 468,9 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 279,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 51,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 137,5 млн. рублей

 

35. Реконструкция аэропортового комплекса "Победилово" (г. Киров)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации по реконструкции водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, очистных сооружений;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 353,5 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 55,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 92,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 205,7 млн. рублей

 

36. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Когалым, Тюменская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропорта и снятия инфраструктурных ограничений увеличения объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 65 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1947,9 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1317,8 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 237,6 млн. рублей;

внебюджетных источников - 392,5 млн. рублей

 

37. Реконструкция аэропортового комплекса "Хурба" (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, очистных сооружений, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети, улучшение транспортного обслуживания населения

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

2231,6 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1377,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 222,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 631,4 млн. рублей

 

38. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кош-Агач, Республика Алтай)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы;

за счет прочих источников финансирования - восстановление служебных зданий

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, сохранение аэропорта в составе национальной опорной аэропортовой сети, улучшение транспортного обслуживания населения в удаленном регионе Российской Федерации

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 514,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 278,3 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 61,9 млн. рублей;

внебюджетных источников - 174,2 млн. рублей

 

39. Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Пашковский" (г. Краснодар)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочных полос-1 и 2, рулежных дорожек, мест стоянок, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция инженерных сетей и коммуникаций, служебно-технической территории

Цели и основные задачи

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение пропускной способности аэропорта и обеспечение его соответствия требованиям эксплуатации современных воздушных судов, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 350 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 13944,7 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 6306,9 млн. рублей;

внебюджетных источников - 7637,8 млн. рублей

 

40. Реконструкция аэропортового комплекса "Восточный" (г. Курск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема авиаперевозок и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети из-за несоответствия сертификационным требованиям, негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и обеспечение возможности приема современных воздушных судов

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 923,9 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 647,2 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 77,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 199,6 млн. рублей

 

41. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема авиаперевозок и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и обеспечение возможности приема современных воздушных судов, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 3014,1 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1359,8 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 209,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 1444,5 млн. рублей

 

42. Реконструкция аэропортового комплекса "Лаврентий" (село Лаврентия, Чукотский автономный округ)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция грунтовой взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов служебно-технической территории

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом регионе России, не имеющем альтернативных видов наземного транспорта

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 544,1 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 295,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 67,2 млн. рублей;

внебюджетных источников - 181,2 млн. рублей

 

43. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Липецк)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы, расширение перрона, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция грузового и пассажирского терминалов, аэровокзала

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1048,9 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 655,5 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 107,9 млн. рублей;

внебюджетных источников - 285,5 млн. рублей

 

44. Реконструкция аэропортового комплекса (мыс Шмидта, Чукотский автономный округ)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов служебно-технической территории

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом регионе Российской Федерации, не имеющем альтернативных видов наземного транспорта

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 744,9 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 443,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 78,9 млн. рублей;

внебюджетных источников - 222,1 млн. рублей

 

45. Реконструкция аэропортового комплекса "Сокол" (г. Магадан)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы,

реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема авиаперевозок и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания, риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 - 2011 годы,

реконструкция - 2010 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 10194,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 4954,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 437,7 млн. рублей;

внебюджетных источников - 4801,8 млн. рублей

 

46. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Маган, Республика Саха (Якутия))

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - строительство аэровокзала

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом регионе Российской Федерации

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1319,1 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 941,3 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 140,2 млн. рублей;

внебюджетных источников - 237,6 млн. рублей

 

47. Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Магас)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция аэродромных покрытий, патрульной дороги;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция инженерных сетей и коммуникаций, служебно-технической территории, строительство объектов авиационной безопасности

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема авиаперевозок и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в стратегически значимом Южном регионе Российской Федерации

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1639,3 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 955,4 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 181,2 млн. рублей;

внебюджетных источников - 502,7 млн. рублей

 

48. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Магнитогорск, Челябинская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция аэродромных покрытий перрона, магистральных рулежных дорожек, рулежной дорожки N 1, водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования, системы электроснабжения, реконструкция очистных сооружений, ограждения аэропорта с видеонаблюдением, аварийно-спасательной станции;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 30 тыс. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1222,5 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 715,8 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 156,4 млн. рублей;

внебюджетных источников - 350,3 млн. рублей

 

49. Реконструкция аэропортового комплекса "Ханская" (г. Майкоп)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - строительство взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежных дорожек, мест стоянки воздушных судов, аварийно-спасательной станции, установка светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - строительство грузового терминала, склада горюче-смазочных материалов, реконструкция аэровокзального комплекса

Цели и основные задачи

-

обеспечение соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в стратегически значимом Южном регионе Российской Федерации

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 796,8 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 545,8 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 87,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 163,2 млн. рублей

 

50. Реконструкция аэропортового комплекса "Марково", (г. Марково, Чукотский автономный округ)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция грунтовой взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, ограждения аэродрома, устройство патрульной автодороги;

за счет прочих источников финансирования - устройство автоматической блокировки на въезде контрольно-пропускного пункта

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом регионе Российской Федерации, не имеющем альтернативных видов наземного транспорта

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 729,7 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 437,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 81,3 млн. рублей;

внебюджетных источников - 210,7 млн. рублей

 

51. Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Уйташ" (г. Махачкала)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - создание специальных залов таможенного досмотра и контроля выдачи багажа, системы транспортировки грузов

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов, соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок и снятия инфраструктурных ограничений роста авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 70 тыс. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 3581,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2319,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 493,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 768 млн. рублей

 

52. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция рулежных дорожек и перрона, мест стоянки воздушных судов и ограждения аэродрома, аварийно-спасательной станции;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция аэровокзального комплекса

Цели и основные задачи

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение снятия инфраструктурных ограничений увеличения объема авиаперевозок

и соответствия современным требованиям обслуживания, увеличение не менее чем на 200 тыс. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2011 год,

реконструкция - 2012 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 2859,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1665,2 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 292,6 млн. рублей;

внебюджетных источников - 901,4 млн. рублей

 

53. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Мурманск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, магистральных рулежных дорожек, перрона, мест стоянки воздушных судов, сетей электроснабжения, водосточно-дренажной системы, аварийно-спасательной станции, строительство ограждения аэродрома и патрульной дороги, очистных сооружений;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция котельной, зданий аэровокзального комплекса, строительство грузового комплекса

Цели и основные задачи

-

обеспечение соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок и снятия инфраструктурных ограничений роста авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 90 тыс. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 5066,6 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1830,2 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 200,7 млн. рублей;

внебюджетных источников - 3035,7 млн. рублей

 

54. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Надым, Тюменская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, перрона и рулежных дорожек, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - строительство служебно-пассажирского здания, здания выдачи багажа, склада горюче-смазочных материалов

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в стратегически значимом регионе России, увеличение не менее чем на 55 тыс. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1368,5 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 768,1 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 122,3 млн. рублей;

внебюджетных источников - 478,1 млн. рублей

 

55. Строительство аэропортового комплекса (г. Нальчик)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, строительство нового аэропортового комплекса, устройство периметрового охранного комплекса

с видеонаблюдением;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение риска выбытия аэропорта из национальной опорной аэропортовой сети в стратегически важном Южном регионе Российской Федерации из-за несоответствия сертификационным требованиям

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 6412,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 4755,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 588,9 млн. рублей;

внебюджетных источников - 1067,4 млн. рублей

 

56. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Нарьян-Мар)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежных дорожек, перрона, мест стоянок воздушных судов, водосточно-дренажной системы, строительство ограждения аэродрома и патрульной дороги, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция сетей электроснабжения, котельной, строительство грузового комплекса, зданий аэровокзального комплекса

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития национальной опорной аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение риска выбытия аэропорта из национальной опорной аэропортовой сети в стратегически важном Северном регионе Российской Федерации, увеличение не менее чем на 50 тыс. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 2039,8 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 824,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 135,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 1079,6 млн. рублей

 

57. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Нефтеюганск, Тюменская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы

с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития национальной опорной аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема авиаперевозок и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом регионе Российской Федерации, не имеющем альтернативных видов наземного транспорта

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 954,9 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 701,5 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 72,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 181,3 млн. рублей

 

58. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Нижневартовск, Тюменская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция склада горюче-смазочных материалов

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, увеличение не менее чем на 170 тыс. пассажиров в год перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1371,8 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 740 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 163,2 млн. рублей;

внебюджетных источников - 468,6 млн. рублей

 

59. Реконструкция аэропортового комплекса "Стригино" (г. Нижний Новгород)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочных полос-1 и 2 с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, системы электроснабжения, замена светосигнального оборудования, очистных сооружений N 1 и 2;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг и авиаобслуживания населения регионов, увеличение не менее чем на 60 тыс. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

4465,5 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2986,1 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 562,4 млн. рублей;

внебюджетных источников - 917 млн. рублей

 

60. Реконструкция аэропортового комплекса "Спиченково" (г. Новокузнецк, Кемеровская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, перрона, рулежных дорожек и мест стоянки воздушных судов;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, повышение качества авиаобслуживания населения регионов, увеличение не менее чем на 40 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 671,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 397,6 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 89,6 млн. рублей;

внебюджетных источников - 184 млн. рублей

 

61. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Новый Уренгой, Тюменская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, усиление несущей способности взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, расширение пассажирского

и грузового перронов;

за счет прочих источников финансирования - строительство аэровокзального комплекса

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом регионе Российской Федерации, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 - 2013 годы,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 4284,6 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1745,3 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 267,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 2272,2 млн. рублей

 

62. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Ноябрьск, Тюменская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема авиаперевозок и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом Северном регионе Российской Федерации, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе, увеличение не менее чем на 65 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

684,3 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 498,4 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 52,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 133,1 млн. рублей

 

63. Реконструкция аэропортового комплекса "Центральный" (г. Омск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, мест стоянки воздушных судов, внутриаэродромных дорог, очистных сооружений, патрульной дороги, аварийно-спасательной станции и ограждения аэродрома;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение соответствия современным требованиям обслуживания и снятия инфраструктурных ограничений роста авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания, увеличение не менее чем на 180 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 3367,3 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1786,2 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 371,6 млн. рублей;

внебюджетных источников - 1209,5 млн. рублей

 

64. Строительство аэропортового комплекса (г. Оренбург)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежных дорожек, перрона, патрульной дороги и ограждения аэродрома, площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция аэровокзального комплекса, ангара для технического обслуживания воздушных судов

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети, увеличение не менее чем на 70 тыс. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1392 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 942,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 162,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 287 млн. рублей

 

65. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Орск, Оренбургская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома,

замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта,

не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема авиаперевозок и улучшения качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1616,3 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 986,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 170,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 459,3 млн. рублей

 

66. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Оха, Сахалинская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом регионе Российской Федерации, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 872,1 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 520 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 93,7 млн. рублей;

внебюджетных источников - 258,4 млн. рублей

 

67. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Певек, Чукотский автономный округ)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов служебно-технической территории

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом Северном регионе Российской Федерации, не имеющем альтернативных видов наземного транспорта, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1262,5 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 716,1 млн. рублей,

бюджетов субъектов Российской Федерации - 115,4 млн. рублей;

внебюджетных источников - 431 млн. рублей

 

68. Реконструкция аэропортового комплекса "Терновка" (г. Пенза)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция перрона, мест стоянки воздушных судов, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, систем электроснабжения, очистных сооружений, замена светосигнального оборудования, строительство рулежных дорожек, грузового перрона, внутриаэродромных дорог, ограждения аэродрома и патрульной дороги, площадки для

обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, аварийно-спасательной станции;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция систем тепло- и водоснабжения

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

250,8 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 159,5 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 36,6 млн. рублей;

внебюджетных источников - 54,7 млн. рублей

 

69. Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Большое Савино" (г. Пермь)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция котельной, сетей тепло- и водоснабжения, станции водоснабжения, канализационно-насосной станции, строительство водопроводного коллектора, ангара для технического обслуживания воздушных судов

Цели и основные задачи

-

обеспечение соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 100 тыс. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

551,6 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 305,4 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 54,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 191,7 млн. рублей

 

70. Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г. Петрозаводск, Республика Карелия)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема авиаперевозок и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в стратегически значимом регионе Российской Федерации и улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

1092,3 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 784,8 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 108,7 млн. рублей;

внебюджетных источников - 198,8 млн. рублей

 

71. Реконструкция аэропортового комплекса "Полярный" (пос. Удачный, Республика Саха (Якутия))

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция, рулежных дорожек, мест стоянки воздушных судов, внутриаэродромных дорог и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом Северном регионе Российской Федерации, не имеющем альтернативных видов наземного транспорта, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1000 млн. рублей

(федеральный бюджет)

 

72. Реконструкция аэропортового комплекса "Бухта Провидения" (Чукотский автономный округ)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция грунтовой взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов служебно-технической территории

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в стратегически значимом удаленном регионе Российской Федерации, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

572,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 343,3 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 62,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 166,1 млн. рублей

 

73. Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Кресты" (г. Псков)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция

перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема авиаперевозок и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, предотвращение выбытия аэропорта из национальной опорной аэропортовой сети

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

1371,3 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 816 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 139,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 416,2 млн. рублей

 

74. Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, строительство аэропорта класса "А" с полным комплектом зданий и сооружений;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

вывод аэропорта за пределы города, увеличение пропускной способности аэропорта и обеспечение его соответствия требованиям эксплуатации современных воздушных судов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания, увеличение не менее чем на 250 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2011 - 2012 годы,

реконструкция - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

24991,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 9300,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 761,3 млн. рублей;

внебюджетных источников - 14929,2 млн. рублей

 

75. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Салехард)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция склада горюче-смазочных материалов, аэровокзального комплекса

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, увеличение не менее чем на 50 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

2292,1 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1192,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 235,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 863,7 млн. рублей

 

76. Реконструкция аэропортового комплекса "Курумоч" (г. Самара)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы-2 с искусственным покрытием, удлинение ее до 3500 м, реконструкция взлетно-посадочной полосы-1, магистральных рулежных дорожек, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, ограждения аэродрома, объездной автодороги, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция пассажирского терминала, системы электрогазоснабжения аэропорта

Цели и основные задачи

-

увеличение пропускной способности аэропорта

и обеспечение его соответствия требованиям эксплуатации современных воздушных судов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, увеличение пассажирооборота в 2 раза, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 350 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

16110,8 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 7500 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 586,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 8024 млн. рублей

 

77. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение угрозы выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

1431,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 815,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 163,4 млн. рублей;

внебюджетных источников - 452,1 млн. рублей

 

78. Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - строительство аэропорта класса "А" с полным комплектом зданий и сооружений;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, увеличение не менее чем на 50 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

строительство - 2010 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

7449,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 5207 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 727,4 млн. рублей;

внебюджетных источников - 1514,8 млн. рублей

 

79. Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Сочи, Краснодарский край)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочных полос-1 (включая удлинение) и 2, рулежных дорожек, перрона, мест стоянок воздушных судов;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция инженерных сетей и коммуникаций, завершение строительства нового аэровокзального комплекса, реконструкция склада горюче-смазочных материалов, инфраструктуры аэродромного комплекса и прилегающей территории

Цели и основные задачи

-

подготовка аэропорта к XXII зимним Олимпийским играм, обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания, увеличение не менее чем на 400 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

25889,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 19000 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 3999,9 млн. рублей;

внебюджетных источников - 2889,3 млн. рублей

 

80. Реконструкция аэропортового комплекса "Шпаковское" (г. Ставрополь)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежных дорожек и перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 30 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

2071,8 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1194,3 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 224,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 653,4 млн. рублей

 

81. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Сургут, Тюменская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежных дорожек, расширение пассажирского и грузового перронов; за счет прочих источников финансирования - строительство аэровокзального комплекса

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 250 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 - 2013 годы,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

4353,8 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1646,6 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 284 млн. рублей;

внебюджетных источников - 2423,2 млн. рублей

 

82. Строительство аэропортового комплекса (г. Сыктывкар)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации

аэродромного комплекса, включая рулежные дорожки и места стоянок воздушных судов;

за счет прочих источников финансирования - проектирование объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, увеличение не менее чем на 60 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

518,3 млн. рублей,

в том числе за счет:

федерального бюджета - 88 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 6,7 млн. рублей;

внебюджетных источников - 423,6 млн. рублей

 

83. Реконструкция аэропортового комплекса "Донское" (г. Тамбов)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, предотвращение выбытия аэропорта из национальной опорной аэропортовой сети

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2011 год,

реконструкция - 2012 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

1840,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1291,6 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 164,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 384 млн. рублей

 

84. Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Таштагол, Кемеровская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция покрытий аэродрома, проведение мероприятий по отводу воды, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - строительство моста в районе аэропорта, реконструкция аэровокзала, топливозаправочного комплекса

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, предотвращение выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети из-за несоответствия сертификационным требованиям, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

929,8 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 556,8 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 124,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 248,9 млн. рублей

 

85. Реконструкция аэропортового комплекса "Толмачево" (г. Новосибирск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы-1 с искусственным покрытием, перрона, рулежных дорожек, замена светосигнального оборудования, строительство перрона с централизованной заправкой топливом;

за счет прочих источников финансирования - строительство гостиниц на 250 и 600 мест, грузового терминала,

пассажирского терминального комплекса для обслуживания международных и внутренних перевозок, станции связи и коммуникаций, системы автодорог и железнодорожной ветки

со станцией в аэропорту, строительство трансформаторной станции, крытой парковки

на 700 машино-мест, цеха бортового питания, логистического, выставочного и торгово-развлекательного центров, конгресс-центра

Цели и основные задачи

-

увеличение пропускной способности аэропорта

и обеспечение соответствия требованиям эксплуатации современных воздушных судов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, увеличение пассажирооборота в

2 раза и увеличение не менее чем на 550 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

16815,7 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 6789,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 405,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 9620,2 млн. рублей

 

86. Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" (г. Томск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, перрона, мест стоянки воздушных судов, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог,

водосточно-дренажной системы, вертолетных площадок, замена светосигнального оборудования, строительство очистных сооружений, патрульной дороги и ограждения аэродрома, аварийно-спасательной станции;

за счет прочих источников финансирования - строительство бизнес-терминала, расширение аэровокзального комплекса с выделением международного сектора

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания, увеличение не менее чем на 80 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

1607,9 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 690,3 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 116,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 801,1 млн. рублей

 

87. Реконструкция аэропортового комплекса "Горный" (г. Тура, Красноярский край)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, установка светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом Северном регионе Российской Федерации

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

3927,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1798 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 235,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 1894,3 млн. рублей

 

88. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Туруханск, Красноярский край)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, установка светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - строительство аэровокзала

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема авиаперевозок и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом Северном регионе России

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

2238,6 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 999,3 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 223,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 1015,8 млн. рублей

 

89. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Тында, Амурская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов служебно-технической территории

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом Северном регионе Российской Федерации

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

2731,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1787,6 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 230,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 712,8 млн. рублей

 

90. Реконструкция аэропортового комплекса "Рощино" (г. Тюмень)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочных полос-1 и 2, магистральных рулежных дорожек, перрона, патрульной дороги и ограждения аэродрома, водосточно-дренажной системы, аварийно-спасательной станции;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция зданий аэровокзального комплекса

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, увеличение не менее чем на 250 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2011 - 2012 годы,

реконструкция - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

11856,7 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 4900,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 733,6 млн. рублей;

внебюджетных источников - 6222,2 млн. рублей

 

91. Реконструкция аэропортового комплекса "Баратаевка" (г. Ульяновск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежных дорожек, мест стоянок воздушных судов, строительство патрульной дороги и ограждения аэродрома;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция аэровокзального комплекса, ангара для технического обслуживания воздушных судов

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, предотвращение выбытия аэропорта

из национальной опорной аэропортовой сети и улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

1731,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1177,8 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 193,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 360,1 млн. рублей

 

92. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Урай, Тюменская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, перрона, вертолетных площадок, очистных сооружений, укрепленного участка - концевой полосы безопасности с магнитного курса 177°, ограждение дорог по периметру аэродрома, реконструкция инженерных сетей аэродрома;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом регионе Российской Федерации, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

678,6 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 397,9 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 87,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 193,6 млн. рублей

 

93. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Усинск, Республика Коми)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом Северном регионе Российской Федерации, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 год,

реконструкция - 2013 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

1329 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 829 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 125,4 млн. рублей;

внебюджетных источников - 374,6 млн. рублей

 

94. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Усть-Кокса, Республика Алтай)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция служебных зданий

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом регионе Российской Федерации, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

552 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 300,4 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 68,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 182,8 млн. рублей

 

95. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Усть-Кут, Иркутская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция аэровокзального комплекса

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом Северном регионе Российской Федерации, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

782,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 466,8 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 84,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 231,5 млн. рублей

 

96. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Усть-Нера, Республика Саха (Якутия))

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы;

за счет прочих источников финансирования - восстановление служебных зданий

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом Северном регионе Российской Федерации, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2011 год,

реконструкция - 2012 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

1018,7 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 745,5 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 74 млн. рублей;

внебюджетных источников - 199,2 млн. рублей

 

97. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы-2 с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы и замена светосигнального оборудования, реконструкция системы электроснабжения, мест стоянок

воздушных судов и рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, очистных сооружений N 1, строительство очистных сооружений N 2;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 300 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год,

реконструкция - 2011 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

3486,8 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2050,5 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 548,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 887,8 млн. рублей

 

98. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Ухта, Республика Коми)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция

перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом Северном регионе Российской Федерации, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 - 2011 годы,

реконструкция - 2012 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

1555,9 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1137,7 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 117,4 млн. рублей;

внебюджетных источников - 300,8 млн. рублей

 

99. Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы-1 с искусственным покрытием, рулежных дорожек-1 и 3, перрона и мест стоянки воздушных судов с установкой светосигнального оборудования, устройство водосточно-дренажной системы и строительство очистных сооружений, ограждение аэродрома, устройство лучевой и объемной сигнализации по периметру аэродрома, патрульной дороги, реконструкция магистрального водоотвода, строительство аварийно-спасательной станции;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция сетей теплоснабжения, водопровода и канализации служебно-технической территории, электротехнического оборудования, строительство пункта пропуска для размещения пограничной и таможенной служб, ветеринарно-санитарной инспекции и карантина, аэровокзала внутренних и международных авиалиний, грузового и топливно-заправочного комплексов, реконструкция ангара для региональных самолетов

Цели и основные задачи

-

увеличение пропускной способности аэропорта

и обеспечение его соответствия требованиям эксплуатации современных воздушных судов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 300 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2011 - 2012 годы,

реконструкция - 2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

15751,5 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 6871,2 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 405,9 млн. рублей;

внебюджетных источников - 8474,4 млн. рублей

 

100. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Ханты-Мансийск, Тюменская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 75 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2011 год,

реконструкция - 2012 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

1017,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 746,2 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 77 млн. рублей;

внебюджетных источников - 194,2 млн. рублей

 

101. Реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" (г. Челябинск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение приема современных воздушных судов и увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 120 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2012 - 2013 годы,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

3823,3 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2355,3 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 293,7 млн. рублей;

внебюджетных источников - 1174,3 млн. рублей

 

102. Реконструкция аэропортового комплекса "Кадала" (г. Чита)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, замена светосигнального оборудования, строительство аварийно-спасательной станции;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция аэровокзального комплекса, грузового склада, строительство терминала международного пункта пропуска, склада временного хранения

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом регионе России, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе, увеличение не менее чем на 40 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 4026 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1807,4 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 232,7 млн. рублей;

внебюджетных источников - 1985,9 млн. рублей

 

103. Реконструкция аэропортового комплекса "Шереметьево" (Московская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета реконструкция взлетно-посадочной полосы-1 с искусственным покрытием, аэродромного сектора Шереметьево-1, в том числе мест стоянки воздушных судов, рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция и расширение пассажирского терминала Шереметьево-1 и грузового комплекса, реконструкция систем электро- и газоснабжения аэропорта

Цели и основные задачи

-

увеличение пропускной способности аэропорта

и обеспечение его соответствия требованиям эксплуатации современных воздушных судов

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, увеличение пассажирооборота в 2 раза, увеличение не менее чем на 4 млн. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

35129,8 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 17332,9 млн. рублей;

внебюджетных источников - 17796,9 млн. рублей

 

104. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Шушенское, Красноярский край)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежных дорожек, перрона;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом регионе России, улучшение транспортного обслуживания населения в регионе

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2014 год,

реконструкция - 2015 год

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

474,5 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 283,1 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 51,3 млн. рублей;

внебюджетных источников - 140,1 млн. рублей

 

105. Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Элиста)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция инженерных сетей и коммуникаций, служебно-технической территории, строительство зданий и сооружений авиационно-технической базы

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети и соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2013 год,

реконструкция - 2014 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

2312,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1584,1 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 214,2 млн. рублей;

внебюджетных источников - 513,9 млн. рублей

 

106. Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Хомутово" (г. Южно-Сахалинск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - строительство мест стоянки воздушных судов, рулежных дорожек, реконструкция внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома;

за счет прочих источников финансирования - строительство и реконструкция аэровокзального комплекса, грузового терминала

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания населения в удаленном, стратегически важном регионе Российской Федерации и увеличение не менее чем на 180 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

4286 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1928,4 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 160,2 млн. рублей;

внебюджетных источников - 2197,4 млн. рублей

 

107. Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Якутск)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - реконструкция перрона, строительство аварийно-спасательной станции;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция аэровокзального комплекса, грузового склада, строительство терминала международного пункта пропуска, склада временного хранения

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети, приема современных воздушных судов и увеличение объема авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания населения в удаленном, стратегически важном Северном регионе Российской Федерации и увеличение не менее чем на 180 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

20520,5 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 8403 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 914,5 млн. рублей;

внебюджетных источников - 11203 млн. рублей

 

108. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Ямбург, Ямало-Ненецкий автономный округ)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования;

за счет прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности

Цели и основные задачи

-

обеспечение развития аэропортовой сети

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом регионе Российской Федерации

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2011 год,

реконструкция - 2012 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

1326,5 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 969 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 103,6 млн. рублей;

внебюджетных источников - 253,9 млн. рублей

 

109. Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность

 

Описание

-

производство работ по строительству, реконструкции и приобретению комплексов технических средств для защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства в ее деятельность

Цели и основные задачи

-

обеспечение соответствия систем авиационной безопасности на предприятиях гражданской авиации действующим и перспективным нормативным требованиям

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение надежности защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства

в ее деятельность

Этапы и сроки реализации

-

2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

2010,7 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

110. Развитие медицинского центра гражданской авиации

 

Описание

-

приобретение медицинского лечебно-диагностического и реабилитационного оборудования и реконструкция центральной клинической больницы гражданской авиации

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности, развитие медицинского центра гражданской авиации

Основные ожидаемые результаты реализации

-

повышение качества медицинского обслуживания летного состава и специалистов гражданской авиации

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 1176,7 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

111. Обеспечение развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации

 

Описание

-

приобретение воздушных судов и тренажеров для учебных заведений гражданской авиации

Цели и основные задачи

-

обеспечение безопасности летного состава

Основные ожидаемые результаты реализации

-

повышение качества обучения летного состава и специалистов гражданской авиации, приобретение 50 воздушных судов и 50 тренажеров

Этапы и сроки реализации

-

реконструкция и приобретение - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

33038 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

112. Реконструкция аэродрома (г. Бугуруслан, Оренбургская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция рулежных дорожек, мест стоянок воздушных судов, внутриаэродромных дорог и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования

Цели и основные задачи

-

обеспечение учебного процесса и соответствия современным требованиям безопасности полетов и обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение качества подготовки специалистов гражданской авиации

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год,

реконструкция - 2011 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

440 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

113. Реконструкция аэродрома (г. Красный Кут, Саратовская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, рулежных дорожек, мест стоянки воздушных судов, внутриаэродромных дорог и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования

Цели и основные задачи

-

обеспечение учебного процесса и соответствия аэродрома современным требованиям безопасности полетов и обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение качества подготовки специалистов гражданской авиации

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год,

реконструкция - 2011 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

410 млн. рублей (федеральный бюджет)

 

114. Реконструкция аэродрома (г. Сасово, Рязанская область)

 

Описание

-

за счет средств федерального бюджета - разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкция рулежных дорожек, мест стоянок воздушных судов, внутриаэродромных дорог и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования

Цели и основные задачи

-

обеспечение учебного процесса и соответствия аэродрома современным требованиям безопасности полетов и обслуживания авиаперевозок

Основные ожидаемые результаты реализации

-

улучшение качества подготовки специалистов гражданской авиации

Этапы и сроки реализации

-

проектирование - 2010 год,

реконструкция - 2011 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования - 450 млн. рублей

(федеральный бюджет)

 

115. Внедрение автоматизированной информационной системы управления авиационными грузовыми перевозками

 

Описание

-

разработка и написание электронных приложений для бронирования грузов, формирование электронной документации (электронная авианакладная, электронный манифест, таможенная и финансовая информация по авианакладной), модели управления тарифами, расписанием, систем отчетности и управленческого учета, электронного приложения для наземного обслуживания грузов, в том числе для управления средствами пакетирования грузов и управления складскими емкостями грузовых терминалов, патентование системы

Цели и основные задачи

-

управление грузоперевозками с учетом соответствия международным требованиям к осуществлению перехода на электронную авианакладную

Основные ожидаемые результаты реализации

-

увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, багажа и грузов (в особенности транзитных и трансферных), в том числе международных

Этапы и сроки реализации

-

внедрение - 2010 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

50 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 25 млн. рублей;

внебюджетных источников - 25 млн. рублей

 

116. Приобретение патрульных вертолетов для государственного надзора

 

Описание

-

приобретение 8 патрульных вертолетов для государственного надзора и контроля в сфере транспорта в гг. Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске

Цели и основные задачи

-

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, развитие государственного надзора и контроля за обеспечением комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

Основные ожидаемые результаты реализации

-

создание системы оперативного реагирования на использование незарегистрированных воздушных судов, аэродромов и посадочных площадок, снижение вероятности риска возникновения аварийных ситуаций, связанных с несанкционированными полетами, повышение общего уровня надзора и контроля за обеспечением комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в районах проведения общественно значимых мероприятий

Этапы и сроки реализации

-

приобретение - 2010 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования -

1466,4 млн. рублей (федеральный бюджет)

Приложение N 3
к подпрограмме "Гражданская авиация"

 

Расходы на реализацию подпрограммы "Гражданская авиация"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

2010 - 2015 годы - всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

I. Общие расходы на реализацию подпрограммы

 

Всего по подпрограмме

1250537

136490,7

165084,7

195742,4

224503,2

253199,7

275516,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

295000

33310

41740

48000

50490

57620

63840

бюджеты субъектов Российской Федерации

27943,4

3369,8

3900,5

4602,7

4648,1

5920,5

5501,8

внебюджетные источники

927593,6

99810,9

119444,2

143139,7

169365,1

189659,2

206174,5

 

II. Капитальные вложения

 

Всего

1248543

136208,7

164780,7

195418,9

224161,2

252839,2

275134,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

293379

33078

41492,5

47737,5

50212,5

57327,5

63531

бюджеты субъектов Российской Федерации

27943,4

3369,8

3900,5

4602,7

4648,1

5920,5

5501,8

внебюджетные источники

927220,6

99760,9

119387,7

143078,7

169300,6

189591,2

206101,5

1. Цель "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"

Всего

132008,4

12338,4

15443,7

19814,4

27242,7

30174,6

26994,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

67371,6

5045,4

7849,2

11092,1

13520,9

14878

14986

бюджеты субъектов Российской Федерации

5196,1

320,6

414,3

519

1244

1448,4

1249,8

внебюджетные источники

59440,7

6972,4

7180,2

8203,3

12477,8

13848,2

10758,8

Задача "Обеспечение развития сети внутрироссийских узловых аэропортов"

Всего

132008,4

12338,4

15443,7

19814,4

27242,7

30174,6

26994,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

67371,6

5045,4

7849,2

11092,1

13520,9

14878

14986

бюджеты субъектов Российской Федерации

5196,1

320,6

414,3

519

1244

1448,4

1249,8

внебюджетные источники

59440,7

6972,4

7180,2

8203,3

12477,8

13848,2

10758,8

Реконструкция аэропортового комплекса "Талаги" (г. Архангельск) - всего

7845,3

1678,5

2409,5

3757,3

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

3858,7

654,6

1373

1831,1

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

333,2

71,4

76

185,8

-

-

-

внебюджетные источники

3653,4

952,5

960,5

1740,4

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Мурманск) - всего

5066,6

1467,1

2030,7

1568,8

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1830,2

300

800,2

730

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

200,7

54,1

77,4

69,2

-

-

-

внебюджетные источники

3035,7

1113

1153,1

769,6

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Нарьян-Мар) - всего

2039,8

-

-

-

95,9

680,3

1263,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

824,7

-

-

-

28,9

304,7

491,1

бюджеты субъектов Российской Федерации

135,5

-

-

-

13,7

50

71,8

внебюджетные источники

1079,6

-

-

-

53,3

325,6

700,7

Разработка проектной документации на строительство аэропортового комплекса (г. Сыктывкар) - всего

518,3

-

-

-

-

-

518,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

88

-

-

-

-

-

88

бюджеты субъектов Российской Федерации

6,7

-

-

-

-

-

6,7

внебюджетные источники

423,6

-

-

-

-

-

423,6

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань) - всего

11134,4

-

-

472,2

2038,5

3936,3

4687,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

5957,6

-

-

126,4

1302

1907,5

2621,7

бюджеты субъектов Российской Федерации

397

-

-

13,7

49,9

167,7

165,7

внебюджетные источники

4779,8

-

-

332,1

686,6

1861,1

1900

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Новый Уренгой, Тюменская область) - всего

4284,6

-

-

100,5

654,2

1541,8

1988,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1745,3

-

-

42,3

78,8

725,8

898,4

бюджеты субъектов Российской Федерации

267,1

-

-

27,3

62,4

76,6

100,8

внебюджетные источники

2272,2

-

-

30,9

513

739,4

988,9

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Сургут, Тюменская область) - всего

4353,8

-

-

120,7

886,2

1440,7

1906,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1646,6

-

-

58,7

78,8

524

985,1

бюджеты субъектов Российской Федерации

284

-

-

10,2

89

89,9

94,9

внебюджетные источники

2423,2

-

-

51,8

718,4

826,8

826,2

Реконструкция аэропортового комплекса "Рощино" (г. Тюмень) - всего

11856,7

-

167,2

299

2676,2

3761,5

4952,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

4900,9

-

99,8

175

1003,2

1406,7

2216,2

бюджеты субъектов Российской Федерации

733,6

-

8,8

22

168

213,8

321

внебюджетные источники

6222,2

-

58,6

102

1505

2141

2415,6

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Абакан) - всего

5476,9

242,4

837,3

1346,5

3050,7

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2599,2

185

500

700,5

1213,7

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

308,3

25,3

50

66

167

-

-

внебюджетные источники

2569,4

32,1

287,3

580

1670

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл) - всего

3014,1

-

-

-

212,1

1118,1

1683,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1359,8

-

-

-

94,2

382,9

882,7

бюджеты субъектов Российской Федерации

209,8

-

-

-

18,2

90,4

101,2

внебюджетные источники

1444,5

-

-

-

99,7

644,8

700

Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" (г. Томск) - всего

1607,9

-

-

-

96,7

554,4

956,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

690,3

-

-

-

47,1

177,7

465,5

бюджеты субъектов Российской Федерации

116,5

-

-

-

9

47,7

59,8

внебюджетные источники

801,1

-

-

-

40,6

329

431,5

Реконструкция аэропортового комплекса "Горный" (г. Тура, Красноярский край) - всего

3927,4

-

-

-

278,2

1597,1

2052,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1798

-

-

-

124,1

632,1

1041,8

бюджеты субъектов Российской Федерации

235,1

-

-

-

24

93,3

117,8

внебюджетные источники

1894,3

-

-

-

130,1

871,7

892,5

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Туруханск, Красноярский край) - всего

2238,6

-

-

-

276,2

772,1

1190,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

999,3

-

-

-

124,1

289,7

585,5

бюджеты субъектов Российской Федерации

223,5

-

-

-

24

95,4

104,1

внебюджетные источники

1015,8

-

-

-

128,1

387

500,7

Реконструкция аэропортового комплекса "Кадала" (г. Чита) - всего

4026

-

-

-

281,2

1672

2072,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1807,4

-

-

-

126

693,7

987,7

бюджеты субъектов Российской Федерации

232,7

-

-

-

24,3

102,4

106

внебюджетные источники

1985,9

-

-

-

130,9

875,9

979,1

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Якутск) - всего

20520,5

2829,2

2875,8

3363

5009,4

6443,1

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

8403

900

908,8

1357,5

2156,8

3079,9

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

914,5

54

53

85,5

412

310

-

внебюджетные источники

11203

1875,2

1914

1920

2440,6

3053,2

-

Реконструкция аэропортового комплекса "Сокол" (г. Магадан) - всего

10194,4

919,4

878,6

1674,5

3476,2

3245,7

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

4954,9

491,6

476,6

1059,1

1585,8

1341,8

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

437,7

66,7

38

39,3

182,5

111,2

-

внебюджетные источники

4801,8

361,1

364

576,1

1707,9

1792,7

-

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Хомутово" (г. Южно-Сахалинск) - всего

4286

2040

2246

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1928,4

793,6

1134,8

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

160,2

49,1

111,1

-

-

-

-

внебюджетные источники

2197,4

1197,3

1000,1

-

-

-

-

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Пашковский" (г. Краснодар) - всего

13944,7

2510,9

2527,8

3958,5

4947,5

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

6306,9

1069,7

1085,2

1858,1

2293,9

-

-

внебюджетные источники

7637,8

1441,2

1442,6

2100,4

2653,6

-

-

Строительство нового аэропортового комплекса (г. Иркутск) -

федеральный бюджет

15672,4

650,9

1470,8

3153,4

3263,5

3411,5

3722,3

2. Цель "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения"

Всего

159385,2

22528,6

25414,1

23795,1

19459,6

25095,6

43092,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

105026,2

15238,8

18301,2

16649,8

12246,5

14698,1

27891,8

бюджеты субъектов Российской Федерации

18237,4

2749,8

3136,2

3131,3

2243,1

3310,7

3666,3

внебюджетные источники

36121,6

4540

3976,7

4014

4970

7086,8

11534,1

Задача "Обеспечение развития региональных сетей аэропортов"

Всего

159385,2

22528,6

25414,1

23795,1

19459,6

25095,6

43092,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

105026,2

15238,8

18301,2

16649,8

12246,5

14698,1

27891,8

бюджеты субъектов Российской Федерации

18237,4

2749,8

3136,2

3131,3

2243,1

3310,7

3666,3

внебюджетные источники

36121,6

4540

3976,7

4014

4970

7086,8

11534,1

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Салехард) - всего

2292,1

-

-

-

187,2

716,7

1388,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1192,9

-

-

-

126

316,9

750

бюджеты субъектов Российской Федерации

235,5

-

-

-

20,7

104,8

110

внебюджетные источники

863,7

-

-

-

40,5

295

528,2

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Певек, Чукотский автономный

округ) - всего

1262,5

-

-

-

82,2

415,4

764,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

716,1

-

-

-

49,4

227,4

439,3

бюджеты субъектов Российской Федерации

115,4

-

-

-

16,2

43,8

55,4

внебюджетные источники

431

-

-

-

16,6

144,2

270,2

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Уйташ" (г. Махачкала) - всего

3581,2

738,1

952,8

1890,3

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2319,7

408,7

583,8

1327,2

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

493,5

82,7

122,3

288,5

-

-

-

внебюджетные источники

768

246,7

246,7

274,6

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) - всего

2347,2

890,4

1456,8

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1571,3

531,7

1039,6

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

287,5

113,8

173,7

-

-

-

-

внебюджетные источники

488,4

244,9

243,5

-

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса "Центральный" (г. Омск) - всего

3367,3

-

-

-

344,4

914,3

2108,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1786,2

-

-

-

156,9

463,6

1165,7

бюджеты субъектов Российской Федерации

371,6

-

-

-

80,4

138,9

152,3

внебюджетные источники

1209,5

-

-

-

107,1

311,8

790,6

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Тында, Амурская область) - всего

2731,2

-

-

-

306

945

1480,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1787,6

-

-

-

118,3

625,8

1043,5

бюджеты субъектов Российской Федерации

230,8

-

-

-

51,5

84,9

94,4

внебюджетные источники

712,8

-

-

-

136,2

234,3

342,3

Строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево" (г. Благовещенск) - всего

5840,5

-

-

-

517,2

1949,1

3374,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

3687,4

-

-

-

254,6

1243,3

2189,5

бюджеты субъектов Российской Федерации

654,6

-

-

-

72,1

278

304,5

внебюджетные источники

1498,5

-

-

-

190,5

427,8

880,2

Реконструкция аэропортового комплекса "Стригино" (г. Нижний Новгород) - всего

4465,5

2117,7

2347,8

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2986,1

1401

1585,1

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

562,4

263,2

299,2

-

-

-

-

внебюджетные источники

917

453,5

463,5

-

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа) - всего

3486,8

388

1509,8

1589

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2050,5

140

1065,5

845

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

548,5

48

200,3

300,2

-

-

-

внебюджетные источники

887,8

200

244

443,8

-

-

-

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Большое Савино" (г. Пермь) - всего

551,6

551,6

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

305,4

305,4

-

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

54,5

54,5

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

191,7

191,7

-

-

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" (г. Челябинск) - всего

3823,3

-

-

73,7

323,1

1358,3

2068,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2355,3

-

-

50,2

102,3

941,5

1261,3

бюджеты субъектов Российской Федерации

293,7

-

-

5,5

67,7

104,2

116,3

внебюджетные источники

1174,3

-

-

18

153,1

312,6

690,6

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Сочи, Краснодарский край) - всего

25889,2

9548,8

8172,7

8167,7

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

19000

7000

6000

6000

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

3999,9

1460,2

1272

1267,7

-

-

-

внебюджетные источники

2889,3

1088,6

900,7

900

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса "Витязево" (г. Анапа, Краснодарский край) - всего

4278,2

684

1123,1

2471,1

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2894,1

389,2

841

1663,9

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

384,6

37,2

40,6

306,8

-

-

-

внебюджетные источники

999,5

257,6

241,5

500,4

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край) - всего

2859,2

-

156

1221,3

1481,9

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1665,2

-

115,1

750

800,1

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

292,6

-

18,1

87,7

186,8

-

-

внебюджетные источники

901,4

-

22,8

383,6

495

-

-

Строительство аэропортового комплекса (г. Нальчик) - всего

6412,2

-

-

237,5

1465,4

1782,7

2926,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

4755,9

-

-

190

1217,4

1389,8

1958,7

бюджеты субъектов Российской Федерации

588,9

-

-

25,5

143,7

199,8

219,9

внебюджетные источники

1067,4

-

-

22

104,3

193,1

748

Реконструкция аэропортового комплекса "Нариманово" (г. Астрахань) - всего

1765,4

680

1085,4

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1180,1

409,1

771

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

220,5

88,2

132,3

-

-

-

-

внебюджетные источники

364,8

182,7

182,1

-

-

-

-

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Элиста) - всего

2312,2

-

-

-

324,9

720,1

1267,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1584,1

-

-

-

110,5

499,8

973,8

бюджеты субъектов Российской Федерации

214,2

-

-

-

64,5

70,3

79,4

внебюджетные источники

513,9

-

-

-

149,9

150

214

Реконструкция аэропортового комплекса "Шпаковское" (г. Ставрополь) - всего

2071,8

-

-

-

108,3

595,4

1368,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1194,3

-

-

-

82,3

277,3

834,7

бюджеты субъектов Российской Федерации

224,1

-

-

-

7,1

107,4

109,6

внебюджетные источники

653,4

-

-

-

18,9

210,7

423,8

Реконструкция аэропортового комплекса "Беслан" (г. Владикавказ) - всего

3496,6

-

-

110

798,7

1061

1526,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2345,1

-

-

79,7

514

674,5

1076,9

бюджеты субъектов Российской Федерации

427,2

-

-

9,2

119

149

150

внебюджетные источники

724,3

-

-

21,1

165,7

237,5

300

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Магас)  - всего

1639,3

-

-

-

86,9

492,2

1060,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

955,4

-

-

-

65,9

237,7

651,8

бюджеты субъектов Российской Федерации

181,2

-

-

-

5,7

85,9

89,6

внебюджетные источники

502,7

-

-

-

15,3

168,6

318,8

Реконструкция аэропортового комплекса "Ханская" (г. Майкоп) - всего

796,8

336,2

460,6

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

545,8

218,5

327,3

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

87,8

37,4

50,4

-

-

-

-

внебюджетные источники

163,2

80,3

82,9

-

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Липецк) - всего

1048,9

403

645,9

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

655,5

219,6

435,9

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

107,9

42,4

65,5

-

-

-

-

внебюджетные источники

285,5

141

144,5

-

-

-

-

Строительство аэропортового комплекса (г. Оренбург) - всего

1392

842,1

549,9

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

942,9

518,9

424

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

162,1

99,4

62,7

-

-

-

-

внебюджетные источники

287

223,8

63,2

-

-

-

-

Строительство аэропортового комплекса "Баратаевка" (г. Ульяновск) - всего

1731,4

670,2

1061,2

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1177,8

409,5

768,3

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

193,5

80,8

112,7

-

-

-

-

внебюджетные источники

360,1

179,9

180,2

-

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса "Терновка" (г. Пенза) - всего

250,8

250,8

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

159,5

159,5

-

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

36,6

36,6

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

54,7

54,7

-

-

-

-

-

Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов) - всего

7449,2

1432,9

1464,3

2776,9

1775,1

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

5207

1080,5

1114,2

1970,1

1042,2

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

727,4

60,5

60

379,5

227,4

-

-

внебюджетные источники

1514,8

291,9

290,1

427,3

505,5

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Нижневартовск, Тюменская область) - всего

1371,8

-

-

-

69,1

438,5

864,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

740

-

-

-

51

237,7

451,3

бюджеты субъектов Российской Федерации

163,2

-

-

-

6,4

74,4

82,4

внебюджетные источники

468,6

-

-

-

11,7

126,4

330,5

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Урай, Тюменская область) - всего

678,6

-

-

-

-

122,8

555,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

397,9

-

-

-

-

27,4

370,5

бюджеты субъектов Российской Федерации

87,1

-

-

-

-

32,2

54,9

внебюджетные источники

193,6

-

-

-

-

63,2

130,4

Реконструкция аэропортового комплекса "Михайловка" (г. Барнаул, Алтайский край) - всего

3583

-

-

-

435,7

1255

1892,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

2346,1

-

-

-

164,2

804,6

1377,3

бюджеты субъектов Российской Федерации

375,1

-

-

-

85,9

142,5

146,7

внебюджетные источники

861,8

-

-

-

185,6

307,9

368,3

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Магнитогорск, Челябинская область) - всего

1222,5

-

-

-

-

237,6

984,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

715,8

-

-

-

-

63,4

652,4

бюджеты субъектов Российской Федерации

156,4

-

-

-

-

58,8

97,6

внебюджетные источники

350,3

-

-

-

-

115,4

234,9

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Надым, Тюменская область) - всего

1368,5

-

-

-

-

294,8

1073,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

768,1

-

-

-

-

64,3

703,8

бюджеты субъектов Российской Федерации

122,3

-

-

-

-

48

74,3

внебюджетные источники

478,1

-

-

-

-

182,5

295,6

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Таштагол, Кемеровская область) - всего

929,8

-

-

-

-

147,4

782,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

556,8

-

-

-

-

38,4

518,4

бюджеты субъектов Российской Федерации

124,1

-

-

-

-

53,7

70,4

внебюджетные источники

248,9

-

-

-

-

55,3

193,6

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кемерово) - всего

2317,5

-

-

-

97

727,2

1493,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1320,1

-

-

-

73,7

412,6

833,8

бюджеты субъектов Российской Федерации

277

-

-

-

6,4

108,1

162,5

внебюджетные источники

720,4

-

-

-

16,9

206,5

497

Реконструкция аэропортового комплекса "Спиченково" (г. Новокузнецк, Кемеровская область) - всего

671,2

-

-

-

-

154,6

516,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

397,6

-

-

-

-

27,4

370,2

бюджеты субъектов Российской Федерации

89,6

-

-

-

-

42,9

46,7

внебюджетные источники

184

-

-

-

-

84,3

99,7

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Горно-Алтайск) - всего

543,6

249,1

294,5

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

355,8

159,5

196,3

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

76,8

33,9

42,9

-

-

-

-

внебюджетные источники

111

55,7

55,3

-

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Бийск, Алтайский край) - всего

1439,7

903,7

536

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1021,7

621,7

400

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

156,4

100,4

56

-

-

-

-

внебюджетные источники

261,6

181,6

80

-

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кош-Агач, Республика Алтай) - всего

514,4

-

-

-

-

99

415,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

278,3

-

-

-

-

19,6

258,7

бюджеты субъектов Российской Федерации

61,9

-

-

-

-

26,8

35,1

внебюджетные источники

174,2

-

-

-

-

52,6

121,6

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Усть-Кокса, Республика Алтай) - всего

552

-

-

-

-

129,7

422,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

300,4

-

-

-

-

20,3

280,1

бюджеты субъектов Российской Федерации

68,8

-

-

-

-

36,9

31,9

внебюджетные источники

182,8

-

-

-

-

72,5

110,3

Реконструкция объектов аэропортового комплекса (г. Братск, Иркутская область) - всего

1850,4

-

-

-

143,4

494,2

1212,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1150,2

-

-

-

28,3

234,2

887,7

бюджеты субъектов Российской Федерации

187,3

-

-

-

31,6

71,2

84,5

внебюджетные источники

512,9

-

-

-

83,5

188,8

240,6

Строительство аэропортового комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область) - всего

562,4

-

-

-

-

111,1

451,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

334,9

-

-

-

-

22,7

312,2

бюджеты субъектов Российской Федерации

60,6

-

-

-

-

25,2

35,4

внебюджетные источники

166,9

-

-

-

-

63,2

103,7

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Усть-Кут, Иркутская область) - всего

782,4

-

-

-

-

161,5

620,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

466,8

-

-

-

-

32,2

434,6

бюджеты субъектов Российской Федерации

84,1

-

-

-

-

32,4

51,7

внебюджетные источники

231,5

-

-

-

-

96,9

134,6

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Киренск, Иркутская область) - всего

468,9

-

-

-

-

90

378,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

279,9

-

-

-

-

19,6

260,3

бюджеты субъектов Российской Федерации

51,5

-

-

-

-

17,2

34,3

внебюджетные источники

137,5

-

-

-

-

53,2

84,3

Реконструкция аэропортового комплекса (остров Диксон, Красноярский край) - всего

666,2

-

-

-

-

144,6

521,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

397,6

-

-

-

-

27,4

370,2

бюджеты субъектов Российской Федерации

72,6

-

-

-

-

32,9

39,7

внебюджетные источники

196

-

-

-

-

84,3

111,7

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Игарка, Красноярский край) - всего

669,3

-

-

-

-

128,5

540,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

397,7

-

-

-

-

27,4

370,3

бюджеты субъектов Российской Федерации

71,1

-

-

-

-

29,5

41,6

внебюджетные источники

200,5

-

-

-

-

71,6

128,9

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Шушенское, Красноярский край) - всего

474,5

-

-

-

-

100,6

373,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

283,1

-

-

-

-

19,6

263,5

бюджеты субъектов Российской Федерации

51,3

-

-

-

-

18,7

32,6

внебюджетные источники

140,1

-

-

-

-

62,3

77,8

Реконструкция аэропортового комплекса (мыс Шмидта, Чукотский автономный округ) - всего

744,9

-

-

-

-

147,8

597,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

443,9

-

-

-

-

30,6

413,3

бюджеты субъектов Российской Федерации

78,9

-

-

-

-

32,9

46

внебюджетные источники

222,1

-

-

-

-

84,3

137,8

Реконструкция аэропортового комплекса "Зональное" (Сахалинская область) - всего

684

-

-

-

38,1

645,9

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

416,7

-

-

-

29

387,7

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

76

-

-

-

2,5

73,5

-

внебюджетные источники

191,3

-

-

-

6,6

184,7

-

Реконструкция аэропортового комплекса "Лаврентий" (село Лаврентия, Чукотский автономный округ) - всего

544,1

-

-

-

-

122

422,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

295,7

-

-

-

-

20,3

275,4

бюджеты субъектов Российской Федерации

67,2

-

-

-

-

34,3

32,9

внебюджетные источники

181,2

-

-

-

-

67,4

113,8

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Оха, Сахалинская область) - всего

872,1

-

-

-

52,6

819,5

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

520

-

-

-

36

484

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

93,7

-

-

-

4,5

89,2

-

внебюджетные источники

258,4

-

-

-

12,1

246,3

-

Реконструкция аэропортового комплекса "Бухта Провидения" (Чукотский автономный округ) - всего

572,2

-

-

51,9

520,3

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

343,3

-

-

24,3

319

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

62,8

-

-

10

52,8

-

-

внебюджетные источники

166,1

-

-

17,6

148,5

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Марково, Чукотский автономный округ) - всего

729,7

-

-

126,2

603,5

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

437,7

-

-

29,8

407,9

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

81,3

-

-

12,6

68,7

-

-

внебюджетные источники

210,7

-

-

83,8

126,9

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса "Чертовицкое" (г. Воронеж) - всего

1910,1

-

-

-

262,3

437,2

1210,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1567,2

-

-

-

239,2

312,5

1015,5

бюджеты субъектов Российской Федерации

227,3

-

-

-

12,6

103,1

111,6

внебюджетные источники

115,6

-

-

-

10,5

21,6

83,5

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Амдерма, Ненецкий автономный округ) - всего

1070,8

-

-

162,2

908,6

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

665,6

-

-

45,4

620,2

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

119,1

-

-

42,8

76,3

-

-

внебюджетные источники

286,1

-

-

74

212,1

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево" (г. Нижнекамск, Республика Татарстан) - всего

1571,6

541,1

1030,5

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1139,4

359,5

779,9

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

152

31,6

120,4

-

-

-

-

внебюджетные источники

280,2

150

130,2

-

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск) - всего

1033,3

-

-

129,5

903,8

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

620,9

-

-

42,4

578,5

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

112,9

-

-

51,3

61,6

-

-

внебюджетные источники

299,5

-

-

35,8

263,7

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Воркута, Республика Коми) - всего

1198,9

-

-

-

72,2

531,4

595,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

715,7

-

-

-

49,4

377,3

289

бюджеты субъектов Российской Федерации

127,9

-

-

-

6,2

95,6

26,1

внебюджетные источники

355,3

-

-

-

16,6

58,5

280,2

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Енисейск, Красноярский край) - всего

1170,3

-

-

-

-

269,1

901,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

635,9

-

-

-

-

43,8

592,1

бюджеты субъектов Российской Федерации

144,7

-

-

-

-

75,6

69,1

внебюджетные источники

389,7

-

-

-

-

149,7

240

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Ижевск) - всего

1879,9

-

-

-

232,4

607,6

1039,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1076,6

-

-

-

102,6

353,1

620,9

бюджеты субъектов Российской Федерации

230,2

-

-

-

46,3

85,9

98

внебюджетные источники

573,1

-

-

-

83,5

168,6

321

Реконструкция аэропортового комплекса "Грабцево" (г. Калуга) - всего

1727,7

-

-

-

-

343,7

1384

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

908,5

-

-

-

-

79,9

828,6

бюджеты субъектов Российской Федерации

247,3

-

-

-

-

75,8

171,5

внебюджетные источники

571,9

-

-

-

-

188

383,9

Разработка проектной документации по реконструкции аэропортового комплекса "Победилово" (г. Киров) - всего

353,5

-

-

-

-

-

353,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

55,7

-

-

-

-

-

55,7

бюджеты субъектов Российской Федерации

92,1

-

-

-

-

-

92,1

внебюджетные источники

205,7

-

-

-

-

-

205,7

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Когалым, Тюменская область) - всего

1947,9

-

-

-

-

200,6

1747,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1317,8

-

-

-

-

90,9

1226,9

бюджеты субъектов Российской Федерации

237,6

-

-

-

-

11,1

226,5

внебюджетные источники

392,5

-

-

-

-

98,6

293,9

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Хурба" (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) - всего

2231,6

-

-

-

249,1

759,9

1222,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1377,7

-

-

-

94,8

504,2

778,7

бюджеты субъектов Российской Федерации

222,5

-

-

-

56,8

81,7

84

внебюджетные источники

631,4

-

-

-

97,5

174

359,9

Реконструкция аэропортового комплекса "Восточный" (г. Курск) - всего

923,9

-

-

89,9

834

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

647,2

-

-

45,7

601,5

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

77,1

-

-

13,7

63,4

-

-

внебюджетные источники

199,6

-

-

30,5

169,1

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Маган, Республика Саха (Якутия)) - всего

1319,1

452,5

866,6

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

941,3

297,3

644

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

140,2

37,6

102,6

-

-

-

-

внебюджетные источники

237,6

117,6

120

-

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса "Быково" (Московская область) - всего

754,6

-

-

-

-

43,6

711

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

516,4

-

-

-

-

36,4

480

бюджеты субъектов Российской Федерации

67,8

-

-

-

-

2,9

64,9

внебюджетные источники

170,4

-

-

-

-

4,3

166,1

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Нефтеюганск, Тюменская область) - всего

954,9

-

-

-

67,7

887,2

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

701,5

-

-

-

49,7

651,8

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

72,1

-

-

-

12

60,1

-

внебюджетные источники

181,3

-

-

-

6

175,3

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Ноябрьск, Тюменская область) - всего

684,3

-

-

-

100,5

583,8

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

498,4

-

-

-

35,6

462,8

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

52,8

-

-

-

12,6

40,2

-

внебюджетные источники

133,1

-

-

-

52,3

80,8

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Орск, Оренбургская область) - всего

1616,3

-

-

145,5

664,4

806,4

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

986,9

-

-

97,1

403,4

486,4

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

170,1

-

-

19,9

72,4

77,8

-

внебюджетные источники

459,3

-

-

28,5

188,6

242,2

-

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г. Петрозаводск) - всего

1092,3

417,4

674,9

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

784,8

300,8

484

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

108,7

18,3

90,4

-

-

-

-

внебюджетные источники

198,8

98,3

100,5

-

-

-

-

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Кресты" (г. Псков) - всего

1371,3

-

-

166,8

774

430,5

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

816

-

-

90

486,7

239,3

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

139,1

-

-

20

85,2

33,9

-

внебюджетные источники

416,2

-

-

56,8

202,1

157,3

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск) - всего

1431,4

-

-

136,1

294,3

527,8

473,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

815,9

-

-

96,2

201,7

262,8

255,2

бюджеты субъектов Российской Федерации

163,4

-

-

18,7

39,9

64,9

39,9

внебюджетные источники

452,1

-

-

21,2

52,7

200,1

178,1

Реконструкция аэропортового комплекса "Донское" (г. Тамбов) - всего

1840,4

-

133,6

726

980,8

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1291,6

-

90,8

597,8

603

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

164,8

-

6,7

43,3

114,8

-

-

внебюджетные источники

384

-

36,1

84,9

263

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Усинск, Республика Коми) - всего

1329

-

-

136,5

518,2

674,3

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

829

-

-

86

335,1

407,9

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

125,4

-

-

19,9

51,7

53,8

-

внебюджетные источники

374,6

-

-

30,6

131,4

212,6

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Ухта, Республика Коми) - всего

1555,9

59

92,3

861,7

542,9

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1137,7

28,7

51,8

673,9

383,3

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

117,4

6,5

10,3

57,1

43,5

-

-

внебюджетные источники

300,8

23,8

30,2

130,7

116,1

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Ханты-Мансийск, Тюменская область) - всего

1017,4

-

68

628,9

320,5

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

746,2

-

52,1

478,2

215,9

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

77

-

6,7

42,4

27,9

-

-

внебюджетные источники

194,2

-

9,2

108,3

76,7

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Ямбург, Ямало-Ненецкий автономный округ) - всего

1326,5

-

88,6

546,5

691,4

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

969

-

67,9

447,3

453,8

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

103,6

-

8,7

26

68,9

-

-

внебюджетные источники

253,9

-

12

73,2

168,7

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Усть-Нера, Республика Саха (Якутия)) - всего

1018,7

-

68

651

299,7

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

745,5

-

52,1

481,4

212

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

74

-

6,7

41,2

26,1

-

-

внебюджетные источники

199,2

-

9,2

128,4

61,6

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Жиганск, Республика Саха (Якутия)) - всего

1233,1

-

82,4

628,9

521,8

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

902,4

-

63,1

468,2

371,1

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

93,2

-

8,1

41,8

43,3

-

-

внебюджетные источники

237,5

-

11,2

118,9

107,4

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Великий Устюг, Вологодская область) - всего

864,4

372

492,4

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

628,1

279,7

348,4

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

83,5

16,6

66,9

-

-

-

-

внебюджетные источники

152,8

75,7

77,1

-

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса "Полярный" (пос. Удачный, Республика Саха (Якутия)) - федеральный бюджет

1000

-

-

70

460

470

-

3. Цель "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и
реализация транзитного потенциала страны"

Всего

918157,6

96989,9

118126,3

145390

170946,9

190543,7

196160,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

81989,4

8442

9545,5

13576,2

17933,1

20726,1

11766,5

бюджеты субъектов Российской Федерации

4509,9

299,4

350

952,4

1161

1161,4

585,7

внебюджетные источники

831658,3

88248,5

108230,8

130861,4

151852,8

168656,2

183808,6

Задача "Обеспечение развития сети крупных международных узловых аэропортов"

Всего

206371,3

21679,4

24215,8

32933,8

42854,6

49955

34732,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

81989,4

8442

9545,5

13576,2

17933,1

20726,1

11766,5

бюджеты субъектов Российской Федерации

4509,9

299,4

350

952,4

1161

1161,4

585,7

внебюджетные источники

119872

12938

14320,3

18405,2

23760,5

28067,5

22380,5

Реконструкция аэропортового комплекса "Домодедово" (Московская область) - всего

36939,5

2756,5

2985,6

5014,4

8664,6

9272,1

8246,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

13700

1500

1549

2218,8

2968,8

3005

2458,4

внебюджетные источники

23239,5

1256,5

1436,6

2795,6

5695,8

6267,1

5787,9

Реконструкция аэропортового комплекса "Кольцово" (г. Екатеринбург, Свердловская область) - всего

21377

6258,7

6376,5

8741,8

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

5095

1396,7

1509,5

2188,8

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

869

157

160

552

-

-

-

внебюджетные источники

15413

4705

4707

6001

-

-

-

Реконструкция аэропортового комплекса "Толмачево" (г. Новосибирск) - всего

16815,7

-

-

517,2

2564,7

5555,3

8178,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

6789,7

-

-

302

1160,9

2663,1

2663,7

бюджеты субъектов Российской Федерации

405,8

-

-

17,5

56,6

156,4

175,3

внебюджетные источники

9620,2

-

-

197,7

1347,2

2735,8

5339,5

Реконструкция аэропортового комплекса "Курумоч" (г. Самара) - всего

16110,8

2674

2613,4

4563,2

6260,2

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

7500

1200

1106,3

2304,4

2889,3

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

586,8

20

32,6

207

327,2

-

-

внебюджетные источники

8024

1454

1474,5

2051,8

3043,7

-

-

Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону) - всего

24991,4

-

1236

2088,1

6151,7

7799,8

7715,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

9300,9

-

150

550

2865,6

3014,8

2720,5

бюджеты субъектов Российской Федерации

761,3

-

20,7

22,2

119,9

325,7

272,8

внебюджетные источники

14929,2

-

1065,3

1515,9

3166,2

4459,3

4722,5

Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск) - всего

15751,5

-

409,3

685,1

4444,6

4690,7

5521,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

6871,2

-

196

360

2020

2048,9

2246,3

бюджеты субъектов Российской Федерации

405,9

-

10,8

21,6

100

135,9

137,6

внебюджетные источники

8474,4

-

202,5

303,5

2324,6

2505,9

3137,9

Строительство объектов аэропортового комплекса "Храброво" (г. Калининград) - всего

11267,8

-

-

-

2124,7

4372,8

5070,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

3825,6

-

-

-

300

1848

1677,6

внебюджетные источники

7442,2

-

-

-

1524,7

2524,8

3392,7

Реконструкция аэропортового комплекса "Шереметьево" (Московская область) - всего

35129,8

5847

6033,3

6404

7079,5

9766

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

17332,9

2838,5

3024

3295,6

3335,2

4839,6

-

внебюджетные источники

17796,9

3008,5

3009,3

3108,4

3744,3

4926,4

-

Комплексное развитие аэропортового комплекса "Внуково" (Московская область) - всего

27987,8

4143,2

4561,7

4920

5864,6

8498,3

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

11574,1

1506,8

2010,7

2356,6

2393,3

3306,7

-

бюджеты субъектов Российской Федерации

1481,1

122,4

125,9

132,1

557,3

543,4

-

внебюджетные источники

14932,6

2514

2425,1

2431,3

2914

4648,2

-

Задача "Обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации"

Всего (внебюджетные источники)

711786,3

75310,5

93910,5

112456,2

128092,3

140588,7

161428,1

4. Цель "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"

Всего (федеральный бюджет)

38991,8

4351,8

5796,6

6419,4

6512

7025,3

8886,7

Задача "Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность"

Всего (федеральный бюджет)

2010,7

120,9

216,1

257,4

375

345,4

695,9

Задача "Обеспечение развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации"

Всего (федеральный бюджет)

34338

3656

4471

5058

6115

7086

7952

Приобретение воздушных судов для учебных заведений - федеральный бюджет

12000

890

1420

1750

2150

2590

3200

Поставки тренажеров - федеральный бюджет

21038

2766

3051

3221

3380

3868

4752

Реконструкция аэродромов учебных заведений гражданской авиации - федеральный бюджет

1300

87

585

628

-

-

-

Реконструкция аэродрома (г. Бугуруслан, Оренбургская область) - федеральный бюджет

440

30

200

210

-

-

-

Реконструкция аэродрома (г. Красный Кут, Саратовская область) - федеральный бюджет

410

25

185

200

-

-

-

Реконструкция аэродрома (г. Сасово, Рязанская область) - федеральный бюджет

450

32

200

218

-

-

-

Задача "Обеспечение развития медицинского центра гражданской авиации (ЦКБ ГА)"

Всего (федеральный бюджет)

1176,7

159,5

171,1

183,8

201,6

221,9

238,8

Задача "Развитие технического обеспечения государственного контроля и надзора в сфере транспорта"

Всего (федеральный бюджет)

1466,4

328,4

353,4

379,2

405,4

-

-

Приобретение патрульных вертолетов для государственного надзора в сфере транспорта - федеральный бюджет

1466,4

328,4

353,4

379,2

405,4

-

-

 

III. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

 

Всего

1244

182

194

203,5

212

220,5

232

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

871

132

137,5

142,5

147,5

152,5

159

внебюджетные источники

373

50

56,5

61

64,5

68

73

Исследование и разработка рекомендаций, направленных на улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на воздушном транспорте в целях эффективной реализации программных мероприятий - всего (федеральный бюджет)

60

7

8,5

9,5

10,5

11,5

13

Научное обеспечение программных мероприятий - всего

1184

175

185,5

194

201,5

209

219

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

811

125

129

133

137

141

146

внебюджетные источники

373

50

56,5

61

64,5

68

73

Прогнозирование развития воздушного транспорта и исследование рынка авиатранспортных услуг - всего

226,5

31,5

34

37,5

39

41,5

43

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

40,5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

внебюджетные источники

186

26

28

31

32

34

35

Совершенствование методологии и научное сопровождение обоснования долгосрочного развития парка воздушных судов и наземной инфраструктуры воздушного транспорта, выбор приоритетных направлений развития и определение их эффективности - федеральный бюджет

566

88

90,5

93

95,5

98

101

Научное обеспечение разработки и внедрение новых технологий и оборудования в сфере развития наземных аэропортовых и аэродромных комплексов - всего

313

45

49,5

51

53,5

55

59

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

146

23

23,5

24

24,5

25

26

внебюджетные источники

167

22

26

27

29

30

33

Научное обеспечение разработки и внедрение новых технологий и оборудования в сфере обеспечения авиационной безопасности на воздушном транспорте - всего

78,5

10,5

11,5

12,5

13,5

14,5

16

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

58,5

8,5

9

9,5

10

10,5

11

внебюджетные источники

20

2

2,5

3

3,5

4

5

 

IV. Расходы на прочие нужды

 

Всего (федеральный бюджет)

750

100

110

120

130

140

150

 

Приложение N 4
к подпрограмме "Гражданская авиация"

 

Расчет показателей эффективности подпрограммы "Гражданская авиация"

 

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

2010 - 2040 годы - всего

В том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 - 2040 годы

 

Общественная эффективность

 

Доход

12427,5

-

24,5

55,4

93,3

138,4

190,8

11925,1

Расход

1248,5

136,2

164,8

195,4

224,2

252,8

275,1

-

Чистый доход

11179

-136,2

-140,3

-140

-130,9

-114,4

-84,3

11925,1

Чистый дисконтированный доход

848,1

-136,2

-124,1

-109,7

-90,7

-70,2

-45,8

1424,8

 

Коммерческая эффективность

 

Доходы

10033,1

-

19,8

44,7

75,4

111,7

154,1

9627,4

Расходы

1209,6

131,9

159,6

189,5

217,1

245,2

266,3

-

Чистый доход

8823,5

-131,9

-139,8

-144,8

-141,7

-133,5

-112,2

9627,4

Чистый дисконтированный доход

540,3

-131,9

-123,7

-113,4

-98,2

-81,9

-60,9

1150,3

 

Бюджетная эффективность

 

Доход

3990,3

36,1

52,3

71,1

91,7

114,6

138,2

3486,3

Расход

321,3

36,5

45,4

52,3

54,9

63,2

69

-

Чистый доход

3669

-0,4

6,9

18,8

36,8

51,4

69,2

3486,3

Чистый дисконтированный доход

563

-0,4

6,1

14,7

25,6

31,5

37,5

448".

 

Взамен Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" утверждена новая аналогичная программа, рассчитанная на 2010-2015 гг.

Среди основных целей новой Программы: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте.

Для достижения указанных целей планируется: строительство скоростных автомобильных дорог и железнодорожных линий; формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения; развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые и местные аэропорты); увеличение пропускной способности российских морских портов; комплексное развитие транспортных узлов, включая терминально-логистические центры; повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров; обновление парков транспортных средств, состава морского и речного флота; обеспечение транспортной безопасности; развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте; формирование и отработка механизмов проектного управления инвестициями.

Общий объем финансирования Программы составляет 13484 млрд. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 4651 млрд. руб.; за счет средств бюджетов субъектов РФ - 614,6 млрд. руб.; за счет средств внебюджетных источников - 8218,4 млрд. руб., в том числе 1000 млрд. руб. за счет введения инвестиционной составляющей в железнодорожные тарифы.

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.


Постановление Правительства РФ от 20 мая 2008 г. N 377 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848"


Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.


Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 29 (часть I) ст. 3510


Постановлением Правительства России от 3 апреля 2019 г. N 393 настоящий документ признан утратившим силу с 18 апреля 2019 г.


Согласно постановлению Правительства РФ от 12 октября 2017 г. N 1243 реализация федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2021 гг.)" досрочно прекращена с 1 января 2018 г.

Реализация мероприятий настоящей программы будет осуществляться в рамках государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"