Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2010 г. N 1105 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2010 г. N 1105
"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

 

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. N 985 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6097).

 

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

 

Москва

24 декабря 2010 г.

N 1105

 

Изменения,
которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2010 г. N 1105)

 

1. В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:

абзац третий после слов "общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов" дополнить словами "(с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)";

абзац шестой после слов "цифровым телевещанием" дополнить словами "(с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации)";

б) позицию, касающуюся объема и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

"

Объем и источники финансирования Программы

-

всего по Программе предусматривается 123566 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 76366 млн. рублей (в ценах соответствующих лет),

из них:

капитальные вложения - 44376 млн. рублей;

прочие нужды - 31990 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 47200 млн. рублей,

из них:

капитальные вложения - 33272 млн. рублей;

прочие нужды - 13928 млн. рублей

";

2. В разделе II:

а) абзац двадцать четвертый после слов "обязательных телерадиоканалов" дополнить словами "(с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)";

б) абзац двадцать седьмой после слов "цифровым телевещанием" дополнить словами "(с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)";

в) после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телевещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации)";

г) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:

"Для контроля за ходом реализации мероприятий Программы в качестве показателя применяется количество введенных в эксплуатацию:";

е) абзацы тридцать четвертый и тридцать пятый изложить в следующей редакции:

"объектов опытных зон цифрового вещания (единиц);

объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса (единиц);";

з) абзацы сороковой - сорок пятый изложить в следующей редакции:

"центров формирования мультиплексов (единиц);

объектов сетей цифрового вещания 2-го и 3-го мультиплексов (единиц);

объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов (единиц);

объектов сетей цифрового вещания телевидения высокой четкости и мобильного телевидения (единиц);

объектов сети мощного цифрового радиовещания (единиц);

объектов сети УКВ-ЧМ-вещания (единиц).".

3. В разделе III:

а) в подразделе 1:

в мероприятии по разработке системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам (2009 - 2010 годы):

абзацы первый - седьмой изложить в следующей редакции:

"В целях оптимального использования частотного ресурса и финансовых средств, безошибочного планирования схем сетей цифрового телевизионного вещания, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации разработку системных проектов сети цифрового телевизионного вещания целесообразно осуществлять для каждого региона Российской Федерации.

Системные проекты разрабатываются в соответствии с нормативными документами, техническими нормами и правилами, используемыми в проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов цифрового телерадиовещания, и отражают:

организацию связи и порядок оказания услуг связи;

системы электроснабжения и электропитания;

инженерную структуру объектов связи;

правила применения оборудования сетей телевизионного вещания.

Системный проект сетей цифрового вещания должен обеспечивать возможность выполнения сетью цифрового телевизионного вещания каждого региона следующих функций:";

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Исходя из средней стоимости разработки и экспертизы системного проекта сетей цифрового телевизионного вещания и планируемых проектов в количестве 80 единиц, общий объем финансирования мероприятия определен в  размере 397 млн. рублей за счет внебюджетных источников финансирования.";

абзац тринадцатый дополнить предложением следующего содержания: "Укрупненные инвестиционные проекты включают в различном сочетании строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объектов капитального строительства и подлежат детализации в процессе реализации федеральной адресной инвестиционной программы.";

в мероприятии по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009 - 2013 годы):

в наименовании цифры "2013" заменить цифрами "2015";

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"Создание сетей цифрового телевизионного вещания 1-го мультиплекса осуществляется на основе действующих объектов государственной сети телерадиовещания. Прообразом цифровой сети распространения 1-го мультиплекса выступает действующая сеть распространения программ открытого акционерного общества "Первый канал", обеспечивающая на сегодняшний день максимальный охват населения наземным эфирным вещанием. Количество объектов государственной сети, подлежащих дооснащению оборудованием цифрового вещания, составляет 6800 единиц.

Создаваемая сеть имеет следующие основные технические и эксплуатационные характеристики:";

в абзаце восьмом слово "Строительство" заменить словом "Создание";

в абзаце девятом:

слова "(2010 год)" заменить словами "(2010 - 2011 годы)";

слова "2089 пунктов вещания, с объемом финансирования - 2862 млн. рублей" заменить словами "924 пункта вещания, с объемом финансирования - 4001 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2862 млн. рублей";

в абзаце десятом:

слова "(2011 - 2012 годы)" заменить словами "(2010 - 2012 годы)";

слова "1554 пункта вещания, с объемом финансирования - 3299 млн. рублей" заменить словами "1194 пункта вещания, с объемом финансирования - 7254 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 7189 млн. рублей";

в абзаце одиннадцатом:

слова "(2012 - 2013 годы)" заменить словами "(2011 - 2013 годы)";

слова "1582 пункта вещания, с объемом финансирования - 4286 млн. рублей" заменить словами "1987 пунктов вещания, с объемом финансирования - 9335 млн. рублей за счет средств федерального бюджета";

в абзаце двенадцатом:

слова "(2013 год)" заменить словами "(2012-2015 годы)";

слова "1275 пунктов вещания, с объемом финансирования - 1549 млн. рублей" заменить словами "1589 пунктов вещания, с объемом финансирования - 5179 млн. рублей за счет средств федерального бюджета";

абзацы тринадцатый - шестнадцатый заменить текстом следующего содержания:

"Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации по объектам 1-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания осуществляется за счет внебюджетных источников, по объектам 2-й, 3-й, 4-й очередей, а также по объектам, необходимым для доведения зоны охвата цифровым телевизионным вещанием до уровня аналогового вещания, - за счет средств федерального бюджета.

Подготовка к переходу на цифровое наземное вещание в регионе включает:

разработку системного проекта сети цифрового телевизионного вещания в регионе;

выделение земельных участков для нового строительства и их надлежащее оформление;

проведение необходимых инженерных изысканий;

разработку проектной документации на объекты сети региона, определенные по результатам системного проектирования;

выполнение необходимых обеспечивающих мероприятий и технологическое присоединение к энергосетям;

реконструкцию, техническое перевооружение и в случае необходимости замену существующих антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств и объектов систем энергоснабжения;

ввод оператором связи в эксплуатацию сети цифрового вещания 1-го мультиплекса с охватом вещания, эквивалентным зоне аналогового вещания в регионе;

мониторинг обеспеченности абонентскими цифровыми приставками домохозяйств, принимающих телевизионный сигнал в регионе по эфиру.

Для доведения зоны охвата цифровым вещанием до уровня аналогового вещания и достижения целевых значений индикаторов Программы потребуется строительство дополнительных объектов связи (количество уточняется по результатам системного проектирования), оснащенных цифровыми телевизионными передатчиками малой мощности. Завершение строительства сетей цифрового вещания в регионах каждой очереди будет осуществляться по итогам уточнения перечня населенных пунктов и численности домохозяйств, не попавших в зону охвата построенных объектов связи, на основании проведения необходимых измерений. Прогнозное количество дополнительных пунктов вещания - от 300 до 1106, планируемый объем финансирования - 1762 млн. рублей.

Виды, объем и стоимость работ по реконструкции, техническому перевооружению и в случае необходимости замене антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств и объектов систем энергоснабжения для каждого объекта капитального строительства определяются по результатам обследований в ходе разработки проектной документации на укрупненные инвестиционные проекты.";

в абзаце семнадцатом:

слова "в 2009 году" заменить словами "в 2009 - 2010 годах";

слова "73 объектов на сумму 594 млн. рублей" заменить словами "66 объектов на сумму 534 млн. рублей";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Для обеспечения доставки пакетов каналов до пунктов эфирного вещания внутри региона планируется в ряде регионов создание наземных распределительных сетей протяженностью ориентировочно 3500 канало-километров с объемом финансирования за счет средств внебюджетных источников 550 млн. рублей.

Координация в рамках Программы процессов замены передатчиков, ввода цифрового вещательного оборудования с реконструкцией антенно-мачтовых сооружений и заменой антенно-фидерных устройств обеспечивает итоговую оптимальность технических решений, экономическую эффективность реализации Программы и последующее функционирование сети.";

после мероприятия по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009 - 2013 годы)" дополнить мероприятием следующего содержания:

 

"Мероприятие по строительству центров формирования мультиплексов (2010 - 2013 годы)

 

Создаваемые сети цифрового вещания должны обеспечивать возможность модификации общероссийских каналов в соответствии с потребностями региона, а также распространения в каждом регионе местных каналов. По этому мероприятию на базе радиотелевизионных передающих центров государственного оператора связи создаются центры формирования мультиплексов, обеспечивающие прием телерадиоканалов со спутников и из местных студий, их обработку, включение местных врезок, формирование и последующую подачу пакета каналов на спутниковые и (или) наземные распределительные региональные сети связи. Реализация мероприятия позволит значительно сократить долю населения Российской Федерации, не охваченного региональным вещанием. Объем средств на создание центра формирования мультиплексов составляет в среднем 32 млн. рублей, что в целом по Программе составит 2535 млн. рублей.";

мероприятие по реконструкции, техническому перевооружению и замене антенно-мачтовых сооружений (2012-2015 годы), мероприятие по строительству антенно-мачтовых сооружений для улучшения зон охвата (2012-2015 годы), мероприятие по реконструкции и замене антенно-фидерных устройств (2012-2015 годы), мероприятие по реконструкции и строительству объектов энергоснабжения сети телерадиовещания (2012 - 2015 годы) исключить;

мероприятие по оснащению контрольно-измерительным оборудованием (2009 - 2013 года) дополнить абзацем следующего содержания:

"В рамках этого мероприятия предусматривается предоставление субсидий государственному оператору связи на приобретение в 2012 - 2013 годах контрольно-измерительного оборудования для эксплуатации на объектах Программы и обеспечения возможности настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания.";

в наименовании мероприятия по строительству сетей цифрового вещания 2-го и 3-го мультиплексов (2013 - 2015 годы) слово "строительству" заменить словом "созданию";

мероприятие по строительству центров формирования и доставки мультиплексов (2010 - 2013 годы) исключить;

в мероприятии по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (2013 год) слова "Так как не все телерадиоканалы, включенные в состав обязательных телерадиоканалов (1-го мультиплекса), производятся в настоящее время с необходимым количеством временных дублей," заменить словами "В связи с необходимостью формирования пакета программ обязательных общедоступных телерадиоканалов (1-го мультиплекса) для необходимого количества временных дублей";

в мероприятиях по строительству дополнительных мультиплексов в крупных городах (2013-2015 годы), а также по организации вещания телевидения высокой четкости и мобильного телевидения (2010-2015 годы):

в наименовании:

слово "строительству" заменить словом "созданию";

после слов "высокой четкости и" дополнить словами "организации вещания";

слова "(2010-2015 годы)" заменить словами "(2012-2015 годы)";

предложение последнее абзаца второго изложить в следующей редакции:

"Объем средств на создание сети вещания дополнительных мультиплексов составляет 3800 млн. рублей.";

б) в подразделе 5:

в абзаце седьмом слова "19597 млн. рублей" заменить словами "16128,8 млн. рублей";

в абзаце восьмом слова "4615 млн. рублей" заменить словами "5278 млн. рублей";

в) дополнить подразделом 6.1 следующего содержания:

 

"6.1. Предоставление государственному оператору субсидий на оплату услуг (работ), обеспечивающих реализацию неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания

 

В рамках этого мероприятия в 2010 году предусматривается предоставление субсидий государственному оператору связи по эфирной цифровой наземной трансляции на реализацию неотложных подготовительных мероприятий, связанных с организацией этой трансляции.

В ходе реализации подготовительных мероприятий к переходу на цифровое наземное вещание у государственного оператора связи возникает необходимость осуществить комплекс неотложных работ. Фактически возникают расходы, осуществляемые в целях строительства (реконструкции) объектов Программы на основании договоров, предметом которых является выполнение отдельных видов работ (услуг), связанных с подготовкой территории строительства и энергообеспечением (в части получения и реализации технических условий на технологическое присоединение) объектов Программы.

Кроме того, требуется обеспечение распространения средствами спутниковой связи пакета обязательных телерадиоканалов для проведения пусконаладочных работ на создаваемых сетях наземного цифрового эфирного вещания.

В связи с этим возникает необходимость компенсации фактически понесенных расходов, связанных со строительством (реконструкцией) объектов Программы, государственному оператору связи, без осуществления которых выполнить подготовительные мероприятия не представляется возможным.

Общий объем субсидий из федерального бюджета в рамках реализации Программы составит 667,2 млн. рублей.".

4. В разделе IV:

в абзаце первом слова "122445 млн. рублей" заменить словами "123566 млн. рублей";

в абзаце пятом:

слова "подготовку инфраструктуры и" исключить;

слова "27126 млн. рублей" заменить словами "29927 млн. рублей";

слова "19597 млн. рублей" заменить словами "16128,8 млн. рублей, оплату услуг по реализации неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания - 667,2 млн. рублей";

в абзаце шестом:

слова "46079 млн. рублей" заменить словами "47200 млн. рублей";

слова "33079 млн. рублей" заменить словами "34200 млн. рублей".

5. Раздел V после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"Реализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется после их детализации, проводимой в установленном порядке путем одновременного или поочередного определения государственным заказчиком конкретных объектов капитального строительства, подлежащих в рамках таких мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) строительству, реконструкции и техническому перевооружению.".

6. В разделе VI:

в абзаце четвертом слова "165299 млн. рублей" заменить словами "165976 млн. рублей";

в абзаце пятом слова "42498 млн. рублей" заменить словами "42908 млн. рублей".

7. Приложения N 1 - 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 1105)

 

Целевые индикаторы и показатели
эффективности реализации федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

 

 

Единица измерения

Базовые данные 2008 года

Количественные значения

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

Индикаторы

 

1.

Численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием

тыс. человек

1600

1600

1600

1200

1200

-

-

-

2.

Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов

процентов

33

40

60

80

99

100

100

100

3.

Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)

тыс. кв. км

-

-

3189

5848

9768

17103

17103

17103

4.

Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа

процентов

-

-

-

-

25

50

75

100

5.

Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов

-"-

-

-

15

30

75

85

95

98,8

6.

Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телевещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)

единиц

-

-

16

35

69

80

83

83

7.

Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телевещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации)

единиц

-

-

4

16

40

78

83

83

8.

Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием

процентов

15

13

10

6

3

2

1,2

1,2

9.

Доля населения Российской Федерации, охваченного радиовещанием заданного качества

-"-

70

70

70

75

80

90

95

100

10.

Доля населения Российской Федерации, охваченного телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях

-"-

85

87

90

94

97

98

98,8

100

 

Показатели

 

11.

Количество введенных в эксплуатацию:

 

 

а) объектов опытных зон цифрового вещания

единиц

-

40

26

-

-

-

-

-

 

б) объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса

-"-

-

-

659

744

1407

1567

1442

981

 

в) центров формирования мультиплексов

-"-

-

-

22

17

26

15

-

-

 

г) объектов сетей цифрового вещания 2-го и 3-го мультиплексов

-"-

-

-

-

-

-

4520

5180

3300

 

д) объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов

-"-

-

-

-

-

-

28

168

44

 

е) объектов сетей цифрового вещания телевидения высокой четкости и мобильного телевидения

-"-

-

-

-

-

22

28

150

40

 

ж) объектов сети мощного цифрового радиовещания

-"-

-

-

-

-

60

63

57

40

 

з) объектов сети УКВ-ЧМ-вещания

-"-

-

-

-

-

-

84

168

118

 

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1105)

 

Перечень
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы", источников и направлений их финансирования

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Наименование мероприятий, источники и направления финансирования

Государственные заказчики

Объемы финансирования

2009 - 2015 годы - всего

в том числе

Ожидаемые результаты

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1. Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания

Роспечать, Россвязь

64127

480

5366

4959

11197

17502

16253

8370

создание и ввод в эксплуатацию сетей наземного цифрового эфирного вещания 3 мультиплексов с охватом до 98,8 процента населения в местах постоянного проживания, 5 мультиплексов в городах и населенных пунктах с населением более 100 тыс. жителей, телевидения высокой четкости и мобильного телевидения в крупных городах с заданными уровнями качества, надежности, устойчивости вещания. Снижение с 15 до 1,2 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением

федеральный бюджет - всего

 

29927

-

3562

4099

10741

8637

1789

1099

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

 

29212

-

3562

4099

10384

8279

1789

1099

 

Роспечать

28987

-

3562

4099

10384

8054

1789

1099

 

Россвязь

225

-

-

-

-

225

-

-

прочие нужды

Роспечать

715

-

-

-

357

358

-

-

внебюджетные источники - всего

Роспечать

34200

480

1804

860

456

8865

14464

7271

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

 

33272

284

1337

667

384

8865

14464

7271

прочие нужды

 

928

196

467

193

72

-

-

-

а) разработка системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам

Роспечать

397

40

357

-

-

-

-

-

создание системных проектов, необходимых для построения наземных цифровых телевизионных сетей по всем субъектам Российской Федерации

внебюджетные источники - прочие нужды

 

397

40

357

-

-

-

-

-

 

б) развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)

Роспечать

28615

284

4199

4244

9550

7450

1789

1099

создание цифровой наземной сети распространения
1-го мультиплекса с охватом до 98,8 процента населения в местах постоянного проживания

федеральный бюджет - капитальные вложения

 

26327

-

2862

3577

9550

7450

1789

1099

 

внебюджетные источники - капитальные вложения

 

2288

284

1337

667

-

-

-

-

 

в) строительство центров формирования мультиплексов

Роспечать

2535

-

700

522

834

479

-

-

снижение с 15 до 1,2 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением. Создание 80 центров формирования и распространения пакета каналов, обеспечивающих прием каналов со спутников и из местных студий, их обработку, включая местные врезки, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики этого региона

федеральный бюджет - капитальные вложения

 

2535

-

700

522

834

479

-

-

г) оснащение контрольно-измерительным оборудованием

Роспечать

1246

156

110

193

429

358

-

-

создание технической базы, обеспечивающей возможность настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания

федеральный бюджет - прочие нужды

 

715

-

-

-

357

358

-

-

внебюджетные источники - прочие нужды

 

531

156

110

193

72

-

-

-

д) создание
сетей вещания 2-го и 3-го мультиплексов

Роспечать

22860

-

-

-

-

7920

9122

5818

создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих во 2-й и 3-й мультиплексы, с зоной вещания, эквивалентной зоне охвата 1-го мультиплекса

внебюджетные источники - капитальные вложения

 

22860

-

-

-

-

7920

9122

5818

е) организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов

Роспечать, Россвязь

350

-

-

-

-

350

-

-

создание комплекса технических средств, обеспечивающих производство 5 временных дублей цифрового пакета обязательных#

федеральный бюджет - капитальные вложения

 

350

-

-

-

-

350

-

-

 

Роспечать

125

-

-

-

-

125

-

-

 

Россвязь

225

-

-

-

-

225

-

-

 

ж) создание дополнительных мультиплексов в крупных городах

Роспечать

3800

-

-

-

-

431

2652

717

создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих в 4-й и 5-й мультиплексы, в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. жителей

внебюджетные источники - капитальные вложения

 

3800

-

-

-

-

431

2652

717

з) организация вещания телевидения высокой четкости (HDTV)

Роспечать

2162

-

-

-

192

257

1345

368

создание объектов цифровой сети распространения каналов телевидения высокой четкости в городах и населенных пунктах с численность# населения более 100 тыс. жителей

внебюджетные источники - капитальные вложения

 

2162

-

-

-

192

257

1345

368

 

и) организация вещания мобильного телевидения (DVB-H)

Роспечать

2162

-

-

-

192

257

1345

368

создание объектов цифровой сети распространения каналов мобильного телевидения в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. жителей

внебюджетные источники - капитальные вложения

 

2162

-

-

-

192

257

1345

368

2. Развитие наземного радиовещания

Роспечать

13994

-

-

-

3850

3853

3674

2617

охват 100 процентов населения Российской Федерации качественным наземным государственным радиовещанием и оповещением о чрезвычайных ситуациях.

Обеспечение цифрового радиовещания государственных каналов на зарубежные страны с высокой надежностью приема

федеральный бюджет - капитальные вложения

 

13994

-

-

-

3850

3853

3674

2617

а) модернизация мощного радиовещания и внедрение цифрового радиовещания

Роспечать

13684

-

-

-

3850

3783

3533

2518

создание 206 объектов сетей мощного цифрового внутрироссийского радиовещания государственных программ в диапазоне длинных, средних и коротких волн, а также радиовещания на зарубежные страны в диапазонах средних и коротких волн

федеральный бюджет - капитальные вложения

 

13684

-

-

-

3850

3783

3533

2518

б) развитие государственной сети УКВ-ЧМ-вещания

Роспечать

310

-

-

-

-

70

141

99

создание 370 объектов сетей качественного государственного радиовещания в УКВ-ЧМ-диапазоне в центрах субъектов, крупных городах и населенных пунктах Российской Федерации

федеральный бюджет - капитальные вложения

 

310

-

-

-

-

70

141

99

3. Создание многофункциональных космических аппаратов, в том числе для телерадиовещания

Россвязь

26000

-

6500

6500

6500

6500

-

-

обеспечение 100 процентов населения возможностью приема обязательных телерадиоканалов. Создание космических аппаратов, предназначенных для доставки и распределения цифровых телерадиоканалов по всей территории Российской Федерации

федеральный бюджет -

прочие нужды

 

13000

-

6500

6500

-

-

-

-

внебюджетные источники - прочие нужды

 

13000

-

-

-

6500

6500

-

-

а) создание космического аппарата
"Экспресс-АМ5"

Россвязь

6500

-

3500

3000

-

-

-

-

космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на дальневосточную зону

федеральный бюджет - прочие нужды

 

6500

-

3500

3000

-

-

-

-

б) создание космического аппарата "Экспресс-АМ6"

Россвязь

6500

-

3000

3500

-

-

-

-

космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону

федеральный бюджет - прочие нужды

 

6500

-

3000

3500

-

-

-

-

в) создание космического аппарата "Экспресс-АМ7"

Россвязь

6500

-

-

-

3500

3000

-

-

космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону

внебюджетные источники - прочие нужды

 

6500

-

-

-

3500

3000

-

-

г) создание космического аппарата "Экспресс-АМ8"

Россвязь

6500

-

-

-

3000

3500

-

-

космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на европейскую зону

внебюджетные источники - прочие нужды

 

6500

-

-

-

3000

3500

-

-

 

4. Создание системы цифровизации архивных материалов, их обработки и классификации - центра управления фондовыми материалами федерального государственного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" (реконструкция производственного комплекса "Реутово" и строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами в г. Реутове (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, строительство, проектно-изыскательские работы)

Роспечать

1170

-

-

-

158

430

394

188

создание на базе федерального государственного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" автоматизированной системы управления фондовыми материалами, решение вопросов по их хранению, учету, реставрации, а также обеспечение возможности перевода в цифровой формат 12,5 тыс. часов фондовых материалов в год (объем хранилища 16 Пбайт)

федеральный бюджет - капитальные вложения

 

1170

-

-

-

158

430

394

188

 

5. Оплата услуг связи по распространению обязательных телерадиоканалов в переходный период

Роспечать

16128,8

-

-

816

2042,5

3377,3

4615

5278

гарантированное распространение пакета обязательных телерадиоканалов в создаваемой цифровой сети наземного вещания на период реализации Программы - период параллельного аналогового и цифрового вещания

федеральный бюджет - прочие нужды

 

16128,8

-

-

816

2042,5

3377,3

4615

5278

6. Оплата услуг (работ) по реализации неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания

Роспечать

667,2

-

667,2

-

-

-

-

-

обеспечение своевременного выполнения подготовительных мероприятий

федеральный бюджет - прочие нужды

 

667,2

-

667,2

-

-

-

-

-

7. Информационно-разъяснительная кампания

Минкомсвязь России

1200

-

51

204

204

247

247

247

насыщение домохозяйств цифровыми приемными устройствами, подготовка не менее 95 процентов домохозяйств к приему каналов цифрового эфирного вещания и последующему отключению аналогового вещания

федеральный бюджет - прочие нужды

 

1200

-

51

204

204

247

247

247

8. Управление реализацией Программы

Минкомсвязь России

279

-

49

46

46

46

46

46

реализация Программы в установленные сроки и с заданным уровнем эффективности

федеральный бюджет - прочие нужды

 

279

-

49

46

46

46

46

46

Итого по Программе

 

123566

480

12633,2

12525

23997,5

31955,3

25229

16746

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет - всего

 

76366

-

10829,2

11665

17041,5

16590,3

10765

9475

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

 

44376

-

3562

4099

14392

12562

5857

3904

 

прочие нужды

 

31990

-

7267,2

7566

2649,5

4028,3

4908

5571

 

внебюджетные источники - всего

 

47200

480

1804

860

6956

15365

14464

7271

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

 

33272

284

1337

667

384

8865

14464

7271

 

прочие нужды

 

13928

196

467

193

6572

6500

-

-

 

 

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 1105)

 

Объем финансирования федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Источники и направления финансирования

Объем финансирования

2009 - 2015

годы - всего

в том числе

2009 год

2010
год

2011 год

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

 

I. Средства федерального бюджета

 

Всего

76366

-

10829,2

11665

17041,5

16590,3

10765

9475

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

44376

-

3562

4099

14392

12562

5857

3904

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

31990

-

7267,2

7566

2649,5

4028,3

4908

5571

1. Минкомсвязь России

1479

-

100

250

250

293

293

293

капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

1479

-

100

250

250

293

293

293

2. Роспечать

61662

-

4229,2

4915

16791,5

16072,3

10472

9182

капитальные вложения

44151

-

3562

4099

14392

12337

5857

3904

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

17511

-

667,2

816

2399,5

3735,3

4615

5278

3. Россвязь

13225

-

6500

6500

-

225

-

-

капитальные вложения

225

-

-

-

-

225

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

13000

-

6500

6500

-

-

-

-

 

II. Средства внебюджетных источников

 

Всего

47200

480

1804

860

6956

15365

14464

7271

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

33272

284

1337

667

384

8865

14464

7271

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

13928

196

467

193

6572

6500

-

-

Итого

123566

480

12633,2

12525

23997,5

31955,3

25229

16746

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

77648

284

4899

4766

14776

21427

20321

11175

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

45918

196

7734,2

7759

9221,5

10528,3

4908

5571

Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1105)

 

Правила
предоставления в 2010-2015 годах из федерального бюджета субсидий на оплату услуг по эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов, услуг (работ), обеспечивающих реализацию неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания, и на приобретение контрольно-измерительного оборудования

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидий телерадиовещательным организациям независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим вещание обязательных телерадиоканалов (далее - телерадиовещательные организации), на оплату предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (далее - государственный оператор связи) услуг по эфирной цифровой наземной трансляции этих телерадиоканалов, распространяемых на территории Российской Федерации, а также государственному оператору связи на оплату услуг (работ), обеспечивающих реализацию неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания, и на приобретение контрольно-измерительного оборудования (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются на возмещение расходов:

а) телерадиовещательным организациям - на оплату услуг связи (начиная с 2011 года) по распространению и трансляции в цифровом формате обязательных телерадиоканалов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, предоставленных государственным оператором связи;

б) государственному оператору связи - на реализацию неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания, в том числе на возмещение:

расходов, осуществляемых в 2010 году в целях строительства (реконструкции) объектов и связанных с выполнением отдельных видов работ (услуг) по подготовке территории строительства и энергообеспечению (в части получения и реализации технических условий на технологическое присоединение) объектов Программы;

расходов, связанных с организацией в 2010 году спутниковой трансляции пакета обязательных телерадиоканалов на период проведения пусконаладочных работ на сети цифрового наземного вещания;

в) государственному оператору связи - на приобретение в 2012-2013 годах контрольно-измерительного оборудования для эксплуатации на объектах Программы и обеспечения возможности настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания.

3. Распределение субсидий на оплату услуг связи, указанных в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил, между телерадиовещательными организациями производится исходя из количества телеканалов и радиоканалов той или иной телерадиовещательной организации, содержащихся в пакете обязательных телерадиоканалов, с учетом весовых коэффициентов этих каналов по следующей формуле:

 

,

 

где:

 - размер субсидии, предоставляемой i-й телерадиовещательной организации, рублей;

С - общий объем субсидий, предоставляемых в соответствующем финансовом году, рублей;

 - количество телеканалов i-й телерадиовещательной организации, содержащихся в пакете обязательных телерадиоканалов, единиц;

 - количество радиоканалов i-й телерадиовещательной организации, содержащихся в пакете обязательных телерадиоканалов, единиц;

12,125 и 1 - весовые коэффициенты телеканалов и радиоканалов соответственно, процентов.

Весовые коэффициенты рассчитываются исходя из доли, занимаемой каждым теле- и радиоканалом в полосе радиочастот, отведенной для пакета обязательных телерадиоканалов, состоящего из 8 телеканалов и 3 радиоканалов. На радиоканалы отводится 3 процента ширины полосы (3/3 = 1 процент на канал) и на телевизионные каналы - 97 процентов ширины полосы (97/8 = 12,125 процента на канал).

4. Субсидии, предоставленные в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящих Правил, выделяются по фактически произведенным расходам на основе заключенных государственным оператором связи договоров о реализации соответствующих мероприятий и приобретении контрольно-измерительного оборудования в пределах предусмотренных на соответствующий период объемов финансирования Программы.

5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

6. Предоставление субсидий осуществляется на основе договоров об оплате услуг по эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов, заключенных Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям с телерадиовещательными организациями, и договоров об оплате услуг (работ), обеспечивающих реализацию неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания, и приобретении контрольно-измерительного оборудования, заключенных Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям с государственным оператором связи. В указанных договорах предусматриваются следующие условия:

а) право Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям проводить проверки соблюдения телерадиовещательными организациями и государственным оператором связи условий, установленных договором;

б) обязательство телерадиовещательной организации и государственного оператора связи представлять отчеты об исполнении обязательств, вытекающих из договора, в сроки, порядке и по форме, которые установлены договором;

в) порядок осуществления контроля за исполнением условий договора, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

г) порядок возврата сумм, использованных телерадиовещательными организациями и государственным оператором связи, в случае установления по итогам проверок, проведенных Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, а также иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных настоящими Правилами и договором.

7. Перечисление субсидий осуществляется Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям в установленном порядке на основании договоров о предоставлении субсидий на расчетные счета, открытые телерадиовещательными организациями и государственным оператором связи в кредитных организациях.

8. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

10. В случае нецелевого использования субсидий они подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 

Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1105)

 

Расчет
показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

 

Расчеты коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (далее - Программа) базировались на данных о ресурсном обеспечении Программы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников по годам, а также на долгосрочном прогнозе об ожидаемых объемах реализации современных услуг связи.

Эффективность реализации Программы оценивается в течение расчетного периода, за начальный год которого принимается 1-й год осуществления инвестиций - 2009 год. Конечным годом считается 2018 год - год максимального освоения введенных мощностей (исходя из принципов долгосрочного (на 10 лет) планирования).

Коммерческая и бюджетная эффективность Программы определяется с учетом следующих условий:

данные о ресурсном обеспечении Программы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников, а также об объемах производства приведены в ценах соответствующих лет;

расчеты произведены с учетом фактора времени, то есть приведения (дисконтирования) будущих затрат и результатов к расчетному году с помощью коэффициента дисконтирования (E = 0,1);

размер всех налогов и отчислений, поступающих в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, определен в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

расчеты всех экономических показателей произведены в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов;

размер всех налогов и отчислений, поступающих в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, определен в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

расчеты всех экономических показателей произведены в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов.

Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации Программы, приведены в приложении N 1.

Результаты расчетов коммерческой и бюджетной эффективности реализации Программы приведены в приложении N 2.

Экономическая эффективность реализации Программы в отрасли характеризуется следующими показателями.

При общей сумме инвестиций 123566 млн. рублей, включая 76366 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 47200 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников, реализация Программы позволит получить в сфере телерадиовещания за расчетный период (2009-2018 годы) чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) в размере 42908 млн. рублей.

Налоговые поступления от реализации Программы предусматриваются в размере 165976 млн. рублей.

Срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных) за счет чистой прибыли и амортизации составляет более 10 лет, бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 5 лет.

Индекс доходности (рентабельности) для бюджетных ассигнований  составляет 1,1.

Уровень безубыточности равен 0,68 при норме 0,7, что свидетельствует об эффективности и степени устойчивости Программы к возможным отклонениям от условий ее реализации.

Итоговые показатели эффективности реализации Программы приведены в приложении N 3.

 

Приложение N 1
к расчету показателей социально-экономической
эффективности реализации федеральной целевой
программы "Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 1105)

 

Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной
эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Показатели

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

За

расчетный период

Условно-переменная часть текущих издержек (себестоимости), процентов

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Годовой объем реализуемой продукции отрасли (объем продаж)

18858

22638

25739

30957

45033

49613

54397

64808

77213

91991

481247

Инвестиции из всех источников финансирования по Программе - всего

480

12633

12525

23998

31955

25229

16746

-

-

-

123566

в том числе

средства федерального бюджета - всего

-

10829

11665

17042

16590

10765

9475

-

-

-

76366

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

-

3562

4099

14392

12562

5857

3904

-

-

-

44376

внебюджетные средства (собственные, заемные и др.)

480

1804

860

6956

15365

14464

7271

-

-

-

47200

Налогооблагаемая база налога на имущество

20000

22051

23186

40524

63523

78036

79863

69498

57629

44385

-

Рентабельность, процентов

1,43

2,26

10,06

10,92

10,83

15,59

15,74

14,31

13,16

12,11

-

Амортизационные отчисления, процентов себестоимости

17,19

15,93

17,32

17,87

14,46

22,32

22,61

21,37

19,75

18,28

-

Материальные расходы, процентов себестоимости

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

-

Фонд оплаты труда, процентов себестоимости

47,5

47,5

47,5

47,5

47,5

45

45

45

45

45

-

Налог на имущество, процентов

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

Налог на прибыль, процентов

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

-

Подоходный налог, процентов

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

-

Единый социальный налог, процентов

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

-

Налог на добавленную стоимость, процентов

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

-

Норма дисконта (средняя за расчетный период)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

 

Приложение N 2
к расчету показателей социально-экономической
эффективности реализации федеральной целевой
программы "Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 1105)

 

Расчет
коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Наименование показателей

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

За расчетный период

 

Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)

 

Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость

18858

22638

25739

30957

45033

49613

54397

64808

77212

91991

-

Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли

18588

22126

23151

27578

40154

41877

45836

55532

67049

80853

422744

Прибыль от реализации продукции

270

511

2588

3380

4878

7736

8561

9276

10163

11138

-

Налогооблагаемая база налога на имущество

20000

22051

23186

40524

63523

78036

79863

69498

57629

44385

-

Налог на имущество

400

441

464

810

1270

1561

1597

1390

1153

888

-

Налогооблагаемая прибыль

-130

71

2125

2569

3608

6176

6963

7886

9011

10250

-

Налог на прибыль

-

-

425

514

722

1235

1393

1577

1802

2050

-

Чистая прибыль

-130

71

1700

2055

2886

4941

5571

6309

7209

8200

-

Амортизационные отчисления в структуре себестоимости

3195

3524

4010

4928

5808

9348

10364

11869

13243

14781

-

Материальные затраты в структуре себестоимости

3718

4425

4630

5516

8031

8375

9167

11106

13410

16171

-

Фонд оплаты труда в структуре себестоимости

8829

10510

10997

13099

19073

18844

20626

24989

30172

36384

-

Налог на добавленную стоимость

2698

3189

3765

4612

6478

7630

8372

9724

11264

13077

-

Подоходный налог

1148

1366

1430

1703

2480

2450

2681

3249

3922

4730

-

Единый социальный налог

2296

2733

2859

3406

4959

4900

5363

6497

7845

9460

-

Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды

(приток в бюджет)

6542

7729

8942

11045

15909

17775

19406

22437

25986

30205

-

Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления)

3065

3595

5710

6983

8695

14288

15935

18179

20452

22981

119883

Коэффициент дисконтирования

(норма дисконта Е = 0,1)

1

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

0,564

0,513

0,467

0,424

-

Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования

3065

3268

4719

5246

5939

8872

8995

9329

9541

9746

68720

Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки)

480

12633

12525

23998

31955

25229

16746

-

-

-

-

Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования

2585

-9038

-6815

-17015

-23261

-10941

-811

18179

20452

22981

-

Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования

480

11485

10351

18030

21826

15665

9453

-

-

-

87289

Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования

2585

-8217

-5633

-12783

-15887

-6793

-458

9329

9541

9746

-

Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход

2585

-5632

-11264

-24047

-39935

-46728

-47186

-37857

-28316

-18570

-

Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Более 10

Индекс доходности (рентабельность инвестиций)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,79

 

Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)

 

Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды

(отток из бюджета)

-

10829

11665

17042

16590

10765

9475

-

-

-

-

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды

6542

7729

8942

11045

15909

17775

19406

22437

25986

30205

165976

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования

6542

7027

7390

8298

10866

11037

10954

11514

12122

12810

98560

Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования

-

9845

9640

12804

11331

6684

5348

-

-

-

55653

Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования

6542

-2818

-2250

-4505

-465

4353

5606

11514

12122

12810

-

Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект

6542

3724

1474

-3032

-3497

856

6462

17976

30098

42908

-

Индекс доходности бюджетных средств

-

0,61

0,72

0,46

0,5

0,7

1,16

-

-

-

1,1

Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)

-

0,86

0,93

0,71

0,52

0,43

0,57

-

-

-

0,62

Период возврата бюджетных средств, лет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Уровень безубыточности

0,95

0,93

0,73

0,71

0,71

0,62

0,62

0,64

0,66

0,69

0,68

Приложение N 3
к расчету показателей социально-экономической
эффективности реализации федеральной целевой
программы "Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 1105)

 

Итоговые показатели
эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Наименование показателей

2009-2018 годы

Всего инвестиций

123566

в том числе:

 

средства федерального бюджета

76366

внебюджетные средства

47200

 

Показатели коммерческой эффективности

 

Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организаций, лет

Более 10

Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли

0,79

Уровень безубыточности

0,68

Чистый дисконтированный доход в 2018 году

-18570

 

Показатели бюджетной эффективности

 

Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования

98560

Бюджетный эффект

42908

Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям

1,1

Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям, лет

5

".