Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжением Росавтодора от 18 января 2012 г. N 3-р приложение изложено в новой редакции
Текст приложения приводится без учета названных изменений
Распоряжением Росавтодора от 29 декабря 2011 г. N 1033-р в приложение внесены изменения
Текст приложения приводится без учета названных изменений
Распоряжением Росавтодора от 22 декабря 2011 г. N 980-р приложение изложено в новой редакции
Текст настоящего распоряжения приводится без учета названных изменений
Распоряжением Росавтодора от 25 мая 2011 г. N 393-р приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Федерального
дорожного агентства
от 27 декабря 2010 г. N 829-р
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
18 февраля, 5 апреля, 25 мая, 29 декабря 2011 г., 18 января 2012 г.
/--------\
| КОДЫ |
|--------|
Форма по ОКУД |0501063 |
|--------|
Дата | |
|--------|
Главный распорядитель средств Федеральное дорожное агентство Глава по БК | 108 |
федерального бюджета ------------------------------ |--------|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 |
\--------/
NN |
Наименование |
Код распорядителя средств федерального бюджета по Сводному реестру |
Код по бюджетной классификации |
Сумма на год |
||||||
подраздела |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Федеральное дорожное агентство |
108 |
|
|
|
|
|
300 536 682,80 |
267 574 881,40 |
303 226 275,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
Национальная экономика |
108 |
04 |
|
|
|
|
300 454 674,30 |
267 563 080,50 |
303 214 474,40 |
I.1 |
Транспорт |
108 |
04 |
08 |
|
|
|
688 856,40 |
345 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.1.1 |
Федеральные целевые программы |
108 |
04 |
08 |
1000000 |
|
|
483 856,40 |
290 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.1.1.1 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" |
108 |
04 |
08 |
1003600 |
|
|
0,00 |
|
|
I.1.1.1.1 |
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" |
108 |
04 |
08 |
1003603 |
|
|
0,00 |
|
|
I.1.1.1.1/1 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
108 |
04 |
08 |
1003603 |
073 |
|
0,00 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
08 |
1003603 |
073 |
200 |
0,00 |
|
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
08 |
1003603 |
073 |
220 |
0,00 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
08 |
1003603 |
073 |
226 |
0,00 |
|
|
I.1.1.2 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
|
|
483 856,40 |
290 000,00 |
|
I.1.1.2/1 |
Бюджетные инвестиции |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
003 |
|
378 856,40 |
185 000,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
003 |
300 |
378 856,40 |
185 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
003 |
310 |
378 856,40 |
185 000,00 |
|
I.1.1.2/2 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
073 |
|
105 000,00 |
105 000,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
073 |
300 |
105 000,00 |
105 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
073 |
310 |
105 000,00 |
105 000,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
073 |
200 |
105 000,00 |
105 000,00 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
073 |
220 |
105 000,00 |
105 000,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
073 |
226 |
105 000,00 |
105 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.1.2 |
Реализация Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте |
108 |
04 |
08 |
3060000 |
|
|
150 000,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте |
108 |
04 |
08 |
3060400 |
|
|
150 000,00 |
|
|
|
Фонд софинансирования |
108 |
04 |
08 |
3060400 |
010 |
|
150 000,00 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
08 |
3060400 |
010 |
200 |
150 000,00 |
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
08 |
3060400 |
010 |
250 |
150 000,00 |
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
08 |
3060400 |
010 |
251 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.1.2 |
Другие виды транспорта |
108 |
04 |
08 |
3170000 |
|
|
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
I.1.2.1 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
108 |
04 |
08 |
3170100 |
|
|
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
I.1.2.1.1 |
Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколонн войскового типа |
108 |
04 |
08 |
3170101 |
|
|
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
I.1.2.1.1/1 |
Субсидии юридическим лицам |
108 |
04 |
08 |
3170101 |
006 |
|
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
Расходы |
108 |
04 |
08 |
3170101 |
006 |
200 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
Безвозмездные перечисления организациям |
108 |
04 |
08 |
3170101 |
006 |
240 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
108 |
04 |
08 |
3170101 |
006 |
241 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
108 |
04 |
08 |
3170101 |
006 |
242 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
108 |
04 |
09 |
|
|
|
299 707 317,90 |
267 159 580,50 |
303 159 474,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
108 |
04 |
09 |
0010000 |
|
|
231 421,60 |
205 969,10 |
198 136,10 |
I.2.1.1 |
Центральный аппарат |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
|
|
227 307,00 |
201 854,50 |
194 021,50 |
I.2.1.1/1 |
Выполнение функций государственными органами |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
|
227 307,00 |
201 854,50 |
194 021,50 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
200 |
222 270,10 |
200 372,90 |
192 539,90 |
|
Оплата труда и начисление на оплату труда |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
210 |
162 320,70 |
158 170,60 |
149 870,50 |
|
Заработная плата |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
211 |
120 605,70 |
117 513,20 |
111 328,30 |
|
Прочие выплаты |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
212 |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
213 |
41 247,00 |
40 189,40 |
38 074,20 |
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
220 |
59 851,90 |
42 104,80 |
42 571,90 |
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
290 |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
300 |
5 036,90 |
1 481,60 |
1 481,60 |
I.2.1.2 |
Выплаты независимым экспертам |
108 |
04 |
09 |
0010800 |
|
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
I.2.1.2/1 |
Выполнение функций государственными органами |
108 |
04 |
09 |
0010800 |
012 |
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
I.2.1.3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
108 |
04 |
09 |
0019500 |
|
|
4 094,60 |
4 094,60 |
4 094,60 |
I.2.1.3/1 |
Выполнение функций государственными органами |
108 |
04 |
09 |
0019500 |
012 |
|
4 094,60 |
4 094,60 |
4 094,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.2 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
108 |
04 |
09 |
0930000 |
|
|
5 659,40 |
3 074,50 |
3 074,50 |
I.2.2.1 |
Специальные объекты |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
|
|
5 659,40 |
3 074,50 |
3 074,50 |
I.2.2.1/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
|
5 659,40 |
3 074,50 |
3 074,50 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
200 |
3 709,40 |
3 020,50 |
3 020,50 |
|
Оплата труда и начисление на оплату труда |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
210 |
2 313,60 |
2 374,00 |
2 374,00 |
|
Заработная плата |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
211 |
1 724,00 |
1 769,00 |
1 769,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
213 |
589,60 |
605,00 |
605,00 |
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
220 |
1 395,80 |
646,50 |
646,50 |
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
300 |
1 950,00 |
54,00 |
54,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.3 |
Федеральные целевые программы |
108 |
04 |
09 |
1000000 |
|
|
185 623 674,40 |
149 376 659,60 |
154 212 769,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.3.1 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" |
108 |
04 |
09 |
1004600 |
|
|
25 113 090,40 |
6 157 400,00 |
6 566 800,00 |
I.2.3.1.1 |
Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
|
|
18 696 660,00 |
630 600,00 |
|
I.2.3.1.1/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
|
204 000,00 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
200 |
190 000,00 |
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
210 |
113 117,40 |
|
|
|
Заработная плата |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
211 |
83 992,10 |
|
|
|
Прочие выплаты |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
212 |
400,00 |
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
213 |
28 725,30 |
|
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
220 |
76 482,60 |
|
|
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
290 |
400,00 |
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
300 |
14 000,00 |
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
310 |
10 000,00 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
340 |
4 000,00 |
|
|
I.2.3.1.1/2 |
Бюджетные инвестиции |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
003 |
|
10 620 900,00 |
630 600,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
003 |
200 |
353 127,20 |
|
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
003 |
220 |
251 346,70 |
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
003 |
224 |
5 033,50 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
003 |
226 |
246 313,20 |
|
|
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
003 |
290 |
101 780,50 |
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
003 |
300 |
10 267 772,80 |
630 600,00 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
003 |
310 |
10 267 772,80 |
630 600,00 |
|
I.2.3.1.1/3 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
020 |
|
7 870 560,00 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
020 |
200 |
7 870 560,00 |
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
020 |
250 |
7 870 560,00 |
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
020 |
251 |
7 870 560,00 |
|
|
I.2.3.1.1/4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
340 |
|
1 200,00 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
340 |
200 |
1 200,00 |
|
|
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
340 |
290 |
1 200,00 |
|
|
I.2.3.1.2 |
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года |
108 |
04 |
09 |
1004602 |
|
|
6 416 430,40 |
5 526 800,00 |
6 566 800,00 |
I.2.3.1.2/1 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
108 |
04 |
09 |
1004602 |
020 |
|
6 416 430,40 |
5 526 800,00 |
6 566 800,00 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1004602 |
020 |
200 |
6 416 430,40 |
5 526 800,00 |
6 566 800,00 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
1004602 |
020 |
250 |
6 416 430,40 |
5 526 800,00 |
6 566 800,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1004602 |
020 |
251 |
6 416 430,40 |
5 526 800,00 |
6 566 800,00 |
I.2.3.2 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" |
108 |
04 |
09 |
1004700 |
|
|
420 000,00 |
440 000,00 |
450 000,00 |
I.2.3.2/1 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
108 |
04 |
09 |
1004700 |
020 |
|
420 000,00 |
440 000,00 |
450 000,00 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1004700 |
020 |
200 |
420 000,00 |
440 000,00 |
450 000,00 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
1004700 |
020 |
250 |
420 000,00 |
440 000,00 |
450 000,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1004700 |
020 |
251 |
420 000,00 |
440 000,00 |
450 000,00 |
I.2.3.3 |
Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" |
108 |
04 |
09 |
1004800 |
|
|
302 340,00 |
258 610,00 |
|
I.2.3.3/1 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
108 |
04 |
09 |
1004800 |
020 |
|
302 340,00 |
258 610,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1004800 |
020 |
200 |
302 340,00 |
258 610,00 |
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
1004800 |
020 |
250 |
302 340,00 |
258 610,00 |
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1004800 |
020 |
251 |
302 340,00 |
258 610,00 |
|
I.2.3.4 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" |
108 |
04 |
09 |
1007200 |
|
|
1 222 944,00 |
1 551 430,00 |
|
I.2.3.4/1 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
108 |
04 |
09 |
1007200 |
020 |
|
1 222 944,00 |
1 551 430,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1007200 |
020 |
200 |
1 222 944,00 |
1 551 430,00 |
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
1007200 |
020 |
250 |
1 222 944,00 |
1 551 430,00 |
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1007200 |
020 |
251 |
1 222 944,00 |
1 551 430,00 |
|
I.2.3.5 |
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" |
108 |
04 |
09 |
1008100 |
|
|
158 565 300,00 |
140 969 219,60 |
147 195 969,60 |
I.2.3.5.1 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
|
|
158 565 300,00 |
140 969 219,60 |
147 195 969,60 |
I.2.3.5.1/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
001 |
|
824 900,00 |
789 900,00 |
789 900,00 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
001 |
200 |
412 750,00 |
292 000,00 |
292 000,00 |
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
001 |
220 |
400 750,00 |
292 000,00 |
292 000,00 |
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
001 |
226 |
400 750,00 |
292 000,00 |
292 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
23 000,00 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах |
|
|
|
|
|
|
23 000,00 |
|
|
|
Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности |
|
|
|
|
|
|
292 000,00 |
292 000,00 |
292 000,00 |
|
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением |
|
|
|
|
|
|
85 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения |
|
|
|
|
|
|
85 750,00 |
|
|
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
001 |
290 |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
12 000,00 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на осуществление судебной и внесудебной защиты государственных интересов организаций дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
12 000,00 |
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
001 |
300 |
412 150,00 |
497 900,00 |
497 900,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
001 |
310 |
412 150,00 |
497 900,00 |
497 900,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
70 400,00 |
70 400,00 |
70 400,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения |
|
|
|
|
|
|
70 400,00 |
70 400,00 |
70 400,00 |
|
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением |
|
|
|
|
|
|
341 750,00 |
427 500,00 |
427 500,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
45 500,00 |
46 500,00 |
65 500,00 |
|
Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
32 000,00 |
31 000,00 |
12 000,00 |
|
Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
14 250,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
I.2.3.5.1/2 |
Бюджетные инвестиции |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
|
94 526 849,30 |
94 545 836,00 |
131 557 294,40 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
200 |
6 773 442,50 |
5 885 605,00 |
5 566 229,10 |
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
220 |
6 051 359,90 |
5 885 605,00 |
5 566 229,10 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
224 |
4 706,30 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
4 554,40 |
|
|
|
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) |
|
|
|
|
|
|
151,90 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
226 |
6 046 653,60 |
5 885 605,00 |
5 566 229,10 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на разработку предпроектной и проектной документации |
|
|
|
|
|
|
4 282 059,90 |
5 885 605,00 |
5 566 229,10 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
3 117 532,50 |
4 172 000,00 |
4 213 800,00 |
|
Разработка предпроектной и проектной документации на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения |
|
|
|
|
|
|
50 000,00 |
400 000,00 |
100 000,00 |
|
Проекты на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный |
|
|
|
|
|
|
50 000,00 |
640 000,00 |
605 700,00 |
|
Разработка предпроектной и проектной документации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения |
|
|
|
|
|
|
881 668,30 |
365 000,00 |
474 300,00 |
|
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) |
|
|
|
|
|
|
113 524,60 |
235 000,00 |
148 900,00 |
|
Проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности |
|
|
|
|
|
|
69 334,50 |
73 605,00 |
23 529,10 |
|
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) |
|
|
|
|
|
|
113 044,90 |
|
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
1 448 247,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный |
|
|
|
|
|
|
14 577,50 |
|
|
|
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения |
|
|
|
|
|
|
178 885,20 |
|
|
|
Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения |
|
|
|
|
|
|
9 838,50 |
|
|
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
290 |
722 082,60 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
703 421,70 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения |
|
|
|
|
|
|
1 043,80 |
|
|
|
Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный |
|
|
|
|
|
|
4 643,50 |
|
|
|
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) |
|
|
|
|
|
|
12 973,60 |
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
300 |
87 753 406,80 |
88 660 231,00 |
125 991 065,30 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
310 |
86 748 097,00 |
88 660 231,00 |
125 991 065,30 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
66 565 327,30 |
68 520 125,10 |
98 037 223,80 |
|
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения |
|
|
|
|
|
|
8 554 249,80 |
8 350 000,00 |
8 085 700,00 |
|
Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения |
|
|
|
|
|
|
590 161,50 |
600 000,00 |
4 496 970,60 |
|
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) |
|
|
|
|
|
|
8 478 186,30 |
6 567 710,90 |
5 233 100,00 |
|
Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
330 000,00 |
541 000,00 |
502 600,00 |
|
Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный |
|
|
|
|
|
|
1 169 506,60 |
1 000 000,00 |
6 000 000,00 |
|
Строительство и реконструкция пешеходных переходов и путепроводов на других автомобильных дорогах |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
1 060 665,50 |
2 081 395,00 |
2 135 470,90 |
|
Увеличение стоимости основных средств непроизведенных активов |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
330 |
1 005 309,80 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) |
|
|
|
|
|
|
2 234,00 |
|
|
|
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения |
|
|
|
|
|
|
152,90 |
|
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
1 002 922,90 |
|
|
I.2.3.5.1/3 |
Выполнение функций государственными органами |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
012 |
|
902 500,00 |
937 500,00 |
937 500,00 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
012 |
200 |
802 500,00 |
837 500,00 |
837 500,00 |
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
012 |
220 |
802 500,00 |
837 500,00 |
837 500,00 |
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
012 |
226 |
802 500,00 |
837 500,00 |
837 500,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
34 000,00 |
69 000,00 |
69 000,00 |
|
Информационное обеспечение дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
766 500,00 |
766 500,00 |
766 500,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
443 500,00 |
443 500,00 |
443 500,00 |
|
Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве |
|
|
|
|
|
|
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
012 |
300 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
012 |
310 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением |
|
|
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
I.2.3.5.1/4 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
015 |
|
346 000,00 |
435 000,00 |
505 000,00 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
015 |
200 |
346 000,00 |
435 000,00 |
505 000,00 |
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
015 |
220 |
346 000,00 |
435 000,00 |
505 000,00 |
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
015 |
226 |
346 000,00 |
435 000,00 |
505 000,00 |
I.2.3.5.1/5 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
020 |
|
16 800 000,00 |
9 800 000,00 |
7 000 000,00 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
020 |
200 |
16 800 000,00 |
9 800 000,00 |
7 000 000,00 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
020 |
250 |
16 800 000,00 |
9 800 000,00 |
7 000 000,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
020 |
251 |
16 800 000,00 |
9 800 000,00 |
7 000 000,00 |
I.2.3.5.1/6 |
Бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
550 |
|
42 165 050,70 |
31 460 983,60 |
5 406 275,20 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
550 |
200 |
7 435 488,80 |
|
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
550 |
220 |
1 481 056,60 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
550 |
226 |
1 481 056,60 |
|
|
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
550 |
290 |
5 954 432,20 |
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
550 |
300 |
34 729 561,90 |
31 460 983,60 |
5 406 275,20 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
550 |
310 |
34 729 561,90 |
31 460 983,60 |
5 406 275,20 |
I.2.3.5.1/7 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
554 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
554 |
200 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
554 |
250 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
554 |
251 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
108 |
04 |
09 |
1020000 |
|
|
250 000,00 |
|
|
I.2.4.1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
108 |
04 |
09 |
1020100 |
|
|
250 000,00 |
|
|
I.2.4.1.1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1020101 |
|
|
250 000,00 |
|
|
I.2.4.1.1/1 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
108 |
04 |
09 |
1020101 |
020 |
|
250 000,00 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1020101 |
020 |
200 |
250 000,00 |
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
1020101 |
020 |
250 |
250 000,00 |
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1020101 |
020 |
251 |
250 000,00 |
|
|
I.2.5 |
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1100000 |
|
|
2 045 447,30 |
|
|
|
Государственная поддержка инвестиционных проектов |
108 |
04 |
09 |
1100100 |
|
|
2 045 447,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.5/1 |
Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области" |
108 |
04 |
09 |
1100100 |
361 |
|
2 044 319,40 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1100100 |
361 |
200 |
2 044 319,40 |
|
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1100100 |
361 |
220 |
2 044 319,40 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
1100100 |
361 |
226 |
2 044 319,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.5/2 |
Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта комплексное развитие Южной Якутии" |
108 |
04 |
09 |
1100100 |
338 |
|
1 127,90 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1100100 |
338 |
200 |
1 127,90 |
|
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1100100 |
338 |
220 |
1 127,90 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
1100100 |
338 |
226 |
1 127,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.6 |
Дорожное хозяйство |
108 |
04 |
09 |
3150000 |
|
|
111 551 115,20 |
117 573 877,30 |
148 745 494,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.6.1 |
Содержание и управление дорожным хозяйством |
108 |
04 |
09 |
3150100 |
|
|
91 771 592,80 |
117 427 575,90 |
148 599 192,80 |
I.2.6.1.1 |
Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
|
|
3 056 166,50 |
3 121 726,70 |
3 121 726,70 |
I.2.6.1.1/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
|
3 056 166,50 |
3 121 726,70 |
3 121 726,70 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
200 |
2 962 094,00 |
3 028 482,70 |
3 028 482,70 |
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
210 |
2 510 606,10 |
2 577 329,60 |
2 577 329,60 |
|
Заработная плата |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
211 |
1 906 808,80 |
1 956 564,90 |
1 956 564,90 |
|
Прочие выплаты |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
212 |
14 846,40 |
14 846,40 |
14 846,40 |
|
Начисление на выплаты по оплате труда |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
213 |
588 950,90 |
605 918,30 |
605 918,30 |
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
220 |
435 911,30 |
435 911,30 |
435 911,30 |
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
290 |
15 576,60 |
15 241,80 |
15 241,80 |
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
300 |
94 072,50 |
93 244,00 |
93 244,00 |
I.2.6.1.2 |
Ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
|
|
88 715 426,30 |
114 305 849,20 |
145 477 466,10 |
I.2.6.1.2/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
|
88 457 155,10 |
114 055 849,20 |
145 227 466,10 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
200 |
87 800 654,20 |
113 705 849,20 |
144 877 466,10 |
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 09 |
3150102 |
001 |
220 |
87 799 757,80 |
113 705 849,20 |
144 877 466,10 |
|
|
Коммунальные услуги |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
223 |
711 341,50 |
839 448,50 |
989 448,50 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
225 |
84 893 212,27 |
111 068 900,70 |
141 775 017,60 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего |
|
|
|
|
|
|
26 429 644,30 |
42 620 000,00 |
63 750 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
22 544 634,30 |
36 200 000,00 |
54 100 000,00 |
|
Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
3 885 010,00 |
6 420 000,00 |
9 650 000,00 |
|
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего |
|
|
|
|
|
|
26 913 148,67 |
29 700 000,00 |
32 610 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
23 071 758,67 |
25 600 000,00 |
28 030 000,00 |
|
Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
3 841 390,00 |
4 100 000,00 |
4 580 000,00 |
|
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего |
|
|
|
|
|
|
31 550 419,30 |
38 748 900,70 |
45 415 017,60 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
28 474 324,20 |
35 048 900,70 |
41 115 017,60 |
|
Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
3 076 095,10 |
3 700 000,00 |
4 300 000,00 |
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
226 |
2 195 204,03 |
1 797 500,00 |
2 113 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
304 877,10 |
|
|
|
Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
131 370,00 |
|
|
|
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
73 041,33 |
|
|
|
Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
22 230,00 |
|
|
|
Расходы на разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертизу проектов |
|
|
|
|
|
|
184 650,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
Расходы на охрану искусственных дорожных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
480 955,40 |
475 000,00 |
500 000,00 |
|
Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание |
|
|
|
|
|
|
23 098,50 |
12 500,00 |
13 000,00 |
|
Расходы на разработку проектной документации на устройство инженерно-технических средств (систем) охраны |
|
|
|
|
|
|
9 141,70 |
|
|
|
Расходы на проведение проектных и изыскательских работ (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
965 840,00 |
1 230 000,00 |
1 520 000,00 |
|
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
180 000,00 |
200 000,00 |
220 000,00 |
|
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
210 000,00 |
230 000,00 |
250 000,00 |
|
Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
275 840,00 |
300 000,00 |
350 000,00 |
|
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
300 000,00 |
500 000,00 |
700 000,00 |
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
290 |
896,40 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
896,40 |
0,00 |
0,00 |
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
300 |
656 500,90 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
310 |
656 500,90 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на установку элементов обустройства автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
357 173,70 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
175 400,00 |
|
|
|
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
123 927,20 |
|
|
I.2.6.1.2/2 |
Выполнение функций государственными органами |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
012 |
|
258 271,20 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
012 |
200 |
258 271,20 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
012 |
220 |
258 271,20 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
012 |
226 |
258 271,20 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
258 271,20 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.6.2 |
Поддержка дорожного хозяйства |
108 |
04 |
09 |
3150200 |
|
|
19 633 221,00 |
|
|
I.2.6.2.1 |
Софинансирование строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге |
108 |
04 |
09 |
3150203 |
|
|
7 300 000,00 |
|
|
I.2.6.2.1/1 |
Фонд софинансирования |
108 |
04 |
09 |
3150203 |
010 |
|
7 300 000,00 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
3150203 |
010 |
200 |
7 300 000,00 |
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
3150203 |
010 |
250 |
7 300 000,00 |
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
3150203 |
010 |
251 |
7 300 000,00 |
|
|
I.2.6.2.2 |
Софинансирование инвестиционного проекта по строительству примыкания к автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" на км 651 в районе урочища реки Урсул |
108 |
04 |
09 |
3150204 |
|
|
1 000 000,00 |
|
|
I.2.6.2.2/1 |
Фонд софинансирования |
108 |
04 |
09 |
3150204 |
010 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
3150204 |
010 |
200 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
3150204 |
010 |
250 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
3150204 |
010 |
251 |
1 000 000,00 |
|
|
I.2.6.2.3 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
108 |
04 |
09 |
3150206 |
|
|
11 333 221,00 |
|
|
I.2.6.2.3/1 |
Фонд софинансирования |
108 |
04 |
09 |
3150206 |
010 |
|
11 333 221,00 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
3150206 |
010 |
200 |
11 333 221,00 |
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
3150206 |
010 |
250 |
11 333 221,00 |
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
3150206 |
010 |
251 |
11 333 221,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.6.3 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
108 |
04 |
09 |
3150300 |
|
|
33 642,40 |
33 642,40 |
33 642,40 |
I.2.6.3.1 |
Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" |
108 |
04 |
09 |
3150302 |
|
|
33 642,40 |
33 642,40 |
33 642,40 |
I.2.6.3.1/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
3150302 |
001 |
|
33 642,40 |
33 642,40 |
33 642,40 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
3150302 |
001 |
200 |
33 642,40 |
33 642,40 |
33 642,40 |
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
3150302 |
001 |
220 |
33 642,40 |
33 642,40 |
33 642,40 |
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
3150302 |
001 |
226 |
33 642,40 |
33 642,40 |
33 642,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.6.4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
108 |
04 |
09 |
3159500 |
|
|
112 659,00 |
112 659,00 |
112 659,00 |
I.2.6.4/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
3159500 |
001 |
|
112 659,00 |
112 659,00 |
112 659,00 |
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
3159500 |
001 |
200 |
112 659,00 |
112 659,00 |
112 659,00 |
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
3159500 |
001 |
290 |
112 659,00 |
112 659,00 |
112 659,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.3 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
108 |
04 |
11 |
|
|
|
58 500,00 |
58 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.3.1 |
Федеральные целевые программы |
108 |
04 |
11 |
1000000 |
|
|
58 500,00 |
58 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.3.1.1 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" |
108 |
04 |
11 |
1003600 |
|
|
0,00 |
|
|
I.3.1.1.1 |
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" |
108 |
04 |
11 |
1003603 |
|
|
0,00 |
|
|
I.3.1.1.1/1 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
108 |
04 |
11 |
1003603 |
015 |
|
0,00 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
11 |
1003603 |
015 |
200 |
0,00 |
|
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
11 |
1003603 |
015 |
220 |
0,00 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
11 |
1003603 |
015 |
226 |
0,00 |
|
|
I.3.1.2 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" |
108 |
04 |
11 |
1005900 |
|
|
58 500,00 |
58 500,00 |
|
I.3.1.2/1 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
108 |
04 |
11 |
1005900 |
015 |
|
58 500,00 |
58 500,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
11 |
1005900 |
015 |
200 |
58 500,00 |
58 500,00 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
11 |
1005900 |
015 |
220 |
58 500,00 |
58 500,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
11 |
1005900 |
015 |
226 |
58 500,00 |
58 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Образование |
108 |
07 |
|
|
|
|
364,30 |
|
|
II.1 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
108 |
07 |
05 |
|
|
|
364,30 |
|
|
II.1.1 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих |
108 |
07 |
05 |
4280100 |
|
|
364,30 |
|
|
II.1.1/1 |
Выполнение функций государственными органами |
108 |
07 |
05 |
4280100 |
012 |
|
364,30 |
|
|
|
Расходы |
108 |
07 |
05 |
4280100 |
012 |
200 |
364,30 |
|
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
07 |
05 |
4280100 |
012 |
220 |
364,30 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
07 |
05 |
4280100 |
012 |
226 |
364,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
Здравоохранение |
108 |
09 |
|
|
|
|
11644,20 |
11 800,90 |
11 800,90 |
III.1 |
Санаторно-оздоровительная помощь |
108 |
09 |
05 |
|
|
|
11 644,20 |
11 800,90 |
11 800,90 |
III.1.1 |
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы |
108 |
09 |
05 |
4750000 |
|
|
11 644,20 |
11 800,90 |
11 800,90 |
III.1.1.1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
108 |
09 |
05 |
4759500 |
|
|
336,10 |
336,10 |
336,10 |
III.1.1.1/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
09 |
05 |
4759500 |
001 |
|
336,10 |
336,10 |
336,10 |
|
Расходы |
108 |
09 |
05 |
4759500 |
001 |
200 |
336,10 |
336,10 |
336,10 |
|
Прочие расходы |
108 |
09 |
05 |
4759500 |
001 |
290 |
336,10 |
336,10 |
336,10 |
III.1.1.2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
|
|
11 308,10 |
11 464,80 |
11 464,80 |
III.1.1.2/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
|
11 308,10 |
11 464,80 |
11 464,80 |
|
Расходы |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
200 |
10 407,40 |
10 564,10 |
10 564,10 |
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
210 |
6 003,70 |
6 160,40 |
6 160,40 |
|
Заработная плата |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
211 |
4 473,70 |
4 590,50 |
4 590,50 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
213 |
1 530,00 |
1 569,90 |
1 569,90 |
|
Оплата работ, услуг |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
220 |
4 403,70 |
4 403,70 |
4 403,70 |
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
300 |
900,70 |
900,70 |
900,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Социальная программа |
108 |
10 |
|
|
|
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
IV.1 |
Социальное обеспечение населения |
108 |
10 |
03 |
|
|
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Здесь и далее по тексту имеется в ввиду Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 гг.
IV.1.1 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2010-2015 годы |
108 |
10 |
03 |
1008800 |
|
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
IV.1.1 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
108 |
10 |
03 |
1008850 |
|
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
IV.1.1.1 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих |
108 |
10 |
03 |
1008851 |
|
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
IV.1.1.1/1 |
Социальные выплаты |
108 |
10 |
03 |
1008851 |
005 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы |
108 |
10 |
03 |
1008851 |
005 |
200 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение |
108 |
10 |
03 |
1008851 |
005 |
260 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Пособия по социальной помощи населению |
108 |
10 |
03 |
1008851 |
005 |
262 |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.