Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказом Минтранса России от 28 декабря 2011 г. N 332 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 3
План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2011 год
(утв. приказом Минтранса РФ от 31 марта 2011 г. N 104)
28 декабря 2011 г.
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
Всего |
Из них: |
|
ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" |
Прочие программы и непрограммные мероприятия |
||||||||
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования
| |||||||||
Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
| |||||||||
Тактическая задача: "Повысить надежность и качественные характеристики внутренних водных путей"
| |||||||||
1.1. |
Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой от общей протяженности внутренних водных путей по перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2002 N 1800-р |
% |
35,7 |
35,7 |
35,7 |
35,7 |
35,7 |
- |
- |
1.2. |
Доля внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации |
% |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
- |
Цель: "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны"
| |||||||||
Тактическая задача: "Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта"
| |||||||||
1.3. |
Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на морском и речном транспорте |
% |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
- |
100,0 |
Тактическая задача: "Увеличить пропускную способность российских морских портов"
| |||||||||
1.4. |
Прирост производственной мощности российских портов |
млн. тонн в год |
5,0 |
5,0 |
7,4 |
20,0 |
35,0 |
35,0 |
- |
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
| |||||||||
Тактическая задача: "Повысить уровень технической оснащенности трасс Мирового океана в зоне ответственности Росморречфлота и обеспечить поддержание на современном уровне всей информации, необходимой для безопасности мореплавания"
| |||||||||
1.5. |
Уровень охвата зоны ответственности Российской Федерации акватории Мирового океана средствами глобальной морской системы связи при бедствиях и для обеспечения безопасности (ГМССБ) |
% |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
79,0 |
79,0 |
- |
- |
1.6. |
Уровень технической оснащенности трасс Северного морского пути |
% |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
- |
- |
Тактическая задача: "Обеспечить деятельность специализированных аварийно-спасательных служб на воздушном и водном транспорте на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям"
| |||||||||
1.7. |
Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте (от потребности) (определенно экспертным путем, ввиду отсутствия норматива, показатель будет уточнен после разработки и утверждения норматива) |
% |
68,0 |
65,0 |
61,0 |
47,0 |
56,0 |
- |
- |
Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы"
| |||||||||
1.8. |
Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (водный транспорт) |
чел. |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
- |
- |
1.9. |
Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности |
% |
- |
- |
- |
- |
31,3 |
- |
31,3 |
Тактическая задача: "Обеспечить надежность и безопасность функционирования морского транспорта"
| |||||||||
1.10. |
Поставки судов обеспечивающего флота |
ед. |
- |
- |
4 |
5 |
9 |
7 |
2 |
Тактическая задача: "Обеспечить надежность объектов инфраструктуры и безопасность судоходства на внутренних водных путях"
| |||||||||
1.11. |
Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих опасный уровень безопасности |
% |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
- |
1.12. |
Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности |
% |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
- |
1.13. |
Поставки судов обслуживающего флота |
ед. |
- |
- |
- |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
1.14. |
Повышение количества защищенных объектов инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности |
% |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
- |
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
| |||||||||
2.1. |
Всего объектов к финансированию текущего года, из них: |
ед. |
- |
- |
- |
- |
68 |
63 |
6 |
- планируется к вводу в текущем году, всего, |
ед. |
- |
- |
- |
- |
20 |
17 |
3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- после реконструкции; |
ед. |
- |
- |
- |
- |
12 |
11 |
1 |
|
- новое строительство; |
ед. |
- |
- |
- |
- |
8 |
6 |
2 |
|
- модернизация |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе: |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
58 676,6 |
57 523,3 |
1 150,3 |
- федеральный бюджет (лимиты капиталовложений); |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
27 069,8 |
26 132,0 |
937,8 |
|
- бюджет субъектов Российской Федерации; |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
|
- внебюджетные средства |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
31 595,3 |
31 395,3 |
200,0 |
|
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
| |||||||||
3.1. |
Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Наличие нормативного правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период |
|
|
|
|
|
Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует |
|
|
3.1.2. |
Наличие нормативного правового акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде |
|
|
|
|
|
Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует |
|
|
3.2. |
Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений) |
% |
0,0 |
5,0 |
8,0 |
10,0 |
Не более 20,0 |
|
|
3.3. |
Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС) |
% |
83,0 |
88,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
3.4. |
Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) |
% |
88,0 |
55,4 |
28,4 |
0,0 |
Не более 0,5 |
|
|
3.5. |
Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году) |
% |
- |
- |
- |
- |
Не более 150,0 |
|
|
3.6. |
Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств |
|
|
|
|
|
Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует |
|
|
3.7. |
Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) |
% |
- |
- |
- |
- |
Не более 1,0 |
|
|
3.8. |
Уровень исполнения бюджета в части доходов, администрируемых ГРБС (оценивается объем фактически поступивших доходов в % к плановому объему доходов, установленному для администратора доходов федерального бюджета в утвержденной бюджетной росписи) |
% |
24,0 |
53,0 |
79,0 |
100,0 |
100,0 и более |
|
|
3.9. |
Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов) |
% |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
|
3.10. |
Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности сетевыми ресурсами обмена информации): |
% |
1,0 |
5,0 |
11,0 |
15,0 |
Не менее 10,0 |
|
|
3.10.1 |
Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети, или имеет выход в сеть интернет к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года) |
% |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
Не менее 85,0 |
|
|
3.10.2 |
Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством |
|
|
|
|
|
Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует |
|
|
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
| |||||||||
4.1. |
Чистая прибыль ФГУП |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
107,5 |
|
|
4.2. |
Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции |
% |
- |
- |
- |
- |
69,4 |
|
|
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
| |||||||||
5.1. |
Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными нормативами |
% |
0,0 |
0,0 |
26,9 |
70,4 |
100,0 |
|
|
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
| |||||||||
6.1. |
Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
6.2. |
Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
6.3. |
Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
6.4. |
Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.