Решение Рязанского городского Совета от 27 марта 2003 г. N 145
"Об утверждении Плана (прогноза) социально-экономического развития
города Рязани на 2003 год"
26 июня, 28 августа 2003 г.
Рассмотрев представленный администрацией города Рязани (N 9-164 от 02.02.2003 г.) проект Плана (прогноза) социально-экономического развития города Рязани на 2003 год, руководствуясь Уставом города Рязани, городской Совет решил:
1. Утвердить прилагаемый План (прогноза) социально-экономического развития города Рязани на 2003 год.
2. Администрации города Рязани подготовить и представить в Рязанский городской Совет изменения в решение Рязанского городского Совета от 11.02.2003 г. N 8 "Об утверждении бюджета города Рязани на 2003 год" с учетом плана (прогноза) социально-экономического развития города Рязани на 2003 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике, финансам и инвестиционной деятельности (Трушина Г.В.).
Председатель Рязанского
городского Совета |
А.А.Чайка |
План (прогноз)
социально-экономического развития г. Рязани на 2003 год
(утв. решением Рязанского городского Совета от 27 марта 2003 г. N 145)
26 июня, 28 августа, 28 августа 2003 г.
Введение
План социально-экономического развития Рязани на 2003 год разработан в целях сохранения имеющегося производственного, научного и культурного потенциала города, укрепления экономической основы местного самоуправления. Его реализация должна обеспечить социальную стабильность в городе, жизнеспособность инженерной и транспортной инфраструктуры.
Прогноз социально-экономического развития города Рязани на 2003 год разработан на основе предложенных Министерством экономического развития РФ дефляторов по отраслям промышленности и индекса цен, а также информации, представленной органами государственной статистики и структурными подразделениями администрации города.
Планом определены основные направления деятельности администрации города. Это повышение эффективности социальной политики на основе рационального использования финансовых и материальных средств, муниципальной собственности; осуществление адресной социальной помощи; усиление контроля за выполнением плана, расходованием бюджетных средств всеми бюджетными организациями и бюджетополучателями; снижение издержек на производство услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве; обеспечение устойчивого функционирования всех отраслей городского хозяйства; развитие жилищного строительства с широким использованием ипотечного кредитования.
Очевидно, что даже наметившиеся определенные положительные тенденции в экономике города не позволяют администрации Рязани решать в полном объеме назревшие социальные вопросы. Социально-экономическое положение города во многом определяется политикой Федерального Центра, экономической политикой администрации Рязанской области. Те рычаги воздействия, которыми располагает администрация города, положения в целом изменить не могут. Не разрешены проблемы межбюджетных отношений на федеральном и региональном уровнях. Отсутствуют нормативы минимальной бюджетной обеспеченности, учитывающие специфику муниципальных образований, нуждаются в изменении нормативно-правовой базы взаимоотношений города и области, тарифная и ценовая политика на энергоносители. Вышестоящие законодательные и исполнительные органы не учитывают обоснованные предложения администрации и городского Совета по выравниванию финансовых условий деятельности муниципальных образований на территории области, обеспечению равного для всех доступа к федеральным трансфертам и областному фонду финансовой поддержки муниципальных образований, возмещение городу расходов на исполнение федеральных законов и государственных полномочий.
Работа в указанных направлениях будет производиться администрацией г. Рязани настойчиво и последовательно. Администрация рассчитывает на поддержку депутатов городского Совета, общественных организаций, территориальных комитетов общественного самоуправления и жителей Рязани в своих действиях по выполнению плана социально-экономического развития города, защите интересов населения.
Раздел I
Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы
города Рязани
Наименование показателя | Ед. измерения | Факт 2001 г. |
Факт 2002 г. |
Прогноз на 2003 г. |
1. Общая характеристика | ||||
1.1 Территория города, | кв. км | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
из них: | ||||
- земли городской застройки | -"- | 134,3 | 134,3 | 134,3 |
- леса | -"- | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
1.2 Численность населения | тыс. чел. | 522,4 | 518,5 | 515,0 |
2. Промышленность | ||||
2.1 Объем промышленной продукции (крупные и средние предприятия), |
млн. руб. | 14902,6 | 38502* | 63780,5 |
в том числе по отраслям: | ||||
электроэнергетика | -"- | 1119,8 | 1617,8 | 2067,0 |
топливная (нефтеперерабатывающая) промышленность |
-"- | 2748,6 | 22360* | 45216,0 |
черная металлургия | -"- | 144,1 | 100,1 | 121,0 |
цветная металлургия | -"- | 173,1 | 251,2 | 350,0 |
химическая и нефтехимическая промышленность |
-"- | 922,8 | 806,4 | 1057,5 |
машиностроение и металлообработка |
-"- | 5930,3 | 7384,5 | 8751,5 |
лесная и деревообрабатывающая промышленность |
-"- | 228,3 | 341,9 | 465,0 |
промышленность строительных материалов |
-"- | 1643,3 | 1801,1 | 2238,7 |
легкая промышленность | -"- | 751,5 | 2251,9 | 3000,0 |
пищевая промышленность | -"- | 928,2 | 1246,9 | 1590,4 |
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |
-"- | 233,0 | 243,6 | 260,0 |
полиграфическая промышленность |
-"- | 25,1 | 31,7 | 34,8 |
другие отрасли промышленности | -"- | 54,5 | 64,9 | 69,9 |
2.2 Действующих промышленных предприятий (крупных и средних) |
ед. | 132 | 133 | 135 |
2.3. Индекс физического объема промышленного производства |
к предыдущему году |
105,7 | 111,7 | 118,0 |
2.4 Объем производства потребительских товаров (по крупным и средним предприятиям), |
млн. руб. | 1917,5 | 2456,5 | 3497,7 |
в том числе объем производства без винно-водочных изделий и пива |
-"- | 1676,1 | 2137,4 | 3013,8 |
3. Производство основных видов продукции пищевой промышленности |
||||
3.1. Мясо, включая субпродукты первой категории |
тыс. тонн | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
3.2. Колбасные изделия | -"- | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
3.3. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко |
-"- | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
3.4. Кондитерские изделия | -"- | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
3.5. Хлеб и хлебобулочные изделия |
-"- | 38,5 | 37,0 | 36,0 |
4. Капитальное строительство | ||||
4.1. Общий объем капитальных вложений по объектам города (все источники) |
млн. руб. | 6759,2 | 2500 | 3000 |
4.2. Объем капитальных вложений по объектам городского хозяйства (бюджетные и привлеченные средства) |
млн. руб. | 36,8 | 121,1 | 99,0 |
из них на: | ||||
- жилищное строительство | -"- | 9,4 | 25,7 | 20,0 |
- коммунальное хозяйство | -"- | 25,5 | 85,5 | 62,7 |
- образование | -"- | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
- здравоохранение и спорт | -"- | 0,7 | 5,9 | 5,1 |
- прочие отрасли | -"- | 0,7 | 3,6 | 10,8 |
4.3. Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь) |
тыс. кв. м | 79,3 | 110 | 110 |
5. Жилищный фонд | ||||
5.1. Площадь жилищного фонда в городе (площадь квартир, без учета нежилых помещений), |
млн. кв. м | 10,0 | 10,26 | 10,37 |
в том числе: | ||||
- муниципальный | -"- | 6,97 | 7,11 | 7,15 |
- предприятий и организаций | -"- | 0,91 | 0,89 | 0,93 |
- кооперативный | -"- | 0,89 | 0,91 | 0,89 |
- индивидуальный | -"- | 0,90 | 0,99 | 1,01 |
- товариществ домовладельцев (ТСЖ) |
-"- | 0,33 | 0,36 | 0,39 |
6. Городской водопровод (коммунальный) |
||||
6.1. Протяженность водопроводных магистральных сетей |
км | 684,2 | 685 | 700 |
6.2. Производственная мощность водопроводных сооружений |
тыс. куб. м в сутки |
282,6 | 282,6 | 282,6 |
6.3. Полезный отпуск воды потребителям |
млн. куб. м в год |
58,5 | 58,8 | 59,5 |
6.4. Полезный отпуск воды населению |
млн. куб. м в год |
48,3 | 48,1 | 48,5 |
6.5. Среднесуточное водопотребление на 1 жителя |
литр | 252 | 270 | 290 |
6.6. Наличие уличных водоразборов (водопроводных колонок) |
ед. | 624 | 610 | 610 |
7. Городская канализация (коммунальная) |
||||
7.1. Протяженность канализационных сетей с коллектором |
км | 549,1 | 553,1 | 560 |
7.2. Производственная мощность очистных сооружений в городе |
тыс. куб. м в сутки |
320 | 320 | 320 |
7.3. Пропущено сточных вод, | млн. куб. м в год |
73,5 | 72,1 | 72,5 |
в том числе через очистительные сооружения биологической очистки |
-"- | 59,9 | 72,1 | 72,5 |
8. Газификация | ||||
8.1. Протяженность газовых сетей |
км | 1078,9 | 1100 | 1150 |
8.2. Количество потребленного природного газа, |
млн. куб. м в год |
1492 | 1508 | 1510 |
в том числе населением и на коммунально-бытовые нужды |
-"- | 161 | 177,8 | 180 |
8.3. Всего газифицировано квартир в городе с начала газификации, |
тыс. квартир | 183,7 | 186,7 | 187,5 |
в том числе: | ||||
- природным газом | -"- | 183,5 | 186,5 | 187,3 |
- сжиженным газом | -"- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
8.4. Вновь газифицировано квартир за год |
квартир | 734 | 1293 | 1300 |
8.5. Доля газифицированного жилищного фонда в общем объеме жилья |
% | 99 | 99 | 99 |
9. Городская система теплофикации |
||||
9.1. Протяженность тепловых сетей, |
км | 546,4 | 546,5 | 547 |
в том числе на балансе РМПТС | -"- | 388,4 | 383 | 389 |
9.2. Мощность источников тепла, |
Гкал в час | 2720 | 2725,5 | 2730 |
в том числе: | ||||
- ТЭЦ | -"- | 2400 | 2400 | 2400 |
- районных тепловых котельных | -"- | 320 | 325,5 | 330 |
9.3. Реализация тепловой энергии, |
тыс. Гкал в год |
2511 | 2403 | 2403 |
в том числе населению и на коммунально-бытовые нужды |
-"- | 1910 | 1993 | 2000 |
10. Дорожное хозяйство | ||||
10.1. Общая протяженность улиц, проспектов, проездов и набережных, |
км | 497,2 | 497,2 | 497,2 |
в том числе с усовершенствованным покрытием |
-"- | 419 | 421,9 | 421,9 |
10.2. Автомобильных мостов и путепроводов |
ед. | 24 | 25 | 25 |
10.3. Подземных переходов | ед. | 4 | 4 | 4 |
10.4. Протяженность сети ливневой канализации, |
км | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
в том числе уличной | -"- | 67,8 | 68,0 | 68,0 |
10.5. Выполнено дорожных работ, |
тыс. кв. м | 222,4 | 381,9 | - |
в том числе | ||||
- текущий и средний ремонт | -"- | 132,9 | 114,3 | |
- капитальный ремонт | -"- | 89,5 | 267,6 | |
11. Уличное освещение | ||||
11.1. Протяженность освещенных улиц, проспектов, проездов и набережных |
км | 497,2 | 497,2 | 497,2 |
11.2. Количество уличных светильников |
тыс. шт. | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
11.3. Отремонтировано световых точек |
тыс. шт. | 9,0 | 10,6 | 10,6 |
12. Зеленые массивы и насаждения |
||||
12.1. Площадь всех зеленых массивов и насаждений в пределах городской черты |
га | 4493,5 | 4493,5 | 4493,5 |
12.2. Площадь зеленых насаждений общего пользования |
га | 510,1 | 510,1 | 510,1 |
12.3. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования на 1 жителя |
кв. м | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
12.4. Посажено за год: | ||||
- деревьев | тыс. шт. | 0,3 | 0,53 | 0,53 |
- кустарников | тыс. шт. | 8,2 | 5,6 | 5,6 |
- газонов | тыс. кв. м | 0,2 | 0,54 | 0,54 |
- цветов | тыс. шт. | 321 | 304,5 | 304,5 |
13. Санитарная очистка | ||||
13.1. Инвентарное число спецмашин по очистке и уборке города |
ед. | 200 | 228 | 225 |
13.2. Вывезено бытового мусора и жидких отходов |
тыс. куб. м в год |
671 | 734,3 | 735,0 |
13.3. Площадь механизированной уборки |
тыс. кв. м | 2500 | 2500 | 2500 |
14. Банно-прачечное хозяйство | ||||
14.1. Бани | ед. | 8 | 8 | 8 |
14.2. Количество помывок | тыс. пос. | 296,5 | 280 | 280 |
14.3. Прачечных, | ед. | 2 | 2 | 2 |
из них муниципальных | -"- | 1 | 1 | 1 |
15. Гостиницы | ||||
15.1. Гостиниц | ед. | 7 | 7 | 7 |
15.2. Количество мест в гостиницах |
мест | 761 | 761 | 761 |
16. Платные услуги населению | ||||
16.1. Объем платных услуг | млн. руб. | 1688,6 | 2076,6 | 2500 |
16.2. Объем платных услуг на 1 жителя |
руб. | 3200,5 | 3951,7 | 4789,3 |
16.3. Объем бытовых услуг | млн. руб. | 245,7 | 236,3 | 250 |
16.4. Объем бытовых услуг на 1 жителя |
руб. | 465,8 | 449,7 | 478,9 |
17. Торговля и общественное питание |
||||
17.1. Товарооборот по городу, | млн. руб. | 9540,2 | 13122,8 | 15690 |
в том числе: | ||||
- розничной торговой сети | -"- | 9339,2 | 12818,4 | 15300 |
- сети общественного питания | -"- | 201,0 | 304,4 | 390 |
17.2. Товарооборот на 1 жителя |
руб. | 17701 | 24392,8 | 28760 |
17.3. Магазинов в городе | ед. | 929 | 997 | 1036 |
17.4. Торговая площадь магазинов |
тыс. кв. м | 133,6 | 140,6 | 144,5 |
17.5. Обеспеченность магазинами |
% | 129,4 | 138,9 | 142,4 |
17.6. Предприятий общественного питания, |
ед. | 212 | 344 | 455 |
из них общедоступных | -"- | 170 | 292 | 392 |
17.7. Посадочных мест в предприятиях общественного питания, |
тыс. мест | 17,6 | 20,4 | 23,0 |
в том числе: | ||||
- в общеобразовательных школах |
-"- | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
- в общедоступных | -"- | 5,9 | 8,2 | 9,6 |
17.8. Обеспеченность предприятиями общедоступной сети общественного питания |
% | 39,8 | 56,4 | 66,1 |
17.9. Рынков в городе | ед. | 28 | 28 | 28 |
17.10. Торговых мест на рынках |
ед. | 8222 | 8131 | 8226 |
17.11. Торговая площадь рынков |
тыс. кв. м | 41,6 | 40,0 | 40,0 |
17.12. Обеспеченность торговыми местами на рынках |
% | 232,9 | 235 | 237,7 |
17.13. Обеспеченность торговыми площадями рынков |
% | 196,4 | 192,7 | 192,7 |
17.14. Емкость хранилищ плодовоовощной продукции |
тыс. тонн | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
18. Городской транспорт | ||||
18.1. Перевезено пассажиров трамваем, муниципальными троллейбусами, автобусами |
млн. чел. | 412,1 | 372,9 | 352 |
18.2. Среднее количество поездок на 1 жителя |
поездок в год | 785 | 719,1 | 683,5 |
19. Трамвай | ||||
19.1. Протяженность трамвайных путей в однопутном исчислении |
км | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
19.2. Количество маршрутов | ед. | 3 | 3 | 3 |
19.3. Инвентарное число вагонов |
ед. | 33 | 33 | 33 |
19.4. Среднесуточное количество вагонов на маршрутах |
ед. | 16,1 | 10,6 | 10,2 |
19.5. Пробег вагонов за год | млн. км | 0,52 | 0,46 | 0,42 |
19.6. Годовой объем пассажироперевозок |
млн. чел. | 7,2 | 7,1 | 7,0 |
19.7. Трамвайных депо | ед. | 1 | 1 | 1 |
20. Троллейбус | ||||
20.1. Протяженность контактной сети |
км | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
20.2. Среднесписочное число машин |
ед. | 230 | 223 | 223 |
20.3. Среднесуточное количество машин на маршрутах |
ед. | 155,3 | 138,4 | 139 |
20.4. Коэффициент использования парка |
0,67 | 0,61 | 0,61 | |
20.5. Пробег машин за год | млн. км | 11,8 | 10 | 10 |
20.6. Объем пассажироперевозок |
млн. чел. | 221 | 202,1 | 185 |
20.7. Троллейбусных депо, | ед. | 3 | 3 | 3 |
в них мест | мест | 250 | 250 | 250 |
20.8. Получено машин за год | ед. | 4 | - | 5 |
21. Автобус (МУП "Рязанская автоколонна N 1310) |
||||
21.1. Протяженность городских одиночных автобусных маршрутов |
км | 252,9 | 227,4 | 227,4 |
21.2. Городских маршрутов | ед. | 25 | 22 | 22 |
21.3. Среднесписочное число автобусов |
ед. | 218,4 | 208,3 | 208 |
21.4. Среднесписочное количество автобусов на маршрутах |
ед. | 153,3 | 145 | 145 |
21.5. Коэффициент использования парка |
0,706 | 0,703 | 0,700 | |
21.6. Пробег автобусов за год | млн. км | 11,2 | 10,3 | 10,3 |
21.7. Объем пассажироперевозок |
млн. чел. | 183,9 | 163,7 | 160 |
21.8. Единовременная вместимость гаражей и крытых стоянок |
мест | 79 | 79 | 79 |
21.9. Получено автобусов за год |
ед. | 10 | - | 6 |
22. Связь | ||||
22.1. Городских АТС, | ед. | 20 | 21 | 21 |
их общая емкость | тыс. номеров | 160,8 | 169,9 | 179,9 |
22.2. Прирост емкостей ГТС за год |
тыс. номеров | 6,6 | 9,1 | 10 |
22.3. Основных телефонных аппаратов сети общего пользования |
тыс. ед. | 144,8 | 153 | 161 |
22.4. Таксофонов всего | тыс. ед. | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
22.5. Установлено таксофонов за год |
ед. | 50 | - | - |
22.6. Междугородных переговорных пунктов, обслуживаемых Рязанской МТС |
ед. | 25 | 25 | 25 |
22.7. Универсальных таксофонов (местная, междугородная, международная связь) |
ед. | 146 | 261 | 300 |
22.8. Операторов транкинговой радиотелефонной сети |
ед. | 5 | 6 | 6 |
22.9. Абонентов в транкинговых радиотелефонных сетях |
тыс. абонентов | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
22.10. Операторов сотовой радиотелефонной сети |
ед. | 5 | 5 | 5 |
22.11. Абонентов в сотовых радиотелефонных сетях |
тыс. абонентов | 48,7 | 91,5 | 100 |
23. Дошкольные образовательные учреждения |
||||
23.1. Всего детских дошкольных образовательных учреждений, |
ед. | 111 | 111 | 111 |
в том числе муниципальных, в них |
ед. | 99 | 99 | 99 |
- мест | тыс. мест | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
- воспитанников | тыс. чел. | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
23.2. Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет |
% | 144 | 144 | 144 |
24. Школы | ||||
24.1. Школ всеобуча, | ед. | 72 | 72 | 72 |
в том числе: | ||||
- общеобразовательных | -"- | 68 | 68 | 68 |
- лицеев | -"- | 2 | 2 | 2 |
- гимназий | -"- | 2 | 2 | 2 |
24.2. Учащихся в школах всеобуча, |
тыс. чел. | 59,8 | 58,9 | 57,7 |
в том числе: | ||||
- в общеобразовательных школах |
-"- | 57,1 | 56,2 | 55,0 |
- в лицеях | -"- | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
- в гимназиях | -"- | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
24.3. Число обучающихся, занимающихся |
||||
- во вторую смену | тыс. чел. | 16,8 | 13,6 | 13,5 |
- в третью смену | -"- | - | - | - |
24.4. Коэффициент сменности | ||||
- во вторую смену | % | 28,1 | 23,0 | 23,0 |
- в третью смену | -"- | - | - | - |
24.5. Учебных мест в общеобразовательных школах |
тыс. мест | 43 | 45,3 | 45,3 |
24.6. Обеспеченность общеобразовательными школами |
% | 39,9 | 42,8 | 43,6 |
24.7. Школ - интернатов общеобразовательных, |
ед. | 2 | 2 | 2 |
в них учащихся | чел. | 704 | 744 | 737 |
24.8. Открытых (сменных) общеобразовательных школ |
ед. | 3 | 3 | 3 |
в них учащихся | чел. | 689 | 684 | 689 |
24.9. Школ - интернатов для детей с недостатками умственного и физического развития, |
ед. | 1 | 1 | 1 |
в них учащихся | чел. | 103 | 106 | 107 |
24.10. Негосударственных общеобразовательных школ, |
ед. | 6 | 6 | 6 |
в них учащихся | чел. | 412 | 478 | 512 |
24.11. Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям подросткам, |
ед. | 1 | 1 | 1 |
в нем учащихся | чел. | 45 | 57 | 60 |
25. Высшие и средние учебные заведения |
||||
25.1. Высших учебных заведений всего, |
ед. | 18 | 18 | 18 |
в том числе: | ||||
- военных училищ | -"- | 4 | 4 | 4 |
- негосударственных | -"- | 7 | 7 | 7 |
- государственных, | -"- | 7 | 7 | 7 |
в них студентов (включая вечерние и заочные отделения) |
тыс. чел. | 34,1 | 40,5 | 43,0 |
25.2. Средних специальных учебных заведений, |
ед. | 13 | 13 | 13 |
в них учащихся (включая вечерние и заочные отделения), |
тыс. чел. | 11,8 | 12,0 | 12,7 |
25.3. Выпуск специалистов за год: |
||||
- из высших учебных заведений | тыс. чел. | 4,6 | 5,0 | 5,2 |
- из средних специальных учебных заведений |
тыс. чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
25.4. Учебные заведения начального профессионального образования |
ед. | 14 | 14 | 14 |
26. Музыкальные и художественные школы |
||||
26.1. Музыкальных и художественных школ (дневных), |
ед. | 12 | 12 | 12 |
из них: | ||||
- музыкальных | ед. | 4 | 4 | 4 |
- школ искусств | -"- | 5 | 5 | 5 |
- музыкально-хоровых | -"- | 1 | 1 | 1 |
- муниципальных лицеев искусств |
-"- | 1 | 1 | 1 |
- муниципальных школ-лицеев | -"- | 1 | 1 | 1 |
26.2. Учащихся в музыкальных и художественных (дневных) школах, |
тыс. чел. | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
в том числе: | ||||
- в музыкальных школах | -"- | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
- в школах искусств | -"- | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
- в музыкально-хоровых | -"- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
- в муниципальном лицее искусств |
-"- | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
- в музыкальной школе-лецее | -"- | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
26.3. Музыкальных, театральных, художественных училищ, |
ед. | 2 | 2 | 2 |
в них учащихся | чел. | 580 | 580 | 580 |
27. Учреждения культуры | ||||
27.1. Дворцов и Домов культуры, |
ед. | 6 | 6 | 6 |
в них посадочных мест; | тыс. мест | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
в том числе муниципальных, | ед. | 4 | 4 | 4 |
в них посадочных мест | тыс. мест | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
27.2. Обеспеченность Дворцами и Домами культуры |
% | 44,4 | 45 | 45 |
27.3. Театров (с учетом филармонии и цирка), |
ед. | 5 | 5 | 5 |
в них посадочных мест | тыс. мест | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
27.4. Обеспеченность театрами (с учетом филармонии и цирка) |
% | 97,5 | 97,9 | 98,3 |
27.5. Кинотеатров, | ед. | 4 | 5 | 5 |
в них посадочных мест | тыс. мест | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
27.6. Обеспеченность кинотеатрами |
% | 74,8 | 85,7 | 85,7 |
27.7. Библиотек городского управления культуры и искусства |
ед. | 25 | 25 | 25 |
27.8. Книжный фонд библиотек городского управления культуры и искусства |
тыс. томов | 927 | 932 | 935,0 |
27.9. Музеев | ед. | 6 | 6 | 7 |
27.10. Парков культуры и отдыха |
ед. | 4 | 4 | 4 |
28. Здравоохранение | ||||
28.1. Больниц всех ведомств (включая психиатрические), |
ед. | 23 | 23 | 23 |
в них коек круглосуточного пребывания |
коек | 8200 | 7900 | 7705 |
28.2. Больниц управления здравоохранения города (включая медико-санитарные части), |
ед. | 12 | 12 | 12 |
в них: | ||||
- коек круглосуточного пребывания |
коек | 3000 | 2815 | 2690 |
- коек дневного стационара | коек | 125 | 250 | 310 |
- коек стационара на дому | коек | - | 7 | 7 |
28.3. Обеспеченность койками в городских больницах |
% | 69,3 | 69,4 | 68 |
28.4. Поликлиник управления здравоохранения города (включая стоматологические), |
ед. | 30 | 30 | 30 |
в том числе в составе больниц | ед. | 6 | 6 | 6 |
28.5. Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений: |
||||
- посещений в смену на 10 000 населения - фактическое |
посещ. | 9550 | 8889,8 | 9190 |
- посещений в смену на 10 000 населения - нормативное |
посещ. | 9198,1 | 9198,1 | 9198,1 |
28.6. Рабочие площади муниципальных учреждений здравоохранения, |
||||
в том числе: | ||||
- больницы | ||||
факт | кв. м | 50793,0 | 50793,0 | 50793,0 |
норматив | кв. м | 62634,0 | 62634,0 | 62634,0 |
- поликлиники для взрослого населения |
||||
факт | кв. м | 23761,0 | 23761,0 | 23761,0 |
норматив | кв. м | 26248,0 | 26248,0 | 26248,0 |
- детские поликлиники | ||||
факт | кв. м | 12245,0 | 12245,0 | 12245,0 |
норматив | кв. м | 16866,0 | 16866,0 | 16866,0 |
28.7. Численность врачей в системе управления здравоохранения города: |
||||
всего | чел. | 2043 | 2031 | 2031 |
на 10 000 населения | чел. | 39,1 | 39,2 | 39,4 |
28.8. Численность среднего медицинского персонала в системе управления здравоохранения города: |
||||
всего | чел. | 3667 | 3691 | 3691 |
на 10 000 населения | чел. | 70,2 | 71,2 | 71,7 |
29. Социальная политика | ||||
29.1. Количество стационарных учреждений социального обслуживания населения |
ед. | 1 | 1 | 1 |
29.2. Количество нестационарных учреждений социального обслуживания населения, |
ед. | 1 | 1 | 1 |
в них отделений | ед. | 27 | 29 | 29 |
29.3. Количество граждан, состоящих на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому, |
чел. | 1713 | 1778 | 1778 |
в том числе в отделениях социально-медицинского обслуживания на дому |
чел. | 234 | 354 | 354 |
29.4. Назначено жилищных компенсаций |
тыс. рублей | 5003 | 24963 | 57700 |
29.5. Доля семей, получающих жилищные компенсации |
% | 2,7 | 9 | 12 |
29.6. Оказано социальной помощи населению из средств городского бюджета |
тыс. руб. | 1520,5 | 1950,1 | 2420 |
30. Спорт | ||||
30.1. Стадионов, | ед. | 5 | 5 | 5 |
на них посадочных мест | тыс. мест | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
30.2. Спортивных залов | ед. | 119 | 119 | 119 |
30.3. Обеспеченность спортивными залами |
% | 10 | 10 | 10 |
30.4. Плавательных бассейнов, | ед. | 16 | 12 | 12 |
в них общая площадь зеркала воды |
кв. м | 2200 | 2200 | 2200 |
30.5. ДЮСШ | ед. | 8 | 8 | 8 |
30.6. СДЮШОР | ед. | 6 | 6 | 6 |
30.7. Количество занимающихся в ДЮСШ и СДЮШОР |
тыс. чел. | 10 | 9,4 | 9,5 |
30.8. Занимающихся в оздоровительных секциях и группах, |
тыс. чел. | 32,4 | 35,1 | 36 |
- их доля от всего населения города |
% | 6,2 | 6,7 | 6,9 |
31. Индекс потребительских цен |
% | 120,6 | 112,4 | 112 |
в том числе: | ||||
- продовольственные товары | % | 119,3 | 109,8 | 108 |
- непродовольственные товары | % | 113,6 | 110,7 | 109 |
- платные услуги | % | 147,7 | 130,3 | 125 |
32. Рынок труда и занятости | ||||
32.1. Численность незанятых трудоспособных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, |
тыс. чел. | 1,9 | 2,2 | 3,5 |
из них получивших статус безработного |
-"- | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
33. Уровень жизни населения | ||||
33.1. Прожиточный минимум, в среднем на душу населения |
руб. | 1382 | 1629 | - |
33.2. Доход от оплачиваемой работы (средняя начисленная заработная плата и выплаты социального характера) на одного работника |
руб. | 3078,3 | 4350 | - |
34. Городской бюджет | ||||
34.1. Доходы бюджета | млн. руб. | 1309,6 | 1767,2 | 2131,7 |
34.2. Доходы бюджета с учетом безвозмездных перечислений |
млн. руб. | 1595,6 | 2197,9 | |
34.3. Расходы бюджета | млн. руб. | 1649,2 | 2265,4 | 2344,9 |
34.4. Расходы бюджета с учетом средств, полученных по взаимным расчетам |
млн. руб. | 1649,3 | 2265,4 |
* - с 01.07.2002 г. на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности в объем продукции включена стоимость перерабатываемого сырья.
Примечание: прогнозные показатели развития экономики Рязани определены на основе прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации на 2003 год, информации областного комитета государственной статистики и структурных подразделений администрации г. Рязани.
Решением Рязанского городского Совета от 28 августа 2003 г. N 411 в раздел II настоящего Плана внесены изменения
Раздел II
Капитальные вложения по отраслям городского хозяйства
тыс. руб.
/---------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование объектов | Остаток | План на 2003 год | Ожидаемые |
| | сметной | | результаты |
| | стоимости | | |
| | |-------------------------------------------------+------------|
| | | Городской | Областной | Федеральный | Всего | |
| | | бюджет | бюджет | бюджет | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
| Раздел 1 | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|I. Погашение | 6000 | 6000 | | | 6000 | |
|кредиторской | | | | | | |
|задолженности за | | | | | | |
|выполненные работы в | | | | | | |
|2000-2002 г.г. | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|II. Жилищное | | | | | | |
|строительство | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|1. Ипотечное | 14350 | 14350 | | | 14350 | |
|кредитование жилищного | | | | | | |
|строительства - | | | | | | |
|программа ипотечного | | | | | | |
|кредитования, | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|- бюджетные инвестиции | 11650 | 11650 | | | 11650 | |
|на возвратной основе | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|- безвозмездные субсидии| 2700 | 2700 | | | 2700 | |
|гражданам, нуждающимся в| | | | | | |
|улучшении жилищных | | | | | | |
|условий и состоящим в | | | | | | |
|очереди на получение | | | | | | |
|жилья в управлении по | | | | | | |
|жилью администрации г. | | | | | | |
|Рязани | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|2. Строительство 115-ти | 32200 | 5000 | | | 5000 | Ввод |
|квартирного жилого дома | | | | | | |
|по ул. Культуры - | | | | | | |
|программа "Улучшение | | | | | | |
|жилищных условий и | | | | | | |
|расселение граждан, | | | | | | |
|проживающих в общежитиях| | | | | | |
|г. Рязани" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|3. Долевое участие в | 650 | 650 | | | 650 | |
|строительстве жилья для | | | | | | |
|начальника Московского | | | | | | |
|РОВД | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
Решением Рязанского городского Совета от 28 августа 2003 г. N 456 настоящего постановления дополнен следующим пунктом
|4. Долевое участие в | | 600 | | | 600 | |
|строительстве | | | | | | |
|36-квартирного жилого | | | | | | |
|дома по ул. Некрасова | | | | | | |
|Итого по жилищному | 47200 | 20000 | | | 20000 | |
|строительству: | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|III. Образование | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|1. Реконструкция школы N| 1000 | 400 | | | 400 | |
|68 в Дашково-Песочинском| | | | | | |
|жилом районе (стяжка | | | | | | |
|здания и укрепление | | | | | | |
|фундамента) | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|2. Пристройка | 12000 |100 | | 9000 | 9100 | |
|спортивного зала и | | | | | | |
|котельной к лицею N 4 на| | | | | | |
|пл. Соборной, 15 | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|Итого по образованию: | 13000 | 400 | | 9000 | 9400 | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|IV. Здравоохранение | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|1. Реконструкция | 35000 | 2000 | | | 2000 | |
|городской больницы N 4 | | | | | | |
|по ул. Есенина | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|2. Пристройка к | 15000 | 1500 | | | 1500 | |
|поликлинике городской | | | | | | |
|больницы N 6 по ул. | | | | | | |
|Гагарина, 53 | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|3. Реконструкция | 3000 | 250 | | | 250 | |
|поликлиники завода | | | | | | |
|"Красное Знамя" | | | | | | |
|(усиление несущих | | | | | | |
|конструкций здания, | | | | | | |
|укрепление фундамента) | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|4. Строительство | 3000 | 100 | | | 100 | |
|капитального ограждения | | | | | | |
|территории МУЗ | | | | | | |
|"Городская клиническая | | | | | | |
|больница N 11" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|Итого по | 56000 | 3850 | | | 3850 | |
|здравоохранению: | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|V. Физкультура и спорт | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|1. Ледовый дворец спорта| 504831 | 600 | | | 600 | |
|- программа "Физическое | | | | | | |
|воспитание и образование| | | | | | |
|детей, подростков и | | | | | | |
|молодежи в г. Рязани" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|2. | 500 | 300 | | | 300 | |
|Спортивно-оздоровитель- | | | | | | |
|ный комплекс в | | | | | | |
|Дашково-Песочинском | | | | | | |
|жилом районе | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|Итого по физкультуре и | 505331 | 1300 | | | 1300 | |
|спорту: | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|VI. Коммунальное | | | | | | |
|строительство | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|1. Расширение и | 225000 | 6000 | 50000 | 45000 | 101000 | Ввод |
|реконструкция | | | | | | шнековой |
|канализации г. Рязани | | | | | | насосной |
|(шнековая насосная | | | | | | станции |
|станция, канализационный| | | | | | |
|коллектор от КНС-9 до | | | | | | |
|проезда Речников) - | | | | | | |
|программа "Возрождение | | | | | | |
|Волги" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|2. Реконструкция | 27 000 | 27000 | | | 27000 | |
|канализационного | | | | | | |
|коллектора по проезду | | | | | | |
|Шабулина - программа | | | | | | |
|"Возрождение Волги" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|3. Реконструкция сетей | 1700 | 200 | | | 200 | |
|водопровода в населенных| | | | | | |
|пунктах: Семчино, Борки,| | | | | | |
|Качево, Канищево, | | | | | | |
|Храпово, Недостоево, | | | | | | |
|Мордасово, Божатково, | | | | | | |
|Соколовка, по ул. 1-й | | | | | | |
|Рязанский проезд | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|4. Реконструкция | 5200 | 2000 | 2000 | | 4000 | Ввод |
|центрального пункта под | | | | | | |
|котельную по ул. | | | | | | |
|Пугачева, 11 - программа| | | | | | |
|"Энергоэффективная | | | | | | |
|экономика" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|5. Реконструкция | 300 | 300 | | | 300 | Ввод |
|котельной по ул. | | | | | | |
|Радищева, 28 - программа| | | | | | |
|"Энергоэффективная | | | | | | |
|экономика" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|6. Реконструкция | 13900 | 13900 | | | 13900 | Ввод |
|котельной N 1 МУП | | | | | | |
|"РМПТС" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|7. Реконструкция | 1500 | 1500 | | | 1500 | Ввод |
|котельной больницы N 7 в| | | | | | |
|пос. Солотча с переводом| | | | | | |
|на газ (монтаж | | | | | | |
|трансформаторной | | | | | | |
|подстанции и парового | | | | | | |
|котла) - программа | | | | | | |
|"Энергоэффективная | | | | | | |
|экономика" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|8. Газопровод и | 3000 | 2500 | | | 2500 | Ввод 1-й |
|реконструкция котельной | | | | | | очереди |
|к городской больнице N | | | | | | |
|11 - программа | | | | | | |
|"Энергоэффективная | | | | | | |
|экономика" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|9. Реконструкция | 1000 | 400 | | | 400 | |
|теплоснабжения | | | | | | |
|профилактория | | | | | | |
|поликлиники N 13 (I этап| | | | | | |
|- автономный | | | | | | |
|теплогенераторный пункт)| | | | | | |
|- программа | | | | | | |
|"Энергоэффективная | | | | | | |
|экономика" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|10. Индивидуальный | 500 | 100 | | | 100 | |
|тепловой пункт к жилому | | | | | | |
|дому N 17В по ул. | | | | | | |
|Строителей | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|11. Газификация | 500 | 500 | | | 500 | |
|муниципальных жилых | | | | | | |
|домов в пос. Солотча | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|12. Газификация здания | 50 | 50 | | | 50 | Ввод |
|территориального | | | | | | |
|представительства N 11 | | | | | | |
|по ул. Порядок, 18 в | | | | | | |
|пос. Солотча | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|13. Сети уличного | 2948 | 200 | | | 200 | |
|освещения в населенных | | | | | | |
|пунктах: Канищево, | | | | | | |
|Кальное, Недостоево, | | | | | | |
|Семчино, Дашки-1, | | | | | | |
|Храпово, Божатково, | | | | | | |
|Строитель, Мордасово, | | | | | | |
|Качево, по ул. Зубковой | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|14. Реконструкция | 254 | 254 | | | 254 | Ввод |
|насосных станций МУП "ПО| | | | | | |
|"Водоканал" с установкой| | | | | | |
|преобразователей частоты| | | | | | |
|в электродвигателях | | | | | | |
|насосов - программа | | | | | | |
|"Энергоэффективная | | | | | | |
|экономика" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|15. Автодорога по ул. | 1000 | 500 | | | 500 | |
|Дашковская в жилом | | | | | | |
|районе Дягилево | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|16. Пожарное депо в | 4500 | 500 | | | 500 | |
|Приокском жилом районе | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|17. Мусоросортировочная | 49486 | 2000 | | | 2000 | |
|станция программа | | | | | | |
|"Отходы" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|18. Гражданское кладбище| 15000 | 4000 | | | 4000 | |
|в районе расположения | | | | | | |
|нефтеперерабатывающего | | | | | | |
|завода | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|19. | 791 | 791 | | | 791 | |
|Инженерно-геологическое | | | | | | |
|и радиологическое | | | | | | |
|обследование территории | | | | | | |
|санкционированной свалки| | | | | | |
|твердых бытовых отходов | | | | | | |
|- программа "Отходы" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
| | | | | | |
|20. Контактная сеть | 30 000 | 1 000 | | | 1 000 | |
|троллейбусной линии с | | | | | | |
|тяговой подстанцией | | | | | | |
|по ул. Интернациональной| | | | | | |
|в микрорайоне Канищево | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|21. Строительство гаража| | 340* | | | 791 | |
|и овощехранилища центра | | | | | | |
|социального обслуживания| | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|Итого по коммунальному | 338629 | 64035 | 52000 | 45000 | 159695 | |
|строительству: | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|VII. Проектные работы | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|1. Генеральный план | 850 | 550 | | | 550 | |
|города с прогнозом | | | | | | |
|развития до 2020 года | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|2. Реконструкция школы N| 300 | 300 | | | 300 | |
|10 по ул. Ленина | | | | | | |
|(инженерные коммуникации| | | | | | |
|по отводу сточных вод и | | | | | | |
|укрепление фундамента) | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|3. Реконструкция здания | 234 | 234 | | | 234 | |
|детского сада N 82 в | | | | | | |
|пос. Солотча | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|4. | 200 | 200 | | | 200 | |
|Административно-хозяйст-| | | | | | |
|венный корпус для | | | | | | |
|детской поликлиники N 2 | | | | | | |
|по ул. Циолковского, 10 | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|5. Автономный тепловой | 250 | 150 | | | 150 | |
|пункт для поликлиники N | | | | | | |
|2 по ул. проф. Никулина | | | | | | |
|- программа | | | | | | |
|"Энергоэффективная | | | | | | |
|экономика" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|6. Котельная по ул. | 400 | 400 | | | 400 | |
|Дзержинского 11 - | | | | | | |
|программа | | | | | | |
|"Энергоэффективная | | | | | | |
|экономика" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|7. Котельная для | 300 | 300 | | | 300 | |
|медико-санитарной части | | | | | | |
|Рязанского | | | | | | |
|станкостроительного | | | | | | |
|завода | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|8. Разработка программы | 1200 | 1200 | | | 1200 | |
|энергосбережения | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|9. Вторая линия | 500 | 500 | | | 500 | |
|канализационного | | | | | | |
|коллектора от КНС-3 до | | | | | | |
|КНС-4 (4,1 км) | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|10. Реализация договора | 900 | 100 | | | 100 | |
|по подготовке | | | | | | |
|инвестиционных проектов | | | | | | |
|по строительству жилья в| | | | | | |
|г. Рязани между | | | | | | |
|администрацией Рязанской| | | | | | |
|области, администрацией | | | | | | |
|города Рязани и ГУП | | | | | | |
|"УЭЗ" г. Москвы | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|11. Пристройка к зданию | 100 | 100 | | | 100 | |
|МУЗ "Детская поликлиника| | | | | | |
|N 5" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|12. Составление | | 100* | | | 100 | |
|проектно-сметной | | | | | | |
|документации для школы | | | | | | |
|N 26 | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|13. Составление | | 200* | | | 100 | |
|проектно-сметной | | | | | | |
|документации для школы | | | | | | |
|N 18 | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|14. Составление | | 28** | | | 100 | |
|проектно-сметной | | | | | | |
|документации | | | | | | |
|спорткомплекса | | | | | | |
|"Электрон" | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
Решением Рязанского городского Совета от 28 августа 2003 г. N 456 настоящего постановления дополнен следующим пунктом
|15. Технико-социально- | 350 | 350 | | | 350 | |
|экономическое | | | | | | |
|обоснование | | | | | | |
|реконструкции улично- | | | | | | |
|дорожной проезжей части | | | | | | |
|по ул. Татарская - | | | | | | |
|ул. Пролетарская | | | | | | |
|Итого по проектным | 5234 | 4362 | | | 4734 | |
|работам: | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|Всего по капитальному | 971394 | 93647 | 52000 | 54000 | 204979 | |
|строительству: | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|Раздел 2 | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|1. Приобретение объектов| | 3000 | | | 3000 | |
|недвижимости и другого | | | | | | |
|имущества в | | | | | | |
|муниципальную | | | | | | |
|собственность | | | | | | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|2. Приобретение земли | | 3000 | | | 3000 | |
|------------------------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+------------|
|Итого инвестиций: | 971394 | 99647 | 52000 | 54000 | 210979 | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------/
Решением Рязанского городского Совета от 28 августа 2003 г. N 411 в раздел III настоящего Плана внесены изменения
Развитие отраслей городского хозяйства
тыс. руб.
Наименование мероприятий | План на 2003 г. |
Жилищно-коммунальное хозяйство 5. Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе: - установка элеваторных узлов: ул. Подгорная д. 3, ул. Щедрина д. 4, проезд Грибоедова д. 18, ул. Кальная д. 12, ул. Касимовское шоссе д. 29 к. 2, д. 29 к. 3, ул. Есенина д. 110; - резерв на непредвиденные работы: общестроительные работы - ул. Матросов ад. 3а; ремонт кровли - ул. Колхозная д. 1/3, ул. Есенина д. 34, ул. Пушкина д. 115, Московское шоссе д. 51/2; электромонтажные работы - ул. Татарская д. 33 - программа "Досуг" - содержание и эксплуатация дворовых спортивных площадок и сооружений; - приобретение контейнеров и бункеров для вывоза ТБО. 6. Содержание и ремонт муниципальных общежитий (21 общежитие площадью 62,9 тыс. кв. м.) в том числе: - содержание (техническое обслуживание); - капитальный ремонт, в том числе: ремонт кровли 7. Благоустройство городской территории, в том числе: - содержание городских дорог (ямочный ремонт); - санитарная уборка города, - озеленение города (содержание газонов, парков, скверов (92 га), ремонт зеленых насаждений); - инженерная защита (содержание и текущий ремонт 98 км ливневой канализации, дренажей, водовыпусков); - инженерные сооружения: мосты, путепроводы, подземные переходы, защитные дамбы (уборка и освещение, откачивание грунтовых вод, ремонт ограждений, бордюров, покраска колесоотбойного бруса и ограждений); - прочие объекты (фонтаны, лестницы, памятники, мемориальные доски, въездные знаки и т.д.); - проектные работы по мощению улиц тротуарной плиткой 9. Содержание муниципальных бань, в том числе: - МУП "Здоровье", в том числе: оказание банных услуг капитальный ремонт; - баня МУП "ЖКУ-22" (капитальный ремонт) Теплоснабжение МУП "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей" Проектно-сметная документация, строительство и монтаж автоматизированной котельной с котлами Типа "Термо-3000" в количестве 3 шт. с нагрузкой 9,0 Гкал/час в пос. Торфмаш. Переключение потребительской котельной ул. Введенская 120 на котельную ул. Яхонтова 6. Электроснабжение МУП "Рязанские городские распределительные электрические сети" Монтаж и замена устаревшего оборудования на трансформаторных подстанциях (замена разъединителей, выключателей, установка секционной панели). Водоснабжение и водоотведение МУП "Производственное объединение "Водоканал" Перевод на газовое отопление производственной базы Октябрьского РЭУ Транспорт Приобретение подвижного состава, в том числе: - троллейбусы (5 ед.) для МУП "Управление рязанского троллейбуса" - субвенции на приобретение троллейбусов для МУП "Управление рязанского троллейбуса" Социальная политика Содержание учреждений социальной защиты населения (оплата труда с начислениями, медицинские расходы, питание, приобретение инвентаря, обмундирования, предметов снабжения, хозяйственных товаров, канцелярских принадлежностей, оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, текущий ремонт оборудования и зданий, прочие текущие расходы). Мероприятии по социальной защите малообеспеченных слоев населения, в том числе: - оказание единовременной материальной помощи малообеспеченным гражданам, в том числе на установку телефона и создание технической возможности для установки телефона ветеранам и инвалидам. Капитальный ремонт и реконструкция учреждений социальной защиты населения, в том числе: - МУ "Рязанский городской центр социального обслуживания населения" (строительство овощехранилища, гаража) Выделение бюджетных ассигнований на возмещение расходов по Законам РФ, в том числе: - Закон "О реабилитации жертв политических репрессий"; - Закон "О статусе Героев..."; - Закон "О социальной защите инвалидов" Надбавка к пенсиям Оказание финансовой помощи городскому Совету ветеранов Жилищные компенсации малообеспеченным гражданам города Образование 1. Муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования, науки и молодежи (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования) Содержание учреждений образования (оплата труда с начислениями, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, текущий ремонт оборудования и зданий, оплата аренды), из них: - установка, проверка и ремонт приборов учета Прочие текущие расходы, в том числе: - организация поездки в город Волгоград активистов школьного музея Боевой славы; - подготовка проектно-сметной документации на пристройки к специализированным школам N 18, 26 Организация летнего отдыха школьников, в том числе: - в городских лагерях с дневным пребыванием детей в школах Приобретение оборудования и предметов длительного пользования, в том числе: - приобретение мебели, оборудования для учреждений образования Капитальный ремонт, в том числе: - школы (в том числе О(С)ОШ); - дошкольные образовательные учреждения; - интернаты NN 1, 2, 3, центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям; - внешкольные учреждения 2. Муниципальные учреждения образования, подведомственные управлению культуры и искусства (музыкальные школы, школы искусств) Содержание учреждений образования (оплата труда с начислениями, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, противопожарные мероприятия, прочие расходы) Здравоохранение Содержание учреждений здравоохранения (оплата труда с начислениями, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, прочих услуг), из них: - медицинские расходы, из них бесплатный отпуск медикаментов; - прочие текущие расходы, из них зубопротезирование льготной группы населения Приобретение оборудования по заявкам лечебно-профилактических учреждений управления здравоохранения Капитальный ремонт и реконструкция лечебно-профилактических учреждений, в том числе: - БСМП (ремонт канализации, внутреннего водопровода и центрального отопления, помещений); - больница N 7 (ремонт кардиологического отделения, пищеблока, погашение задолженности); - больница N 10 (ремонт системы отопления и водоснабжения главного корпуса, погашение задолженности); - поликлиника N 2 (ремонт отопления кабинетов поликлиники); - детская поликлиника N 3 (капитальный ремонт филиала); - детская поликлиника N 5 (ремонт отопительной системы, косметический ремонт кабинетов, погашение задолженности); - детская стоматологическая поликлиника N 1 (устранение дефектов строительных работ); - стоматологическая поликлиника N 2 (ремонт канализации); - стоматологическая поликлиника N 3 (ремонт кабинетов); - стоматологическая поликлиника N 4 (ремонт кабинетов, холла); - поликлиника завода "Красное знамя" (оплата проекта стяжки здания); - молочная кухня (ремонт раздаточных пунктов: покраска, побелка, плиточное покрытие; погашение задолженности). - фонд аварийных работ Расчеты с РОФОМС за неработающее население Культура и искусство Содержание учреждений культуры (оплата труда с начислениями, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, командировочные расходы, оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, прочие расходы и услуги). Прочие текущие расходы, из них: - обеспечение выполнения плана общегородских массовых торжественных мероприятий и праздников; - издание фотоальбома "Рязань"; - создание Рязанского литературного музея С.А. Есенина Приобретение оборудования, в том числе по учреждениям: - Рязанский литературный музей С.А. Есенина (видео- и аудиоаппаратура, оргтехника, мебель, витрины, стенды). Капитальный ремонт учреждений культуры, в том числе: - Рязанский литературный музей С.А. Есенина (ремонт фасада, крыши, помещений). Физическая культура и спорт Содержание детско-юношеских спортивных школ и городских спортивных клубов (оплата труда с начислениями, приобретение инвентаря, обмундирования и мягкого инвентаря, предметов снабжения, хозяйственных товаров, канцелярских принадлежностей, оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, текущий ремонт оборудования и зданий, прочие текущие расходы). Обеспечение деятельности Методического совета Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий по 35 видам спорта (в соответствии с утвержденным календарным планом). Капитальный ремонт и реконструкция в том числе: - комплексная ДЮСШ (спортивный зал "Электрон"); Поддержка муниципальных предприятий физической культуры и спорта, в том числе: МУП "Центральный спортивный комплекс"; МУП "Рязанский водный стадион"; МУП "Спортивный комплекс "Локомотив". Управление муниципальным имуществом Арендная плата за маневренный жилой фонд Общественная безопасность и порядок Содержание ОМОБ Пожарная безопасность Содержание муниципальной пожарной части города, из них: - приобретение оборудования и предметов длительного пользования (пожарный автомобиль АЦ-7-40, радиостанции, средства спасения людей). Всего: |
515100 из них 239346 - бюджет, 202319 - насел., 63098 - возмещение льгот и субсидий, 10337 - прочие 68200 из них 51200 - бюджет, 13000 - насел., 4000 - возмещ. льгот и субсидий 550 9950 200 1000 18225 из них 13620 - бюджет, 4425 - население, 180 - возмещение льгот и субсидий 7294 из них 2800 - бюджет 4314 - население 180- возмещение льгот и субсидий 10931 из них 10820 - бюджет 111 - население 1684 143400 - бюджет 1500 28500 14723,6 5270 4090 2266,9 500 15600 из них 6900 - бюджет, 8700 - население 4390 из них 1890 - бюджет, 2500 - население 4140 250 230 - бюджет 14180 - средства предприятия 0 0 3962 - средства предприятия 1915,3 3715 - средства предприятия 130 19600 - бюджетные средства 19600 4800 4800 100823 - бюджетные средства 18544 10350 1600 210 130 5457 215 6 2648 1944 245 62949 763517 - бюджетные средства 723304 670548 500 4905 37 0 3350 2670 8037 2537 15578 7385 4159 845 2889 38313 35504 356714 - бюджетные средства 299254 44456 15460 10562 2332 20738 13682 1620 620 870 700 450 420 150 520 240 330 500 662 500 23040 42057 - бюджетные средства 31332 5470 1550 445 415 1225 225 4030 1030 23032 - бюджетные средства 7848 250 4810 1372 472 268 184 64 20 7124 - бюджетные средства 224 43245 - бюджетные средства 42245 11100 - бюджетные средства 11100 1700 1876622 из них 1574651 - бюджетные средства |
Раздел IV
Мероприятия по пополнению бюджетных средств и их экономии
N | Наименование мероприятий | Экономия бюджета |
Пополнение бюджета (тыс. руб.) |
Срок исполнения (тыс. руб.) |
Ответственный |
1 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на конкурсной основе |
7000 | - | в течение года |
Управление муниципального заказа и программного обеспечения |
2 | Увеличение поступления средств, по сравнению с принятым в бюджете, за счет более эффективного использования муниципального имущества |
- | 800 | в течение года |
Управление муниципальным имуществом |
3 | Эффективное использование систем регулирования и учета воды и энергоносителей на объектах социальной сферы |
2500 | - | в течение года |
МУ "Дирекция заказчика объектов социальной сферы" |
4 | Проверка проектно-сметной документации и контроль за объемами выполненных работ на объектах социальной сферы |
2100 | - | в течение года |
МУ "Дирекция заказчика объектов социальной сферы" |
5 | Перевод коек круглосуточного пребывания в восьми стационарах города на койки дневного пребывания |
370 | - | в течение года |
Управление здравоохранения |
6 | Исполнение безвозмездно представленных автотранспортных средств предприятий и организаций в период проведения месячников по благоустройству города |
146 | - | в течение года |
Управление по координации работы представительств администрации города и развитию местного самоуправления |
7 | Использование спонсорской помощи для поощрения ветеранов войны |
60 | - | в течение года |
Управление по координации работы представительств администрации города и развитию местного самоуправления |
8 | Взимание платы за выдачу разрешений предприятиям, организациям и гражданам на производство земляных работ |
- | 1100 | в течение года |
Управление общественной безопасности и порядка |
9 | Взимание платы за транспортные услуги, оказываемые населению транспортом управления общественной безопасности и порядка |
- | 30 | в течение года |
Управление общественной безопасности и порядка |
10 | Сдача со "штрафных" площадок управления общественной безопасности и порядка в АО "Втормет" металла, не пригодно к реализации |
- | 10 | в течение года |
Управление общественной безопасности и порядка |
11 | Взимание платы за регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним, зав проведение технических осмотров данной техники, за аттестацию трактористов-машинистов |
- | 100 | в течение года |
Управление общественной безопасности и порядка |
12 | Поступления по актам контрольно-принудительной деятельности за нарушения правил обеспечения благоустройства, чистоты и порядка в городе |
- | 100 | в течение года |
Управление общественной безопасности и порядка |
13 | Регистрация проектной и исполнительной документации на строительство инженерных сетей и сооружений |
- | 90 | в течение года |
Управление городского строительства |
14 | Взимание платы с застройщиков за право подключения к городской канализации |
- | 8000 | в течение года |
Управление городского строительства |
15 | Экономическое обоснование и внесение предложения в городской Совет об увеличении тарифа на услуги по отоплению, горячему водоснабжению |
61474 | - | III квартал | Управление экономики города, Управление энерговодоснабжения и связи |
16 | Эксплуатация узлов учета газа с коррекцией по давлению и температуре на 10-ти котельных |
450 | - | в течение года |
Управление энерговодоснабжения и связи |
17 | Эксплуатация восьми автономных котельных, построенных в рамках проекта "Передача ведомственного жилищного фонда" |
1400 | - | в течение года |
Управление энерговодоснабжения и связи |
18 | Эксплуатация частотно-регулируемых приводов на насосной станции "Парковая" |
250 | - | в течение года |
Управление энерговодоснабжения и связи |
19 | Эксплуатация приборов учета тепловой энергии на ЦТП |
2000 | - | в течение года |
Управление энерговодоснабжения и связи |
20 | Эксплуатация вновь построенных котельных по ул. Пугачева, ул. Радищева, Михайловское шоссе |
2500 | - | в течение года |
Управление энерговодоснабжения и связи |
21 | Увеличение количества троллейбусов, использующих размещение рекламы и информации |
1000 | - | в течение года |
Управление жилищно-коммунально- го хозяйства и транспорта |
22 | Привлечении средств частных предпринимателей и коммерческих фирм, оказывающих ритуальные услуги населению и производящих захоронение на городских кладбищах, за содержание кладбищ |
500 | - | в течение года |
МУ "Дирекция благоустройства города" |
23 | Участие в ревизиях, проводимых аппаратом контрольно-ревизионного управления МФ РФ Рязанской области |
- | 400 | в течение года |
Финансово-казначейс- кое управление |
24 | Проведение проверок правильности составления сметы расходов учреждений социально-культурной сферы, правоохранительных органов, органов управления |
300 | - | в течение года |
Финансово-казначейс- кое управление |
25 | Предварительный финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств |
1000 | - | в течение года |
Финансово-казначейс- кое управление |
26 | Экономия расходных и канцелярских материалов |
4,5 | - | в течение года |
Управление делами |
Примечание: экономический эффект от реализации намеченных на 2003 год мероприятий оценивается в размере 93684,5 тыс. рублей.
Раздел V
Организационные мероприятия
Развитие инвестиционной деятельности и поддержка предпринимательства (ответственный исполнитель: управление экономики города)
1. Подготовка новой редакции Реестра объектов инвестиций.
Срок исполнения - 2 квартал.
2. Подготовка материалов по разделу "Инвестиции и предпринимательство в городе Рязани" для размещения в Интернете на сайте администрации города Рязани.
Срок исполнения - 2 квартал.
3. Разработка и реализация мероприятий по "Муниципальной программе комплексной поддержки малого предпринимательства в городе Рязани на 2003-2005 годы".
Срок исполнения - в течение года.
Строительство (ответственный исполнитель: управление городского строительства)
1. Доработать и откорректировать положение по оформлению договоров на подключение к городской канализации.
Срок исполнения - 1 квартал.
2. Оказывать содействие внедрению новых технологий в строительстве, реализации инвестиционных проектов предприятий стройиндустрии.
Срок исполнения - в течение года.
3. Разработать и внедрить систему организации и проведения торгов земельными участками.
Срок исполнения - 3 квартал.
4. Способствовать привлечению инвестиционных ресурсов в строительный комплекс города, проводить работу с инвесторами по строительству объектов жилья, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и т. д.
Срок исполнения - в течение года.
5. Продолжить внедрение городских целевых программ: "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда", "Улучшение жилищных условий и расселение граждан, проживающих в общежитиях города Рязани", "Возрождение Волги", "Отходы", "Программы ипотечного кредитования".
Срок исполнения - в течение года.
6. Способствовать привлечению средств из областного и федерального бюджетов на строительство объектов жилья и социальной сферы.
Срок исполнения - в течение года.
7. Обеспечить качество и сроки исполнения выдачи комплексных технических условий на подключение к инженерным сетям города.
Срок исполнения - в течение года.
8. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в области капитальных вложений разработать и внедрить систему управления проектами на стадиях предпроектной подготовки и реализации проекта.
Срок исполнения - 2 квартал.
Внедрение и развитие системы муниципального заказа (ответственный исполнитель: управление муниципального заказа
и программного обеспечения)
1. Организовать работу структурных подразделений администрации города по формированию муниципального заказа на 2003 год и обеспечить поставку товаров по этому заказу.
Срок исполнения - в течение года.
2. В целях повышения эффективности и открытости расходования бюджетных средств закупку товаров проводить на конкурсной основе.
Срок исполнения - в течение года.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
1. Разработать положение о порядке проведения конкурсного отбора организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда (ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта).
Срок исполнения - 4 квартал.
2. Организовать и провести конкурс на отбор организации, осуществляющей выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда (ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта).
Срок исполнения - 4 квартал.
3. Продолжить работу по организации и становлению товариществ собственников жилья (ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта).
Срок исполнения - в течение года.
4. Принять меры по поэтапному сближению тарифов по категориям потребителей на услуги по водоснабжению, водоотведению и довести к 1 января 2004 года тарифы на указанные услуги для всех потребителей до уровня, обеспечивающего полное возмещение затрат на их предоставление и развитие объектов коммунальной инженерной инфраструктуры (ответственные исполнители: управление энерговодоснабжения и связи, управление экономики города).
Срок исполнения - в течение года.
5. Подготовить предложение в Рязанский городской Совет об изменении структуры тарифов на горячее и холодное водоснабжение и водоотведение (ответственные исполнители: управление энерговодоснабжения и связи, управление экономики города).
Срок исполнения -1 квартал.
Транспорт (ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта)
1. Совершенствовать работу по организации пассажирских перевозок и обеспечению полноты сбора выручки:
- при переходе на сезонное расписание провести обследование малозагруженных рейсов с целью их отмены и сокращения расходов, срок исполнения - апрель, октябрь;
- произвести перераспределение подвижного состава с учетом изменения пассажиропотока по маршрутам и дням недели, срок исполнения - май, октябрь;
- провести сезонные обследования дорожных условий на автобусных маршрутах с принятием мер по устранению выявленных недостатков, срок исполнения - май, ноябрь;
- совместно с муниципальной милицией, контролерами и инженерно-техническими работниками "УРТ" и "Рязанской автоколонны N 1310" провести рейды массового контроля по полноте сбора выручки и выявлению фальшивых проездных документов на городских маршрутах, срок исполнения - в течение года.
2. Добиваться снижения аварийности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий:
- проводить комиссии "за безопасность движения" по разбору нарушений и допущенных дорожно-транспортных происшествий водителями на линии, срок исполнения - в течение года;
- проводить контрольные дни безопасности движения при выпуске подвижного состава на линию, срок исполнения - в течение года;
- организовывать совместный контроль за работой водителей на линии службой безопасности движения и начальниками отрядов, срок исполнения - в течение года.
3. Совершенствовать подготовку кадров:
- организовать проведение занятий с водителями по программе безопасности движения и технике безопасности, срок исполнения - февраль, апрель;
- провести обучение по техническому минимуму со слесарями и инженерно-техническими работниками, срок исполнения - ноябрь.
Совершенствование земельных отношений (ответственный исполнитель: комитет по земельным ресурсам и
землеустройству)
1. Продолжить работу по ведению реестра оформляемых и переоформляемых земельных участков на территории города.
Срок исполнения - в течение года.
2. Продолжить работу по разграничению государственной собственности на землю (оформлению материалов на земельные участки, на которые возникает право муниципальной собственности).
Срок исполнения - в течение года.
3. Продолжить совершенствование программного обеспечения автоматизированной информационной системы "Аренда муниципальных земель" по следующим направлениям:
- автоматизация расчетов исковых требований для взыскания задолженности через суд и корректировки по ходу судебного разбирательства, срок исполнения -1 квартал;
- систематизация расчетов по арендаторам, в отношении которых проводится процедура финансового оздоровления или банкротства, срок исполнения -1 квартал;
- систематизация расчетов арендных платежей при введении специальных графиков оплаты отсроченных сумм, срок исполнения - 3 квартал.
4. Для совершенствования механизма контроля за поступлением арендных платежей заключить Соглашения по действующим договорам аренды, обязывающие арендатора предоставлять арендодателю документы, подтверждающие факт оплаты земельных платежей.
Срок исполнения - 3 квартал.
5. Систематизировать работу по подготовке материалов для подачи исковых заявлений в суды по взысканию задолженности по арендной плате и пени, доведя количество подаваемых исков до 3-х в неделю.
Срок исполнения - 2 квартал.
6. Отладить регламент взаимодействия со Службой судебных приставов, ИМНС, Федеральной Службой России по финансовому оздоровлению и банкротству в целях оперативного информационного обмена по вопросам задолженности по арендной плате.
Срок исполнения -1 квартал.
7. В целях усиления контроля за использованием земель проводить проверки для выявления нарушителей земельного законодательства.
Срок исполнения - в течение года.
Муниципальная собственность (ответственный исполнитель: управление муниципальным имуществом)
1. Вести работу по совершенствованию ведения реестра муниципальной собственности.
Срок исполнения - в течение года.
2. Усилить контроль за своевременностью и полнотой поступлений арендной платы муниципального имущества в городской бюджет:
- усовершенствовать программный комплекс по контролю и учету поступлений арендных платежей за муниципальное имущество, срок исполнения -2 квартал;
- продолжить претензионную работу по взысканию задолженности по арендной плате, срок исполнения - в течение года.
3. Ужесточить контроль за выполнением условий договоров аренды в части содержания и использования арендуемых объектов:
- проводить инспектирование арендуемых объектов, срок исполнения - в течение года;
- выявлять необходимость проведения капитального ремонта арендуемых помещений, срок исполнения - в течение года;
- проводить работу по страхованию арендованного муниципального имущества, срок исполнения - в течение года.
4. Вести постоянный контроль за эффективностью использования имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями:
- за выполнением условий договоров хозяйственного ведения и оперативного управления, срок исполнения - в течение года;
- за списанием муниципального имущества, срок исполнения - в течение года;
- за передачей имущества с баланса одних муниципальных предприятий, организаций и учреждений на баланс другим, срок исполнения - в течение года.
Культура и искусство (ответственный исполнитель: управление культуры и искусства)
1. Подготовить заявки для участия в федеральной программе "Культура России 2001 -2005 гг.", областной целевой программе "Культура Рязанской области 2001-2005 гг.".
Срок исполнения - 2 квартал.
2. Обеспечить комплектование фондов муниципальных библиотек.
Срок исполнения - в течение года.
3. Проводить работу по созданию условий для деятельности образовательных учреждений по выявлению и поддержке одаренных детей.
Социальная защита населения (ответственный исполнитель: управление социальной защиты населения)
1. Организовать и провести совместно с общественными организациями выставки творческих работ, благотворительные вечера, концерты для ветеранов войны и труда, инвалидов, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей.
Срок исполнения - в течение года.
2. Провести учебу социальных работников с целью повышения уровня квалификации.
Срок исполнения - в течение года.
3. Организовать и провести конкурс профессионального мастерства социальных работников.
Срок исполнения - 3 квартал.
Торговля (ответственный исполнитель: управление потребительского рынка)
1. Упорядочение мелкорозничной торговли на улицах города.
Срок исполнения - в течение года.
2. Организовать и провести розничные ярмарки по продаже товаров населению под девизом "Село-городу".
Срок исполнения - март, май, октябрь, декабрь.
3. Организовать и провести ярмарки по заключению договоров между поставщиками-изготовителями и торговыми предприятиями и предприятиями общественного питания.
Срок исполнения -1 квартал.
4. Организовать торговлю прохладительными напитками и мороженым в летний период.
Срок исполнения - май-сентябрь.
5. Организовать обслуживание зон отдыха в летний период.
Организация территориального общественного самоуправления (ответственный исполнитель: управление по координации работы
представительств города и развитию местного самоуправления)
1. Создать 3 комитета территориального общественного самоуправления (ТОС) микрорайонов и поселков города, 210 домовых комитетов.
Срок исполнения - в течение года.
2. Разработать план мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления на территории города Рязани.
Срок исполнения -1 квартал.
3. Постоянно оказывать содействие органам территориального общественного самоуправления:
- организовать и провести перевыборы 2 комитетов ТОС, 10 уличных комитетов, где истек срок полномочий, срок исполнения - в течение года;
- оказывать помощь в организации деятельности вновь созданных комитетов ТОС (выделение помещений, мебели, изготовление печатей, бланков, подготовка и корректировка нормативных документов), срок исполнения - в течение года.
4. В целях обобщения и передачи опыта работы провести:
- совещания с председателями домовых и уличных комитетов, срок исполнения - ежеквартально;
- семинары с руководителями органов ТОС, срок исполнения - 2 и 4 кварталы.
5. Организовать и провести смотр-конкурс на звание "Лучший комитет (совет) территориального общественного самоуправления, уличный, домовой комитет" в целях привлечения граждан к решению вопросов благоустройства территории, содержания в образцовом состоянии жилого фонда. Срок исполнения - ноябрь.
Экология (ответственный исполнитель: комитет по земельным ресурсам и
землеустройству)
1. Подготовить материалы к Государственному докладу о состоянии окружающей среды в г. Рязани за 2002 год.
Срок исполнения - 1 квартал.
2. Завершить разработку экологической программы г. Рязани.
Срок исполнения - 4 квартал.
3. Организовать подготовку и проведение Дней защиты от экологической опасности в г. Рязани.
Срок исполнения - 2 квартал.
4. Проводить работу по экологическому воспитанию, образованию и информированию населения г. Рязани.
Срок исполнения - в течение года.
5. Оказание организационной и методической помощи МУП "Экология города".
Срок исполнения - в течение года.
Совершенствование контроля за исполнением бюджета,
целевым расходованием бюджетных средств (ответственный исполнитель: финансово-казначейское управление)
1. Осуществлять контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации главными распорядителями кредитов, распорядителями и получателями бюджетных средств. Срок исполнения - в течение года.
2. Обеспечить контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных и внебюджетных средств учреждениями отраслевых управлений администрации города Рязани, соблюдение ими режима экономии.
Срок исполнения - в течение года.
3. В целях повышения уровня собираемости доходов осуществлять ежемесячный анализ задолженности в городской бюджет в разрезе налогоплательщиков с последующим предоставлением необходимой информации для рассмотрения на комиссии по укреплению налоговой дисциплины предприятий всех форм собственности.
Срок исполнения - в течение года.
4. В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств завершить перевод бюджета города на казначейское исполнение.
Срок исполнения - IV квартал.
Раздел VI
Перечень программ, планируемых к реализации в городе Рязани
в 2003 году
N п/п |
Программы | Период действия (годы) |
План по финансированию программ на 2003 год | Ответственные исполнители | ||||
всего | в том числе по источникам: | |||||||
федерал. бюджет |
областной бюджет |
городской бюджет |
прочие | |||||
1 | Возрождение Волги | 2002-2004 г.г. |
116000 | 45000 | 50000 | 21000 | Управление городского строительства |
|
2 | Отходы | 2002-2010 г.г. |
23600 | 2000 | 21600 | Управление городского строительства, комитет по земельным ресурсам и землеустройству |
||
3 | Энергоэффективная экономика |
2002-2004 г.г. |
32496 | 7504 | 24992 | Управление энерговодоснабжения и связи |
||
4 | Обеспечение населения города питьевой водой |
2002-2004 г.г. |
Управление городского строительства |
|||||
5 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |
2002-2010 г.г. |
12000 | 12000 | Управление городского строительства |
|||
6 | Улучшение жилищных условий и расселение граждан, проживающих в общежитиях города Рязани |
2002-2010 г.г. |
5000 | 5000 | Управление городского строительства |
|||
7 | Программа ипотечного кредитования |
11650 | 11650 | Управление городского строительства |
||||
8 | Дети России | 2002-2004 г.г. |
52723 | 1200 | 49323 | 2200 | Управление образования, науки и молодежи |
|
9 | Анти-СПИД | 2001-2004 г.г. |
642 | 60 | 582 | Управление здравоохранения | ||
10 | Артериальная гипертония и ее осложнения |
2001-2004 г.г. |
2828 | 2828 | Управление здравоохранения | |||
11 | Вакцинопрофилактика | 2001-2004 г.г. |
1000 | 200 | 800 | Управление здравоохранения | ||
12 | Дополнительные социальные гарантии медицинским работникам муниципальных учреждений здравоохранения |
2001-2004 г.г. |
180 | 180 | Управление здравоохранения | |||
13 | Здоровый ребенок | 2001-2004 г.г. |
6777 | 6777 | Управление здравоохранения | |||
14 | Неотложные меры по защите населения от туберкулеза |
2001-2004 г.г. |
5900 | 2500 | 3400 | Управление здравоохранения | ||
15 | Сахарный диабет | 2001-2004 г.г. |
7988 | 399 | 799 | 6710 | 80 | Управление здравоохранения |
16 | Развитие культуры и сохранение культурного наследия |
2002-2004 г.г. |
13511 | 210 | 345 | 11428 | 1528 | Управление культуры и искусства |
17 | Старшее поколение | 2002-2004 г.г. |
2950 | 2950 | Управление социальной защиты населения |
|||
18 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
2002-2004 г.г. |
700 | 700 | Отдел реализации политики по борьбе с наркоманией |
|||
19 | Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в городе Рязани |
2002-2004 г.г. |
4500 | 4500 | Комитет по физической культуре и спорту |
|||
20 | Пожарная безопасность и социальная защита |
2002-2004 г.г. |
600 | 600 | Третий отряд ГПС УГПС МЧС России |
|||
21 | Реформирование общественного пассажирского транспорта |
2002-2004 г.г. |
20000 | 20000 | Управление ЖКХ и транспорта |
|||
22 | Программа комплексной поддержки малого предпринимательства г. Рязани |
2003-2005 г.г. |
700 | 700 | Управление экономики города |
|||
23 | Социально-культурная работа по месту жительства "Досуг" |
2003-2004 г.г. |
600 | 600 | Управление по координации работы представительств администрации города и развитию местного самоуправления, управление ЖКХ и транспорта, комитет по физической культуре и спорту |
|||
Итого: | 48369 | 52344 | 171232 | 62400 |
Приложение
к плану СЭР г. Рязани
на 2003 год
План капитального ремонта муниципальных учреждений, подведомственных
управлению образования, науки и молодежи администрации г. Рязани
(школ, детских садов, учреждений дополнительного образования)
на 2003 год
Наимен. учрежд. |
Перечень работ | За- долж. за 2002г. |
План ремон- та |
Финан- си- рова- ние на 2003г. |
Школы | ||||
Шк N 1 | Ремонт пола в спортзале |
14 | 14 | |
Шк N 2 | Ремонт отопительной системы |
4 | 80 | 84 |
Шк N 3 | Ремонт систем канализации и водоснабжения |
60 | 60 | |
Шк N 4 | Ремонт отопительной системы |
60 | 60 | |
Шк N 5 | Ремонт отопительной системы |
310 | 310 | |
Шк N 6 | Ремонт электропроводки, оконных рам |
7 | 90 | 97 |
Шк N 7 | Ремонт кровли и канализационной системы |
40 | 40 | |
Шк N 8 | Ремонт отопительной системы |
50 | 50 | |
Шк N 9 | Ремонт входной группы, туалетных комнат |
50 | 50 | |
Шк N 10 | Ремонт электропроводки |
60 | 60 | |
Шк N 11 | Ремонт отопительной системы |
40 | 40 | |
Шк N 14 | Ремонт отопительной системы |
40 | 40 | |
Шк N 15 | Ремонт отопительной системы |
40 | 40 | |
Шк N 16 | Ремонт отопительной системы |
50 | 50 | |
Шк N 17 | Ремонт отопительной системы, бассейна |
1 | 50 | 51 |
Шк N 18 | Ремонт кровли, пищеблока |
120 | 120 | |
Шк N 21 | Ремонт туалетных комнат, канализации |
100 | 100 | |
Шк N 22 | Ремонт систем отопления и канализации |
50 | 50 | |
Шк N 24 | Ремонт системы отопления |
8 | 25 | 33 |
Шк N 25 | Ремонт кровли и системы отопления |
30 | 30 | |
Шк N 26 | Ремонт отопительной системы |
20 | 20 | |
Шк N 27 | Ремонт теплотрассы, укрепление фундамента |
50 | 50 | |
Шк N 29 | Прокладка труб горячего водоснабжения, общестроительные работы |
13 | 260 | 273 |
Шк N 32 | Общестроительные работы |
110 | 110 | |
Шк N 33 | Ремонт электрощитовой |
30 | 30 | |
Шк N 34 | Ремонт отопительной системы |
13 | 70 | 83 |
Шк N 36 | Ремонт кровли | 35 | 35 | |
Шк N 37 | Ремонт отопительной системы |
44 | 44 | |
Шк N 38 | Ремонт отопительной системы |
40 | 40 | |
Шк N 39 | Ремонт отопления, верхний и нижний розлив |
85 | 85 | |
Шк N 40 | Ремонт электропроводки |
10 | 40 | 50 |
Шк N 41 | Ремонт полов спортзала, укрепление стен |
85 | 85 | |
Шк N 43 | Ремонт отопительной системы |
50 | 50 | |
Шк N 44 | Ремонт кровли | 90 | 90 | |
Шк N 46 | Ремонт кровли | 10 | 80 | 90 |
Шк N 47 | Ремонт электрощитовой |
90 | 90 | |
Шк N 48 | Ремонт кровли | 90 | 90 | |
Шк N 49 | Ремонт кровли, общестроительные работы |
39 | 135 | 174 |
Шк N 50 | Ремонт кровли | 80 | 80 | |
Шк N 51 | Ремонт кровли | 80 | 80 | |
Шк N 52 | Ремонт кровли, отопления |
15 | 100 | 115 |
Шк N 53 | Ремонт отопительной системы |
30 | 30 | |
Шк N 54 | Ремонт отопительной системы |
60 | 60 | |
Шк N 55 | Ремонт кровли | 65 | 65 | |
Шк N 56 | Ремонт кровли и канализационной системы |
50 | 50 | |
Шк N 57 | Ремонт отопительной системы |
45 | 45 | |
Шк N 59 | Ремонт системы водоснабжения |
60 | 60 | |
Шк N 61 | Ремонт отопительной системы |
12 | 12 | |
Шк N 63 | Ремонт уличного освещения, кровли |
90 | 90 | |
Шк N 64 | Ремонт кровли | 64 | 80 | 144 |
Шк N 66 | Ремонт кровли, систем отопления и канализации |
50 | 50 | |
Шк N 68 | Ремонт канализационной системы |
17 | 60 | 77 |
Шк N 69 | Ремонт панельных швов, кровли |
3 | 150 | 153 |
Шк N 70 | Ремонт отопительной системы |
120 | 120 | |
Шк N 71 | Ремонт отопительной системы |
10 | 300 | 310 |
Итого по школам | 240 | 4169 | 4409 | |
Аварийный фонд по школам |
1135 | 1135 | ||
Всего по школам | 240 | 5304 | 5544 | |
О(С)ОШ | ||||
О(С)ОШ-3 | Общестроительные работы |
18 | 110 | 128 |
О(С)ОШ-6 | Ремонт отопительной системы |
40 | 40 | |
Итого по О(С)ОШ | 18 | 150 | 168 | |
Аварийный фонд по О(С)ОШ |
50 | 50 | ||
Всего по О(С)ОШ | 18 | 200 | 218 | |
Школы-интернаты | ||||
Шк-ин N 1 | Ремонт полов | 70 | 70 | |
Шк-ин N 2 | Ремонт котельной | 29 | 220 | 249 |
Шк-ин N 3 | Ремонт бойлеров в двух зданиях |
150 | 150 | |
Центр пом. | Ремонт отопительной системы |
6 | 70 | 76 |
Итого по школам-интернатам |
35 | 510 | 545 | |
Аварийный фонд по школам-интернатам |
100 | 100 | ||
Всего по школам-интернатам |
35 | 610 | 645 | |
Детские сады | ||||
ДОУ N 2 | Ремонт канализационной системы |
45 | 45 | |
ДОУ N 3 | Ремонт туалетных комнат, кровли |
40 | 40 | |
ДОУ N 4 | Ремонт отопительной и канализационной систем |
40 | 40 | |
ДОУ N 6 | Ремонт отопительной системы |
45 | 45 | |
ДОУ N 7 | Ремонт отопительной системы, бассейна |
50 | 50 | |
ДОУ N 8 | Ремонт полов | 40 | 40 | |
ДОУ N 9 | Ремонт канализационной системы |
90 | 90 | |
ДОУ N 10 | Ремонт кровли | 20 | 20 | |
ДОУ N 13 | Ремонт канализационной системы и водоснабжения |
55 | 55 | |
ДОУ N 16 | Ремонт отопительной системы |
7 | 7 | |
ДОУ N 22 | Ремонт кровли | 55 | 55 | |
ДОУ N 28 | Ремонт отопительной системы |
50 | 50 | |
ДОУ N 29 | Ремонт отопительной системы |
30 | 30 | |
ДОУ N 41 | Ремонт отопительной системы |
100 | 100 | |
ДОУ N 43 | Ремонт отопительной системы |
50 | 50 | |
ДОУ N 55 | Ремонт отопительной системы |
10 | 40 | 50 |
ДОУ N 60 | Ремонт канализационной системы |
4 | 4 | |
ДОУ N 64 | Ремонт фундамента, утепление стен |
50 | 50 | |
ДОУ N 69 | Ремонт элеватора, кровли |
24 | 24 | |
ДОУ N 71 | Ремонт отопительной системы |
16 | 68 | 84 |
ДОУ N 73 | Ремонт отопительной системы |
45 | 45 | |
ДОУ N 76 | Ремонт бойлера | 60 | 60 | |
ДОУ N 77 | Ремонт полов | 50 | 50 | |
ДОУ N 80 | Ремонт систем отопления, канализации и водопровода |
30 | 30 | |
ДОУ N 82 | Общестроительные работы, укрепление фундамента |
80 | 80 | |
ДОУ N 84 | Ремонт отопительной системы |
50 | 50 | |
ДОУ N 87 | Ремонт отопительной системы |
12 | 12 | |
ДОУ N 88 | Ремонт отопительной системы |
70 | 70 | |
ДОУ N 102 | Ремонт канализационной системы |
50 | 50 | |
ДОУ N 104 | Ремонт отопительной системы |
35 | 35 | |
ДОУ N 105 | Ремонт кровли | 35 | 35 | |
ДОУ N 106 | Ремонт системы водоснабжения |
4 | 4 | |
ДОУ N 108 | Ремонт кровли | 100 | 100 | |
ДОУ N 109 | Ремонт кровли | 66 | 80 | 146 |
ДОУ N 112 | Ремонт отопительной системы |
45 | 45 | |
ДОУ N 119 | Ремонт канализационной системы |
30 | 30 | |
ДОУ N 122 | Ремонт элеваторного узла |
45 | 45 | |
ДОУ N 123 | Ремонт отопительной системы |
70 | 70 | |
ДОУ N 125 | Ремонт кровли | 7 | 60 | 67 |
ДОУ N 128 | Ремонт бойлера | 50 | 50 | |
ДОУ N 130 | Ремонт кровли | 45 | 45 | |
ДОУ N 133 | Ремонт отопительной системы |
50 | 50 | |
ДОУ N 134 | Ремонт кровли | 90 | 90 | |
ДОУ N 135 | Ремонт кровли | 40 | 40 | |
ДОУ N 138 | Ремонт кровли | 50 | 50 | |
ДОУ N 139 | Ремонт кровли | 50 | 50 | |
ДОУ N 141 | Ремонт кровли | 45 | 45 | |
ДОУ N 142 | Ремонт кровли | 55 | 55 | |
ДОУ N 145 | Ремонт отопительной системы |
55 | 55 | |
ДОУ N 146 | Ремонт отопительной системы, бассейна |
50 | 50 | |
ДОУ N 147 | Ремонт кровли | 40 | 40 | |
ДОУ N 148 | Ремонт кровли | 40 | 40 | |
ДОУ N 149 | Ремонт канализации | 45 | 45 | |
ДОУ N 150 | Ремонт отопительной системы |
14 | 14 | |
ДОУ N 154 | Ремонт отопительной системы |
50 | 50 | |
ДОУ N 157 | Ремонт межпанельных швов |
50 | 50 | |
ДОУ N 159 | Ремонт кровли | 17 | 50 | 67 |
Итого по ДОУ | 200 | 2639 | 2839 | |
Аварийный фонд по ДОУ |
790 | 790 | ||
Всего по ДОУ | 200 | 3429 | 3629 | |
Внешкольные учреждения | ||||
Дворец детского творчества |
Общестроительные работы |
160 | 850 | 1010 |
ЦДТ "Октябрьс- кий" |
Общестроительные работы |
27 | 50 | 77 |
ЦДТ "Феникс" |
Укрепление фундамента |
80 | 80 | |
ЦДТ "Приокский " |
Ремонт отопительной системы |
50 | 50 | |
Дом художест- вен. творчества |
Общестроительные работы |
60 | 60 | |
ДООЛ "Сказка" |
Общестроительные работы, установка забора |
2 | 700 | 702 |
СДЮШОР л/а | Ремонт отопительной системы |
200 | 200 | |
ДЮСШN 7 | Общестроительные работы |
35 | 35 | |
Итого по внешкольным учреждениям |
189 | 2025 | 2214 | |
Аварийный фонд по внешк. учреждениям |
475 | 475 | ||
Всего по внешкольным учреждениям |
189 | 2500 | 2689 | |
Учреждения по методической работе | ||||
ПМПК | 150 | 150 | ||
МЦПСО | 60 | 60 | ||
Итого по учрежд. метод. работы |
0 | 210 | 210 | |
Аварийный фонд | 90 | 90 | ||
Всего по учрежд. метод. работы |
0 | 300 | 300 | |
Всего по учреждениям, подведомственным УОНиМ |
682 | 12343 | 13025 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Рязанского городского Совета от 27 марта 2003 г. N 145 "Об утверждении Плана (прогноза) социально-экономического развития города Рязани на 2003 год"
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст решения опубликован в газете "Рязанские ведомости" от 10 апреля 2003 г. NN 68-69
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Рязанского городского Совета от 25 декабря 2003 г. N 718
Решение Рязанского городского Совета от 27 ноября 2003 г. N 645
Решение Рязанского городского Совета от 28 августа 2003 г. N 456
Решение Рязанского городского Совета от 28 августа 2003 г. N 411
Решение Рязанского городского Совета от 26 июня 2003 г. N 304