Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. N 617 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. N 617
"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"

 

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. N 985 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6097; 2011, N 3, ст. 540; N 50, ст. 7394).

 

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

 

Москва
21 июня 2012 г.
N 617

 

Изменения,
которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
(утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2012 г. N 617)

 

1. В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся задач Программы:

в абзаце первом слово "телерадиовещания" заменить словом "телевещания";

абзац пятый исключить;

в абзаце шестом слово ", мобильное" исключить;

б) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:

в абзаце третьем слова "17103 тыс. кв. километров" заменить словами "17098200 кв. километров";

в абзаце четвертом слова "100 процентов" заменить словами "97,6 процента";

в абзаце пятом слова "телеканалов, - 98,8 процента" заменить словами "телерадиоканалов, - 97,6 процента";

в абзаце седьмом слова "1,2 процента" заменить словами "2,4 процента";

абзац восьмой исключить;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях, - 97,6 процента";

в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:

цифры "123566" заменить цифрами "121824,6";

цифры "44376" заменить цифрами "44151";

цифры "31990" заменить цифрами "32215";

цифры "47200" заменить цифрами "45458,6";

цифры "33272" заменить цифрами "26970";

цифры "13928" заменить цифрами "18488,6";

г) абзацы второй и третий позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, исключить.

2. Раздел II изложить в следующей редакции:

 

"II. Цели и задачи Программы, срок и этапы ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели

 

Целями Программы являются развитие информационного пространства Российской Федерации, обеспечение населения многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением обязательных телерадиоканалов заданного качества и повышение эффективности функционирования телерадиовещания.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

модернизация инфраструктуры государственных сетей телевещания;

перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии;

обеспечение потребностей распределения телерадиоканалов спутниковым ресурсом;

обеспечение возможности повсеместного регионального цифрового вещания;

развитие новых видов телевещания, включая телевидение высокой четкости и с элементами интерактивности.

Реализация Программы осуществляется в 2009 - 2015 годах в 2 этапа.

На первом этапе Программы (2009 год) предусматривается обеспечение условий для перехода на цифровой формат распространения программ. На этом этапе осуществляются:

разработка, экспертиза и утверждение системных проектов для 1-й очереди строительства сетей цифрового телевизионного вещания в регионах;

начало строительства сетей цифрового вещания в регионах с целью отработки планируемых к реализации технологических решений;

подготовка к проектированию и созданию космических аппаратов в целях их своевременного вывода на орбиту и обеспечения задач трансляции частотным ресурсом.

На втором этапе Программы (2010 - 2015 годы) осуществляются реализация запланированных мероприятий по развитию телерадиовещания, повсеместный переход на цифровое вещание, создание условий для последовательного отключения аналогового вещания в стране и завершение создания единого информационного пространства в Российской Федерации, в том числе:

модернизация и расширение существующей инфраструктуры телевещания (реконструкция, техническое перевооружение сети антенно-мачтовых сооружений, объектов инженерного обеспечения, замена аварийных сооружений и объектов);

строительство цифровых наземных вещательных сетей для распространения обязательных телерадиоканалов и иных каналов свободного доступа;

создание и запуск спутников связи и вещания;

информационно-разъяснительные мероприятия по обеспечению успешного и планомерного внедрения цифрового вещания в Российской Федерации;

создание системы цифровизации архивных материалов.

По завершении реализации Программы планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:

численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием, на конечном этапе реализации Программы должна быть меньше тысячи человек;

доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов, - 100 процентов;

площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации), - 17098200 кв. километров;

доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа, - 97,6 процента;

доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов, - 97,6 процента;

количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов, - 83 единицы;

количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации), - 83 единицы;

количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации), - 83 единицы;

доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием, - 2,4 процента;

доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях, - 97,6 процента.

Для контроля за ходом реализации мероприятий Программы в качестве показателя применяется количество введенных в эксплуатацию:

объектов опытных зон цифрового вещания (единиц);

объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса (единиц);

центров формирования мультиплексов (единиц);

объектов сети цифрового вещания 2-го мультиплекса (единиц);

объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов (единиц);

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы по годам приведены в приложении N 1.

В ходе реализации Программы Правительством Российской Федерации по предложению Министерства экономического развития Российской Федерации может быть принято решение о досрочном прекращении ее реализации в следующих случаях:

при принятии Правительством Российской Федерации решения о сокращении объемов финансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий Программы по сравнению с предусмотренными объемами и отсутствии возможности обеспечения государственным заказчиком - координатором Программы дополнительного финансирования ее мероприятий за счет средств внебюджетных источников;

при выявлении по результатам независимой экспертизы Программы несоответствия результатов ее выполнения целевым индикаторам и показателям, предусмотренным Программой;

при непредставлении государственным заказчиком - координатором Программы в надлежащей форме и в надлежащие сроки отчетности о результатах реализации Программы за истекший год, включая оценку значений ее целевых индикаторов и показателей.".

3. В разделе III:

а) в подразделе 1:

в мероприятии по разработке системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам (2009 - 2010 годы):

в наименовании слова "2009 - 2010 годы" заменить словами "2009 - 2012 годы";

в абзаце двенадцатом слова "80 единиц" заменить словами "82 единицы";

цифры "397" заменить цифрами "596";

в мероприятии по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009 - 2015 годы):

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Создание сети цифрового эфирного телевизионного вещания 1-го мультиплекса осуществляется на основе системных проектов для каждого субъекта Российской Федерации с использованием действующих объектов государственной сети телерадиовещания. Количество объектов цифровой сети 1-го мультиплекса составляет 4956 единиц.";

в абзаце третьем слово "DVB-T" заменить словом "DVB-T2";

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

"оборудование обеспечивает возможность совмещения федерального спутникового и регионального пакетов телерадиопрограмм в пункте вещания;";

абзацы девятый - двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Регионами 1-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 - 2014 годы) являются 12 регионов, 1385 пунктов вещания, с объемом финансирования 8066,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4945,5 млн. рублей, в частности Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область.

Регионами 2-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 - 2015 годы) являются 27 регионов, 1336 пунктов вещания, с объемом финансирования 15269,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 12177,2 млн. рублей, в частности Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Ленинградская область, Мурманская область, Оренбургская область, Псковская область, Ростовская область, Смоленская область, Тюменская область, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Регионами 3-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2011 - 2015 годы) являются 39 регионов, 1591 пункт вещания, с объемом финансирования 22228 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 18717,7 млн. рублей, в частности Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Ставропольский край, Архангельская область, Владимирская область, Вологодская область, Ивановская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Пензенская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, г. Москва, Ненецкий автономный округ.

Регионами 4-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2012 - 2015 годы) являются 5 регионов, 644 пункта вещания, с объемом финансирования 5839,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4480,6 млн. рублей, в частности Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.";

в абзаце тринадцатом слова ", а также по объектам, необходимым для доведения зоны охвата цифровым телевизионным вещанием до уровня аналогового вещания," исключить;

абзац двадцать третий исключить;

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

"В целях отработки технологических решений построения сетей цифрового вещания в рамках Программы и в соответствии с частотно-территориальным планом предусматривается строительство в 2009 - 2011 годах за счет средств внебюджетных источников опытных зон цифрового вещания в 8 регионах. Так, в Курской области, Калининградской области, гг. Москве и Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, Хабаровском крае, Магаданской области и Камчатском крае планируется строительство 58 внеочередных объектов на сумму 751,4 млн. рублей из общего количества объектов 1-й, 2-й и 3-й очередей создания сетей цифрового вещания.";

в абзаце двадцать седьмом слова "3500 канало-километров с объемом финансирования за счет средств внебюджетных источников 550 млн. рублей" заменить словами "23040 канало-километров с объемом финансирования за счет средств внебюджетных источников 2701,3 млн. рублей";

после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 54104,4 млн. рублей, в том числе 40321 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.";

в мероприятии по строительству центров формирования мультиплексов (2010 - 2013 годы) предложение последнее изложить в следующей редакции: "Объем средств на создание центра формирования мультиплексов в стандарте DVB-T2 составляет в среднем 40,2 млн. рублей, что в целом по Программе составит 3336 млн. рублей, в том числе 2535 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.";

в мероприятии по оснащению контрольно-измерительным оборудованием (2009 - 2013 годы) в абзаце первом слово "DVB-T" заменить словом "DVB-T2";

мероприятие по созданию сетей цифрового вещания 2-го и 3-го мультиплексов (2013 - 2015 годы) изложить в следующей редакции:

 

"Мероприятие по созданию сети цифрового вещания 2-го мультиплекса (2013 - 2015 годы)

 

В соответствии с частотно-территориальным планом, а также по мере отключения отдельных каналов аналогового вещания и высвобождения частотного ресурса государственный оператор связи в регионах последовательно вводит сеть цифрового телевизионного вещания каналов 2-го мультиплекса. Так как сеть цифрового вещания 2-го мультиплекса базируется на инженерной инфраструктуре сети 1-го мультиплекса (земельные участки, технологические здания, антенно-мачтовые сооружения, системы энергообеспечения, системы контроля и мониторинга), то капитальные вложения для организации вещания 2-го мультиплекса с зоной охвата более 97 процентов населения, эквивалентной зоне охвата 1-го мультиплекса, приняты эквивалентными затратам на создание сети цифрового телевизионного вещания 1-го мультиплекса в части телекоммуникационного оборудования. Стоимость создания сети цифрового телевизионного вещания 2-го мультиплекса составляет 14684 млн. рублей.";

мероприятие по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (2013 год) изложить в следующей редакции:

 

"Мероприятие по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (2013 год)

 

Территория Российской Федерации по своей протяженности с востока на запад разделена на 5 вещательных зон в целях максимального учета поясного времени в регионе вещания. В связи с необходимостью формирования пакета программ обязательных телерадиоканалов (1-го мультиплекса) для необходимого количества временных дублей предполагается осуществить:

техническое перевооружение аппаратных федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и федерального государственного унитарного предприятия "Телевизионный технический центр "Останкино" в 2013 году на сумму 125 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;

дооснащение технического центра "Шаболовка" федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" оборудованием компрессии и мультиплексирования, работающим в стандарте MPEG-4/DVB-T2. Средства федерального бюджета будут направлены в 2013 году на приобретение оборудования. За счет собственных средств предприятия предусматривается в 2012 году выполнение проектных работ, в 2013 году - монтажных и пуско-наладочных работ;

дооснащение центров космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" в г. Дубна и пос. Долгое-Ледово (Московская область), г. Гусь-Хрустальном (Владимирская область), г. Железногорске (Красноярский край) и в г. Хабаровске дополнительным приемо-передающим оборудованием земных станций спутниковой связи. В 2012 году предусматривается выполнение проектных работ за счет собственных средств предприятия, в 2013 году - приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета и выполнение монтажных и пусконаладочных работ за счет средств предприятия;

закупку за счет средств федерального бюджета и установку за счет средств предприятия дополнительного каналообразующего оборудования для организации устойчивой подачи сигналов по существующим оптическим линиям связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь".

Размер субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" на приобретение оборудования для организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов составит в 2013 году 225 млн. рублей. Объем собственных средств предприятия в 2012 году составит 3,6 млн. рублей, в 2013 году - 23 млн. рублей.

Общая стоимость мероприятия по организации необходимого количества временных дублей телерадиоканалов составит 376,6 млн. рублей, в том числе 350 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.";

в мероприятии по созданию дополнительных мультиплексов в крупных городах (2013 - 2015 годы), а также по организации вещания телевидения высокой четкости и организации вещания мобильного телевидения (2012 - 2015 годы):

наименование изложить в следующей редакции:

 

"Мероприятия по созданию дополнительных мультиплексов (2013 - 2015 годы)";

 

в абзаце первом:

слова "4-го и 5-го мультиплексов, а также цифровых каналов" заменить словами "каналов дополнительных мультиплексов, включая также цифровые каналы";

слова "и мобильного телевидения (DVB-H)" исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Создание сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов предполагается в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек и иных населенных пунктах, привлекательных с точки зрения рекламного рынка, по согласованию с вещателями-заказчиками. Объем средств на создание сети вещания дополнительных мультиплексов составляет 3800 млн. рублей.";

абзац третий исключить;

б) подраздел 2 исключить;

в) в подразделе 3:

в мероприятии по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" (2010 - 2011 годы), а также по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" (2012 - 2013 годы):

в наименовании:

слова "2010 - 2011 годы" заменить словами "2010 - 2013 годы";

слова "2012 - 2013 годы" заменить словами "2011 - 2014 годы";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"В 2013 году планируются к запуску на орбиту космический аппарат "Экспресс-АМ5" - в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на дальневосточную зону и космический аппарат "Экспресс-АМ6" - в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону. В 2014 году планируются к запуску на орбиту космический аппарат "Экспресс-АМ7" - в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону и космический аппарат "Экспресс-АМ8" - в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на европейскую зону.";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Стоимость создания спутников составляет 24235,6 млн. рублей, в том числе 13000 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.";

г) в подразделе 4:

наименование изложить в следующей редакции:

 

"Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации (2012 - 2015 годы)";

 

абзац первый изложить в следующей редакции:

"В целях обеспечения в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов" функции федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" по переводу фондовых материалов в цифровой формат, обеспечению к ним доступа и комплектованию фондов обязательными экземплярами телерадиопродукции в рамках Программы предусматривается создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм.";

в абзаце втором слова "государственного учреждения" заменить словами "государственного бюджетного учреждения";

абзацы четвертый - седьмой заменить текстом следующего содержания:

"В рамках Программы предусматривается создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" (проектируемая площадь - 25656 кв. метров, объем хранилища - 16 Пбайт), что обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 12,5 тыс. часов фондовых материалов в год.

Реализация мероприятия предусматривает 2 следующих инвестиционных проекта:

реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1;

строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2.

Реконструкция зданий и сооружений указанного производственного комплекса с необходимым его оснащением технологическим и инженерным оборудованием (проектируемая площадь - 13684 кв. метра, объем хранилища 6 Пбайт) обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 6 тыс. часов фондовых материалов в год.

Срок реализации - 2012 - 2014 годы.

Строительство здания будет осуществляться в рамках выполнения задачи создания уникального собрания киновидеоматериалов и звукозаписей отечественного телевидения и радиовещания для оцифровки законченных производством и вышедших в эфир телерадиопрограмм, фонограмм, аудиовизуальных произведений, находящихся в федеральной собственности, с необходимым технологическим оборудованием (проектируемая площадь - 11972 кв. метра, объем хранилища - 10 Пбайт), что обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год.

Срок реализации - 2012 - 2015 годы.

Общий объем финансирования мероприятия составляет 1170 млн. рублей, в том числе на выполнение проектных и изыскательских работ - 67,3 млн. рублей.".

4. В разделе IV:

в абзаце пятом:

слова "62 процента" заменить словами "63 процента";

слова "29927 млн. рублей, развитие наземного цифрового радиовещания - 13994 млн. рублей" заменить словами "43921 млн. рублей";

в абзаце шестом:

цифры "47200" заменить цифрами "45458,6";

цифры "13000" заменить цифрами "11235,6".

5. В разделе V:

в абзаце шестом слова "и развитию наземного радиовещания" исключить;

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"Субсидии из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" на реализацию мероприятия по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов предоставляются в соответствии с Правилами предоставления в 2013 году из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат оператора связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов, приведенными в приложении N 4.1.".

6. В разделе VI:

в абзаце втором слова "2018 год" заменить словами "2020 год";

в абзаце четвертом цифры "165976" заменить цифрами "201995";

в абзаце пятом цифры "42908" заменить цифрами "50657";

в абзаце шестом цифры "1,1" заменить цифрами "1,18";

в абзаце седьмом цифры "0,68" заменить цифрами "0,57";

абзацы двенадцатый и тринадцатый исключить.

7. Приложения N 1 - 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства РФ
от 21 июня 2012 г. N 617)

 

Целевые индикаторы и показатели
эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"

 

 

Единица измерения

Базовые данные 2008 года

Количественные значения

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

Индикаторы

 

1.

Численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием

тыс. человек

1600

1600

1600

1200

1200

-

-

-

2.

Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов

процентов

33

40

60

80

99

100

100

100

3.

Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)

кв. км

-

-

3189000

4415000

9874000

10014300

14014800

17098200

4.

Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа

процентов

-

-

-

-

-

42,9

85

97,6

5.

Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов

-"-

-

-

15

31

72,8

82,2

92,8

97,6

6.

Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов

единиц

-

2

17

41

80

81

83

83

7.

Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)

-"-

-

-

16

24

75

78

82

83

8.

Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации)

единиц

-

-

4

6

9

33

58

83

9.

Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием

процентов

15

13

10

6

6

6

6

2,4

10.

Доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях

-"-

-

-

15

31

72,8

82,2

92,8

97,6

 

Показатели

 

11.

Количество введенных в эксплуатацию:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) объектов опытных зон цифрового вещания

единиц

-

40

16

2

-

-

-

-

б) объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса

-"-

-

-

659

440

801

1136

965

897

в) центров формирования мультиплексов

-"-

-

-

22

17

29

15

-

-

г) объектов сети цифрового вещания 2-го мультиплекса

-"-

-

-

-

-

-

1508

1794

1654

д) объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов

-"-

-

-

-

-

-

79

88

25

 

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства РФ
от 21 июня 2012 г. N 617)

 

Перечень
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", источников и направлений их финансирования

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Наименование мероприятий, источники и направления финансирования

Государственные заказчики

Объем финансирования

2009 - 2015 годы - всего

в том числе

Ожидаемые результаты

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания

Роспечать,
Россвязь

78144

494

4678

7981

17332,6

20885

17346,4

9427

создание и ввод в эксплуатацию сетей наземного цифрового эфирного вещания 2 мультиплексов с охватом до 97,6 процента населения в местах постоянного проживания. Создание дополнительных мультиплексов в городах и населенных пунктах с населением более 100 тыс. человек. Снижение с 15 до 2,4 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением

федеральный бюджет - всего

 

43921

-

3562

4099

14591

12490

5463

3716

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

Роспечать

42981

-

3562

4099

14234

11907

5463

3716

прочие нужды

 

940

-

-

-

357

583

-

-

 

Роспечать

715

-

-

-

357

358

-

-

 

Россвязь

225

-

-

-

-

225

-

-

внебюджетные источники - всего

 

34223

494

1116

3882

2741,6

8395

11883,4

5711

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

 

26970

284

492

1695

1413

6895

10480

5711

 

Роспечать

26947

284

492

1695

1413

6872

10480

5711

 

Россвязь

23

-

-

-

-

23

-

-

прочие нужды

 

7253

210

624

2187

1328,6

1500

1403,4

-

 

Роспечать

7249,4

210

624

2187

1325

1500

1403,4

-

 

Россвязь

3,6

-

-

-

3,6

-

-

-

а) разработка системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам

Роспечать

596

54

221

300

21

-

-

-

создание системных проектов, необходимых для построения наземных цифровых телевизионных сетей по всем субъектам Российской Федерации

внебюджетные источники - прочие нужды

 

596

54

221

300

21

-

-

-

б) развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)

Роспечать

54104,4

284

3472

7000

15885

14260

8123,4

5080

создание цифровой наземной сети распространения 1-го мультиплекса с охватом до 97,6 процента населения в местах постоянного проживания

федеральный бюджет - капитальные вложения

 

40321

-

2862

3577

13400

11303

5463

3716

внебюджетные источники - капитальные вложения

 

7662

284

420

1627

1253

1457

1257

1364

внебюджетные источники - прочие нужды

 

6121,4

-

190

1796

1232

1500

1403,4

-

в) строительство центров формирования мультиплексов

Роспечать

3336

-

772

590

964

963

47

-

снижение с 15 до 2,4 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением. Создание 83 центров формирования мультиплексов, обеспечивающих прием каналов со спутников и из местных студий, их обработку, включая местные врезки, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики этого региона

федеральный бюджет - капитальные вложения

 

2535

-

700

522

834

479

-

-

внебюджетные источники - капитальные вложения

 

801

-

72

68

130

484

47

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) оснащение контрольно-измерительным оборудованием

Роспечать

1247

156

213

91

429

358

-

-

создание технической базы, обеспечивающей возможность настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания

федеральный бюджет - прочие нужды

 

715

-

-

-

357

358

-

-

внебюджетные источники - прочие нужды

 

532

156

213

91

72

-

-

-

д) создание сети вещания 2-го мультиплекса

Роспечать

14684

-

-

-

30

4500

6524

3630

создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих во 2-й мультиплекс, с зоной вещания, эквивалентной зоне охвата 1-го мультиплекса

внебюджетные источники - капитальные вложения

 

14684

-

-

-

30

4500

6524

3630

е) организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов

Роспечать, Россвязь

376,6

-

-

-

3,6

373

-

-

формирование 5 временных дублей 1-го мультиплекса, доставка их в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" для передачи на всю территорию Российской Федерации с целью обеспечения удобного просмотра населением телевизионных программ высокой четкости с заданным уровнем качества, надежности, устойчивости

федеральный бюджет - капитальные вложения

 

125

-

-

-

-

125

-

-

 

Роспечать

125

-

-

-

-

125

-

-

федеральный бюджет - прочие нужды

 

225

-

-

-

-

225

-

-

 

Россвязь

225

-

-

-

-

225

-

-

внебюджетные источники - капитальные вложения

 

23

-

-

-

-

23

-

-

 

Россвязь

23

-

-

-

-

23

-

-

внебюджетные источники - прочие нужды

 

3,6

-

-

-

3,6

-

-

-

 

Россвязь

3,6

-

-

-

3,6

-

-

-

ж) создание дополнительных мультиплексов в крупных городах

Роспечать

3800

-

-

-

-

431

2652

717

создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих в дополнительные мультиплексы, в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек

внебюджетные источники - капитальные вложения

 

3800

-

-

-

-

431

2652

717

2. Создание многофункциональных космических аппаратов, в том числе для телерадиовещания

Россвязь

24235,6

-

6500

8401,8

3908,3

3537,6

1781,9

106

обеспечение 100 процентов населения возможностью приема обязательных телерадиоканалов. Создание космических аппаратов, предназначенных для доставки и распределения цифровых телерадиоканалов по всей территории Российской Федерации

федеральный бюджет - прочие нужды

 

13000

-

6500

6500

-

-

-

-

внебюджетные источники - прочие нужды

 

11235,6

-

-

1901,8

3908,3

3537,6

1781,9

106

а) создание космического аппарата
"Экспресс-АМ5"

Россвязь

7358,6

-

3500

3000

590,4

203,9

64,3

-

космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на дальневосточную зону

федеральный бюджет - прочие нужды

 

6500

-

3500

3000

-

-

-

-

внебюджетные источники - прочие нужды

 

858,6

-

-

-

590,4

203,9

64,3

-

б) создание космического аппарата
"Экспресс-АМ6"

Россвязь

7163,6

-

3000

3500

350,6

95,1

163,4

54,5

космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону

федеральный бюджет - прочие нужды

 

6500

-

3000

3500

-

-

-

-

внебюджетные источники - прочие нужды

 

663,6

-

-

-

350,6

95,1

163,4

54,5

в) создание космического аппарата "Экспресс-АМ7"

Россвязь

6021,8

-

-

-

2027,1

2613

1358,8

22,9

космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону

внебюджетные источники - прочие нужды

 

6021,8

-

-

-

2027,1

2613

1358,8

22,9

г) создание космического аппарата "Экспресс-АМ8"

Россвязь

3691,6

-

-

1901,8

940,2

625,6

195,4

28,6

космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на европейскую зону

внебюджетные источники - прочие нужды

 

3691,6

-

-

1901,8

940,2

625,6

195,4

28,6

3. Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм"

Роспечать

1170

-

-

-

158

430

394

188

создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" центра управления фондовыми материалами, решение вопросов по их хранению, учету и реставрации, а также обеспечение возможности перевода в цифровой формат 12,5 тыс. часов фондовых материалов в год (объем хранилища - 16 Пбайт)

федеральный бюджет - капитальные вложения

 

1170

-

-

-

158

430

394

188

 

а) реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1, в том числе проектные и изыскательские работы

Роспечать

408,6

-

-

-

107,6

157

144

-

реконструкция зданий и сооружений производственного комплекса (проектируемая площадь - 13684 кв. метра, объем хранилища - 6 Пбайт), что обеспечит возможность реставрации, обработки и перевода в цифровой формат 6 тыс. часов фондовых материалов в год

федеральный бюджет - капитальные вложения

 

408,6

-

-

-

107,6

157

144

-

 

б) строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2, в том числе проектные и изыскательские работы

Роспечать

761,4

-

-

-

50,4

273

250

188

строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами (проектируемая площадь - 11972 кв. метра, объем хранилища - 10 Пбайт), что обеспечит возможность реставрации, обработки и перевода в цифровой формат 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год

федеральный бюджет - капитальные вложения

 

761,4

-

-

-

50,4

273

250

188

 

4. Оплата услуг связи по распространению общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в переходный период

Роспечать

15312,8

-

-

-

2042,5

3377,3

4615

5278

гарантированное распространение пакета общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в создаваемой цифровой сети наземного вещания на период реализации Программы - период параллельного аналогового и цифрового вещания

федеральный бюджет - прочие нужды

 

15312,8

-

-

-

2042,5

3377,3

4615

5278

 

5. Предоставление государственному оператору связи субсидий

Роспечать

1483,2

-

667,2

816

-

-

-

-

 

федеральный бюджет - прочие нужды

 

1483,2

-

667,2

816

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) оплата услуг (работ) по реализации неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания

 

667,2

-

667,2

-

-

-

-

-

обеспечение своевременного выполнения подготовительных мероприятий

федеральный бюджет - прочие нужды

 

667,2

-

667,2

-

-

-

-

-

 

б) возмещение затрат, связанных с осуществлением эфирной наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов

 

816

-

-

816

-

-

-

-

обеспечение качественной бесперебойной эфирной трансляции в создаваемой цифровой сети

федеральный бюджет - прочие нужды

 

816

-

-

816

-

-

-

-

 

6. Информационно-разъяснительная кампания

Минкомсвязь России

1200

-

51

204

204

247

247

247

насыщение домохозяйств цифровыми приемными устройствами, подготовка не менее 95 процентов домохозяйств к приему каналов цифрового эфирного вещания и к последующему отключению аналогового вещания

федеральный бюджет - прочие нужды

 

1200

-

51

204

204

247

247

247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Управление реализацией Программы

Минкомсвязь России

279

-

49

46

46

46

46

46

реализация Программы в установленные сроки и с заданным уровнем эффективности

федеральный бюджет - прочие нужды

 

279

-

49

46

46

46

46

46

Итого по Программе

 

121824,6

494

11945,2

17448,8

23691,4

28522,9

24430,3

15292

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет - всего

 

76366

-

10829,2

11665

17041,5

16590,3

10765

9475

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

 

44151

-

3562

4099

14392

12337

5857

3904

 

прочие нужды

 

32215

-

7267,2

7566

2649,5

4253,3

4908

5571

 

внебюджетные источники - всего

 

45458,6

494

1116

5783,8

6649,9

11932,6

13665,3

5817

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

 

26970

284

492

1695

1413

6895

10480

5711

 

прочие нужды

 

18488,6

210

624

4088,8

5236,9

5037,6

3185,3

106

 

 

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства РФ
от 21 июня 2012 г. N 617)

 

Объем
финансирования федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Источники и направления финансирования

Объем финансирования

2009 - 2015 годы - всего

в том числе

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

I. Средства федерального бюджета

 

Всего

76366

-

10829,2

11665

17041,5

16590,3

10765

9475

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

44151

-

3562

4099

14392

12337

5857

3904

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

32215

-

7267,2

7566

2649,5

4253,3

4908

5571

Минкомсвязь России

1479

-

100

250

250

293

293

293

капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

1479

-

100

250

250

293

293

293

Роспечать

61662

-

4229,2

4915

16791,5

16072,3

10472

9182

капитальные вложения

44151

-

3562

4099

14392

12337

5857

3904

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

17511

-

667,2

816

2399,5

3735,3

4615

5278

Россвязь

13225

-

6500

6500

-

225

-

-

капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

13225

-

6500

6500

-

225

-

-

 

II. Средства внебюджетных источников

 

Всего

45458,6

494

1116

5783,8

6649,9

11932,6

13665,3

5817

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

26970

284

492

1695

1413

6895

10480

5711

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

18488,6

210

624

4088,8

5236,9

5037,6

3185,3

106

Итого по Программе

121824,6

494

11945,2

17448,8

23691,4

28522,9

24430,3

15292

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения

71121

284

4054

5794

15805

19232

16337

9615

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

50703,6

210

7891,2

11654,8

7886,4

9290,9

8093,3

5677".

8. После приложения N 4 дополнить приложением N 4.1 следующего содержания:

"Приложение N 4.1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

 

Правила
предоставления в 2013 году из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат оператора связи по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидий оператору связи - федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" на возмещение затрат по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (далее соответственно - субсидии, получатель).

2. Субсидии предоставляются на возмещение расходов:

на закупку оборудования компрессии и мультиплексирования, каналообразующего оборудования для организации наземных каналов связи для подачи сигналов 5 временных дублей 1-го федерального мультиплекса из центра компрессии и мультиплексирования федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь";

на закупку приемо-передающего оборудования земных станций спутниковой связи для его установки за счет средств федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" на существующих площадках (фундаментах) и в аппаратных залах центров космической связи указанного предприятия.

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральному агентству связи, на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условием предоставления субсидий является наличие у получателя договора на закупку оборудования компрессии и мультиплексирования, каналообразующего оборудования для организации наземных каналов связи для подачи сигналов 5 временных дублей 1-го мультиплекса из центра компрессии и мультиплексирования федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" и договоров на закупку приемо-передающего оборудования земных станций спутниковой связи для его установки за счет средств федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" на существующих площадках (фундаментах) и в аппаратных залах центров космической связи указанного предприятия.

5. Для получения субсидий получатель представляет в Федеральное агентство связи копии договоров, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

6. Предоставление субсидии осуществляется на основе договора о предоставлении субсидии, заключаемого Федеральным агентством связи с получателем в течение 7 дней со дня получения каждого из договоров, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

7. В договоре о предоставлении субсидии предусматриваются следующие условия:

а) целевое назначение субсидии, условия, сроки и порядок предоставления субсидии, а также сроки проведения мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

б) размер субсидии;

в) право Федерального агентства связи на проведение проверок соблюдения получателем условий, установленных договором;

г) порядок возврата средств, израсходованных получателем, в случае установления по итогам проверок, проведенных Федеральным агентством связи и иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных настоящими Правилами и договором;

д) порядок и сроки представления получателем отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, установленные Федеральным агентством связи;

е) перечень документов, предоставляемых получателем в Федеральное агентство связи в подтверждение произведенных расходов.

8. Перечисление субсидий осуществляется на расчетный счет, открытый в кредитной организации получателю, в размере, подтвержденном документами о произведенных расходах, предоставленными получателем по форме и в сроки, которые установлены Федеральным агентством связи.

9. Информация о размерах и сроках перечисления субсидий учитывается Федеральным агентством связи при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

10. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется Федеральным агентством связи и иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае нецелевого использования субсидий они подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.".

9. В приложении N 5 к указанной Программе:

в абзаце втором:

слова "2018 год" заменить словами "2020 год";

слова "10 лет" заменить словами "12 лет";

абзац девятый исключить;

в абзаце тринадцатом:

цифры "123566" заменить цифрами "121824,6";

цифры "47200" заменить цифрами "45458,6";

слова "(2009 - 2018 годы)" заменить словами "(2009 - 2020 годы)";

цифры "42908" заменить цифрами "50657";

в абзаце четырнадцатом цифры "165976" заменить цифрами "201995";

в абзаце пятнадцатом:

слова "более 10 лет" заменить словами "11 лет";

слова "5 лет" заменить словами "8 лет";

в абзаце шестнадцатом цифры "1,1" заменить цифрами "1,18";

в абзаце семнадцатом цифры "0,68" заменить цифрами "0,57".

10. Приложения N 1 - 3 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к расчету показателей социально-экономической
эффективности реализации федеральной
целевой программы "Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. N 617)

 

Исходные данные,
принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"

 

Показатели

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

За расчетный период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условно-переменная часть текущих издержек (себестоимости), процентов

-

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

-

Годовой объем реализуемой продукции отрасли (объем продаж), млн. рублей

13748

16626

18742

24996

37908

53476

67746

73462

77340

81218

85096

88974

639332

Инвестиции из всех источников финансирования по Программе - всего, млн. рублей

494

11945,2

17448,8

23691,4

28522,9

24430,3

15292

-

-

-

-

-

121824,6

в том числе средства федерального бюджета - всего, млн. рублей

 

10829,2

11665

17041,5

16590,3

10765

9475

-

-

-

-

-

76366

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения, млн. рублей

 

3562

4099

14392

12337

5857

3904

-

-

-

-

-

44151

внебюджетные средства (собственные, заемные и др.), млн. рублей

494

1116

5783,8

6649,9

11932,6

13665,3

5817

-

-

-

-

-

45458,6

Налогооблагаемая база налога на имущество организаций, млн. рублей

6528

6440

9957

18549

35031

48928

55455

53866

36687

27768

18066

9496

-

Рентабельность, процентов

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

-

Амортизационные отчисления, процентов себестоимости

10

9

12

15

17

16

16

17

14

14

13

12

-

Материальные расходы, процентов себестоимости

29

28

32

27

25

29

31

32

32

32

32

32

-

Фонд оплаты труда, процентов себестоимости

48

46

40

41

42

39

37

37

37

37

37

37

-

Налог на имущество организаций, процентов

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

-

Налог на прибыль организаций, процентов

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

-

Налог на доходы физических лиц, процентов

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

-

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, процентов

26

34,2

34,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

-

Налог на добавленную стоимость, процентов

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

-

Норма дисконта (средняя за расчетный период)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

 

Примечание. Объемы финансовых средств указаны в ценах соответствующих лет.

 

Приложение N 2
к расчету показателей социально-экономической
эффективности реализации федеральной
целевой программы "Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства РФ
от 21 июня 2012 г. N 617)

 

Расчет
коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"

 

Показатели

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

За расчет ный период

 

Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)

 

Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость, млн. рублей

13748

16626

18742

24996

37908

53476

67746

73462

77340

81218

85096

88974

639332

Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли, млн. рублей

11026

13855

15619

20830

31590

44563

56455

61219

62305

64655

66871

69181

518169

Прибыль от реализации продукции, млн. рублей

2722

2771

3124

4166

6318

8913

11291

12244

15036

16563

18225

19793

-

Налогооблагаемая база налога на имущество организаций, млн. рублей

6528

6440

9957

18549

35031

48928

55455

53866

36687

27768

18066

9496

-

Налог на имущество организаций, млн. рублей

144

142

219

408

771

1076

1220

1185

807

611

397

209

-

Налогооблагаемая прибыль, млн. рублей

2578

2629

2905

3758

5547

7836

10071

11059

14228

15952

17827

19584

-

Налог на прибыль организаций, млн. рублей

516

526

581

752

1109

1567

2014

2212

2846

3190

3565

3917

-

Чистая прибыль, млн. рублей

2062

2103

2324

3006

4438

6269

8057

8847

11383

12761

14262

15667

-

Амортизационные отчисления в структуре себестоимости, млн. рублей

1088

1238

1847

3144

5363

7251

9136

10186

9011

8919

8710

8570

-

Материальные затраты в структуре себестоимости, млн. рублей

3185

3886

5071

5695

7844

12811

17754

19578

19926

20677

21386

22125

-

Фонд оплаты труда в структуре себестоимости, млн. рублей

5246

6400

6320

8631

13124

17455

21121

22556

22956

23822

24638

25489

-

Налог на добавленную стоимость, млн. рублей

1901

2293

2461

3474

5412

7320

8998

9699

10335

10897

11468

12033

-

Налог на доходы физических лиц, млн. рублей

682

832

822

1122

1706

2269

2746

2932

2984

3097

3203

3314

-

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, млн. рублей

1364

2189

2161

2607

3964

5272

6379

6812

6933

7194

7441

7698

-

Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (приток в бюджет), млн. рублей

4606

5982

6244

8362

12961

17504

21357

22840

23904

24990

26074

27170

-

Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления), млн. рублей

3150

3341

4171

6150

9801

13520

17193

19032

20393

21681

22972

24237

165641

Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е = 0,1)

1

0,9091

0,8264

0,7513

0,683

0,6209

0,5645

0,5132

0,4665

0,4241

0,3855

0,3505

-

Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования, млн. рублей

3150

3037

3447

4621

6694

8395

9705

9767

9513

9195

8857

8495

84876

Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки), млн. рублей

419

10123,1

14787,1

20077,5

24171,9

20703,6

12959

-

-

-

-

-

-

Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования, млн. рублей

2732

-6782

-10616

-13927

-14371

-7184

4233

19032

20394

21681

22972

24237

-

Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования, млн. рублей

419

9202,8

12220,8

15084,5

16509,8

12855,3

7315

-

-

-

-

-

73607,2

Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования, млн. рублей

2732

-6165

-8774

-10464

-9816

-4461

2390

9767

9514

9195

8857

8495

-

Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход, млн. рублей

2732

-3434

-12208

-22671

-32487

-36948

-34558

-24791

-15277

-6083

2774

11269

-

Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Индекс доходности (рентабельность инвестиций)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,15

 

Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)

 

Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета), млн. рублей

-

10829,2

11665

17041,5

16590,3

10765

9475

-

-

-

-

-

-

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды, млн. рублей

4606

5982

6244

8362

12961

17504

21357

22840

23904

24990

26075

27170

201995

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования, млн. рублей

4606

5438

5160

6283

8853

10869

12055

11720

11152

10598

10053

9523

106310

Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования, млн. рублей

-

9844,7

9640

12803,5

11331,4

6684

5348

-

-

-

-

-

55651,6

Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования, млн. рублей

4606

-4407

-4480

-6521

-2479

4184

6707

11721

11152

10598

10053

9523

-

Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект, млн. рублей

4606

200

-4281

-10801

-13280

-9096

-2388

9332

20484

31082

41134

50657

-

Индекс доходности бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,18

Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)

-

0,91

0,67

0,72

0,58

0,44

0,62

-

-

-

-

-

-

Период возврата бюджетных средств, лет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Уровень безубыточности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,57

 

Примечание. Объемы финансовых средств указаны в ценах соответствующих лет.

Приложение N 3
к расчету показателей социально-экономической
эффективности реализации федеральной
целевой программы "Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. N 617)

 

Итоговые показатели
эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы "

 

Наименование показателей

Значение показателя

 

2009 - 2020 годы

 

Инвестиций - всего, млн. рублей

121824,6

в том числе:

 

средства федерального бюджета, млн. рублей

76366

внебюджетные средства, млн. рублей

45458,6

 

Показатели коммерческой эффективности

 

Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации, лет

11

Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли

1,15

Уровень безубыточности

0,57

Чистый дисконтированный доход в 2020 году, млн. рублей

11269

 

Показатели бюджетной эффективности

 

Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, млн. рублей

106310

Бюджетный эффект, млн. рублей

50657

Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям

1,18

Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям, лет

8

 

Примечание. Объемы финансовых средств указаны в ценах соответствующих лет.".

 

11. В приложении N 6 к указанной Программе:

в абзаце четвертом слова "(2009 - 2018 годы)" заменить словами "(2009 - 2020 годы)";

в абзаце пятом слова "(2018 год)" заменить словами "(2020 год)";

в абзаце восьмом позиции, касающейся показателей коммерческой эффективности, слова "2018 годы" заменить словами "2020 годы";

в подразделе "Показатели бюджетной эффективности":

в абзаце десятом слова "2 процентов" заменить словами "2,2 процента";

абзац пятнадцатый дополнить словами "в 2009 году и в размере 34,2 процента фонда оплаты труда начиная с 2010 года.".