Во исполнение Концепции развития системы внутреннего финансового контроля (аудита) при осуществлении бюджетного процесса в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденной приказом Минпромторга России от 31 декабря 2010 года N 1349, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации мониторинга результатов финансового контроля в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.В. Дементьева.
Министр |
В.Б. Христенко |
Порядок
организации мониторинга результатов финансового контроля в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
(утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 марта 2011 г. N 412)
I. Основные положения
1. Настоящий Порядок организации мониторинга результатов финансового контроля в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Порядок) устанавливает порядок и условия проведения мониторинга результатов контрольных мероприятий, как внутренних, так и проведенных внешними контрольными (надзорными) органами в Минпромторге России, территориальных органах и подведомственных Минпромторгу России организациях в части использования бюджетных средств.
2. Мониторинг результатов финансового контроля представляет собой систематическое наблюдение за результатами контрольных мероприятий, как внутренних, так и проведенных внешними контрольными (надзорными) органами, осуществляемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Принципами проведения мониторинга результатов финансового контроля в Минпромторге России являются:
а) постоянство - мониторинг осуществляется на постоянной основе с определенной периодичностью;
б) единство - мониторинг осуществляется по единым формам, основаниям и правилам;
в) достоверность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности;
г) актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение о проведенных контрольных мероприятиях.
4. Мониторинг результатов финансового контроля нацелен на обобщение информации по выявленным нарушениям и недостаткам, обеспечение своевременности принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, установление единого порядка составления и представления отчетности о проведенных контрольных мероприятиях в Минпромторге России, а также на подготовку предложений по совершенствованию системы внутреннего финансового контроля (аудита) Минпромторга России.
II. Организация мониторинга результатов финансового контроля
5. Организация мониторинга финансового контроля осуществляется Департаментом бюджетной политики и финансов путем сбора и обработки сведений и отчетов о проведенных контрольных мероприятиях, предоставляемых ежеквартально департаментами Минпромторга России, территориальными органами и подведомственными Минпромторгу России федеральными бюджетными учреждениями.
6. Сведения и отчеты представляются департаментами Минпромторга России, территориальными органами и подведомственными Минпромторгу России федеральными бюджетными учреждениями в Департамент бюджетной политики и финансов ежеквартально в срок, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно приложениям 1-8 к настоящему Порядку с приложением копий актов проверок:
а) сведения о проверках, проведенных Минпромторгом России в подведомственных федеральных бюджетных учреждениях по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
б) сведения о проверках, проведенных Минпромторгом России в территориальных органах по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
в) сведения о проверках, проведенных Минпромторгом России за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
г) сведения о проверках, проведенных внешними контрольными (надзорными) органами в подведомственных Минпромторгу России организациях - получателях субсидий и субвенций по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
д) сведения о проверках, проведенных внешними контрольными (надзорными) органами в подведомственных Минпромторгу России организациях (федеральных государственных унитарных предприятиях и федеральных казенных предприятиях) по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;
е) сведения о проверках, проведенных внешними контрольными (надзорными) органами в территориальных органах и подведомственных Минпромторгу России федеральных бюджетных учреждениях по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;
ж) сведения о проверках, проведенных внешними контрольными (надзорными) органами в Минпромторге России (по направлениям деятельности департаментов) в части использования бюджетных средств по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку;
з) отчет о проведении контрольных мероприятий по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку.
Департаменты Минпромторга России, территориальные органы и подведомственные Минпромторгу России федеральные бюджетные учреждения, ответственные за предоставление сведений и отчетов по результатам контрольных мероприятий приведены в приложении N 9 к настоящему Порядку.
III. Результаты мониторинга
7. Результатом мониторинга финансового контроля является:
а) составление сводной отчетности о результатах финансового контроля;
б) выявление систематических нарушений и недостатков, требующих своевременного принятия мер по их устранению и недопущению;
в) подготовка доклада руководству Минпромторга России;
г) подготовка предложений по совершенствованию системы внутреннего финансового контроля (аудита).
8. По окончании финансового года Департамент бюджетной политики и финансов осуществляет составление сводной отчетности о результатах финансового контроля и обеспечивает подготовку:
а) доклада руководству Минпромторга России о результатах мониторинга финансового контроля, проведенных в Минпромторге России, территориальных органах и подведомственных Минпромторгу России организациях, в срок не позднее 1 апреля;
б) сведений о результатах мероприятий внутреннего контроля и сведений о результатах внешних контрольных мероприятий в составе годовой бюджетной отчетности в сроки, установленные Министерством финансов Российской Федерации для предоставления сводной бюджетной отчетности.
9. Департаментом бюджетной политики и финансов ежеквартально по сведениям и отчетам, полученным от департаментов Минпромторга России, территориальных органов и подведомственных Минпромторгу России федеральных бюджетных учреждений, осуществляется выявление систематических нарушений и недостатков.
10. В целях оперативного принятия мер, направленных на устранение и предотвращение систематических недостатков и нарушений, выявленных по результатам мониторинга финансового контроля (аудита), Департаментом бюджетной политики и финансов по мере необходимости направляются сведения руководителям департаментов Минпромторга России, территориальных органов и федеральных бюджетных учреждений.
Сведения, направляемые директорам департаментов Минпромторга России, руководителям территориальных органов и федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минпромторга России должны включать:
а) описание систематических нарушений и недостатков;
б) предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Приложение N 1
к Порядку организации мониторинга результатов
финансового контроля в Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства промышленности и торговли РФ
от 31 марта 2011 г. N 412
(форма)
Сведения
о проверках, проведенных Минпромторгом России в подведомственных федеральных бюджетных учреждениях
____________________________________________________________
(наименование департамента Минпромторга России)
за период_____________20______года
Периодичность: ежеквартально
N п/п |
Наименование объекта контроля |
Дата, N акта |
Проверяемый период |
Дата начала и окончания проверки |
Описание выявленного нарушения (недостатка) |
Количество выявленных нарушений |
Финансовые нарушения (руб.) |
Примечание (причины возникновения нарушения) |
Меры, принятые по устранению нарушений и недостатков |
|
Код по ЭКР |
Сумма |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Сведения предоставляются с приложением копий актов проверок.
Директор Департамента_____________________/___________________/
Приложение N 2
к Порядку организации мониторинга результатов
финансового контроля в Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства промышленности и торговли РФ
от 31 марта 2011 г. N 412
(форма)
Сведения
о проверках, проведенных Минпромторгом России в территориальных органах
______________________________________________________________
(наименование департамента Минпромторга России)
за период_____________20_____года
Периодичность: ежеквартально
N п/п |
Наименование объекта контроля |
Дата, N акта |
Проверяемый период |
Дата начала и окончания проверки |
Описание выявленного нарушения (недостатка) |
Количество выявленных нарушений |
Финансовые нарушения (руб.) |
Примечание (причины возникновения нарушения) |
Меры, принятые по устранению нарушений и недостатков |
|
Код по ЭКР |
Сумма |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Сведения предоставляются с приложением копий актов проверок.
Директор Департамента_______________________/______________/
Приложение N 3
к Порядку организации мониторинга результатов
финансового контроля в Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства промышленности и торговли РФ
от 31 марта 2011 г. N 412
(форма)
Сведения
о проверках, проведенных Минпромторгом России за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении
________________________________________________________________
(наименование департамента Минпромторга России)
за период________________20_____года
Периодичность: ежеквартально
N п/п |
Наименование объекта контроля |
Дата, N акта |
Проверяемый период |
Дата начала и окончания проверки |
Описание выявленного нарушения (недостатка) |
Количество выявленных нарушений |
Финансовые нарушения (руб.) |
Примечание (причины возникновения нарушения) |
Меры, принятые по устранению нарушений и недостатков |
|
Код по ЭКР |
Сумма |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Сведения предоставляются с приложением копий актов проверок.
Директор Департамента - администратора расходов _______________________/_______________/
Приложение N 4
к Порядку организации мониторинга результатов
финансового контроля в Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства промышленности и торговли РФ
от 31 марта 2011 г. N 412
(форма)
Сведения
о проверках, проведенных внешними контрольными (надзорными) органами в подведомственных Минпромторгу России организациях - получателях субсидий и субвенций
______________________________________________________________
(наименование департамента Минпромторга России)
за период________________20______года
Периодичность: ежеквартально
N п/ п |
Наименование объекта контроля |
Наименование контрольного (надзорного) органа |
Тема проверки |
Дата, N акта |
Проверяемый период |
Дата начала и окончания проверки |
Описание выявленного нарушения (недостатка) |
Решение принятое контрольным (надзорным органом) |
Дата, N документа |
Финансовые нарушения (руб.) |
Меры, принятые по устранению нарушений и недостатков |
|
Код по ЭКР |
Сумма |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Сведения предоставляются с приложением копий актов проверок. В сведения не включаются организации, получившие субсидии на возмещение фактических затрат.
Директор Департамента - администратора расходов___________________/_____________/
Приложение N 5
к Порядку организации мониторинга результатов
финансового контроля в Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства промышленности и торговли РФ
от 31 марта 2011 г. N 412
(форма)
Сведения
о проверках, проведенных внешними контрольными (надзорными) органами в подведомственных Минпромторгу России организациях (федеральных государственных унитарных предприятиях и федеральных казенных предприятиях)
_____________________________________________________________
(наименование департамента Минпромторга России)
за период_________________20______года
Периодичность: ежеквартально
N п/ п |
Наименование объекта контроля |
Наименование контрольного (надзорного) органа |
Тема проверки |
Дата, N акта |
Проверяемый период |
Дата начала и окончания проверки |
Описание выявленного нарушения (недостатка) |
Решение принятое контрольным (надзорным органом) |
Дата, N документа |
Финансовые нарушения (руб.) |
Меры, принятые по устранению нарушений и недостатков |
|
Код по ЭКР |
Сумма |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Сведения о проверках предоставляются по использованию средств федерального бюджета, в отношении которых Минпромторг России является главным распорядителем бюджетных средств с приложением копий актов проверок.
Директор Департамента _________________________/_________________/
Приложение N 6
к Порядку организации мониторинга результатов
финансового контроля в Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства промышленности и торговли РФ
от 31 марта 2011 г. N 412
(форма)
Сведения
о проверках, проведенных внешними контрольными (надзорными) органами в территориальных органах и подведомственных Минпромторгу России федеральных бюджетных учреждениях
____________________________________________________________________ ________
(наименование территориального органа, федерального бюджетного учреждения)
за период_______________20_____года
Периодичность: ежеквартально
N п/п |
Наименование контрольного (надзорного) органа |
Тема проверки |
Дата, N акта |
Проверяемый период |
Дата начала и окончания проверки |
Описание выявленного нарушения (недостатка) |
Решение принятое контрольным (надзорным органом) |
Дата, N документа |
Финансовые нарушения (тыс.) |
Меры, принятые по устранению нарушений и недостатков |
|
Код по ЭКР |
Сумма |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Сведения предоставляются с приложением копий актов проверок.
Руководитель (территориального органа, бюджетного учреждения)______________________/__________/
Главный бухгалтер (территориального органа, бюджетного учреждения)___________________/___________/
Приложение N 7
к Порядку организации мониторинга результатов
финансового контроля в Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства промышленности и торговли РФ
от 31 марта 2011 г. N 412
(форма)
Сведения
о проверках, проведенных внешними контрольными (надзорными) органами в Минпромторге России (по направлениям деятельности департаментов) в части использования бюджетных средств
_______________________________________________________
(наименование Департамента Минпромторга России)
за период_________________20_______года
Периодичность: ежеквартально
N п/п |
Наименование контрольного (надзорного) органа |
Тема проверки |
Дата, N акта |
Проверяемый период |
Дата начала и окончания проверки |
Описание выявленного нарушения (недостатка) |
Решение принятое контрольным (надзорным органом) |
Дата, N документа |
Финансовые нарушения (руб.) |
Меры, принятые по устранению нарушений и недостатков |
|
Код по ЭКР |
Сумма |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Сведения предоставляются с приложением копий актов проверок.
Директор Департамента ________________________/________________/
Приложение N 8
к Порядку организации мониторинга результатов
финансового контроля в Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства промышленности и торговли РФ
от 31 марта 2011 г. N 412
(форма)
Отчет
о проведении контрольных мероприятий
___________________________________________________________
(наименование департамента Минпромторга России)
за период _________________20_____года
Периодичность: ежеквартально
N п/п |
Наименование объекта контроля |
Форма, тип и метод контрольного мероприятия |
Основание проведения проверки (дата, N приказа Минпромторга России) |
Проверяемый период |
Дата и N акта |
Фактическое выполнение контрольного мероприятия |
Ответственный исполнитель (фамилия И.О., должность) |
||
выездная, камеральная |
плановая, неплановая |
сплошной, выборочный |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Сведения предоставляются с приложением копий актов проверок.
Директор Департамента _____________________/________________/
Приложение N 9
к Порядку организации мониторинга результатов
финансового контроля в Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства промышленности и торговли РФ
от 31 марта 2011 г. N 412
(форма)
Департаменты Минпромторга России, территориальные органы и подведомственные Минпромторгу России федеральные бюджетные учреждения, ответственные за предоставление сведений и отчетов по результатам контрольных мероприятий
N п/п |
Наименование формы документа |
Ответственный за представление формы |
1. |
Сведения о проверках, проведенных Минпромторгом России в федеральных бюджетных учреждениях |
Департамент бюджетной политики и финансов |
2. |
Сведения о проверках, проведенных Минпромторгом России в территориальных органах |
Департамент бюджетной политики и финансов; Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности |
3. |
Сведения о проверках, проведенных Минпромторгом России за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении |
Департаменты - Администраторы расходов |
4. |
Сведения о проверках, проведенных внешними контрольными (надзорными) органами в подведомственных Минпромторгу России организациях - получателях субсидий и субвенций |
Департаменты - Администраторы расходов |
5. |
Сведения о проверках, проведенных внешними контрольными (надзорными) органами в подведомственных Минпромторгу России организациях (федеральных государственных унитарных предприятиях и федеральных казенных предприятиях) |
Департаменты, осуществляющие функции собственника имущества в отношении подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий |
6. |
Сведения о проверках, проведенных внешними контрольными (надзорными) органами в территориальных органах и подведомственных Минпромторгу России федеральных бюджетных учреждениях |
Территориальные органы, федеральные бюджетные учреждения, находящиеся в ведении Минпромторга России |
7. |
Сведения о проверках, проведенных внешними контрольными (надзорными) органами в Минпромторге России (по направлениям деятельности департаментов) в части использования бюджетных средств |
Департаменты Минпромторга России, ответственные за координацию проверки |
8. |
Отчет о проведении контрольных мероприятий |
Департаменты Минпромторга России |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 марта 2011 г. N 412 "Об утверждении Порядка организации мониторинга результатов финансового контроля в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации"
Текст приказа официально опубликован не был