Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение

Приложение

 

 

 

 

 

Код формы по ОКУД

0503769

 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности

 

 

 

 

 

Вид задолженности

 

 

 

 

 

 

 

(дебиторская / кредиторская)

 

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

 

Номер счета
бухгалтерского учета

Сумма задолженности, руб.

на начало года

на конец отчетного периода

всего

в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность

всего

в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по
коду счета

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

крупные сделки

 

 

 

 

 

сделки с заинтересованностью

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по
коду счета

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

крупные сделки

 

 

 

 

 

сделки с заинтересованностью

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

крупные сделки

 

 

 

 

 

сделки с заинтересованностью

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета
бухгалтерского учета

Сумма, руб.

Год возник- новения

Дебитор (кредитор)

Причины образования

ИНН

наименование

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код формы по ОКУД

0503771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о финансовых вложениях учреждения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер (код) счета
бюджетного учета

Сумма, руб.

Вид финансового вложения

Код финансового вложения

Эмитент

код по ОКПО*/ ОКСМ**

наименование

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по счету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

* Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления).

** Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

 

 

 

 

 

 

 

 

Код формы по ОКУД

0503772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о суммах заимствований

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Сведения о суммах предоставленных заимствований

 

 

Номер счета
бухгалтерского учета

Остаток задолженности, руб.

на начало года

на конец периода

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Сведения о суммах полученных заимствований

 

 

Номер счета
бухгалтерского учета

Остаток задолженности, руб.

на начало года

на конец периода

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Аналитическая информация о заимствованиях учреждения

 

 

Номер счета
бюджетного учета

Возникновение задолженности

Остаток задолженности, руб.

Срок погашения задолженности (окончания действия обяза- тельства)

Контрагент

вид
(долговой инструмент)

документ-основание

на начало года

на конец периода

код по ОКПО*/ ОКСМ**

наименование

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

* Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления).

** Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

 

 

 

 

 

 

 

Код формы по ОКУД

0503773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности _______________________________________________________________________________________

          (деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ),
          средства во временном распоряжении)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изменение остатков валюты баланса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Остаток

Сумма расхождений, руб.

 

стро-

на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.

на начало отчетного финансового года, руб.

АКТИВ

ки

 

 

1

2

3

4

5

I. Нефинансовые активы

 

 

 

 

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего

010

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

недвижимое имущество учреждения (010110000)

011

 

 

 

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)

012

 

 

 

иное движимое имущество учреждения (010130000)

013

 

 

 

предметы лизинга (010140000)

014

 

 

 

Амортизация основных средств

020

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)

021

 

 

 

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)

022

 

 

 

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)

023

 

 

 

Амортизация предметов лизинга (010440000)

024

 

 

 

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

 

 

 

из них:

 

 

 

 

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)

031

 

 

 

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)

032

 

 

 

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)

033

 

 

 

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)

034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0503773 с. 2

 

Код

Остаток

Сумма расхождений, руб.

 

стро-

на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.

на начало отчетного финансового года, руб.

АКТИВ

ки

 

 

1

2

3

4

5

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего

040

 

 

 

из них:

 

 

 

 

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*

041

 

 

 

иное движимое имущество учреждения (010230000)*

042

 

 

 

предметы лизинга (010240000)*

043

 

 

 

Амортизация нематериальных активов*

050

 

 

 

из них:

 

 

 

 

особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*

051

 

 

 

иного движимого имущества учреждения (010439000)*

052

 

 

 

предметов лизинга (010449000)*

053

 

 

 

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.  040 - стр. 050)

060

 

 

 

из них:

 

 

 

 

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.  041 - стр. 051)

061

 

 

 

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.  042 - стр. 052)

062

 

 

 

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.  043 - стр. 053)

063

 

 

 

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)

070

 

 

 

Материальные запасы (010500000)

080

 

 

 

из них:

 

 

 

 

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)

081

 

 

 

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

090

 

 

 

из них:

 

 

 

 

в недвижимое имущество учреждения (010610000)

091

 

 

 

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)

092

 

 

 

в иное движимое имущество учреждения (010630000)

093

 

 

 

в предметы лизинга (010640000)

094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0503773 с. 3

 

Код

Остаток

Сумма расхождений, руб.

 

стро-

на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.

на начало отчетного финансового года, руб.

АКТИВ

ки

 

 

1

2

3

4

5

Нефинансовые активы в пути (010700000)

100

 

 

 

из них:

 

 

 

 

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

101

 

 

 

особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)

102

 

 

 

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)

103

 

 

 

предметы лизинга в пути (010740000)

104

 

 

 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)

140

 

 

 

Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр.  140)

150

 

 

 

II. Финансовые активы

 

 

 

 

Денежные средства учреждения (020100000)

170

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)

171

 

 

 

денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)

172

 

 

 

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)

173

 

 

 

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0503773 с. 4

АКТИВ

Код строки

Остаток

Сумма расхождений, руб.

на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.

на начало отчетного финансового года, руб.

1

2

3

4

5

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)

175

 

 

 

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)

176

 

 

 

касса (020134000)

177

 

 

 

денежные документы (020135000)

178

 

 

 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)

179

 

 

 

Финансовые вложения (020400000)

210

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

ценные бумаги, кроме акций (020420000)

211

 

 

 

акции и иные формы участия в капитале (020430000)

212

 

 

 

иные финансовые активы (020450000)

213

 

 

 

Расчеты по доходам (020500000)

230

 

 

 

Расчеты по выданным авансам (020600000)

260

 

 

 

Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)

290

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)

291

 

 

 

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)

292

 

 

 

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

310

 

 

 

Расчеты по ущербу имуществу (020900000)

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0503773 с. 5

 

Код

Остаток

Сумма расхождений, руб.

 

стро-

на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.

на начало отчетного финансового года, руб.

АКТИВ

ки

 

 

1

2

3

4

5

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

330

 

 

 

из них:

 

 

 

 

расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)

331

 

 

 

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)

333

 

 

 

расчеты с прочими дебиторами (021005000)

335

 

 

 

расчеты с учредителем (021006000)*

336

 

 

 

показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*

337

 

 

 

чистая стоимость ОЦИ (стр.  336+стр. 337)

338

 

 

 

Вложения в финансовые активы (021500000)

370

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

371

 

 

 

акции и иные формы участия в капитале (021530000)

372

 

 

 

иные финансовые активы (021550000)

373

 

 

 

Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр.  330 + стр. 370)

400

 

 

 

БАЛАНС (стр. 150 + стр.  400)

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0503773 с. 6

 

Код

Остаток

Сумма расхождений, руб.

 

стро-

на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.

на начало отчетного финансового года, руб.

ПАССИВ

ки

 

 

1

2

3

4

5

III. Обязательства

 

 

 

 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

470

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

471

 

 

 

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)

472

 

 

 

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

474

 

 

 

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

490

 

 

 

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

510

 

 

 

из них:

 

 

 

 

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

511

 

 

 

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)

512

 

 

 

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

513

 

 

 

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

514

 

 

 

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

515

 

 

 

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0503773 с. 7

 

Код

Остаток

Сумма расхождений, руб.

 

стро-

на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.

на начало отчетного финансового года, руб.

ПАССИВ

ки

 

 

1

2

3

4

5

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)

530

 

 

 

из них:

 

 

 

 

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

531

 

 

 

расчеты с депонентами (030402000)

532

 

 

 

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)

533

 

 

 

внутриведомственные расчеты (030404000)

534

 

 

 

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

536

 

 

 

Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр.  510 + стр. 530)

600

 

 

 

IV. Финансовый результат

 

 

 

 

Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.  623+ стр.  623.1 + стр.  624+ стр.  625)

620

 

 

 

из них:

 

 

 

 

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

623

 

 

 

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ

623.1

 

 

 

доходы будущих периодов (040140000)

624

 

 

 

расходы будущих периодов (040150000)

625

 

 

 

БАЛАНС (стр. 600 + стр.  620)

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0503773 с. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Причины изменений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код счета бюджетного учета

Сумма расхождений, руб.

Реквизиты контрагента

Причина расхождения

код главы по БК

код по ОКАТО

1

2

3

4

5

Счета актива баланса, итого

 

Х

Х

Х

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счета пассива баланса, итого

 

Х

Х

Х

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код формы по ОКУД

0503776

 

 

 

 

 

 

Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код
строки

Сумма

всего

в том числе

по деятельности
с целевыми средствами

по деятельности
по оказанию услуг (работ)

1

2

3

4

5

Остаток задолженности на начало года (стр.  011 + 012 + 013)

010

 

 

 

в том числе:

011

 

 

 

присуждено судом

находится в следственных органах

012

 

 

 

иная задолженность

013

 

 

 

Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего

020

 

 

 

из них отнесено на виновных лиц решением суда

021

 

 

 

Исполнено виновными лицами

040

 

 

 

Списано за счет учреждения

050

 

 

 

Остаток задолженности на конец года
(стр.  010 + 020 - 040 - 050); (стр.  061 + 062 + 063)

060

 

 

 

в том числе

061

 

 

 

присуждено судом

находится в следственных органах

062

 

 

 

иная задолженность

063

 

 

 

 

".