Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
центрального аппарата Министерства иностранных дел Российской Федерации
и территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел
Российской Федерации на территории Российской Федерации, дипломатических
представительств и консульских учреждений Российской Федерации,
представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных,
межправительственных) организациях, утвержденному приказом МИД России
от 17 октября 2013 г. N 19361
Проект бюджетной сметы
на 20___________год
____________________________________________________________
(наименование загранучреждения*(1))
Контрольная цифра___________________________________тыс.долл.США
в тыс.долл.США | ||||||||||||
код |
Наименование показателя |
N строки |
2012 год |
Возвратное распределение (проект 2013 года) |
||||||||
раздела по ФКР *(2) |
подраздела по ФКР |
вида расходов по КВР*(4) |
аналитического показателя |
план с учетом изменений |
ожидаемое выполнение за 2012 год |
всего |
в том числе |
|||||
расходы в объеме "контрольной цифры" |
дополнительная потребность |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
01 |
08 |
0013100 |
120 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
01 |
08 |
0013100 |
121 |
211 |
|
Заработная плата - всего, в том числе |
02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
01 |
08 |
0013100 |
121 |
211 |
211-1 |
Основной оклад, оплата отпусков |
03 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
121 |
211 |
211-2 |
Оплата компенсации за неиспользованный отпуск |
04 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
121 |
211 |
211-3 |
Надбавки к заработной плате |
05 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
121 |
211 |
211-4 |
Доплата за работу в ночное время и праздничные дни |
06 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
122 |
212 |
|
Прочие выплаты - всего, в том числе |
07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
01 |
08 |
0013100 |
122 |
212 |
212-1 |
Суточные сотрудников загранучреждения |
08 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
122 |
212 |
212-2 |
Расходы при замене загранаппарата |
09 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
240 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
01 |
08 |
0013100 |
242 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
01 |
08 |
0013100 |
242 |
221 |
221-1 |
Расходы по оплате аренды каналов связи |
12 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
242 |
221 |
221-2 |
Расходы по оплате услуг связи |
13 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
242 |
225 |
225-7 |
Расходы по оплате договоров на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту оборудования в сфере информационно-коммуникационных технологий |
14 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
242 |
310 |
310-3 |
Расходы по приобретению оборудования в сфере информационно-коммуникационных технологий |
15 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
242 |
340 |
340-6 |
Расходы по приобретению расходных материалов в сфере информационно-коммуникационных технологий |
16 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
01 |
08 |
0013100 |
244 |
221 |
221-3 |
Расходы по оплате услуг фельдегерьской, специальной и почтовой связи |
18 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
222 |
222-1 |
Оплата проезда при командировках сотрудников загранучреждений |
19 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
222 |
222-2 |
Прочие транспортные расходы |
20 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
222 |
222-3 |
Оплата проезда при замене загранаппарата |
21 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
222 |
222-4 |
Расходы по доставке диппочты |
22 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
223 |
223-1 |
Отопление помещений |
23 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
223 |
223-2 |
Освещение помещений |
24 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
223 |
223-3 |
Водоснабжение помещений |
25 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
224 |
224-1 |
Аренда автотранспорта |
26 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
224 |
224-2 |
Аренда помещений и земли, др. (имущества) |
27 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
225 |
225-1 |
Расходы по оплате содержания имущества |
28 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
225 |
225-2 |
Расходы по оплате по договорам |
29 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
225 |
225-3 |
Оплата содержания транспорта |
30 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
225 |
225-4 |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
31 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
225 |
225-5 |
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
32 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
226 |
226-1 |
Расходы по оплате медицинской помощи |
33 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
226 |
226-2 |
Оплата проживания сотрудников загранучреждения при нахождении в служебных командировках |
34 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
226 |
226-3 |
Расходы по оплате проживания при доставке диппочты и при перемещении по службе |
35 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
226 |
226-4 |
Расходы по оплате страхования автотранспорта |
36 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
226 |
226-5 |
Расходы по оплате страхования недвижимого имущества |
37 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
226 |
226-6 |
Расходы по оплате юридических, нотариальных услуг и прочих услуг за исключением услуг в области информационно-коммуникационных технологий |
38 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
226 |
226-7 |
Расходы по оплате обучения иностранному языку |
39 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
226 |
226-8 |
Расходы по приобретению периодической и справочной литературы |
40 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
226 |
226-9 |
Расходы по оплате противопожарных мероприятий, охранной сигнализации |
41 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
226 |
226-10 |
Оплата договоров гражданско-правового характера |
42 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
290 |
290-1 |
Оплата платежей, установленных в соответствии с законодательством |
43 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
290 |
290-2 |
Расходы по социальным выплатам работников, принятых на месте из числа местных граждан |
44 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
290 |
290-3 |
Расходы по оплате представительских услуг |
45 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
290 |
290-4 |
Расходы по обеспечению учебного процесса |
46 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
310 |
310-1 |
Расходы по оплате приобретения предметов длительного пользования |
47 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
310 |
310-2 |
Расходы по оплате приобретения автотранспорта |
48 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
340 |
340-1 |
Расходы по оплате предметов для хозяйственной деятельности |
49 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
340 |
340-2 |
Оплата по приобретению медикаментов |
50 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
340 |
340-3 |
Расходы по приобретению ГСМ*(5) |
51 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
340 |
340-4 |
Расходы на приобретение мягкого инвентаря, спецодежды и посуды |
52 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
244 |
340 |
340-5 |
Расходы на приобретение стройматериалов |
53 |
|
|
0,00 |
|
|
01 |
08 |
0013100 |
800 |
800 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Руководитель _____________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный (ведущий) специалист - главный
бухгалтер (бухгалтер) _____________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
______________________________
*(1) Загранучреждение - дипломатическое представительство Российской Федерации, или консульское учреждение Российской Федерации, или представительство Российской Федерации при международной (межгосударственной, межправительственной) организации.
*(2) ФКР - функциональная классификация расходов.
*(3) КЦСР - код целевой статьи расходов.
*(4) КВР - код вида расходов.
*(5) ГСМ - горюче-смазочные материалы.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.