В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408; 2011, N 28, ст. 4203; 2014, N 18, ст. 2192) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2014 год с внесенными изменениями.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2013 г. N 1171 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2014 год".
Министр |
В.И. Скворцова |
Программа
деятельности на 2014 год федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения Российской Федерации
(утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 9 декабря 2014 г. N 812)
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем годах
1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году
N п/п |
Показатель |
2013 г. |
2014 г. |
||
Уточненные показатели программы деятельности на 2013 г. |
Факт 2013 г. |
Утвержденные показатели программы деятельности на 2014 г. |
Уточненные показатели программы деятельности на 2014 г. |
||
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ услуг (за вычетом НДС) (тыс. руб.) |
7 800 000 |
7 655 177 |
8 555 110 |
7 475 849 |
2 |
Чистые активы (тыс. руб.) |
6 558 754 |
7 012 229 |
7 088 154 |
7 267 916 |
3 |
Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) |
450 000 |
1 032 617 |
655 000 |
519 032 |
4 |
Капитальные вложения (тыс. руб.) |
1 867 427 |
346 635 |
3 012 331 |
2 360 005 |
5 |
НИОКР (тыс. руб.) |
266 576 |
322 198 |
198 614 |
337 500 |
6 |
Перечисление части чистой прибыли в бюджет (тыс. руб.) |
57 520 |
0 |
112 500 |
258 154 |
1.2. Основные факторы отклонения ожидаемых фактических показателей за 2014 год от утвержденных:
в связи с рыночной конъюнктурой ожидаемая фактическая выручка по итогам 2014 года планируется ниже утвержденного показателя программой деятельности предприятия на 2014 год;
капитальные вложения в программе деятельности на 2013 год были запланированы с учетом инвестиционных затрат на строительство корпуса N 12 на филиале в г. Уфе. Оплата работ по мероприятиям на строительство корпуса N 12 перенесена на 2015 год.
1.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. N 499 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях повышения эффективности управления федеральными государственными унитарными предприятиями" и приказом Минэкономразвития России от 18 ноября 2011 г. N 683 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития федеральных государственных унитарных предприятий на срок от 3 до 5 лет" разработана Стратегия развития до 2020 года. В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства А.В. Дворковича от 7 февраля 2014 г. N АД-П9-882 и письмом Минэкономразвития России от 6 февраля 2014 г. N 1951-ОД/Д08и предприятием направлена на рассмотрение и утверждение в Министерство здравоохранения Российской Федерации Стратегия развития на период до 2020 года (исходящее письмо от 30 апреля 2014 г. N 06-01-03/01/2023). В настоящее время Стратегия развития предприятия находится на согласовании в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. При утверждении Стратегии развития Правительством Российской Федерации потребуется корректировка программы деятельности предприятия на 2015 год.
1.4. В настоящее время осуществляется подготовка проектов нормативных правовых актов по преобразованию предприятия в Открытое акционерное общество, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности и будут переданы в качестве имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации "Ростех" (указания Президента Российской Федерации В.В. Путина от 1 апреля 2013 г. N Пр-711 и от 9 августа 2013 г. N Пр-1885).
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
||||||
|
Мероприятие |
Источник финансирования |
Сумма затрат |
Ожидаемый эффект |
||||||
за год всего |
в том числе |
планируемый год |
год, следующий за планируемым |
второй год, следующий за планируемым |
||||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|
|
|
||||
1. Снабженческо-сбытовая сфера | ||||||||||
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
1.1.1. |
Закупка автомобилей и автобусов для нужд предприятия |
займ (кредит) |
82 675 |
50 839 |
12 256 |
16 029 |
3 551 |
|
|
|
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
1.2.1 |
Расходы предприятия на маркетинг и продвижение |
займ (кредит) |
111 784 |
74 471 |
37 313 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
1.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
1.3.1. |
Обучение персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
194 459 |
125 310 |
49 569 |
16 029 |
3 551 |
- |
- |
- |
||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
||
амортизации |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
||
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
||
займов (кредитов) |
194 459 |
125 310 |
49 569 |
16 029 |
3 551 |
X |
X |
X |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
||
2. Производственная сфера | ||||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
2.1.1 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в г. Перми "Пермское НПО "Биомед" |
займ (кредит) |
444 739 |
154 000 |
165 750 |
50 177 |
74 812 |
|
|
|
2.1.2 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в г. Перми |
чистая прибыль |
56 773 |
0 |
7 250 |
49 523 |
0 |
|
|
|
2.1.3 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в г. Уфе |
займ (кредит) |
815 041 |
343 500 |
289 000 |
97 433 |
85 108 |
|
|
|
2.1.4 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в г. Томске |
займ (кредит) |
404 540 |
135 000 |
145 000 |
61 032 |
63 509 |
|
|
|
2.1.5 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в г. Москве (МПБП) |
займ (кредит) |
126 123 |
20 000 |
20 000 |
61 342 |
24 781 |
|
|
|
2.1.6 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в г. Омске |
чистая прибыль |
37 400 |
0 |
37 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.7 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в г. Омске |
займ (кредит) |
112 600 |
0 |
112 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.8 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в г. Ставрополе |
чистая прибыль |
123 004 |
0 |
3 555 |
47 675 |
71 775 |
0 |
0 |
0 |
2.1.9 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в г. Ставрополе |
займ (кредит) |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.10 |
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса филиала в г. Иркутске |
чистая прибыль |
24 409 |
0 |
0 |
14 764 |
9 645 |
0 |
0 |
0 |
2.1.11 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в г. Нижнем Новгороде |
чистая прибыль |
137 714 |
0 |
0 |
73 740 |
63 974 |
0 |
0 |
0 |
2.1.12 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в г. Нижнем Новгороде |
займ (кредит) |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.13 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в г. Екатеринбурге |
чистая прибыль |
14 146 |
0 |
0 |
3 268 |
10 878 |
0 |
0 |
0 |
2.1.14 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в г. Махачкале |
чистая прибыль |
24 286 |
0 |
0 |
12143 |
12 143 |
0 |
0 |
0 |
2.1.15 |
Реконструкция и техническое перевооружение филиала в с. Питомник |
чистая прибыль |
19 230 |
0 |
0 |
9 615 |
9 615 |
0 |
0 |
0 |
Итого по подразделу 2.1. |
|
2360005 |
652500 |
800555 |
480711 |
426239 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
2.2.1 |
Разработка и усовершенствование технологий по производству вакцинных препаратов |
чистая прибыль |
93 803 |
21 048 |
7 553 |
37115 |
28 087 |
- |
- |
- |
2.2.2 |
Разработка и усовершенствование технологий по производству ЛС для терапии социально-значимых заболеваний |
чистая прибыль |
92 409 |
17 533 |
19 176 |
33 149 |
22 550 |
- |
- |
- |
2.2.3 |
Разработка и усовершенствование технологий по производству ЛС из плазмы крови человека |
чистая прибыль |
26 200 |
5 945 |
10 898 |
6 239 |
3 118 |
- |
- |
- |
2.2.4 |
Разработка и внедрение комплексных бактериофагов, фаговых препаратов к новым видам бактерий и новых лекарственных форм |
чистая прибыль |
29 269 |
1 552 |
3 005 |
12 716 |
11 995 |
- |
- |
- |
2.2.5 |
Разработка инновационных технологий (платформ) по производству рекомбинантных белковых препаратов, регулирующих жизненно важные процессы организма |
чистая прибыль |
25 435 |
5 188 |
20 247 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
2.2.6 |
Разработка комплексных антибактериальных препаратов на основе бактериофагов и метаболитов пробиотических бактерий |
чистая прибыль |
1 544 |
886 |
657 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
2.2.7 |
Исследования и разработки по приоритетыым направлениям развития научно- технологического комплекса России |
чистая прибыль |
68 841 |
0 |
0 |
46 000 |
22 841 |
|
|
|
Итого по подразделу 2.2. |
|
337 500 |
52 153 |
61 537 |
135 219 |
88 591 |
|
|
|
|
2.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
2.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Итого по разделу, в том числе за счет: |
|
2 697 505 |
704 653 |
862 092 |
615 930 |
514 830 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли |
|
774 463 |
52 153 |
109 742 |
345 946 |
266 621 |
X |
X |
X |
|
амортизации |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
|
федерального бюджета |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
|
займов (кредитов) |
|
1 923 043 |
652 500 |
752 350 |
269 984 |
248 209 |
X |
X |
X |
|
прочих источников |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
|
3. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
3.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Итого по подразделу, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|||||||||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
амортизации |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
4. Социальная сфера | ||||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
4.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
4.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
4.3.1. |
Организация проведения обучения и профессиональной подготовки (переподготовки) сотрудников предприятия в ведущих российских высших учебных заведениях |
займ (кредит) |
21 947 |
7 165 |
5 586 |
6 040 |
3 156 |
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
| ||||||||||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
амортизации |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
займов (кредитов) |
|
21 947 |
7 165 |
5 586 |
6 040 |
3 156 |
X |
X |
X |
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
| ||||||||||
Итого по всем мероприятиям, |
|
2 913 911 |
837 128 |
917 247 |
637 999 |
521 537 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе за счет: |
|
|||||||||
чистой прибыли |
|
774 463 |
52 153 |
109 742 |
345 946 |
266 621 |
X |
X |
X |
|
амортизации |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
|
федерального бюджета |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
|
займов (кредитов) |
|
2 139 449 |
784 975 |
807 504 |
292 053 |
254 916 |
X |
X |
X |
|
прочих источников |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие - мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
- совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России
(наименование предприятия)
на 2014 год
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
1 425 778 |
3 515 112 |
4 789 192 |
7 475 849 |
7 475 849 |
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
95 000 |
245 000 |
300 000 |
519 032 |
519 032 |
3 |
Чистые активы |
6 651 854 |
6 686 354 |
7 309 229 |
7 267 916 |
7 267 916 |
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет* |
0 |
112 500 |
112 500 |
258 154 |
258 154 |
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России
(наименование предприятия)
на 2014 год
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
1 |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. уп. |
6 059 |
13 875 |
22 483 |
29 077 |
29 078 |
1.1. |
Вакцины и анатоксины, тыс. уп. |
430 |
1 519 |
4 825 |
5 578 |
5 578 |
1.2. |
Сыворотки лечебные и профилактические, тыс.уп. |
61 |
148 |
202 |
304 |
304 |
1.3. |
Пробиотики, тыс. уп. |
1 183 |
2 523 |
3 581 |
4 967 |
4 967 |
1.4. |
Готовые лекарственные средства, тыс. уп. |
3 201 |
7 039 |
10 303 |
13 389 |
13 389 |
1.5. |
Препараты крови, тыс. уп. |
39 |
107 |
225 |
395 |
395 |
1.6. |
Иммуноглобулины, тыс. уп. |
107 |
245 |
418 |
634 |
634 |
1.7. |
Бактериофаги, тыс. уп. |
238 |
549 |
651 |
905 |
905 |
1.8. |
Иммуномодуляторы, тыс. уп. |
730 |
1 583 |
2 059 |
2 596 |
2 596 |
1.9. |
Лекарственные травы, тыс. уп. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Аллергены и аллергоиды, тыс. уп. |
2 |
9 |
9 |
19 |
19 |
1.11. |
Биологически активные добавки, тыс. уп. |
24 |
49 |
57 |
74 |
74 |
1.12. |
Диагностические препараты, тыс. уп. |
18 |
41 |
73 |
99 |
99 |
1.13. |
Питательные среды, тыс. уп |
26 |
61 |
77 |
116 |
116 |
1.14. |
Тест-системы иммуноферментные, тыс. уп. |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Среднесписочная численность(человек) |
6 500 |
6 500 |
6 200 |
6 190 |
6190 |
3 |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
26 540 |
26 540 |
29 800 |
29 800 |
30 481 |
4 |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
7 793 |
21 855 |
69 368 |
93 070 |
93 070 |
5 |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
3 765 |
6 906 |
10 927 |
14 284 |
14 284 |
6 |
Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей) |
114 000 |
294 000 |
300 000 |
519 032 |
519 032 |
7 |
Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей) |
1 564 975 |
2 597 480 |
4 326 494 |
5 604 475 |
5 604 475 |
8 |
Расходы на НИОКР (тыс. рублей) |
52 153 |
113 690 |
248 909 |
337 500 |
337 500 |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Прогноз показателей экономической эффективности
ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России
(наименование предприятия)
на 2015 - 2016 годы
(два года, следующие за планируемым)
|
|
|
(тыс. рублей) |
N п/п |
Показатель |
2015 год |
2016 год |
(год, следующий за планируемым) |
(второй год, следующий за планируемым) |
||
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
8 971 019 |
10 316 672 |
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
622 838 |
685 122 |
3 |
Чистые активы |
7 754 768 |
8 277 330 |
4 |
Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет* |
129 758 |
155 710 |
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной Стратегии развития предприятия.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 декабря 2014 г. N 812 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2014 год"
Текст приказа официально опубликован не был