Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приказом ФТС России от 18 августа 2016 г. N 1604 в приложение внесены изменения
Приложение
к приложению N 2 к Положению
об осуществлении внутреннего
финансового аудита в
Федеральной таможенной службе
(с изменениями от 18 августа 2016 г.)
ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки в ___________________________________
(полное наименование объекта внутреннего финансового аудита)
1. Основание для проведения аудиторской проверки: _______________________
2. Проверяемый период: __________________________________________________
3. Срок проведения аудиторской проверки: ________________________________
4. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
_________________________________________________________________________
(информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и
нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о
причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках)
5. Возражения объекта внутреннего финансового аудита, изложенные по
результатам аудиторской проверки: _______________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений со стороны
объектов внутреннего финансового аудита; при наличии возражений
указываются реквизиты документа (номер, дата, количество листов
приложенных к Отчету возражений)
6. Выводы: ______________________________________________________________
а) излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового
контроля и (или) достоверности представленной объектами внутреннего
финансового аудита бюджетной отчетности;
б) излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета
объектами внутреннего финансового аудита методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской
Федерации.
7. Предложения и рекомендации: __________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и недостатков; принятию мер по минимизации бюджетных рисков; внесению
изменений в карты внутреннего финансового контроля; а также предложения
по повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств)
Приложения:
1. Акт аудиторской проверки ______________________ на ___ листах в 1 экз.
(наименование объекта внутреннего финансового аудита)
2. Возражения к Акту аудиторской проверки __________ на___листах в 1 экз.
(при наличии) (наименование объекта внутреннего финансового аудита)
_________ ____________________
(подпись) (инициалы и фамилия)
__ __________ 20__ г.
(дата)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.