Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом Росрезерва
от 16.09.2015 N 118
ФОРМА
АКТ
аудиторской проверки
___________________________________________________ аудиторской проверки,
(вид аудиторской проверки)
проведенной в ___________________________________________________________
(наименование объекта аудита)
аудиторской группой в составе ___________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, руководителя
и
_________________________________________________________________________
участников аудиторской группы)
"____"____________20_г. ___________________
(населенный пункт)
Основание для проведения аудиторской проверки: __________________________
Тема аудиторской проверки: ______________________________________________
(указывается из программы аудиторской проверки)
Проверяемый период деятельности: ________________________________________
(указывается из программы аудиторской
проверки)
Предмет аудиторской проверки: ___________________________________________
(указываются из программы аудиторской
проверки проверяемые бюджетные процедуры)
Срок проверки: с "__"_______20__г. по "__"_______20__г.
Краткая информация об объекте аудита: ___________________________________
Результаты аудиторской проверки по каждому вопросу программы аудиторской
проверки:
по вопросу 1. ___________________________________________________________
по вопросу 2. ___________________________________________________________
(излагаются результаты аудиторской проверки по каждому
вопросу)
Заключение: _____________________________________________________________
(обобщенная информация о выявленных в ходе аудиторской
проверки нарушениях и недостатках, выводы о степени
надежности внутреннего финансового контроля и достоверности
представленной объектами аудита бюджетной отчетности, выводы
о соответствии порядка ведения бюджетного учета методологии и
стандартам бюджетного учета, установленным Министерством
финансов Российской Федерации)
Приложение: 1.
2.
Руководитель аудиторской группы
_________________________ _____________ _____________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
С актом ознакомлен,
руководитель объекта аудита
_________________________ _____________ _____________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
"___" __________________ 20__г.
Примечания:
1. Акт составляется руководителем аудиторской группы на основании справок, составленных участниками аудиторской группы.
2. При выявлении нарушений и недостатков в акте указываются:
а) нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, требования которых нарушены;
б) виды выявленных нарушений с указанием по годам и видам средств (бюджетные, поступившие от приносящей доход деятельности);
в) причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;
г) суммы возмещенного ущерба, выявленного в ходе аудиторской проверки;
д) конкретные должностные лица, допустившие нарушения;
е) принятые в ходе проведения аудиторской проверки меры по устранению выявленных нарушений и недостатков и их результаты.
3. Не допускается включение в акт различного рода предположений и сведений, не подтвержденных документами.
4. При наличии сведений, составляющих государственную тайну, акт подлежит засекречиванию.