Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к Порядку осуществления
Судебным департаментом
при Верховном Суде
Российской Федерации
внутреннего финансового аудита
ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки
________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки:
________________________________________________________________________
(реквизиты предписания, N пункта плана внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки:
3. Проверяемый период:
4. Срок проведения аудиторской проверки:
5. Цель аудиторской проверки:
6. Вид аудиторской проверки:
7. Срок проведения аудиторской проверки
8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
8.1. ___________________________________________________________________
8.2. ___________________________________________________________________
8.3. ___________________________________________________________________
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее*:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. Информация о наличии либо отсутствии возражений руководителя объекта
аудита (иного уполномоченного лица) по акту аудиторской проверки:
________________________________________________________________________
(реквизиты документа, в котором изложены возражения (дата, номер,
количество листов)**
11. Выводы:
11.1. __________________________________________________________________
(выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля,
достоверности бюджетной отчетности)
11.2 ___________________________________________________________________
(выводы о соответствии ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета)
12. Предложения и рекомендации***:
________________________________________________________________________
Приложения:
Акт аудиторской проверки ___________________________ на _____л. в 1 экз.
(полное наименование объекта аудита)
Возражения к акту аудиторской проверки _________________________________
(полное наименование объекта аудита)
на ____ л. в 1 экз.
Начальник
Контрольно-ревизионного управления
"___"___________ 20__ г. ________________ ___________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
Руководитель аудиторской группы
________________________________ ________________ ___________________
(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)
"___"___________ 20__ г.
_____________________________
* Краткое изложение информации о выявленных нарушениях и недостатках (в количественном и денежном выражении), об условиях и причинах нарушений и недостатков, а также о значимых бюджетных рисках.
** Указывается при наличии возражений.
*** Излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушении и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.